Фнс налог уплатить / Налоги - 315 советов адвокатов и юристов

Добрый день, по общему правилу, продажа недвижимости за рубежом для резидентов РФ согласно параграфу 5 п.3 ст 208 НК РФ признается доходом, следовательно облагается НДФЛ. Вы можете уточнить в налоговой, есть ли положение о двойном налогообложении с той страной, в котором находилось проданное наследство. В этом случае, если налог был уплачен в той стране, в РФ от налогообложения Вы освобождаетесь

Сроки владения в 3 и 5 лет предусмотрены для недвижимого имущества в границах РФ. Должен ли я уплачивать налог на доходы с продажи зарубежного наследства, если с даты смерти наследодателя прошло более 5 лет? Какие документы я должен предоставить в ФНС? Я резидент РФ.

В настоящее время официальных разъяснений по этому вопросу нет. С учётом того что налог для самозанятых заменяет НДФЛ, полагаю что уплаченный в рамках данного режима налог не будет учитываться при расчёте имущественного вычета. Но повторюсь, судебной практики нет, разъяснений фнс или Минфина тоже пока нет. Имеет ли право самозанятый человек на возврат налогового вычета при покупки жилья, и обучение.

На сайте официальном фнс вы можете получить информацию о задолженности и её уплатить. Просрочили налоги на несколько дней. Как я могу их оплатить с помощью интернета?

Добрый день.

Созаемщик - супруга - также имеет право на налоговый вычет, поскольку деньги платятся из одной семьи. Однако вычет будет только из сумм уплаченных налогов в предыдущий период (собственно, с них и производится вычет ФНС).

Материнский капитал - это материальная помощь, с него возврат не положен. Поэтому вычет будет только с той суммы средств, что были добавлены к материнскому капиталу. 1) Скажите пожалуйста, имею ли я право как созаёмщик на налоговый вычет в размере 260000 р. так же как заёмщик. Муж как основной заёмщик получает вычет, но недавно узнала что и я как созаёмщик оказывается тоже имею право! Но! В качестве первоначального взноса были внесены средства из материнского капитала. 2)Имеет ли силу справка 2-НДФЛ для налоговой с электронной печатью подписанная "усиленной электронной подписью"?

3) Могу ли получить налоговый вычет только на детей оформив декларацию по справке 2-НДФЛ? И сумма вычета будет = именно сумме указанной в 2-НДФЛ?

Посмотрите сегодня. Переплаты быть не должно. До наступления срока уплаты, 03.12.2018, сумму уплаченного налога числится в переплате. Я в этом году уплатила налоги, а сейчас вошла в личный ФНС и у меня там переплата на ту же сумму, что я оплатила. Как это понять?

Покупка недвижимости, медицина, образование перечень длинный можете поискать, либо опишите конкретно ситуацию. Налоговые вычеты, позволяющие вернуть часть налога, ранее уплаченного в следующих случаях:

при приобретении (строительстве) недвижимого имущества;

при оплате за лечение;

при оплате за обучение.

Подробную информацию читайте на сайте ФНС. Здравствуйте Ильшат,

налоговый вычет бывает имущественный и социальный.

Имущественные позволяют вернуть денежные средства от покупки или продажи недвижимости, такой как дома, квартиры, отдельной комнаты, вычет возможен на машину, а также при строительстве новой недвижимости.

Социальный - т.е. возврат денег можно получить при оплате лечения или образования, при организации благотворительных мероприятий, а также совершая пенсионные и страховые взносы, касающиеся негосударственных фондов.

С Уважением! За что можно вернуть подоходный налог? Покупка дома, кредит, покупка машины и т. д.?

[b]Здравствуйте. А что вы писали в назначении платежа при уплате соответствующей суммы? Полагаю, что это имеет важное значение для определения правовой позиции по делу. [/b] Просто оплачивал через сайт nalog.ru с личной карты (ИП могут платить налоги картой на сайте налоговой) На момент уплаты недоимки в пользу ФНС я (ИП) не знал о таком понятии как пресекательный срок. Поэтому сам заплатил недоимку в связи с требованиями об ее уплате, поступавшими от ФНС. Оплату произвел, как сейчас посмотрел по датам, уже за границей пресекательного срока, то ест мог и не платить, если бы знал тогда про пресекательные сроки. Могу ли я сейчас обратиться в ФНС или подать исковое заявление, чтобы вернуть уплаченные суммы, ведь требования об их уплате на дату фактической уплаты были уже незаконными?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

А Вы кто? Юрист ФНС? Тогда можете почитать практику, давно уже сложился алгоритм действий в данной ситуации. Либо можете обратиться к адвокату в приватном порядке на платную консультацию.

[b][i]С Уважением, адвокат– Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Имеется дом ИЖС з этажа, фактическая площадь 300 кв м,но ЕГРП значится 175 кв м.Как обязать собственника внести верные данные и оплачивать соответствующий имущественный налог?

Добрый день, Евгений!

Можете требовать возмещения, для начала направьте в его адрес претензию, с просьбой возместить убытки, причиненные его бездействием (возвратить вам сумму начисленного налога с даты продажи до фактической перерегистрации), если добровольно не возместит, вы вправе обратиться в суд.

А вы в налоговую не пробовали обратиться по этому поводу с договором купли-продажи? Я знаю, практически, случае когда ФНС пересчитывали налог на основании документа, подтверждающего смену собственника. Машина была мною продана в марте. Новый собственник поставил на учёт ее на своё имя только летом. Налог на насчёт на меня конечно до лета, пока не была перерегистрирована машина. Могу я через суд потребовать с покупателя возмещения мне разницы уплаченного транспортного налога с марта по месяц, когда он - новый собственник переоформил машину на себя?

Добрый день. Если вы являетесь учредителем и руководителем данной организации и задолженность у вас непосредственно перед ФНС РФ и она свыше 300 т.р. Тогда ФНС РФ в праве обратиться в суд с признанием Вашей организации банкротом и в рамках дела о банкротстве юридического лица привлечь Вас как ее руководителя к субсидиарной ответственности на всю сумму задолженности. Человеческим языком долги компании станут Вашими личными. И при чем субсидиарная ответственность не спишется с Вас даже в процедуре банкротства Вас как физического лица. Если я оформил фирму, а не уплотил налоги, сейчас должен 370 тысяч налога, а плотить нечем! Что мне грозит?

Пока ничего, если выяснится. Что в результате Ваших виновных действия произошла не уплата, тогда с Вас лично, могут взыскать. Если я оформил фирму, а не уплотил налоги, сейчас должен 370 тысяч налога, а плотить нечем! Что мне грозит?

Либо на прием в ФНС, либо зарегистрируйте личный кабинет ИП на официальном сайте ФНС (там все довольно понятно, но за паролем (если нет ЭЦП) придется сходить в инспекцию). 2,5 года у меня ИП. До этого три года работала официально и платила налоги. Как можно узнать сумму уплаченных налогов и могу ли я претендовать на налоговый вычет при покупке квартиры?

Для получения возврата суммы излишне уплаченного налога необходимо обратиться в ИФНС с заявлением по форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.02.2017 г. № ММВ-7-8/182@, либо отправить заявление в электронной форме через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Как в личном кабинете налогоплательщика запросить справку с суммой переплаты по транспортному налогу (машина давно снята с учета, а налог начислялся).

Здравствуйте. Необходимо получить у пристава документ, на основании которого было осуществлено взыскание, и обжаловать его в вышестоящую инстанцию ФНС либо в суд. К жалобе приложите копию квитанции об оплате налога. Подтверждения платежа у вас на руках остались?

Могли списать, только если налоговая направила постановление о задолженности.

1. Если списали вчера-сегодня, то направляете в подразделение ФССП заявление с подтверждением платежа и требованием вернуть списаные д/с

Желательно в ФНС получить справку о погашении вовремя.

2. Если деньги перечислены со счета ФССП. Получаете копии платежных документов. И направляете заявление в ФНС о возврате излишне уплаченных. Так быстрее будет. Приставы списали деньги со счета (налог на машину) который у меня заплачен вовремя, какие теперь мои действия?

Доброе утро,

в письме МинФина ФНС России от 22.11.2012 N ЕД-4-3/19630@ "О направлении информации" содержится перечень документов, которые необходимо представить для полоучения вычета. Данный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Справка 2-НДФЛ в нем не указана, соответственно, налоговый орган не вправе требовать документы, не указанные в этом письме.

При заполнении заявления на вычет необходимо указывать общую сумму дохода и сумму уплаченного с него налога. По имеющейся у налогового органа базе, он может увидеть доход налогоплательщика и уплаченный с него налог. Как же можно запросить налоговый вычет без справки 2-НДФЛ, где указан твой исчисленный налог на заработанную официально зарплату?

Здравствуйте.

Регистрировать договор нигде не надо.

До 30 апреля будущего года надо будет сдать декларацию с приложением копии договора, до 15 июня - оплатить налог 13%. Здравствуйте! Светлана, если Вы заключите договор сроком не более 1 года (например, на 11 месяцев), его нигде регистрировать не надо, достаточно подписей арендодателя и арендатора. Спустя 11 месяцев Вы благополучно можете заключить новый договор, опять на 11 месяцев. Налог на доход придется платить в любом случае, если о Вашей сделке станет известно органам ФНС (налоговой службе). Если не афишировать, арендаторы спокойные и никому не мешают, о Вашей сделке никто не узнает) Большинство российских арендодателей так и делают. Если договор на год то не надо регистрировать, однако если вы получаете доход то 13 процентов надо уплатить государству... Решила сдавать квартиру по договору, подскажите его надо где нибудь регистрировать и как потом платить налог.

Никакой взаимосвязи нет между квартирой - недвижимым имуществом и автомобилем - движимое имущество, а также нет взаимосвязи между количеством имущества и обязанностью налогоплательщика подать декларацию и уплатить налог.

Таким образом, Вы не платите налог с продажи квартиры.

Вся официальная информация по ссылке на сайте ФНС России.

https://www.nalog.ru/rn52/fl/pay_taxes/flat/realty_sell/ Квартира была куплена в 1995 году мужем, после развода, по суду моя доля составила 2/3 доли, в 2012 году. В 2018 я и мой бывший муж продали свои доли, каждый получил свою сумму. Я получила 1800000 рублей. Надо ли мне платить налог с продажи. Спасибо. При решении вопроса о необходимости уплаты налога с продажи квартиры (в собственности с 2012 года) , автомобиль является движимым или недвижимым имуществом. Ведь если одна недвижимость то налог с продажи квартиры не уплачивается?

Скажите пожалуйста, вот я пенсионер с 2012 года. После нового закона Путина о земельном налоге, я уплатила в декабре 2017 года налог на землю за 2016 год. Возможно мне вернуть эти деньги или нет. Спасибо.

Добрый день,

да, у Вас возникнет доход, с которого вы должны уплатить 13%.

При этом Вам желательно будет воспользоваться налоговым вычетом - уменьшение суммы дохода от продажи прав по договору долевого участия на сумму оплаты застройщику. В этом случае налогом облагается разница в цене, представляющая доход от указанных операций со строящимся жильем (п.2 ч. 2 ст. 220 НК РФ).

Вам необходимо будет обратиться в налоговую службу и подать декларацию 3-НДФЛ. К декларации прилагаются копии документов, подтверждающих право на уменьшение налога.

Если Вы укажите цену квартиры ту же, что была указана в ДДУ, доход не возникает, а соответственно платить налог не нужно. Здравствуйте.

Год назад купил квартиру по ДДУ за 1,25 млн. В этом году продам ее по договору уступки за 1,3 млн. (соответственно, право собственности не оформлял, акт передачи не подписан). Нужно ли будет по данному виду дохода отчитываться в следующем году перед ФНС?

Добрый день! Попросили в связи с чем? Этот вычет связан с взаимоотношениями с "однодневкой"? Если так, то вам прежде всего надо понять, сможете ли вы доказать реальность совершения сделки и проявление вами должной осмотрительности. Если сможете и уверены в этом, то доказывайте, обжалуйте решение ФНС. Если не докажете, то ФНС может лишить вычета по НДС по сделке и исключить из состава расходов в целях исчисления налога на прибыль, сумму, уплаченную по договору. Здравствуй, меня зовут Андрей, у меня ооо вызвали в налоговую и попросили убрать за 3 кв вычет по ндс. хотелось бы знать дальнейшие действия.

Здравствуйте!

Если вы в период обучения работали и работаете, то вы можете за этот период подать декларацию в ФНС 3 НДФЛ и вернуть подоходный налог с уплаченной суммы.

То есть вы учитесь с 2010 года например и пошли работать в 2011 году. Декларацию можно подать в 2012 году за 2011 год.

Перечень документов вы можете узнать в ФНС позвонив в справочную или приемную.

Все телефоны ФНС есть у низ на официальном сайте https://www.nalog.ru/rn42/ Я учусь на заочной форме обучения с применением дистанционного, в московском университете платно, порядка 30.000 тысяч в год плачу. Есть ли закон, по которому я могу вернуть себе какой то процент с оплаты?

Здравствуйте Это льгота носит заявительный характер она предоставляется только с момента вашего обращения в Налоговую инспекцию. Я пенсионе с 2014 года. В марте 2015 года получил квартиру в наследство. В ноябре 2017 написал заявление в ФНС о льгота. За какой период мне должны вернуть уплаченный имущественный налог?

Здравствуйте! Налогоплательщики обязаны оплатить налоги лично. То есть денежные средства должны быть уплачены с банковской карты тестя. Для того, чтобы не было вопросов с оплатой. Здравствуйте! Конечно, можете, бюджету абсолютно безразлично, из какого источника поступают платежи, главное, чтобы они поступали. Здравствуйте, да ю вы можете это сделать, можете исполнить обзанность по оплате долгов вашего тестя с вашей карточки. Это разрешается Удачи в вашем деле и всмего хорошего. Могу ли я заплатить налоги за тестя из его личного кабинета на сайте фнс своей банковской картой?

Добрый день! Сначала необходимо выяснить какая имеется задолженность налогам- по каким видам налогов и за какой период, а также какая налоговая отчетность не представлена. Для этого Вы можете обратить в ИФНС лично или зарегистрировать личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС РФ. В личном кабинете имеется вся информация о начисленных и уплаченных налогах, а также о задолженности. Если задолженность по налогам обоснованна, то оспорить ее сложно.. Если Вы фактически не работаете как ИП, то я рекомендую Вам официально прекратить предпринимательскую деятельность, что бы долги больше не копились. Для этого необходимо написать заявление в ИФНС и заплатить госпошлину. С 2011 не платил ни чего и не сдавал отчёты по ИП. Как теперь мне всё это разгребать, с чего нужно начинать, и возможно ли оспорить долги? Спасибо.

Иван! Его должны были начислить, а вы его уплатить в 2015 году. Еще и 2017 год не закончился, а его начислили. Три года - срок исковой давности еще не истек. Уточните пожалуйста когда он будет считаться истекшим и какие мои действия после этого

т.как платить налог за 14 год в 17 я не намерен плохо работает ФНС. зарание огромное спасибо. Начислен налог транспортный за 2014 год. могу я его не заплатить на основание истечения срока исковой давности.

Добрый день, уважаемый посетитель!

ДА, конечно - заявление в ФНС пишите о возврате излишне уплаченного налога

Всего доброго, желаю удачи в решении Вашего вопроса! Доброе утро! В соответствии с условиями договора найма жилого помещения наниматель может иметь право на возврат уплаченного за собственника-наймодателя налога на имущество - изучите договор. Можно ли вернуть оплаченный налог на имущество при проживании в муниципальном жилье.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение