Телефонная консультация 8 800 505-91-11

Звонок бесплатный

118 юристов сейчас на сайте
4173консультаций за 24 часа

Строки деклараций

В налоговой декларации по транспортному налогу, в разделе 1, строки 023 025 027 указывать сумму оплаченную или начисленную, в случае если они разнятся?

Здравствуйте Светлана, - Раздел 1 Строка 010 – указывается КБК. 020 – коды ОКАТО по местам, где зарегистрирован транспорт. Коды начинают записывать с крайней левой ячейки. 021 – сумма налога на транспорт, которая подлежит уплате по всем транспортным средствам, указанным в предыдущей строке. 023-027 – все суммы авансов, которые были начислены за все кварталы отчетного года. 030 – сумма, которую нужно уплатить в бюджет. Считается путем нахождения разницы между строками 021 и 023, 025, 027. Если в качестве разницы получилось отрицательное число, в этой строчке ставятся прочерк. 040 — налог к уменьшению по итогам отчетного года. Это строчка заполняется только в тех ситуациях, когда разница, рассчитываемая по предыдущей строке, получилась отрицательной.

Декларация по пиву в строке 35 элемент "п 000000000005" имеет значение "27802849641"не удовлетворяющее требованиям формата... декларация не прошла проверку как исправить и что это значит? Спасибо.

Декларация по пиву в строке 35 элемент "п 000000000005" имеет значение "27802849641"не удовлетворяющее требованиям формата... декларация не прошла проверку как исправить и что это значит? Спасибо. Здравствуйте. По поводу декларации обратитесь в налоговую или бухгалтерское агентство.

Совсем запуталась, скажите пожалуйста как заполнить строку 120 в новой форме декларации по транспортному налогу?

Для начала чтобы он встал то подсказать необходимо смотреть данную декларацию Это только на платной основе происходит. Всего доброго вам.

Заполняю декларацию 3-НДФЛ на возврат 13%. Подскажите, что писать в декларации в строке Доля (доли) в праве собственности, если я единственный собственник квартиры? Не заполнять или поставить 1/1?

Укажите, что это индивидуальная собственность

Как правильно заполнить код льготы по строке 160 декларации по налогу на имущество организаций. Код льготы 2012000 а после дроби не можем с ориентироваться как правильно написать ст 2¹ п 1 пп 2

Пишите-02.1,далее 001,далее 0002

Сегодня, заполняя декларацию 3-НДФЛ для мужа за 2015 год, столкнулась со строкой супруг (а) собственника объекта. Муж получил налоговый вычет за 2014 год.
Ситуация, конечно, не простая. Квартиру купили в 2014 году и оформили на супруга. Имею ли я тоже получить налоговый вычет вместе с мужем за эту квартиру, т.к. сумма возврата слишком маленькая у мужа (в среднем 15000 за год)? Свое право получения налогового вычета я использовала еще в 2013 году.

да, при определенных условиях.

Консультация юриста по телефону: 8800 505 9111. Звонок бесплатный.

При заполнении декларации 3 НДФЛ код по ОКТМО выделен одной строкой (соответственно его можно переписать с одной справки 2 НДФЛ). А если я работала и у меня 2 справки 2 НДФЛ, то как поместить туда 2 кода ОКТМО?

Если заполняете 3НДФЛ в программе, то добавьте работодателя. На бумажном носителе вторая справка отражается отдельной строкой. Если заполняете код ОКТМО в своих реквизитах, то там указывается ОКТМО по Вашей прописке.

Какую сумму нужно ставить в строке 075 раздела 1 декларации 3-НДФЛ? я поставила как указано уплаченные авансовые платежи, но налоговую это не устраивает.

Скачайте программу на сайте ФНС, и заполните декларацию при помощи нее, там все понятно. Не видя декларацию сложно говорить правильно или не правильно. А почему они считают, что не правильно? Все верно в этом разделе указываются уплаченные авансовые платежи.

В декларации за 2015 год (ИП на УСНО) помимо расчитанного налога, заполнила строку минимальный налог. Основной налог заплатила. Меня вызвали для пояснений, и попросили подать декларацию с корректировкой. Декларацию подала. Налоговая Инспекция без предупреждения взыскала с моего коммерческого счета в банке сумму минимального налога. Правомерны ли их действия? И как мне вернуть снятую сумму?

Здравствуйте. Нужно смотреть постановление налоговой. Получили на руки?

А можно уточнения получить? Так невозможно Вас проконсультировать. Телепатией не владеем.

Надо ли заполнять строки 112, 132 и 142 в налоговой декларации, если ИП закрыто в июне.

Декларация по какому налогу?

Заполняю декларацию на предоставление вычета на покупку квартиры. Необходимо заполнить строку Вычет по предыдущим годам по декларации где взять эту цифру. Предыдущей декларации не сохранилось и суммы я не запомнил.

нам что ли поискать вашу предыдущую декларацию?? В налоговой уточните.

Скажите пож-та, заполняю декларацию 3-ндфл, не могу найти строку в которой нужно указать сумму налога, подлежащую возврату из бюджета, где находится эта строка?!

Вы скачайте с сайта фнс программу для заполнения. Там все автоматически заполнится

В декларации по УСН указывают, что строка 260 никак не может быть меньше строки 280. А как быть если налог 6% получается за год 30 т. руб., а в ПФ и ФОМС отчислено 35 тыс. 665 руб.?

А как быть???? Обратитесь к бухгалтеру.

По коду строки 260 указывается сумма налога, исчисленная исходя из ставки налога и налоговой базы, определяемой нарастающим итогом с начала налогового периода до его окончания (значение показателя по коду строки 240, умноженное на значение показателя по коду строки 201 и деленное на 100). По коду строки 280 налогоплательщиками, объектом налогообложения у которых являются доходы, указывается сумма уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за налоговый период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также выплаченных работникам в течение налогового периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50 процентов) сумму исчисленного налога. В случае если за налоговый период по коду строки 260 отсутствует значение показателя (проставлен прочерк) либо указанное по данному коду строки значение показателя окажется меньше значения показателя, указанного по коду строки 270, то значение показателя по коду строки 270 отражается по коду строки 090.

Заполняю декларацию 3-ндфл за 2011 г. В строке социальные выплаты на очное обучение на ребенка стоит сумма 50000,00, а мы оплатили по квитанции в вуз 127000,00.
Какую сумму написать в декларацию, чтобы правильно расчитать возврат денег. Спасибо.

Здравствуйте, Галина Ивановна! Ту сумму, которую Вы оплатили по квитанции. Удачи Вам!

Имею ли я право при составлении декларации 3-НДФЛ заявить следующие вычеты:
1. по строке 1.1.2 Листа Ж 1 - 1000000 руб. при продаже в 2008 году квартиры, ранее подаренной мне моей мамой (в 2007 г.)?
2. по строке 1.4.2 Листа Ж 1 - сумму документально подтвержденных расходов (равны стоимости продажи квартиры и составляют более 1000000 руб.) при продаже в 2008 году второй квартиры, ранне купленной (тоже в 2007 г.)
3. в Листе Л - сумму купленной в 2007 году третьей квартиры - 1000000 руб.+ипотечные проценты за 2007-2008 год (ранее этот вычет в налоговую заявлен не был).

Правильно ли я понимаю, что правила, предусмотрены пунктами 1 и 3 статьи 210, статьей 220 Налогового кодекса РФ, а также Порядок заполнения декларации по форме 3-НДФЛ, утвержденный приказом Минфина России от 31 декабря 2008 г. № 153 н., позволяют полученные от продажи имущества доходы уменьшить:
– на имущественный налоговый вычет, связанный с продажей квартиры (или на расходы на приобретение квартиры);
– на имущественный налоговый вычет, связанный с покупкой частного дома;
– на другие налоговые вычеты, предусмотренные законодательством РФ?

Прошу учесть, что за 2008 год у меня не было доходов (зар. платы и проч.), облагаемых по ставке 13%.

Смогу ли я в последующие годы заявлять вычет в Листе Л на последующие ипотечные проценты, если появится доход, облагаемый по ставке 13%?

Уважаемая Елена! Вы имеете право получить имущественный вычет в сумме 1 млн.рублей или вместо этого воспользоваться правом уменьшить сумму ваших доходов на сумму фактически произведенных расходов, а не одновременно использовать оба права.Вычет заявляется в том налоговом периоде, в котором получен доход, т.е. если вы продали квартиру в 2008 году, то и вычет вы заявляете в Декларации за 2008 год Если сумма налоговых вычетов окажется больше суммы доходов, то применительно к данному налоговому периоду ставка принимается равной 0.На следующий отчетный период разница между суммой доходов и налоговыми вычетами не переносится.

Пожайлуйста по следующему вопросу, связанному с налоговой декларацией по ЕСН: в строку 1100 справочно необходимо вписать суммы, не подлежащие налогообложению за налоговый период в соответ. Со ст.238 НК РФ. В статье есть одна фраза, цитирую:"1. Не подлежат налогообложению:... все виды устан-х законодательством РФ...компенсационных выплат (в пределах норм...), связанных с:...выполнением физическим лицом трудовых обязанностей...
Вопрос: Обозначает ли это, что я должна вписать начисленную и выплаченную сумму компенсации за использование личного а/м в производственных целях или не должна? С уважением, Анна.

Указанный перечень видов компенсационных выплат является открытым (п.2 ст. 238 НК), в соответствии с тем, что компенсации подлежат иные расходы, но при обязательном условии, что данные компенсации должны быть установлены законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления. Компенсационная выплаты в связи с использованием личного транспорта предусмотрена ст. 188 ТК РФ «при использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их использованием. Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового договора, выраженным в письменной форме». Следовательно, считаю, что данные компенсационные выплаты подпадают под п.2 ст. 238 НК и не подлежат налогооблажению.

Консультация юристов и адвокатов
спросить
Спросить юриста быстрее Ответ за 5 минут
Администратор печатает сообщение