Налоговая декларация по ндфл форма 3-ндфл / Налоги - 394 советов адвокатов и юристов
В апреле 2022 года продала недвижимость, которой владела два с половиной года, по цене, превышающей стоимость покупки. О необходимости предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ знала только теоретически, давно не работаю и ничего не предоставляю, поэтому пустила на самотек. Сегодня увидела на госуслугах, что мне насчитали сам налог, а также штраф за непредоставление декларации в срок и пени. Завтра иду в налоговую. Вопрос: есть ли какие-нибудь юридические основания для уменьшения суммы штрафа и пени. Спасибо заранее всем за ответы!
Уже выяснили, Как платить налог трейдеру. Не с каждой транзакции, а в целом за налоговый период, который равен 1 году согласно ст.216 НК РФ. Соответственно декларация по форме 3-НДФЛ подается согласно ст.229 НК РФ до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода, а налог в размере 13 % от полученного дохода уплатить до 15 июля того же года. Это понятно. Но мой вопрос звучит так: и всё-же могу ли я уплачивать налог в размере 13 % после КАЖДОЙ транзакции на банковскую карту? И по истечении года НУЖНО ЛИ будет подавать декларацию по форме 3-НДФЛ согласно ст.229 НК РФ до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода?
Была подана декларация 3-НДФЛ на получение социальных вычетов за обучение и лечение. В прикрепленных документах отсутствовала справка по форме 01, ИФНС прислало требование о пояснении и предоставлении данного документа. На руках есть только договор и чек с медицинским учреждением, нахожусь не в городе лечения, получить справку возможности нет. Нужно ли писать пояснение, если подать уточненную налоговую декларацию с полным обнулением переплаты за налоговый период? Будет ли начислен какой-то штраф в данной ситуации?
Имеет ли право физ. лицо подать в ФНС налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ, если доход который он хочет задекларировать по своей сути не подлежит налогообложению? Конкретно речь о денежном подарке одного человека другому человеку, подарок был оформлен договором дарения, известно, что подарок в виде денег не облагается налогом (ст 217 НК) и декларировать не требуется, но в самой форме 3 НДФЛ присутствует возможность выбрать источником дохода код 2799 (доходы не облагаемые налогом в соотв. С мт 217 НК). Можно ли подать декларацию в которой заявлен такой доход? Для чего:
Дело в том, что моя девушка является иностранной гражданкой проживающей в РФ по Виду на жительство, и в этой связи на нее возложена обязанность ежегодно предоставлять в МВД доказательство того, что у нее есть средства на проживание в РФ, и доказать нужно источник дохода, одним из таких доказательств служит 3 НДФЛ. Поскольку я ее содержу, договор дарения носит не фиктивный характер, но мы не в браке.
В ИФНС подала декларацию по форме 3 НДФЛ о продаже жилого дома, который строила сама. Получила свидетельство о собственности в декабре 2021 а через месяц продала. Так как срочно нужны были денежные средства а в дом нужно было еще вкладывать на газ, облицовку и т.д А в июле получила от ИФНС требование о предоставлении уточненной декларации, так как сумма по кадастровой стоимости в 2 раза больше. Вопрос Имеет ли право ИФНС при расчете кадастровой оценке проданного имущества применять кадастровую стоимость без учета % завершенности строительства (в нашем случае 55%,) район МО и право собственности всего 1 месяц?
В ИФНС подала декларацию по форме 3 НДФЛ о продаже жилого дома, который строила сама. Получила свидетельство о собственности в декабре 2021 а через месяц продала. Так как срочно нужны были денежные средства а в дом нужно было еще вкладывать на газ, облицовку и т.д В виду срочности зафиксировали сумму 3 млн. руб.
А в июле получила от ИФНС требование о предоставлении уточненной декларации, так как сумма по кадастровой стоимости в 2 раза больше. Правомерны ли требование ИФНС?
Пенсионер (по старости), московская регистрация более 10 лет. Постоянно живу в Москве. Иногда занимаюсь редактированием статей и др. материалов по договору подряда с иностранной компанией, не являющейся налоговым резидентом Российской Федерации, - НДФЛ плачу самостоятельно, для чего раз в год подаю декларацию по форме 3-НДФЛ. Могу ли я получать московскую социальную выплату (как её ещё называют, лужковскую надбавку, выплату Собянина)? Например самозанятые пенсионеры могут иметь такую надбавку. А тут - похожая ситуация.
Прошу уточнить, возможно ли в течение трех лет с даты подачи декларации формы 3 НДФЛ, внести уточнение, а именно исключить сумму сроки 090 страницы 5 декларации (заявленная сумма уплаченных процентов по ипотечным займам) с целью использования данного имущественного вычета по другому объекту недвижимости в следующем налоговом периоде. При этом, декларация за прошлый налоговый период с суммой строки 090 страницы 5 была подтверждена, а данная сумма не была заявлена к уплате (не учтена в налоговом вычете) и, соответственно, имущественный налоговый вычет по уплаченным процентам не был получен.
***
Получен ответ от налоговой инспекции с текстом, что заявленный имущественный налоговый вычет по уплаченным процентам по объекту недвижимости был подтвержден. И претентовать на имущественный вычет по уплаченным процентам по другому объекту недвижимости налоговый агент не может, даже при условии, что будет уточнена налоговая декларация.
Могу ли я получить налоговый вычет с выигрыша в лотерею Столото. В 2022 году выиграла 60000. Налог удержала компания Столото. В налоговой декларации по форме 3-НДФЛ отражен выигрыш и уплаченный за меня налог. Но при подаче декларации программа не дает учесть сумму уплаченного налога по ндфл за выигрыш в лотерею в имущественный вычет за покупку недвижимости.
В 2021 и 2022 г. получен доход по гражданско-правовому договору по актам выполненных работ.
За 2021 г. подана налоговая декларация по форме 3-ндфл.
В 2022 г. заключено дополнительное соглашение об уменьшении общего размера вознаграждения и произведен возврат излишне полученных денежных средств. В результате уменьшилась сумма дохода за 2021 г. и полностью обнулилась за 2022 г.
1. Можно ли уточнить налоговую декларацию за 2021 г. в этом случае и как это сделать, поскольку доход уменьшился за этот налоговый период (2021), но в следующем периоде (2022)?
2. Нужно ли будет подавать нулевую декларацию за 2022 г.?
Дочь и зять подарили маме (и теще) квартиру, находящейся на общей собственности без выделения долей. 1) следует ли маме (теще) подавать декларацию по форме 3-НДФЛ? 2) Будет ли налог с этой сделки? 3)Если будет налог, то он придет и без подачи Декларации 3 - НДФЛ и ее подача обязательна? Заранее, благодарны!
Подала декларации для налогового вычета за 2022 год. форму 3 ндфл заполнила, в прошлом году уже подавала на вычет за 2021 и 2020 годы. Вчера пришел отказ по причине: отказ в зачете (возврате) - Отсутствует положительное сальдо на едином налоговом счете для исполнения заявления о распоряжении путем зачета (возврата). Что делать в данном случае и почему это могло возникнуть? Возможно, работодатель не подал документ в налоговую?
Мне пришло письмо из налоговой. Уведомление о непредставлении налоговой декларации по налогу на доходы физичесскго лица (форма-3 НДФЛ). В соответствии со статьями 228 и 229 налогового кодекса Российской Федерации Вы обязаны предоставить налоговую декларацию.
Всем добрый день! Ситуация: Бывший супруг (официально в разводе) приобрел авто у официального дилера 26.01. 2022 года, на учет авто не ставил и не регистрировал. 28.02.2023 согласно Договору дарения безвозмездно подарил авто другому владельцу (не родственник) (в договоре сумма оценки авто - 0 рублей). Затем 03.03.2022 года данный владелец также согласно Договора дарения дарит этот авто мне (оценка согласно в договоре - 0 рублей).
Кому необходимо, а кому нет:
- представлять декларацию в форме 3 НДФЛ в налоговую инспекцию?
- и уплачивать налог с доходов? И в каком размере?
Фактически выгоды документально не было ни у кого? Заранее спасибо за ответ!
Возник такой вопрос, из налоговой поступило уведомление о представлении налоговой декларации формы 3 НДФЛ в связи с получением в дар объекта имущества (квартира) ,в 2022 году, как я понял для взыскания налога. Даритель и получатель являются членами одной семьи (мать и дочь), правомерно это или нет?
При заполнении декларации 3 НДФЛ по гражданско-правовым договорам был указан код 2010, в печатной форме стоит код 10.При предъявлении в соцполитику: говорят что и в печатной форме должен стоять код 2010. В налоговой говорят пусть изучают правила заполнения деклараций. Правомерны ли их действия в том, что они не принимают у меня декларацию? (соцполитика). Спасибо.
Получил в порядке наследования 1/3 доли в квартире, 2/3 доли в квартире в порядке наследования получил брат. Через 4 месяца мы с братом продали полученную в порядке наследования квартиру третьему лицу. С продажи я получил доход 800 000, брат получил 1 800 000. Далее поступило уведомление налоговой о необходимости представить налоговую декларацию формы 3-НДФЛ, а также уплатить налог по налоговой декларации. Обязан ли я подавать налоговую декларацию и уплачивать налог?
Как исправить ошибку после подачи декларации по форме 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика?
Подала декларацию по форме 3 ндфл через личный кабинет налогоплатильщика, через сутки увидела, что мне начислен налог на доходы свыше 30 тысяч рублей. Как исправить ошибку? Налоговая только хамит и не объясняет ничего толком.
Необходимо ли представлять декларацию в налоговые органы по форме НДФЛ-3, если я в 2021 году продала участок земли, которым владела с 2013 года?
Тема про налоговый вычет, декларация в форме 3 ндфл, имущественного характера. На сколько мне известно, вышел новый закон, который вроде бы действует с 1 апреля, о том, что раньше на весь процесс давалось время 4 месяца, это 3 месяца проверки декларации, и один месяц для выплаты, теперь же с новым законом, должны это сделать в течении 15 дней без кемеральной проверки вроде бы, подал декларацию 17 февраля, срок уже достаточно нормальный, обязанны ли мне выплатить в срок по новому закону? Позвонил в налоговую инспекцию, мне сказали что ещё ждать целый месяц апрель, но а как же новый закон? Получается они его нарушают, как поступить в данной ситуации?
Перезаключил договор аренды земельного пая с ООО. Получил плату за арендатора в денежном виде. Получил из налоговой уведомление о подаче налоговой декларации формы 3-НДФЛ. В связи с получением дохода от реализации объекта имущества (продажа, мена), предоставления объекта имущества в найм, реализацией доли в уставном капитале организации или в связи с получением дохода в виде полученного в дар объекта имущества.
Надо ли подавать декларацию?
Подавала декларацию через личный кабинет налогоплательщика 3 ндфл о налоговом вычете. Была камерная налоговая проверка (не заметили документ) - дослала его повторно. Статус на сайте так и не поменялся. Написала электронное письмо в свободной форме в конкретный ФНС о том что документ был изначально приложен и его не заметили, и что я его дослала повтороно. Пришел ответ - "Камеральная налоговая проверка завершена. Налоговый вычет подтвержден в полном объеме." После чего пришло письмо спустя 7 дней - "Отказ в налоговом вычете - причина повторное заявление"
Что делать и что это значит?
Не являюсь ИП, бизнесом не занимаюсь. В 2013 году получила доход, не подавала декларацию (форма 3-НДФЛ) и не заплатила налог. В 2016 г. налоговая прислала требование об уплате налога и штрафа. Подала декларацию 3-НДФЛ, заплатила налог и штраф. Спустя четыре с половиной года, в 2021 году, налоговая инспекция прислала требование об уплате начисленных пени. Можно ли обжаловать их решение и какое обоснование указать?
Сосед обратился в ФНС на их сайте за предоставлением на сынас 2019 г. налоговый стандартный вычет, приложив копию СвидРожд., в соответствии с п.1 ст 218 НК РФ. ФНС ему ответила: "..необходимо представить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию по форме 3 – НДФЛ с заявлением на получение стандартного налогового вычета и копиями документов, подтверждающих Ваше право на получение вычета на ребенка." Есть ли шанс понудить ФНС к предоставлению вычета, учитывая что ФНС все необходимые данные уже имеет от работодателя соседа, а также через межведомственный документооборот (от ЗАГСа)?! К тому же в ст. 218 НК РФ не сказано ни слова о 3-НДФЛ!
Мне бабушка подарила земельный участок, позже пришла бумага, что мне надо предоставить декларацию по форме 3 ндфл, но бабушка то родная (мать отца) , как мне доказать степень родства и какие документы предоставить в налоговую?
Читайте также:
- Декларация ндфл по форме 3-ндфл
- Налоговая декларация по форме 3 ндфл
- Налоговая декларация по ндфл форма 3-ндфл
- Декларация о доходах формы 3 ндфл
- Сдать декларацию 3 ндфл в налоговую
- Налоговая заполнить декларацию 3 ндфл
- Налоговый вычет форма 3 ндфл
- Ифнс налоговая декларация 3 ндфл
- Налоговая инспекция форма 3 ндфл
- Сдача налоговой декларации 3 ндфл
- Заполнение налоговой декларации 3 ндфл
- Налоговая декларация 3 ндфл за обучение
- Как правильно заполнить налоговую декларацию 3 ндфл
- Подача декларации 3 ндфл в налоговую