Как считать налоги / Налоги - 2369 советов адвокатов и юристов
На данный момент времени остро стоит вопрос: в 2006 году в результате приватизации мною двухкомнатной квартиры (комната 14,8 м 2 и 11,8 м 2) образовалось 3 доли: моя и на тот момент двух несовершеннолетних детей. С сыном за это время сложились очень тяжёлые, враждебные отношения. Жить с ним в одной квартире стало невозможно и опасно. В 2012 г было возбуждено уголовное дело по ст.119, ч 1. На суде по его просьбе я пошла на примирение, с тем, что он будет жить на съёмном жилье (50% мы с дочерью оплачиваем). Но покоя нет-мы живём в постоянном страхе-он все эти годы требует впустить его в квартиру, тк считает, что у него есть доля и регистрация, и деньги на съем тратить не собирается, никогда не платил к/у и налог за долю. Пользовался всем находящимся в квартире с позиции силы. Имеет ли смысл обращаться в суд о выкупе его доли и выписки? Оценочная стоимость квартиры 6 млн. От комнаты в комунальной квартире он отказывется, а квартиру студию нет возможности купить.
Уже как три года являюсь самозанятым, доход состовляет 10 тыс., оплачиваю налог, оплачиваю алименты исходя из решения суда 1/4 без просрочек, но меня всё равно привлекли по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Судья считает, что я всячески уклоняюсь от ответственности. И пристав сделала перерасчёт по средней зарплате по РФ, хотя у меня имеется зарегистрированная самозанятость. Считается ли правомерным действия пристава и судьи?
При продаже квартиры и покупки новой после продажи налоговый вычет можно будет считать, с той суммы которую продал и купил? К примеру я квартиру продал за 6.5 миллион, купил другую за 3.6, налог будет с оставшиеся с суммы вычитаться?
Можно ли оспорить решение общего собрания снт об оплате всех взносов в зависимости от площади участка. Мои доводы: зарплата должностных лиц снт не зависит от площади участка. 2.почему я должен платиь за ремонт дорог снт больше чем те у кого участки меньше, но они регулярно ездят по ним на машинах некоторые круглый год, а у меня нет машины и нахожусь в саду до 6 месяцев. А в случае передачи в долевую собственность общедолевой получтся, что я должен буду платить за свою долю налог и опять больше платить за содержание этой доли, хотя использовать мою долю больше чем я будут другие. Типа мы будем портить. А ты плати. У меня участок 8,7 сотки. Госдума в своем письме по этому поводу не считает, что что уч. 6 и 9 соток могут отличаться в нагрузках на общее имущество. Емть ли у меня шанс выиграть суд. Тел ватсап указал
Налоговая требует декларацию 3 НДФЛ в связи с продажей дома в 2023 г. Сложносоставной Обьект под Одним кадастровым номером дом 268,1 м и гараж 26 м были куплены в 2003 году. Собственник не менялся за весь период владения. В 2017 году гараж был снесен. В 2023 году произвели раздел сложносоставного объекта и дому был присвоен новый кадастровый номер (убрали гараж). В связи с образованием нового объекта и последующей продажи его налоговая считает что так как объект был разделен и площадь изменилась то срок владения исчислять с момента регистрации нового объекта а соответственно платить налог с продажи дома. Как доказать что границы и площадь конкретно дома не изменялись и поэтому срок владения должен исчисляться с момента первой регистрации права? И можно ли это доказать? В налоговой был, рассматривать из чего что получилось и почему не захотели.
При постановке на учет ГИБДД выдали СТС (Ниссан ноут е-повер, гибрид) с суммарным исчислением 128,1 кВт/174,2 л.с. (ДВС + электродвигатель); авто является последовательным гибридом и ДВС не учавствует в трансмиссии-приводе на колесную пару, движение осуществляет электродвигатель). Фактически ДВС-79 л.с., электромотор-максимальная мощность-58,1 кВт (5400 об./мин), а максимальная 30-ти минутная мощность-70 кВт. Считаю, что при исчислении мощности для уплаты транспортного налога правильней прописывать либо мощность ДВС-79 л. с. или мощность электромотора-58,1 кВт. Не пойму: почему приплюсовали ГИБДД? И как их убедить в обратном?
Но так как подоходный налог и высчеты я не хочу работать по трудовой, Гин директор не хочет меня увольнять и переводить на не офнциалку, мотивируя тем что вдруг со мной что нибудь произойдет, мол больничного не будет и весомая причина то что я попал в аварию в 2019 и она не хочет меня увольнять и переводить на не офнциалку, мол хочешь работать работай нет увольняйся. Я считаю это нарушение.
Работал у двух работодателей одновременно в течение 4 лет. Оба исправно платили все налоги в том числе и в пенсионный фонд. Почему эти 4 года в учете стажа посчитали как 4 года? Я же работал на 2 работах и время на двух работах проводил соответственно больше. По идее должны считать как за 8 лет. Почему считают одон к одному? Это же неверно? Кто нибудь может объяснить почему так насчитали? Спасибо огромное заранее!
Как разойтись с партнёром ип, если он не хочет платить налоги и долги мне, перестала присылать отсчеты, захотела зарплату себе подняла, по терминалу не работает, хотя за него плачу я,делает что хочет, только вредит бизнесу, ИП весь оформлен на меня, партнёр вложил 20% денег я 80% работаем по очереди 2/2 секция текстиль, одежда, пытались договориться разойтись, но партнёр ни в какую не хочет, как пиявка присосалась и считает себя хозяйкой, как можно грамотно разойтись? Или охрану поставить что бы ее больше не пускать
Получала ежемесячное пособие в этом году отказали так как превышает прожиточный минимум. Работает только муж на госслужбе. У нас 3 детей. Зарплата его чистыми 80000 с подоходным налогом 110000 они считают грязную зарплату. Как быть мы же эти деньги не получаем
Разделили совместно нажитое имущество (недвижимость). Решение вступило в законную силу 15.01.23. Ответчик не торопился обращаться в МФЦ для оформления доли в Росреестре. Пока апелляция вернула дело, пока то да сё, в итоге истец подал документы в МФЦ и оформил доли на недвижимость, согласно выписки из ЕГРН доли оформлены 15.07.23, т.е. спустя пол года. Вопрос? Как будут считать налог? И если я правильно понимаю, как и что мне нужно сделать чтоб налоговая за эти пол года не начисляла мне налог а начислила ответчику, ведь решения вступило в законную силы 15.01.23 - значит ли это что все расчеты и в том числе коммуналка исчисляются на обоих с этой даты?
В 2023 году был продан участок за 1200000, ранее купленный в 2018 за 580. На момент совершения сделки 5 лет в собственности не прошло. Налоговая прислала запрос на подачу декларации 3 ндфл и считает сумму налога с цены продажи, не учитывая цену покупки за 2018 г. Договор купли-продажи утерян за 2018 г. Возможно ли его восстановить в гос органах? Если да, то как? и Не должно ли быть сведений о покупке в 2018 г. и продаже в 2023 г. для выставления правильной суммы налога?
В 2023 году был продан участок за 1200000, ранее купленный в 2018 за 580. На момент совершения сделки 5 лет в собственности не прошло. Налоговая прислала запрос на подачу декларации 3 ндфл и считает сумму налога с цены продажи, не учитывая цену покупки за 2018 г. Договор купли-продажи утерян за 2018 г. Возможно ли его восстановить в гос органах? Если да, то как? и Не должно ли быть сведений о покупке в 2018 г. и продаже в 2023 г. для выставления правильной суммы налога?
Как правильно посчитать Доход, полученный в рамках применения специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (НПД), в расчетном период. По месяцам складывать или? Сейчас пришел отказ с СФР пишут что у меня указана сумма 21 т. А я считаю по месяцам получается 32 т. Как такое может быть? Я же правильно делаю и складываю по месяцам доход
Имеется в собственности участок: 1/2 доля получена по наследству, 1/2 доля получена по договору мены. Я один собственник. Хочу продать весь участок, надо платить налог. 1. Можно ли продавать участок двумя договорами купли продажи (доли то 2) и заверить у натариуса. Так как по договору мены что получила участок налог буду меньше платить (как то считают за сколько приобрела, и на сколько в выгоде при продаже) 2. Ссылку на закон и статью можете указать какими мне руководствоваться. 3. Откажет ли мне натариус в этом? Может сказать что если я один собственник с двумя долями то и договор купли продажи один. (что очень не выгодно мне, как налога много платить со всей суммы, если один договор будет)
Должен ли суд по делу о заливе квартиры сначала установить надлежащего ответчика, если ответчик, указанный истцом по информации председателя ЖСК, как выяснилось на суде, не является собственником "виновной" квартиры? Если у квартиры по данным ЕГРН не зарегистрирован собственник, но есть лицо, так называемый "опекун", на которого ссылается председатель ЖСК, правомерно ли его считать собственником (возможно квартира перешла к нему по наследству, но он её не зарегистрировал, чтобы не платить налог и как это установить?). Ответчик на вопрос суда ответил, что он не знает, кто собственник, сам зарегистрирован по другому адресу.
Можно ли считать продажу иностранной валюты на биржах за "Профессиональный доход" и облагается ли этот вид деятельности вообще налогом? Дабы будучи самозанятым, не платить 13%.
Какой статус нашего жилья? Жилое помещение, состоящее из двух отдельных квартир, было распределено на семью по одному договору соц. найма от Министерства Обороны, с одним лицевым счетом. В дальнейшем указанное жилое помещение в Москве было приватизировано. Вопрос мы являемся собственниками одной квартиры (жилого помещения, состоящего из двх отдельных приватизированных квартир) или собственниками двух приватизированных квартир? Если в собственности это одна квартира, то, как военный пенсионер не обязан платить имущественный налог. Если это две квартиры в собственности, то за одну должен платить имущественный налог, как считает и требует Федеральная налоговая служба. Какой статус нашего жилья и соответственно наши права и обязанности?
Был продан дом и зем. уч. менее трех лет общая сумма 1,5 млн (Дом 1,2 тыс. и уч.300 тыс) а куплен за 2,1 млн (дом 2 млн и уч. 100 тыс) заполняем декларацию программа пишет сумму к налогу около 10 тыс. по дому документально подтверждаем а по земле вычет 1 млн. не получается, из за кадастровой стоимости выходит менее 70 % (550 тыс. кад. стоимость) а по факту убыток вроде если считать просто как недвижимость (Дом и земля). Как быть посоветуйте? Можно ли какие нибудь дополнительные договора соглашение составить с покупателями. Или может расписки за каждую недвижимость с пояснением стоимости.? Налоговая проверяет или будет сверять договор купли продажи в росреестре? А договор купли продажи не предоставлять который в росреестре
Был продан дом и зем. уч. менее трех лет общая сумма 1,5 млн (Дом 1,2 тыс. и уч.300 тыс) а куплен за 2,1 млн (дом 2 млн и уч. 100 тыс) заполняем декларацию пишет сумму к налогу около 10 тыс. по дому документально подверждаем а по земле вычет 1 млн. не получается, из за кадастровой стоимости выходит менее 70 % (550 тыс. кад. стоимость) а по факту убыток вроде если считать просто как недвижимость (Дом и земля). Как быть посоветуйте?
Налоговые проблемы при продаже квартиры - как правильно оформить декларацию и избежать штрафов
Супруга приобретала квартиру в ипотеку до брака, затем был брак, родился ребенок и материнский капитал вложен в ипотеку. При продаже квартиры были выделены доли мне и ребенку (у нас женой 16/17 совместное имущество у ребенка 1/17), являлся собственником 17 дней, получается по продаже для удобства (с целью офоромления новой ипотеки) большая сумма а именно 2830000 переводились именно на мой счет. Сейчас ФНС требует с меня налоговую декларацию 3-НДФЛ, а сумма если считать по полученной 367000. Документами занимался у нас риелтор. Обратились в информ налог для уточнения, они посчитали по долям, с их слов ситуация такая: составляем на тебя декларацию и ты ничего не платишь, но остаешься без налогового вычета, + деклрация на долю ребенка, там ты платишь около 30 тысяч. Оба варианта конечно очень плохие, подскажите, какое решение может быть? Как я понимаю тут ошибка риелтора - она занималась оформлением документов.
Правильно ли ФНС насчитала налоги за продажу земельного участка? В 2018 г я купил земельный участок за 2 млн и докупил коммунальные сети за 1 млн. Заплатил риэлтору 100 тыс. Потом поставил забор за 200 тыс. Из-за ковида работу сменил и в 2022 г продал за 4 млн и оплатил риэлтору 200 тыс. Итого затраты 3500 и я планировал заплатить 13% от 500 тыс. т.е. 65 тыс. Но ФНС не стала считать никакие расходы кроме 2 млн. за участок и с разницы 4-2=2 насчитала 260 тыс налогов. Все суммы округлил для простоты.
Если квартира куплена в 2012 году по военной ипотеке, а обременение снято в 2023, то от какого года нужно считать, чтобы не платить налог? Квартира не единственное жилье.
Если льготная ставка по ипотеке ниже 2/3 ставки ЦБ, с 01,01,2024 за каждый месяц пользования кредитом нужно считать НДФЛ с материальной выгоды (ст. 212, ст. 223 НК) и с ставка с НДФЛ с мат. выгоды 30% ? Так сказали в банке, насколько законно данное заявление банка и обязаны ли в данном случае мы выплачивать НДФЛ по ипотеке?
Заказала справку 2 НДФЛ на работе за год 2023 и сравнила ее с расчетными листками суммы не в одном месяце не сошлись. Считала и с вычетом и бе вычета подоходного налога все равно не сходится. С каком месяце больше в справке судьба, а в расчетном листе меньше, а где то и наоборот. Но суммы за год что дохода что перечисленного НДФЛ разные. Могут ли данные в справке 2-НДФЛ не совпадать с суммами в расчетном листке? И что нужно сделать чтоб разобраться в данной ситуации