Телефонная консультация 8 800 505-91-11

Звонок бесплатный

214 юристов сейчас на сайте
4193консультаций за 24 часа

Страховой налог

Есть требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пении, штрафа, процентов для физ. лиц не являющихся ИП, хотел бы узнать, если срок по истечении которого не надо будет оплачивать эти взносы.
Дело в том что было ИП которому деятельность не велась на протяжении длительного времени, и соответственно не знал что если ип не работает что нужно платить налоги. И письма за все то время не приходили, начали приходит как только прошло где то 3-4 года. Почему так долго ждали.

Добрый вечер. Если не собираетесь платить, ИП у Вас закрыто, ждите когда налоговая подаст на Вас в суд. Заявите ходатайство в суд о применении срока исковой давности в три года.

Имеется ип, но коммерческой деятельностью не занимаюсь, можно ли не платить налоги и страховые взносы.

Добрый день, если Вы являетесь индивидуальным предпринимателем, то Вы обязаны оплачивать страховые взносы, даже если дечтельность не ведется. Страховые взносы в фиксированном размере Вы обязаны оплатить до 31 декабря 2018 год за 2018 год.

Добрый день. Если предприятие не работало, налоговое законодательство позволяет индивидуальным предпринимателям не платить налоги при использовании налоговых режимов, где размер налога зависит от величины дохода. Независимо от того, работает ли ИП по выбранному профилю и какую систему налогообложения он предпочёл, надо заплатить в Пенсионный фонд и ФСС взносы.

Если работали по мимо основной работы по совместительству и платили все налоги страховые, входит ли в трудовой стаж.

Здравствуйте. Если Вы по совместительству работали официально, у Вас есть об этом запись в трудовой книжке или трудовой договор, а работодатель уплачивал все необходимые взносы, то данная работа по совместительству будет включаться в общий трудовой стаж.

Смотря что имеете в виду. Если увеличивает ли это каким-то образом длительность трудового или страхового стажа (становится ли он отличным от стажа по основной работе) - тогда нет.

Может ли ИП 6% без работников уменьшить авансовый налог на сумму страховых взносов за третий квартал? Налог 2000 р., а страховой взнос 6 636,25 (годовая сумма делёная на 4). Возможно ли заплатить страховых взносов за квартал меньше - не 6 636,25, а 3000 р.?

Добрый день. Конечно, страховые взносы за 2018 вы должны оплатить не позднее 31 декабря 2018 г. Чтобы не платить авансовый платеж по налогу, посчитайте сколько у Вас вышел налог, и такую сумму, в Вашем случае, 3000 р., оплатите страховые взносы не позднее 30 сентября. Так как 30 - это выходной, можете 1 октяьря оплатить.

- оформлено ИП розничная торговля вне стационарных объектов. Енвд.
Оплата страховых взносов раз в квартал. Получилось так что в этот мес нет возможности выплатить эти взносы.
Можно ли их оплатить например в след мес? Нужно ли писать в налоговой какое-то заявление на это?

Добрый день, писать ничего не нужно. Сроки уплаты взносов в ИФНС – не позднее 31 декабря 2018 года по фиксированным платежам (Если же доход ИП 2018 года превысил 300 тысяч рублей, то дополнительные пенсионные взносы, как и раньше, составят 1% от суммы превышения.) и не позднее 1 июля 2019 года по дополнительному взносу. В течении года, в любое время, но не позднее 31 декабря. Приятного Вам дня.

Если работаю по совместительству, с моей з/платы должны снимать страховые взносы и другие налоги.

Добрый день! Налоговые и страховые выплаты отчисляются со всех видов заработка гражданина. Статьи 209, 210 Налогового кодекса РФ.

Консультация юриста по телефону: 8800 505 9111. Звонок бесплатный.

Платятся ли страховые налоги, если я являлась членом сро, но оценщиком не работала никогда.

Смотря что имеете в виду. В зависимости от указанных в вопросе обстоятельств - не платятся. Такие страховые взносы - платятся по факту получения гражданином вознаграждения от какого-либо работодателя.

Задолженность по налогам и страховым взносам по ип более 200000
1. Могу ли я закрыть Ип,объявив себя банкротом (и как это сделать)
2. Нужно ли после этого что-то платить налоговой, и что.
3. Будет ли это влиять на кредитную историю, если я буду брать кредит. И в течении какого времени, будет испорчена кредитная история.
Очень нужна Ваша помощь!

Добрый вечер. Вы можете быть признаны Арбитражным судом несостоятельным (банкротом) только при условии, что Ваши денежные обязательства перед кредиторами будут составлять в сумме основного долга 500 000 руб. и более.

Долг у судебных приставов! По налогам и страховым взносам! Цель разбить в рассрочку платежи.

Добрый вечер. Для установления рассрочки придется обратиться с соответствующим заявлением в суд. В заявлении необходимо указать срок предоставления рассрочки и указать причины, по которым единовременное исполнение обязательств для Вас затруднительно. Также необходимо представить суду доказательства, которые могут подтвердить возможность исполнения обязательств в рассрочку. Есть второй вариант. Вы можете договориться о рассрочке со своим кредитором. Он же взыскатель.

Здравствуйте. Статья 203 ГПК РФ. Отсрочка или рассрочка исполнения решения суда, изменение способа и порядка исполнения решения суда Гражданский процессуальный кодекс РФ Глава 16 Статья 203 1. Суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения. 2. Указанные в части первой настоящей статьи заявления рассматриваются в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению и разрешению поставленного перед судом вопроса. 3. На определение суда об отсрочке или о рассрочке исполнения решения суда, об изменении способа и порядка его исполнения может быть подана частная жалоба. Вы можете и обратится в суд для расрочки.

Отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть предоставлена заинтересованному лицу, финансовое положение которого не позволяет уплатить этот налог в установленный срок, однако имеются достаточные основания полагать, что возможность уплаты указанным лицом такого налога возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка или рассрочка, при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 1) причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы; 2) непредоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств заинтересованному лицу и (или) недоведение (несвоевременное доведение) предельных объемов финансирования расходов до заинтересованного лица - получателя бюджетных средств в объеме, достаточном для своевременного исполнения этим лицом обязанности по уплате налога, а также неперечисление (несвоевременное перечисление) заинтересованному лицу из бюджета в объеме, достаточном для своевременного исполнения этим лицом обязанности по уплате налога, денежных средств, в том числе в счет оплаты оказанных этим лицом услуг (выполненных работ, поставленных товаров) для государственных, муниципальных нужд; 3) угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) заинтересованного лица в случае единовременной уплаты им налога; 4) имущественное положение физического лица (без учета имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание) исключает возможность единовременной уплаты налога; 5) производство и (или) реализация товаров, работ или услуг заинтересованным лицом носит сезонный характер; 6) при наличии оснований для предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, установленных таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле; (в ред. Федерального закона от 27.11.2010 N 306-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 7) невозможность единовременной уплаты сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Федерации по результатам налоговой проверки, до истечения срока исполнения направленного в соответствии со статьей 69 настоящего Кодекса требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов, определяемая в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящей статьи.

Попал в дтп страховая судится уже как год пришел налог от судебных приставов за судмедэкспертизу арестовали карту что делать.

Здравствуйте, если можно то напишите больше информации, с кем судится страховая, приставы не налоговый орган это не может быть налогом, скорее всего это исполнительский сбор, либо было решение и расходы за проведенную судебную экспертизу, взыскали пропорционально, и кем вы являетесь в деле со страховой, либо налог за полученную страховую выплату, в соответствии с законом "об испол. Производстве" они могут накладывать арест на расчетные счета либо списание денежных средств.

Списание долгов по налогам и страховым взносам (налоговая амнистия 2018). Как происходит данная процедура?

Здравствуйте. Вам делать ничего не надо Решение о признании недоимки и задолженности безнадежными к взысканию и об их списании принимается налоговым органом по месту жительства физических лиц (месту учета индивидуальных предпринимателей), указанных в части 1 настоящей статьи, на основании сведений о суммах недоимки и задолженности, имеющихся у налогового органа, и сведений из органов Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающих основания возникновения и наличие таких недоимки и задолженности.

Если бухгалтерия провела зарплату по бумагам, оплатила налог, страховые взносы, но работник не получил ничего и даже не знал об этом. Какая ответственность у бухгалтера за такую аферу?

СТ.160 ук рф - ХИЩЕНИе ПУТЕМ ПРИСВоЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ВВЕРЕННОГО ВИНОВНОМУ. Пишите заявление в полицию. Это дело подследственно им.

Добрый день, Роман! Уголовная ответственность за присвоение денежных средств. Пишите заявление в полицию, это уголовное наказуемое деяние.

Здравствуйте, Роман! А заработная плата на имя данного работника была выплачена? Уточните, пожалуйста. С уважением, Марина Сергеевна.

Роман, Вы сходу говорите об "афере", будто бы с присвоением денег, но тут же в вопросе номер вопроса №14105888 говорите, что Вам деньги перечислены, но не от компании, а от начальника. Вы говорить можете, конечно все что угодно, но на мой взгляд, по сути, Вы не правы. Если пытаться переводить дело в уголовную плоскость и обвинять бухгалтерию в "присвоении", точно так же можно обвинить в этом и Вас, т.к. Вы деньги получили. Это может быть расценено как покушение на мошенничество, т.к. Вы по сути деньги получив, пытаетесь их получить второй раз, говоря что Вы их не получали. Не надо всех вокруг считать не очень умными, скажем так.

Пенсионный фонд выставил требование об уплате страховых взносов и пени. Все налоги оплачены. Как защитить себя?

Если есть все квитанции по уплате то можно защитить себя используя два варианта это досудебный, обратившись к начальнику пенсионного управления по городу с жалобой и приложением всех квитанций (ксерокопий), либо ждать судебного приказа и отменить его, либо в суде в случае если пенсионный подаст опровергнуть доводы противоположной стороны предоставив уплаченные квитанции судье как доказательства.

Какие виды выплат по испонительному судебному листу облагаются налогом. Взыскивал со страховой компании компании ущерб от ДТП.
Были выплаты: 1 - в счет страхового возмещения, 2 - штраф, 3 - компенсация морального вреда, 4 - оплата услуг оценщика, 5 - неустойка за просроченную выплату страхового возмещения, 6 - выплаты за судебные издержки.

Добрый день! Данные выплаты не облагаются налогом, в данном случае Вы как физическое лицо не имели доход, а только вернули деньги которые не доплатила Вам страховая компания и соответственно издержки понесенные в ходе судебного разбирательства.

С банковского счета ИП налоговая сняла деньги по ст. 46. Налоги, страховые уплачены вовремя. Что в этом случае делать?

Здравствуйте Александр, обратитесь к судебному приставу за разъяснениями, приведите доводы и доказательства по необходимости. Если понадобится, напишите заявление на возврат излишне уплаченной суммы.

Пришло письмо из налоговой о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа... Поняла за что... но до этого никаких писем не было. И это не заказное... Что делать.

Здравствуйте уважаемый посетитель сайта! Что делать - платить, если не уверены в документе можете зайти на сайт госуслуги проверить информацию либо позвонить на телефон горячей линии налоговой.

У меня такой вопрос. Я слышал, что Путин простил долги ИПэшникам (пенсионные и страховые налоги) но только что я ходил в налоговую и они мне сказали, что у меня не уплачены налоги за 2017 год (хотя ИП было не активно). Скажите я не попадаю под приказ путина об прощении налогов?

Добрый день, Александр! С нового года физлицам и ИП простили задолженность по имущественным налогам за периоды до 1 января 2015 года (Федеральный закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ опубликован на сайте Президента РФ). То есть за остальные годы налоги вы должны оплатить. Если вы не работали как ИП вам необходимо подать декларацию о доходах с нулевыми показателями. Всего Вам доброго!

После принятия закона Амнистии по налогам и страховым взносам в ПФ РФ который вступил в силу с 1 января 2018 г и должен действовать с 1 февраля 2018 года. По закону.
Могут ли налоговые органы продолжать вычеты страховых взносов если я попадаю под эту амнистию и могу ли я вернуть свои сбережения. Я пенсионер ИП давно закрыл а с моей пенсии вот уже 4 года высчитывают 50%

Здравствуйте. Вы читали данный закон? Списывается только часть задолженности по страховым взносам начисленные на основании ст.14 п.11 ФЗ 212. Поэтому уточняйте и нужно обжаловать.

Есть долги по страховым взносам, по амнистии налог до 2015 года списывается, также слышала взносы тоже до 2017 года, кто не осуществлял деятельность. У меня тоже она не велась. Подскажите пожалуйста, какие нужны документы для списания долга за страховые взносы, возможно ли это, если отчетность никакая не подавалась? Звонила в ПФР, сказали нет такого закона.

Добрый день! Налоговая амнистия предусиотрена Федеральным законом от 28.12.2017 N 436-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации. На основании принятого закона об амнистии, под амнистию попадают страховые взносы, пени и штрафы, подлежащие к уплате в ПФР, ФСС и ФФОМС для тех предпринимателей, которые занимаются частной практикой (например, нотариусы или адвокаты) по состоянию на 1 января 2017 года, либо для тех предпринимателей, кто к этому периоду прекратил уже свою деятельность. Задолженность спишется только тем предпринимателям, которые свою деятельность не вели и отчетность не сдавали; Основанием для списания является долг в налоговый орган и фонды, специальные документы предпринимателю не потребуется. Важно при этом понимать, что те предприниматели, которые платили взносы и налоги, но имеют по одному из платежей задолженность не попадают под амнистию. То есть распространяется она только на тех ИП, кто зарегистрировались, но заниматься бизнесом не смогли. Никаких документов не нужно... Обратитесь в налоговый орган по месту жительства и осущкствите сверку с ними.

Вышел закон о списании налогов и долгов по страховым взносам по пенсионным перечислениям. А если было решение суда и фссп так и удерживает этот долг. Это правильно?

Да. Подлежит списанию только та задолженность, которая не была просужена в установленном порядке. Поэтому, наличие данного постановления не окончит уже действующие исполнительные производства.

В новом законе об амнистии долгов по налогам прописано, что будут списаны долги по страховым взносам в пенсионный фонд тем ИП,которые не вели деятельность и не сдавали ни какую отчётность. Я сдала диклорации в форме 3-ндфл, нулевые за последние три года, для перерасчета в пенсионном, до вступления закона в силу. Но пока ничего не оплачивала, попадают ли такие долги под амнистию?

Амнистия только по взносам ип по обязательствам наступившим до 31.12.2015 года. Не совсем понятно зачем сдавать сразу декларации скопом за три года, их не примут в расчет, примут только за текущий отчетный год.

Долги по налогам и страховым взносам по ИП, по новому закону кому спишут? Если деятельность не велась, отчёты не сдавались до 2017 года, на что рассчитывать?

Здравствуйте уважаемый посетитель сайта! Списанию подлежит долг по всем налогам, уплачиваемым в связи с применением налоговых режимов (единый налог по УСН, ЕНВД, ПСН, а также НДФЛ), возникший до 1 января 2015 года, а также пени и штрафы с момента возникновения до дня принятия решения о списании Списанию подлежит взносы на обязательное страхование, подлежащие уплате в ПФР, ФФОМС, ФСС, возникшие за период до 1 января 2017 года

Скажите пожалуйста, поподают ли под амнистию пенсионные налоги? Страховая? Накопительная? Пени по ним? Спасибо!

Налоговой амнистии в законе от 28.12.17 № 436-ФЗ посвящены статьи 11 и 12, а детали ее применения зафиксированы в статье 14. Статья 11 Закона № 436-ФЗ регулирует порядок списания с ИП долгов по страховым взносам, статья 12 — порядок списания долгов по налогам как с предпринимателей, так и с физических лиц, не обладающих статусом ИП.

Закрыла ип в 2014. попадаю ли я под амнистию по налогам и страховым взносам?

Доброе утро. Да, подпадаете 436-ФЗ от 28.12.2017 г. О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Продал страховой случай по ОСАГО. Должен я в дальнейшем заплатить налог НДФЛ.

Как следует из ст.1 Федерального Закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств страховой случай - наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховое возмещение НДФЛ является налогом на доходы физических лиц. При этом согласно статье 41 Налогового Кодекса доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая для целей уплаты налога на доходы физических лиц в соответствии с главой «Налог на доходы физических лиц» Кодекса. Если, Вы передали свое право требования возмещения вреда по договору уступки права требования (цессия), то денежные средства полученные по такому договору являются прибылью. Если Вы продали права на возмещение путем выдачи доверенности, то единственным потерпевшим остаетесь Вы, Ваш представитель по доверенности действует от Вашего имени, и получая страховую выплату, вы компенсируете причиненный ущерб,, что не является доходом.

Здравствуйте. Ст. 210 НК РФ, а именно п. 1 предусмотрено, что налогооблагаемой базом для НДФЛ является все доходы физических лиц, то есть и доходы по договору цессии. В п. 3 ст. 210 НК РФ предусмотрен ряд налоговых вычетов, указанных в статьях 218 - 221 НК РФ, но, к сожалению, про уступку права требования в этих статьях нет ни слова. Таким образом, НДФЛ Вам заплатить надо.

Да с этим могут возникнуть проблемы. Пени, штраф облагаются ндфл, пока что сложилась такая практика. Предусмотрите в договоре цессии отдельно как в случае начисления вам налога будет решаться этот вопрос.

Немет ли ответственность жена по долгам мужа ИП?
В частности, долги по налогам и страховым взносам.

---Здравствуйте, все эти долги накопленные до 2015 года, спишут и переживать не о чем. Вы не несёте ответственности, кроме как возможно общим имуществом.

Нет, не несет. НО имущество, которое оформлено на жене и приобретенное в браке имеет двух собственников, жену и мужа по 1\2 доле, а потому доля мужа может быть выделена и на нее обращено взыскание, несмотря на то, что оформлено имущество на жену.

Если сейчас амнистия по налогам и страховым, пеням должны ли приставы эти долги у себя тоже убрать?

Доброе утро. Амнистия по налогам и сборам не касается задолженности, в отношении которой уже есть решение суда и открыто исполнительное производство.

А если решение суда было в апреле 2018 года, тоесть через год после вышедшего закона?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 СЛЕД.
Консультация юристов и адвокатов
спросить
Спросить юриста быстрее Ответ за 5 минут
Администратор печатает сообщение