Налоговая декларация физических лиц

Содержание:

  • Дарение и 3 НДФЛ
  • Конфликт имущественного и социального вычета в 3-НДФЛ
  • Камеральная проверка
  • Должна ли я идти в Налоговую?
  • Профессиональный налоговый вычет.
  • Платить налог я обязан, но обязан ли я подавать декларации и признаваться виновным ...
  • Права ли налоговая?
  • Меня. Что мне делать теперь?
  • Что значит срок исполнения требования об уплате налогов?
  • I pod chto prodavec v dannom sluchae podhodit-pervoe ili vtoroe?
  • Но налоговая (камеральная проверка) посчитала что в нарушение п.п.4 п.
  • Вопрос: является ли налоговая декларация на доходы физических лиц,
  • Подать декларацию о продаже машины.
  • Есть ли смысл писать исковое заявление о восстановлении пропущенного срока с дальнейшей возможностью возврата переплаты по НДФЛ.
  • МИНФИН РОССИИ Гражданину (ке).ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА Ф.
  • Есть ли смысл писать исковое заявление о восстановлении пропущенного срока с дальнейшей возможностью возврата переплаты по НДФЛ.
  • Моя ли это обязанность? Почему не спрашивают с моего прежнего работодателя?
  • Какой налог заплатить за продажу автомобиля?
  • Письмо на возврат в налоговую.
  • Скажите не нарушает ли ИФНС сроки и куда и как обращаться если все таки они нарушают закон.
  • Недавно пришло письмо цитирую полностью: В связи с имеющимися у налоговой инспекции сведениями от налогового агента
  • Объясните при чём здесь налоговая?
  • Можно ли применять ЕНВД в отношении деятельности по перевозке грузов?
  • Если я заполню декларацию, таким образом признаю, что получил доход, но если долг не списан, то как он может считаться доходом?
  • Что это значит? Если никакие деньги мне не перечисляли.?
  • Р.) могу ли я воспользоваться имущественым налоговым вычетом спустя больше года (сейчас официально не работаю и вообще нищета...)
  • Вопрос: Имеет ли смысл оспаривать решение налогового органа в судебном порядке?
  • Декларация енвд грузоперевозки
  • Что мне делать? Что за налог и почему я должен платит?
  • А ТЕПЕРЬ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА потребовала от меня справку 3-Ндфл а затем уплатить ...
19.08.2022, 19:28
• г. Москва

Дарение и 3 НДФЛ

Подарил квартиру супруге. Налоговая прислала уведомление в личный кабинет на сайте с требование предоставить 3 НДФЛ.

По имеющимся в налоговых органах сведениям Вам необходимо до 04.05.2022 представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц в ИФНС по месту жительства в связи с получением дохода от сделок со следующими объектами имущества

(имущественными правами):

Срок уплаты налога на доходы физических лиц, исчисленного в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц - 15.07.2022.

Доступа у меня к сайту не было.

Юрист г. Барнаул
19.08.2022, 19:32

Вам необходимо подать налоговую декларацию.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Москва
19.08.2022, 19:33

Вы не обязаны ничего предоставлять, так как имущество не продано, а подарено..

Вам помог ответ?ДаНет
23.06.2022, 23:08
• г. Санкт-Петербург

Конфликт имущественного и социального вычета в 3-НДФЛ

В 2019 году был получен социальный вычет 1511 р. по 3-НДФЛ за 2018 год (корректировка 0). В 2021 году куплена квартира, мама - пенсионер и имеет право на имущественный вычет в размере 13% за четыре предыдущих года: 2021, 2020, 2019 и 2018. Была составлена и отправлена (11.02.2022) декларация 3-НДФЛ за 2018 год (корректировка 2) в которой указан этот социальный вычет (его она и не должна получать, но в декларации он быть должен, т.к. «В уточненной декларации необходимо отразить все данные без ошибок, поскольку смысл уточненной декларации в том, что налогоплательщик вносит изменения в исходную декларацию, а не сдает еще один дополнительный отчет за какой-то из прошлых периодов (п. 1 ст. 81 НК РФ). » согласно первому ответу от ФНС.) Этот социальный вычет был в Корректировке 0, поэтому он должен быть и в Корректировке 2.

Была рассмотрена и выполнена корректировка 1, но в ней социальный вычет не был прописан, и в результате имущественный вычет возвратили не в полном объеме, решив что т.к. в 2019 году она получила 1511 р. то из имущественного вычета можно вычесть эту сумму, не разобравшись что это социальный вычет, полученный в 2019 году, и сумма не относится к имущественному вычету.

На запрос о рассмотрении верной декларации 3-НДФЛ (корректировка 2), в которой социальный вычет написан, был получен противоречивый ответ «срок возврата налога на доходы физических лиц, уплаченного в 2018 году, ограничен трехлетним периодом (2019-2021), следующим за окончанием года уплаты налога. … налоговая декларация … в связи с заявленным социальным налоговым вычетом противоречит нормам налогового законодательства. »

Как быть? Они не хотят даже рассмотреть верную декларацию, когда я пишу им про 2 ю корректировку, они мне присылают ответ по корректировке 1, как будто не читают что я им пишу.

Пользователь г. Воронеж
23.06.2022, 23:18

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

Поясните, пожалуйста, фразу [i]"в результате имущественный вычет возвратили не в полном объеме, решив что т.к. в 2019 году она получила 1511 р. то из имущественного вычета можно вычесть эту сумму, не разобравшись что это социальный вычет, полученный в 2019 году"[/i].

Верно ли я понимаю, что, если, напр., Вашей мамой в 2018 году был уплачен НДФЛ в размере (грубо) 41511, то в корректировке "0" она вернула 1511, а в "1" - 40000? Или ФНС сминусовало 1511 от остатка 40000?

Вам помог ответ?ДаНет
28.07.2021, 19:11
• г. Нижний Новгород

Камеральная проверка

В соответствии со статьей 883 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) сообщает, что в ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма № 3-НДФЛ),

(наименование налоговой декларации (расчета))

(номер корректировки 0), представленной Вами за год 2020 года, в которой

(указывается период) выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля: установлено завышение суммы страховых взносов на 120000,00 рублей, уплаченной Вами по договорам добровольного личного страхования своих, супруга (супруги), родителей, детей (в том числе усыновленных) принятой к учету при определении налоговой базы на в Приложении 5 «Расчет стандартных и социальных налоговых вычетов» Декларации, что привело к завышению суммы налога, подлежащей возврату из бюджета в разделе 2 «Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемые по ставке 13 %», в разделе 1 Расчет «Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета».

В соответствии пп. 5 п. 1 ст. 219 НК РФ Вами неправомерно заявлен социальный налоговый вычет, в сумме пенсионных и страховых взносов, уплаченных по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного страхования жизни, дополнительных страховых взносов на накопительную часть пенсии.

Данные несоответствия указывают на возможное нарушение положений статьи 210 Налогового Кодекса.

Российской Федерации.

Необходимо в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего Требования представить пояснения и (или) уточненную налоговую декларацию.

Юрист г. Липецк
28.07.2021, 20:02

А вопрос то Ваш заключается в чем?

Вам помог ответ?ДаНет
15.03.2021, 07:18
• г. Кемерово

Должна ли я идти в Налоговую?

Налоговая инспекция прислала мне извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки. Пишут, что я - налогоплательщик предоставила им налоговую декларацию по налогу на доход физических лиц (форма №3-НДФЛ). Это действительно так, предоставила в электронном виде из личного кабинета, (информация прошла по интернету), но никаких ложных документов при этом не указывала. Таким образом исчислен к возврату из бюджета налог на доходы в сумме 15600 рублей. По данным камеральной проверки 0 рублей. Оказывается я нарушила подпункты 4,5 пункта 1 статьи 219 Кодекса. Получается, что я совершила налоговое правонарушение. Обязана ли я посетить налоговую службу в назначенное мне время? Какое наказание мне грозит?

Юрист г. Кемерово
15.03.2021, 07:24

Доброго дня!

Вызов из налоговой безусловно правомерен, в случае Вашей неявки к вам могут быть применены меры административной ответственности в том числе штраф. А в перспективе может наступить и уголовная ответственность.

Мой совет вам нанять квалифицированного представителя по налоговому праву и пойти вместе с ним в Налоговую инспекцию для детального выяснения всех обстоятельств.

Ответственность свидетеля Неявка либо уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля, влечет взыскание штрафа в размере тысячи рублей.

Вам помог ответ?ДаНет
24.01.2021, 20:00
• г. Краснодар

Профессиональный налоговый вычет.

При проведении камеральной проверки налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2018 г. налоговая инспекция затребовала у ИП Белова в подтверждение заявленного им профессионального вычета документы, подтверждающие понесенные расходы.

1.Какие документы обязан представить Белов для подтверждения права на применение профессионального налогового вычета?

2.Вправе ли налоговый орган истребовать при проведении камеральной налоговой проверки какие-либо иные документы?

3.Может ли налоговый орган потребовать предоставления дополнительных документов, подтверждающих правомерность применения налогового вычета, в рамках иных мероприятий налогового контроля?

Пользователь г. Воронеж
24.01.2021, 20:27

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

Ищите решение задачи на официальном сайте ФНС.

Вам помог ответ?ДаНет
24.04.2020, 16:07
• г. Калуга

Платить налог я обязан, но обязан ли я подавать декларации и признаваться виновным ...

Какие меня могут ожидать последствия в следующей ситуации. Налоговая инспекция мне выставила счет по уплате налогов на доход физических лиц. Я его платить не стал и вообще игнорировал любые контакты с налоговой службы. Теперь они подали исковое заявление в мировой суд (пока через Приказ, платить по которому я также не намерен). а позже очевидно начнут полновесный судебный процесс, от которого очевидно не отмахнешься. Моя,возмодно, не совсем разумная позиция, по отказу общаться с налоговиками вызвана тем, что у меня есть твердые документальные основания не платить им налогов. Причем, кроме этих документов у меня есть письма с МИНФИНА РФ и ФНС РФ,где также подтверждается, что никакой задолжности по налогам у меня быть не должно. Теперь вопрос: если суд признает, что мои доводы законны и я не должен платить налогов, то имеет ли право налоговая инспеция все равно требовать их уплату, ибо я не предоставлял для отсутствия долгов свою декларацию? То есть, судебное разбирательство и судебное решение является ли более весомым фактом в отклонении исковых требований налоговиков по сравнению с тем, что мною не подавались никакие декларации? Ведь у меня есть гражданское и конституционное право решать проблему в судах, нежели предоставлять декларации. Платить налог я обязан, но обязан ли я подавать декларации и признаваться виновным по неуплате налогов лишь на основании отсутствия декларации? Не знаю понятно ли выразил свою мысль, но старался. Спасибо.

Юрист г. Уфа
24.04.2020, 16:37

Здравствуйте) Ст. 229 Налогового кодекса предусматривает обязанность предоставления налоговой декларации для отдельных категорий граждан, например индивидуальных предпринимателей. Если Вы не подпадаете под эту статью, то бояться суда Вам не стоит.

Вам помог ответ?ДаНет
12.04.2020, 14:22
• г. Казань

Права ли налоговая?

Налоговая требует декларацию за проданный дом в 2019 году. Якобы я владею домом менее 3 лет, хотя на руках у меня есть на дом регистрационное удостоверение БТИ 1999 года. Правда в 2017 году по решению городских властей сменили адрес через рег. палату и налоговая берет в расчет эту регистрацию. До 2013 года платил налог с физических лиц, потом освободилипо выходу на пенсии.

Юрист г. Москва
12.04.2020, 14:26

Без изучения документов правильный ответ невозможен.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист #11599
Юрист г. Казань
12.04.2020, 15:38

Ну так и предоставьте им документы, что это тот же дом, но администрация адрес сменила.

Вам помог ответ?ДаНет
21.06.2019, 06:41
• г. Екатеринбург
₽ VIP

Меня. Что мне делать теперь?

Я пенсионер, мне 63 г. Я являюсь единственным учредителем и одновременно директором ООО. В штате ООО нет никого кроме меня. С бухгалтером встречаюсь раз в 3 месяца для сдачи квартального отчёта. Плачу исправно налоги на прибыль и НДС, т.к. предприятие работает благодаря моим усилиям. Зарплату я сам себе не плачу. Считаю это идиотизмом. Налоговая заблокировала мой р/с в банке, потому что я не сдал декларацию на доходы физических лиц, т.е. меня. Что мне делать теперь?

Юрист г. Новокузнецк
21.06.2019, 06:45

Формально юридически согласно ст 229 НК РФ вы должны были до 30 апрреля 2019 года подать эту декларацию Так что повод у налоговой есть для блокировки счета Нужно было вам подавать хотя бы нулевую декларацию У вас есть право согласно стст 138 и 139 НК РФ обжаловать в вышестоящей налоговой инспекции такую блокировку

если вышестоящая инспекция вам не поможет-то тогда остается только обращение в суд.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Новосибирск
21.06.2019, 06:45

Минимальный размер гарантированный надо было платить себе. Предоставьте декларацию. А счёт откройте в другом банке, сведения в фНС банк предоставляет через три дня после открытия счета. Поставщикам обзвонить и сообщение о смене реквизитов Ваших. Удачи! Вам помог мой ответ?

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Барнаул
21.06.2019, 07:08

В данной ситуации Вы не обязаны начислять себе заработную плату и как следствие этого платить страховые взносы в ПФР, ФСС, и естественно НДФЛ (дохода ведь нет).

Вы не можете сам с собой заключать трудовой договор.

Ну, а раз Вы не получаете зарплату, то и платить страховые взносы и налог на доход физического лица просто не с чего.

Из письма Роструда от 06.03.2013 № 177-6-1:[quote] «Основой данной нормы является невозможность заключения договора с самим собой, поскольку подписание трудового договора одним и тем же лицом от имени работника и от имени работодателя не допускается. Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, т.е. двухсторонний акт. При отсутствии одной из сторон трудового договора он не может быть заключен».[/quote]

Такой же точки зрения придерживается Минфин (письмо от 19.02.2015 № 03-11-06/2/7790):[quote] «Следовательно, руководитель организации, являющийся ее единственным учредителем и членом организации, не может сам себе начислять и выплачивать заработную плату».[/quote] При этом Минфин пошел еще дальше и запретил учитывать в расходах суммы зарплат и взносов на директора.

В качестве еще одного аргумента, опровергающего возможность заключения договора с директором-учредителем, приводятся положения главы 43 ТК РФ, которая рассматривает трудовые отношения с руководителем. В статье 273 ТК РФ говорится, что положения этой главы не распространяются на руководителей, которые является единственными участниками (учредителями) своих организаций. Из этого чиновники делают спорный вывод, что сама возможность заключения трудового договора с директором-учредителем недопустима.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Уфа
21.06.2019, 07:10

Уважаемый Леонид Вячеславович г. Екатеринбург!

То что вы являетесь работающим пенсионером и одновременно являетесь Учредителем и Руководителем данного ООО налагает на вас обязанность:

- иметь штатное расписание с минимальной зарплатой.

Кроме того, по итогам работы за год вероятней всего вы получаете дивиденты от ООО.

Тем самым, на вас налагается обязанность в соответствии со ст.229 НК РФ подавать ежегодную налоговую Декларацию.

Поэтому рекомендую вам СРОЧНО! подать налоговую Декларацию, а также уплатить налог, после чего уже сможете снять арест с вашего лицевого счёта.

При этом требования налоговой инспекции являются правомерными и законными.

Удачи вам Владимир Николаевич

г. Уфа 21.06.2019 г.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Казань
21.06.2019, 07:32

Здравствуйте! В налоговую нужно сдать декларацию, в которой указать нулевой доход, облагаемый НДФЛ согласно главе 23 НК РФ, а также дать объяснение все, как есть. Однако в данном случае со стороны организации будет нарушение, т.к. в силу ст.133 Трудового кодекса РФ должны платить как минимум минимальный размер оплаты труда. Если вообще от имени ООО не платите себе зарплату, то на организацию могут наложить штраф по статье 5.27 КоАП РФ.

Вам помог ответ?ДаНет
Фирма г. Великий Новгород
21.06.2019, 09:28

Налоговая не может заблокировать счет ООО за не сдачу декларации на доходы физических лиц.

Согласно Налогового кодекса РФ налоговая может заблокировать счет, если в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи в ИФНС не представлена налоговая декларация, расчет 6-НДФЛ или расчет по страховым взносам (п. 6 ст. 6.1, пп. 1 п. 3, п. 3.2 ст. 76 НК РФ)

Скорее всего счет заблокировали за не сдачу Расчета по страховым взносам, который сдается ежеквартально, не зависимо выплачивается зарплата или нет.

6-НДФЛ сдается при наличии зарплаты, если зарплаты нет, то и сдавать 6-НДФЛ не надо.

Вам помог ответ?ДаНет
18.07.2017, 19:49
• г. Ставрополь

Что значит срок исполнения требования об уплате налогов?

Была задолженность по налогу на доходы физических лиц за 2015 год (то есть декларацию сдала, а налог забыла заплатить). Налоговая подала в мировой суд только сейчас, а вроде же налоговая может подать в суд в течение шести месяцев с окончания срока исполнения требования об уплате налогов... Что значит срок исполнения требования об уплате налогов? Когда этот срок истекает для НДФЛ за 2015 год?

Юрист г. Людиново
18.07.2017, 20:24

НК РФ Статья 70. Сроки направления требования об уплате налога, сбора, страховых взносов

[b]1. Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику (ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков) не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки, [/b]если иное не предусмотрено настоящей статьей. В случае, если сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам, относящейся к этой недоимке, составляет менее 500 рублей, требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее одного года со дня выявления недоимки, если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи.

В данном случае налоговая пропустила срок подачи в суд (шесть месяцев).

Вам должны направить судебный приказ, Вы вправе написать возражения, после которых приказ отменят.

Но налоговая подаст уже в порядке искового производства, тогда просите применить срок исковой давности.

Всего хорошего.

Вам помог ответ?ДаНет
25.04.2017, 01:47
• г. Лондон

I pod chto prodavec v dannom sluchae podhodit-pervoe ili vtoroe?

Dillemma po povodu odnogo iz otvetov

1.Для физических лиц-Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов. Ставка для налогового резидента-13%.Для нерезидентов-ставка 30%.

2.Для ИП на УСН-налог составит 6% от суммы продажи. Если сумма сделок более 60 млн. рублей, ИП "слетает" на ОСНО и платит НДС и НДФЛ.

kto prodavec: predprinimatel (IP) ili chastnoe lico-esli na dannom etape ne zaregistrirovan kak IP (s proshlogo mesaca-mart 2017)

no v situacii, kotoraya budet opisana nizhe-fakt togo ,chto chastnoe lico vse rabno yavlaetsa predprinimatelem v glazah nalogovoi , esli vel predprinimatelskuu deatelnost v blizhaishie proshlye gody

Ситуация 1: физическое лицо продаёт нежилое помещение, находившееся у него в собственности более 3 х лет.

При отсутствии признаков предпринимательской деятельности, связанной с этим помещением, физлицо имеет право в данном случае не платить НДФЛ (статья 217 НК РФ п.17.1), и даже декларацию ему подавать не нужно. Нежилое недвижимое имущество в законе определяется как «иное имущество», и с этим всё понятно. А вот с предпринимательской деятельностью может оказаться сложнее.

При продаже недвижимости налоговый орган получает информацию, где фигурирует только ФИО продавца. Но, конечно, налоговая может проверить, фигурировал ли продавец в последние 3 года как ИП (или юрлицо) и вёл ли он какую-либо хозяйственную деятельность по данному адресу. Если не фигурировал и не вёл, вопрос об уплате НДФЛ снимается. Даже если гражданин сдавал это имущество в аренду как физическое лицо, это не означает, что такова была его предпринимательская деятельность, хотя налоговый орган может в принципе попробовать доказать обратное. Однако, если гражданин, сдавая имущество, честно платил НДФЛ – государству, как правило, просто нет смысла возвращать одни налоги, чтобы заставить заплатить другие.

Но, предположим, у налоговой сложилось чёткое ощущение, что что-то тут нечисто и налоги явно недоплачены, Или, скажем, всплывает такой факт, что ещё 2 месяца назад гражданин был зарегистрирован в качестве ИП, сдавал отчётность, а потом вдруг раз – и закрылся. И продал помещение от физлица, владевшего этой недвижимостью больше 3 х лет, как бы никакой деятельности там не ведущего и считающего, что никаких налогов оно, физлицо, платить не должно. Если налоговый орган в столь скорую трансформацию ИП не верит, обычно по адресу проданной недвижимости начинают искать следующее: данные о регистрации и отчёты фискальной памяти контрольно-кассовой техники; договоры аренды помещения, заключённые от имени ИП, книгу учета доходов и расходов, договоры на оказание коммунальных затрат и эксплуатационных услуг; копии бухгалтерских документов, накладных, счетов-фактур, где в качестве грузоотправителя или грузополучателя значится искомый ИП, а его адресом - то самое нежилое помещение; договоры на оказание услуг по охране помещения, банковские документы и т.п.

Если ничего этого за временными пределами сданной самим ИП отчетности не нашлось, то возразить на закрытие ИП и продажу недвижимости физическим лицом налоговикам будет, скорее всего, нечего. Ещё очень помогает доказать свой чисто физический статус наличие у бывшего ИП новой работы на момент продажи недвижимости.

Здесь же рассмотрим принципиальный вопрос о сроках владения именно нежилой недвижимостью. Если помещение и приобреталось (либо строилось) как нежилое – разночтений нет: срок считается с даты государственной регистрации вашего права собственности в Едином реестре. Но, если вы сначала купили квартиру, а затем перевели её в нежилой фон, срок считается иначе. С точки зрения закона жилое и нежилое помещение – разные объекты. И право не платить НДФЛ с продажи определяется для физического лица в данном случае моментом регистрации объекта в качестве нежилого помещения – 3 года считаются именно от этой даты.

tak kto prodavec, chastnoe lico ili vse-taki predprinimatel (menee treh let vel predprinimatelskuu deyatelnost kak uridicheskoe lico-obladal pomesheniem (chto na prodazhu ) kak chastnoe lico i sdaval pod arendu pod magazin-OOO, gde sam zhe i iavlalsa direktorom-uridicheskim licom,

v dannom sluchae uridicheskoe lico to zhe samoe chto i IP ili net

i pod chto prodavec v dannom sluchae podhodit-pervoe ili vtoroe?

1.Для физических лиц-Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов. Ставка для налогового резидента-13%.Для нерезидентов-ставка 30%.

2.Для ИП на УСН-налог составит 6% от суммы продажи. Если сумма сделок более 60 млн. рублей, ИП "слетает" на ОСНО и платит НДС и НДФЛ.

Адвокат г. Мурманск
25.04.2017, 01:52

Добрый вечер! Ваш вопрос носит коммерческий характер, и ответ на него нужно готовить. Это возможно только на платной основе. Обратитесь к любому юристу в личное сообщение.

Вам помог ответ?ДаНет
22.04.2017, 15:06
• г. Томск

Но налоговая (камеральная проверка) посчитала что в нарушение п.п.4 п.

На основании п. 4 ст. 80 НК РФ, п.3 ст.229 НК РФ налоговая декларация была предоставлена по месту учёта ИП в качестве плательщика ЕНВД для отдельных видов деятельности, после снятия с учёта в Межрайонной ИФНС 18.07.2016. Но в реестре ИП продолжала числиться так как, в связи с переменой места жительства налоговая отказала в исключении из реестра ип физического лица, и снята с учёта только 01.09.2016 г в налоговой по новому месту жительства, где предпринимательскую деятельность не вела. Далее на основании п.1 ст.229 НК РФ налоговая декларация представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, в данном случае 30.04.2017, фактически предоставлена 02.12.2016 (заблаговременно).

Но налоговая (камеральная проверка) посчитала что в нарушение п.п.4 п. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщик не представил в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-Н ДФ Л) за 2016 год. и привлекает к ответственности по п. 1 ст. 119 налогового кодекса Российской Федерации. Поясняют что, до конца налогового периода налогоплательщики обязаны в пятидневный срок со дня прекращения такой деятельности представить налоговую декларацию о фактически полученных доходах в текущем налоговом периоде, выходит необходимо предоставить две декларации в одном квартале и обе по поводу прекращения деятельности и даже если ИП не вёл предпринимательской деятельности после снятия с учёта в качестве плательщика ЕНВД.

Прова ли налоговая?

Адвокат г. Унеча
22.04.2017, 15:10

Доброго Времени суток!

ОБжалуйте требования налоговой инспекции в суде. Я считаю, что они не правы

Удачи ВАМ! Всегда рады помочь

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Екатеринбург
22.04.2017, 15:11

Здравствуйте! Нужно жаловаться в прокуратуру, Согласно ФЗ РФ №59-ФЗ жалоба пишется в произвольной форме (своими словами), или заказывайте в личку юристу, подается по почте либо вручается лично.

Вам помог ответ?ДаНет
Пользователь 9111.ru
02.11.2016, 16:40
• г. Пермь
₽ VIP

Вопрос: является ли налоговая декларация на доходы физических лиц,

У меня не очень простой вопрос. Я являюсь плательщиком алиментов, официально не работаю, доход получаю от сдачи в аренду части своей квартиры. О полученных, доходах, как положено, подаю налоговую декларацию и плачу налог. Однако, не смотря на то, что декларацию о доходах с отметкой налогового органа я предоставил приставам, задолженность по алиментам за прошлый год была исчислена ими по средней з/п. В Постановлении СПИ об исчислении задолженности факт предоставления декларации просто проигнорирован даже не прокомментирован. Вопрос: является ли налоговая декларация на доходы физических лиц, документом подтверждающим размер доходов (если можно, со ссылкой на нормативный документ).

Юрист г. Чита
02.11.2016, 16:42

Да.

Декларация является доказательством.

Можете обжаловать действия приставов в суде.

Ст. 219 КАС РФ даёт 10 дней на это.

Ст. 70 КАС РФ указывает:

"Письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для административного дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой и графической записи, полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по каналу видеоконференц-связи (при наличии технической возможности для такой передачи документов и материалов) либо иным способом, позволяющим установить достоверность документа. К письменным доказательствам относятся также судебные акты, протоколы судебных заседаний, протоколы совершения отдельных процессуальных действий и приложения к ним (схемы, карты, планы, чертежи)."

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Новокузнецк
02.11.2016, 16:56
Это лучший ответ

В п 4 ст 113 СК РФ сказано:[b]В случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты, в этот период не работало или если не будут представлены документы, подтверждающие его заработок и (или) иной доход, задолженность по алиментам определяется исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания задолженности[/b]

Налоговая декларация 3-НДФЛ (статьи 227 и 229 нК РФ) — это специальный документ, который подается в налоговую инспекцию по месту регистрации для того, чтобы отчитаться о своих доходах и расходах.

Поэтому налоговая декларация 3-НДФЛ исходя из п 4 ст 113 СК РФ может расцениваться как документ подтверждающий ваши доходы.

В пункте 5 ст 113 СК РФ сказано:[b] При несогласии с определением задолженности по алиментам судебным исполнителем любая из сторон может обжаловать действия судебного исполнителя в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательство[/b]

Поэтому вам стоит в суде обжаловать расчет задолженности по алиментам по средней зарплате

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015)

""СК РФ, Статья 113. Определение задолженности по алиментам

1. Взыскание алиментов за прошедший период на основании соглашения об уплате алиментов или на основании исполнительного листа производится в пределах трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного листа или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов к взысканию.

2. В тех случаях, когда удержание алиментов на основании исполнительного листа или на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов не производилось по вине лица, обязанного уплачивать алименты, взыскание алиментов производится за весь период независимо от установленного пунктом 2 статьи 107 настоящего Кодекса трехлетнего срока.

3. Размер задолженности определяется судебным исполнителем исходя из размера алиментов, определенного решением суда или соглашением об уплате алиментов.

""4. Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса, определяется исходя из заработка и иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, за период, в течение которого взыскание алиментов не производилось. В случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты, в этот период не работало или если не будут представлены документы, подтверждающие его заработок и (или) иной доход, задолженность по алиментам определяется исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания задолженности. Если такое определение задолженности существенно нарушает интересы одной из сторон, сторона, интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд, который может определить задолженность в твердой денежной сумме исходя из материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.

5. При несогласии с определением задолженности по алиментам судебным исполнителем любая из сторон может обжаловать действия судебного исполнителя в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством.

6. Суммы установленного федеральным законом ежемесячного пособия на ребенка, выплаченные в период розыска его родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, в части их пятидесятипроцентного увеличения, взыскиваются с этих родителей с начислением десяти процентов с выплаченных сумм в доход бюджетов субъектов Российской Федерации. Указанные требования приравниваются к требованиям об уплате алиментов.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Белорецк
02.11.2016, 17:13

[quote]Однако, не смотря на то, что декларацию о доходах с отметкой налогового органа я предоставил приставам, задолженность по алиментам за прошлый год была исчислена ими по средней з/п[/quote]

Все правильно, е[b]сли бы вы жили именно этим видом доходов, зарегистрировав ИП - тогда как с безработного с вас алименты бы не брали, а взыскивали лишь с дохода от аренды.[/b], а сейчас должны платит и как безработный, и от доходов от передачи в аренду имущества;

[quote]Утвержден

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 18 июля 1996 г. N 841

ПЕРЕЧЕНЬ

ВИДОВ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ИНОГО ДОХОДА,

ИЗ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ УДЕРЖАНИЕ АЛИМЕНТОВ

НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

2. Удержание алиментов производится:

и) с доходов от передачи в аренду имущества;[/quote]

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Саратов
02.11.2016, 17:28

Является. Пристав не прав, т.к. в ст. 113 СК РФ говорится, что по средней заработной плате можно рассчитывать, если нет иного дохода. Однако доход от аренды - доход, из которого удерживаются алименты. Т.е. доход есть, это доказывает декларация. И это прямо говорится в Постановлении Правительства РФ.

.

Поэтому вправе подать жалобу на имя старшего судебного пристава, а если это не поможет - иск в суд по ст. 441 гпк рф, гл. 22 кас рф.

.[b]

Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 841 (ред. от 09.04.2015) "О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей"

2. Удержание алиментов производится:

и) с доходов от передачи в аренду имущества;[/b]

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист #3312378
Юрист г. Ростов-на-Дону
02.11.2016, 17:32

Можете обжаловать постановление.

В суд обратившись.

[quote]СК РФ, Статья 113. Определение задолженности по алиментам

1. Взыскание алиментов за прошедший период на основании соглашения об уплате алиментов или на основании исполнительного листа производится в пределах трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного листа или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов к взысканию.

2. В тех случаях, когда удержание алиментов на основании исполнительного листа или на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов не производилось по вине лица, обязанного уплачивать алименты, взыскание алиментов производится за весь период независимо от установленного пунктом 2 статьи 107 настоящего Кодекса трехлетнего срока.

3. Размер задолженности определяется судебным исполнителем исходя из размера алиментов, определенного решением суда или соглашением об уплате алиментов.

4. Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса, определяется исходя из заработка и иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, за период, в течение которого взыскание алиментов не производилось. В случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты, в этот период не работало или если не будут представлены документы, подтверждающие его заработок и (или) иной доход, задолженность по алиментам определяется исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания задолженности. Если такое определение задолженности существенно нарушает интересы одной из сторон, сторона, интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд, который может определить задолженность в твердой денежной сумме исходя из материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.

[b]5. При несогласии с определением задолженности по алиментам судебным исполнителем любая из сторон может обжаловать действия судебного исполнителя в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством.[/b]

6. Суммы установленного федеральным законом ежемесячного пособия на ребенка, выплаченные в период розыска его родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, в части их пятидесятипроцентного увеличения, взыскиваются с этих родителей с начислением десяти процентов с выплаченных сумм в доход бюджетов субъектов Российской Федерации. Указанные требования приравниваются к требованиям об уплате алиментов.

[/quote]

[quote]Статья 441. Подача заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия)

(в ред. Федерального закона от 02.10.2007 N 225-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Постановления главного судебного пристава Российской Федерации, главного судебного пристава субъекта (главного судебного пристава субъектов) Российской Федерации, старшего судебного пристава, их заместителей, судебного пристава-исполнителя, их действия (бездействие) могут быть оспорены взыскателем, должником или лицами, чьи права и интересы нарушены такими постановлением, действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством об административном судопроизводстве.

(в ред. Федеральных законов от 08.03.2015 N 23-ФЗ, от 30.12.2015 N 425-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2 - 3. Утратили силу с 15 сентября 2015 года. - Федеральный закон от 08.03.2015 N 23-ФЗ.

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Отказ в отводе судебного пристава-исполнителя может быть обжалован в порядке, установленном законодательством об административном судопроизводстве.

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 23-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)[/quote]

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Краснокаменск
02.11.2016, 17:35

Здравствуйте. Да является, укажите им на ст 80 НК РФ 1. Налоговая декларация представляет собой письменное заявление или заявление налогоплательщика, составленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи или через личный кабинет налогоплательщика, об объектах налогообложения,[b] о полученных доходах[/b] и произведенных расходах, [b]об источниках доходов[/b], о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога.

Вам помог ответ?ДаНет
Зотов В.И. 4.2
Юрист г. Петрозаводск
02.11.2016, 18:57

Здравствуйте, уважаемый Роман.

Вы задали юристам этого сайта [b]очень важный для себя платный юридический вопрос[/b], надеясь получить от них [b]более полные разъяснения с ссылками на конкретные положения нормативных актов[/b], а не краткие ответы без ссылок на нужные нормативные акты.

Вы в принципе на правильном пути, но наполовину, исходя из положений Семейного кодекса РФ (кратко - СК РФ) и других нормативных актов, регулирующих вопросы по алиментам на детей.

Вы не указали, как Вы обязаны платить алименты согласно решения мирового судьи.

На основании статьи 81 СК РФ?

Или на основании статьи 83 СК РФ?

Вы также не указали, какие суммы алиментов Вы платили матери своих детей или ребенка ежемесячно в течение года? Это тоже важно, так как решение мирового судьи о взыскании алиментов Вы ОБЯЗАНЫ согласно статьи 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Надеюсь, что Вы хорошо уже знакомы с положениями статей 82, 113 СК РФ, статей 102, 122 Федерального кодекса РФ № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Для того, что бы именно ДОКАЗАТЬ судебному приставу-исполнителю свой доход за спорный период согласно статьи 113 СК РФ, Вы имеете право и ОБЯЗАНЫ представить письменные доказательства о своем доходе. И налоговой декларации для этого мало.

Надеюсь, что Вы также знакомы с положениями статьи 115 СК РФ, которыми может в любое время воспользоваться взыскатель алиментов с Вас. В этом ей поможет юрист.

[b]Знать свои права и обязанности, определенные Законами, это хорошо, но лучше уметь пользоваться ими на практике с пользой для себя, а не наоборот.[/b]

В этом и может помочь разобраться более подробно уже конкретный юрист, в т.ч. с этого сайта по договоренности, [b]после получения от Вас более полной и нужной информации по юридическому вопросу и (или) нужных копий документов[/b].

Удачи Вам.

Вам помог ответ?ДаНет
28.10.2016, 21:43
• г. Москва

Подать декларацию о продаже машины.

Подал декларацию о продаже машины. Машину продал перекупщику без договора. В декларации указал сумму 250.000 чтобы не было налога и приложил договор в который сам вписал данные этого перекупа и поставил сумму 250.000. А за сколько продал машину перекуп и сколько указал при продаже в ГАИ не могу знать.

Спустя три месяца получил извещение от налоговой о времени и месте рассмотрения налоговой проверки и акт налоговой проверки.

Во второй-описательной части написано налоговой проверкой установлено следующее:

2.1 Согласно п.п.2 п.1 ст. 228 НК РФ (Ф.И.О.) явяляется плательщиком налога на доходы с сумм доходов полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имущественных прав.

Нарушение срока представления декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2015 год (сумма к упате 0 руб.), срок предоставления не позднее 04.05.2016 г. фактически представлена 14.07.2016 г.

В нарушение п.1 ст. 229 НК РФ налогоплательщик совершил виновное противоправное деяние, за которое п.1 ст.119 НК РФ предусмотрена налоговая ответственность и т.д.

3. Итоговая часть.

3.1. Привлечь (Ф.И.О) к налоговой ответственности, предусмотренной п.1 ст. 119 НК РФ за непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством срок налоговой декларации за 2015 год и начислить налоговую санкцию в размере 1.000 рублей за не представленную декларацию.

Помогите разобраться. Для чего могут вызвать на рассмотрение материалов этой налоговой проверки?

Юрист г. Архангельск
28.10.2016, 21:48

Налоговую декларацию не подали в установленный срок, поэтому привлечены к налоговой ответственности. Если имеете уважительную причину, по которой декларация подана за пределами срока, предоставьте в налоговый орган подтверждающий документ и просите не привлекать к ответственности за отсутствием вины.

Вам помог ответ?ДаНет
05.10.2016, 09:10
• г. Петрозаводск

Есть ли смысл писать исковое заявление о восстановлении пропущенного срока с дальнейшей возможностью возврата переплаты по НДФЛ.

Гражданину (ке).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА Ф.И.О.

УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ

СЛУЖБЫ ПО Г. ПЕТРОЗАВОДСКУ

(ИФНС России по г. Петрозаводску)

26.04.2016 г. № 2445

Р Е Ш Е Н И Е ОБ ОТКАЗЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАЧЁТА (ВОЗВРАТА) НАЛОГА

(СБОРА, ПЕНИ, ШТРАФА)

Налоговым органом ИФНС России по г. Петрозаводску принято решение об отказе в осуществлении возврата налога (сбора, пени, штрафа) налогоплательщику ФИО по заявлению от 04.04.2016 г. № Б/Н Налог на доходы физ. лиц с доходов, источником которых является налог. Агент, за исключением доходов, на сумму 34541.00 руб. Тридцать четыре тысячи пятьсот сорок один рубль 00 копеек.

Причина отказа: Заявление подано по истечении 3-х лет со дня уплаты налога, п.7 ст.78 НК

Ваше заявление от 01.04.2016 г. о возврате НДФЛ по декларации за 2007 год в сумме 34541.00 рублей оставлено без исполнения. Вы имеете право обратиться в суд за восстановлением пропущенного срока возврата в порядке, установленном ст.139 НК РФ, либо представить заявление о списании суммы в доход бюджета.

Заместитель начальника инспекции.

Советник государственной гражданской службы Российской

Федерации 1 класса Ф.И.О.

Пояснение. По моей налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2007 г. согласно расчёта итоговая сумма налога к возврату по всем видам доходов составила 34541.00 руб. Данная сумма сейчас числится за ИФНС России по г. Петрозаводску в качестве переплаты по налогам. О факте задолженности со стороны ИФНС России по г. Петрозаводску в мою пользу, я узнал после регистрации в личном кабинете ИФНС России по г. Петрозаводску 17.03.2016 г. Должным образом о наличии переплаты по налогу на доходы физических лиц ИФНС России по г. Петрозаводску меня не уведомила с момента возникновения данной переплаты.

Вопрос. Какая судебная практика при обращении в городской суд за восстановлением пропущенного срока возврата в порядке, установленном ст.139 НК РФ. Есть ли смысл писать исковое заявление о восстановлении пропущенного срока с дальнейшей возможностью возврата переплаты по НДФЛ.

Юрист г. Екатеринбург
05.10.2016, 09:13

если есть основания, то стоит писать.

Вам помог ответ?ДаНет
04.10.2016, 22:14
• г. Петрозаводск

МИНФИН РОССИИ Гражданину (ке).ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА Ф.

МИНФИН РОССИИ Гражданину (ке).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА Ф.И.О.

УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ

СЛУЖБЫ ПО Г. ПЕТРОЗАВОДСКУ

(ИФНС России по г. Петрозаводску)

26.04.2016 г. № 2445

Р Е Ш Е Н И Е ОБ ОТКАЗЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАЧЁТА (ВОЗВРАТА) НАЛОГА

(СБОРА, ПЕНИ, ШТРАФА)

Налоговым органом ИФНС России по г. Петрозаводску принято решение об отказе в осуществлении возврата налога (сбора, пени, штрафа) налогоплательщику ФИО по заявлению от 04.04.2016 г. № Б/Н Налог на доходы физ. лиц с доходов, источником которых является налог. Агент, за исключением доходов, на сумму 34541.00 руб. Тридцать четыре тысячи пятьсот сорок один рубль 00 копеек.

Причина отказа: Заявление подано по истечении 3-х лет со дня уплаты налога, п.7 ст.78 НК

Ваше заявление от 01.04.2016 г. о возврате НДФЛ по декларации за 2007 год в сумме 34541.00 рублей оставлено без исполнения. Вы имеете право обратиться в суд за восстановлением пропущенного срока возврата в порядке, установленном ст.139 НК РФ, либо представить заявление о списании суммы в доход бюджета.

Заместитель начальника инспекции.

Советник государственной гражданской службы Российской

Федерации 1 класса Ф.И.О.

Пояснение. По моей налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2007 г. согласно расчёта итоговая сумма налога к возврату по всем видам доходов составила 34541.00 руб. Данная сумма сейчас числится за ИФНС России по г. Петрозаводску в качестве переплаты по налогам. О факте задолженности со стороны ИФНС России по г. Петрозаводску в мою пользу, я узнал после регистрации в личном кабинете ИФНС России по г. Петрозаводску 17.03.2016 г. Должным образом о наличии переплаты по налогу на доходы физических лиц ИФНС России по г. Петрозаводску меня не уведомила с момента возникновения данной переплаты.

Вопрос. Какая судебная практика при обращении в городской суд за восстановлением пропущенного срока возврата в порядке, установленном ст.139 НК РФ. Есть ли смысл писать исковое заявление о восстановлении пропущенного срока с дальнейшей возможностью возврата переплаты по НДФЛ.

Юрист г. Ярославль
04.10.2016, 22:19

к юристу очно обратитесь, сложный вопрос

Вам помог ответ?ДаНет
04.10.2016, 20:28
• г. Петрозаводск

Есть ли смысл писать исковое заявление о восстановлении пропущенного срока с дальнейшей возможностью возврата переплаты по НДФЛ.

МИНФИН РОССИИ Гражданину (ке).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА Ф.И.О.

УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ

СЛУЖБЫ ПО Г. ПЕТРОЗАВОДСКУ

(ИФНС России по г. Петрозаводску)

26.04.2016 г. № 2445

Р Е Ш Е Н И Е ОБ ОТКАЗЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАЧЁТА (ВОЗВРАТА) НАЛОГА

(СБОРА, ПЕНИ, ШТРАФА)

Налоговым органом ИФНС России по г. Петрозаводску принято решение об отказе в осуществлении возврата налога (сбора, пени, штрафа) налогоплательщику ФИО по заявлению от 04.04.2016 г. № Б/Н Налог на доходы физ. лиц с доходов, источником которых является налог. Агент, за исключением доходов, на сумму 34541.00 руб. Тридцать четыре тысячи пятьсот сорок один рубль 00 копеек.

Причина отказа: Заявление подано по истечении 3-х лет со дня уплаты налога, п.7 ст.78 НК

Ваше заявление от 01.04.2016 г. о возврате НДФЛ по декларации за 2007 год в сумме 34541.00 рублей оставлено без исполнения. Вы имеете право обратиться в суд за восстановлением пропущенного срока возврата в порядке, установленном ст.139 НК РФ, либо представить заявление о списании суммы в доход бюджета.

Заместитель начальника инспекции.

Советник государственной гражданской службы Российской

Федерации 1 класса Ф.И.О.

Пояснение. По моей налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2007 г. согласно расчёта итоговая сумма налога к возврату по всем видам доходов составила 34541.00 руб. Данная сумма сейчас числится за ИФНС России по г. Петрозаводску в качестве переплаты по налогам. О факте задолженности со стороны ИФНС России по г. Петрозаводску в мою пользу, я узнал после регистрации в личном кабинете ИФНС России по г. Петрозаводску 17.03.2016 г. Должным образом о наличии переплаты по налогу на доходы физических лиц ИФНС России по г. Петрозаводску меня не уведомила с момента возникновения данной переплаты.

Вопрос. Какая судебная практика при обращении в городской суд за восстановлением пропущенного срока возврата в порядке, установленном ст.139 НК РФ. Есть ли смысл писать исковое заявление о восстановлении пропущенного срока с дальнейшей возможностью возврата переплаты по НДФЛ.

Юрист #5013633
Юрист г. Москва
04.10.2016, 20:37

Ответ на вопрос некороткий. Пишите в чат

Вам помог ответ?ДаНет
02.09.2016, 19:59
• г. Саратов

Моя ли это обязанность? Почему не спрашивают с моего прежнего работодателя?

В июле 2015 года я был уволен по сокращению штатов из государственной организации. После увольнения мною было получено выходное пособие, а также выплаты на период трудоустройства. В сентябре 2016 года мной из районной ИФНС было получено заказное письмо-требование о предоставлении мной в ИФНС налоговой декларации на доход физических лиц, а также справок 2 НДФЛ и 3 НДФЛ в связи с полученным вышеуказанным доходом и неудержанием суммы налога, либо уплатить налог, мотивируя это тем, что организация в которой я работал не предоставила никаких сведений на предмет налоговых вычетов с этих сумм. Основание - п.п.4, п.1, ст.228 НК РФ. В противном случае предусмотрена налоговая ответственность. Документы нужно предоставить до 04.05.2016 г., а письмо датировано сентябрём.

Вопрос: Правомерны ли требования ИФНС? Моя ли это обязанность? Почему не спрашивают с моего прежнего работодателя? Предоставлять ли документы? Тем более,. что такие компенсационные выплаты налогом не облагаются.

Благодарю.

Юрист г. Казань
02.09.2016, 20:06

Нет не правомерно, работодатель налоговый агент и по закону должен был удержать и уплатить эту сумму налога.

Вам помог ответ?ДаНет
20.06.2016, 11:03
• г. Абакан

Какой налог заплатить за продажу автомобиля?

3 декабря 2014 года купила автомобиль Toyota Allion за 450 т.р., а 21.05.2015 года продала за 300 т.р. Налоговая прислала письмо, сообщение предоставить декларацию по налогу на доходы физических лиц. Какой налог заплатить за продажу автомобиля? Как рассчитать?

Юрист г. Белорецк
20.06.2016, 11:04

налога не будет--но нужно сдать декларацию,предоставив копии подтверждающих документов--но придется платить штраф 1000 ру.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Бакал
20.06.2016, 11:05

Здравствуйте! Если предоставите договор купли-продажи, что купили за 450 000р., то НДФЛ с продажи не платится. В этом случае подается нулевая декларация. Кроме того, штраф 1 000р. за то, что не предоставили ее до 30 апреля.

Вам помог ответ?ДаНет
12.05.2016, 13:22
• г. Ижевск

Письмо на возврат в налоговую.

Муж подавал в налоговую на возврат 13% по ипотеке и пришло такое письмо:

Требования 6308 по представлени пояснений.

Наименование налоговой декларации в соответствии со статьей 88 налогового кодекса РФ сообщает, что в ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) номер корректировки о представленной Вами за год 2015 года, в которой выявлены ошибки и\или противоречия между сведениями, содержащими в документах, либо не соответствие сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, некорректное заполнение декларации в связи с неотражением стандартных вычетов на детей, в листе Д 1 отражением суммы имущественного налогового вычета, предоставленной налоговым агентом. Сумма ИНВ завышена (не учтена сумма мат. капитала)

Что это значит? Какие документы еще нужно предоставить?

Юрист г. Новосибирск
12.05.2016, 13:27

Супруг должен указать стандартные вычеты на детей в декларации, указать сумму без учета материнского капитала, и также отразить в декларации вычет который использовали у работодателя. вам нужно уточненную декларацию 3 НДФЛ предоставлять.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Санкт-Петербург
12.05.2016, 13:29

Добрый день, Венера Сергеевна!

Вероятно Вы при заполнении налоговой декларации указали сумму вычета с учетом средств мат. капитала, что является не правомерным. Вы не можете получить налоговый вычет с мат. капитала, поскольку эти денежные средства были потрачены не Вами, а государством. Заполните декларацию заново, не учитывайте средства мат. капитала на приобретении жилья, а только те, которые являлись Вашими собственными.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Ижевск
12.05.2016, 13:31

Здравствуйте! Вам необходимо отразить в декларации стандартный налоговый вычет,предоставленный работодатель,вычет указан в справке 2-НДФЛ.При расчете имущественного налогового вычета Вы не учли средства материнского капитала,использованные на оплату покупки,ее необходимо вычесть из суммы затрат на покупку.

Вам помог ответ?ДаНет
28.04.2016, 10:40
• г. Сургут

Скажите не нарушает ли ИФНС сроки и куда и как обращаться если все таки они нарушают закон.

29.01.2016 мной была представлена в Инспекцию налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3 – НДФЛ за 2015 год в связи с получением имущественного налогового вычета. Дата окончания камеральной налоговой проверки 29.02.2016.

10.03.2016 Инспекцией было принято решение о возврате излишне уплаченной суммы налога на доходы физических лиц

В связи с техническими причинами денежные средства не поступили на расчетный счет.

22.04.2016 Инспекцией было принято повторное решение о возврате излишне уплаченной суммы налога на доходы физических лиц

Сегодня 28.04.2016 и денег на счету нет.

Скажите не нарушает ли ИФНС сроки и куда и как обращаться если все таки они нарушают закон.

Заранее спасибо!

Юрист г. Ярославль
28.04.2016, 11:03

в течение 1 месяца должны были выплатить со дня принятия решения

или у них идет допроверка, либо чья-то халатность

обратитесь с жалобой к руководству инспекции

Вам помог ответ?ДаНет
27.04.2016, 05:46
• г. Клинцы

Недавно пришло письмо цитирую полностью: В связи с имеющимися у налоговой инспекции сведениями от налогового агента

Моя мама являлась ИП, она сдала документы в этом году, налоги оплачивала своевременно за всё время предпринимательской деятельности. Недавно пришло письмо цитирую полностью: В связи с имеющимися у налоговой инспекции сведениями от налогового агента

(списание Банком суммы просроченной задолженности по кредитному договору, просроченной задолженности по кредитной карте, по иным доходам с которых не удержан налог на доходы физически), представленными в соответствии с п.5 ст.226 Налогового кодекса Российской Федерации, о сумме дохода, полученного Вами в 2015 году, информируем.

Возникновение налогооблагаемого дохода накладывают на Вас обязательства по предоставлению налоговой декларации и уплате налога на доходы физических лиц в соответствии со статьями 228 и 229 НК РФ. Если налоговая по своим меркам считает что кредит это доход, как доказать обратное и не платить налог.

Юрист г. Ижевск
27.04.2016, 05:55

Здравствуйте! При неоплате кредита и списании задолженности,Ваша мама поимела матенриальную выгоду,декларацию обязана предоставить,налог оплатить.

Вам помог ответ?ДаНет
25.04.2016, 21:21
• г. Клинцы

Объясните при чём здесь налоговая?

Моя мама являлась ИП, она сдала документы в этом году, налоги оплачивала своевременно за всё время предпринимательской деятельности. Недавно пришло письмо цитирую полностью: В связи с имеющимися у налоговой инспекции сведениями от налогового агента

(списание Банком суммы просроченной задолженности по кредитному договору, просроченной задолженности по кредитной карте, по иным доходам с которых не удержан налог на доходы физически), представленными в соответствии с п.5 ст.226 Налогового кодекса Российской Федерации, о сумме дохода, полученного Вами в 2015 году, информируем.

Возникновение налогооблагаемого дохода накладывают на Вас обязательства по предоставлению налоговой декларации и уплате налога на доходы физических лиц в соответствии со статьями 228 и 229 НК РФ. Объясните при чём здесь налоговая?

Юрист г. Санкт-Петербург
25.04.2016, 22:09

Кредит - доход по мнению налоговой.

Вам помог ответ?ДаНет
03.03.2016, 13:16
• г. Оренбург

Можно ли применять ЕНВД в отношении деятельности по перевозке грузов?

Налоговая прислала письмо: Вами не представлены сведения о доходах физических лиц (справки по форме №2 НДФЛ), при этом в декларации по ЕНВД отражаетеОказание автотранспортных услуг по перевозке грузов по строке количество автотранспортных средств более 1 ед. Имеем 2 единицы авто. Как более грамотно ответить, что мы не имели наемных рабочих, чтобы у налоговой не было к нам вопросов. Спасибо.

Юрист г. Ижевск
03.03.2016, 13:19

Здравствуйте! Пишите,что вторая единица транспорта используется на время ремонта,ТО,или сдается в аренду другому ИП.

Вам помог ответ?ДаНет
29.01.2016, 08:24
• г. Троицк

Если я заполню декларацию, таким образом признаю, что получил доход, но если долг не списан, то как он может считаться доходом?

У меня есть задолженность перед сбербанком по ипотечному кредиту. В прошлом году банк ненадлежащим образом (отправил мне письмо по адресу, на котором я давно не проживаю и не прописан) известил меня о том, что мой долг признан безнадежным и списан с баланса, в связи с чем у меня возникает задолженность по уплате налога на доходы физических лиц. Причем в письме банк уведомляет меня, что списание задолженности не означает её аннулирования и прекращения моих обязанностей по её погашению. Теперь меня настоятельно приглашает налоговая инспекция и настаивает, чтобы я заполнил декларацию на этот счет. В противном случае грозят выездной проверкой, хотя я - физическое лицо. Что на эту тему говорит российская практика, есть ли вариант отсудиться от наездов налоговой, и ещё ,недавно я слышал по телевизору в новостях, что рассматривается закон о том, чтобы отменить налогообложение лиц, которые не смогли вернуть кредит, потому что просто не смогли. Сам я был предпринимателем, но в ту пору разорился и обанкротился, поэтому оплачивать налог просто нет денег. Если я заполню декларацию, таким образом признаю, что получил доход, но если долг не списан, то как он может считаться доходом?

Юрист г. Белорецк
29.01.2016, 08:40

Если списали долг, значит вы СБ ничего не должны, но придется платить 13%НДФЛ в налоговую.Просите рассрочку.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Междуреченск
29.01.2016, 08:42

Если вы являетесь банкротом как физ.лицо, то у вас есть решение суда, которое вы можете предъявить в налоговую.

Вам помог ответ?ДаНет
24.08.2015, 19:11
• г. Самара

Что это значит? Если никакие деньги мне не перечисляли.?

Я купила земельный участок с домом в 2013 г. у мамы. Взяла ипотеку. Подала в налоговую инспекцию налоговую декларацию на возврат из бюджета. Налоговая мне отказала в перечислении денежных средств, т.к являемся близкими родственниками и написали в письме что необходимо доначислить по лицевому счету сумму налога на доходы физических лиц за 2013 год как неправомерно заявленную к возврату из бюджета. Что это значит? Если никакие деньги мне не перечисляли.?

Юрист #1432920
Юрист г. Ростов-на-Дону
24.08.2015, 19:31

Они ошиблись, не надо доначислять.

Вам помог ответ?ДаНет
22.08.2015, 01:34
• г. Пенза

Р.) могу ли я воспользоваться имущественым налоговым вычетом спустя больше года (сейчас официально не работаю и вообще нищета...)

У меня вопрос такой, как мне поступить с уведомлением из налоговой ниже представленной. Опишу ситуацию: я купил машину (по документам сейчас и далее) за 50 т. р. в янв.2011 г. продал за 95 и снята с учёта ноябрь 2013 г. т.е типа срок владения машиной менее 3 х лет. Вчера 21.08.15.я увидел уведомление, а я и понятий по всяким налогам вообще не имею..., что мне делать с этим? Я понял, что попал на налог и какой-то штраф (хотя я наоборот в убытке т.к. машину купил, ранее, (документально не могу подтвердить) за 115 т. р., а продал, позднее, за 95 т. р.) могу ли я воспользоваться имущественым налоговым вычетом спустя больше года (сейчас официально не работаю и вообще нищета...) на авто и не платить штрафы (какие они по размерам я не знаю) законно!?

УВЕДОМЛЕНИЕ №2445 от 26.05.2014 о непредставлении налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3–НДФЛ).

В соответствии со статьями 228 и 229 Налогового кодекса Российской Федерации Вы обязаны были представить налоговую декларацию за 2013 год не позднее 30 апреля 2014 года в связи с прекращением права собственности (владения, пользования).

Объект (наименование, номер, адрес): СУЗУКИ-WAGON-R-1.2,СУЗУКИ-WАGОN-R-1.2,

РОССИЯ, Пенза.

Дата регистрации права: 11.02.2011

Дата прек.

До настоящего времени указанная обязанность Вами не исполнена. Ответственность за непредставление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц предусмотрена статьей 119 Налогового кодекса Российской Федерации.

Налоговая декларация должна быть направлена Вами в ИФНС по месту жительства.

Налоговый орган Межрайонная ИФНС России №3 по Пензенской области код 5809

Ф.И.О. налогоплательщика Максим.

Юрист г. Ижевск
22.08.2015, 13:06

Здравствуйте! Да,можете воспользоваться вычетом согласно ст.220 НК РФ.

Вам помог ответ?ДаНет
20.08.2015, 19:52
• г. Пенза

Вопрос: Имеет ли смысл оспаривать решение налогового органа в судебном порядке?

В 2013 году мной с мужем была приобретена квартира за 2 400 000 руб. в кредит. Кредит был погашен за счет средств материнского капитала после рождения второго ребенка. Одним из условий получения материнского капитала было обязательство выделения долей каждому члену семьи. Мы это обязательство выполнили договором дарения долей детям (по 4/10 доли у нас с мужем и по 1/10 у 2 детей). В 2014 году мы продаем квартиру за 3 400 0000 руб. по одному договору купли-продажи. И приобретаем другую за 1 200 000 руб. с аналогичным распределением долей. В поданных декларациях 3-НДФЛ отражаем расходы в размере 2 640 000 руб. на покупку и ремонт проданной квартиры. При расчете налоговой базы родителей налоговый орган учитывает эти расходы, а при расчете налоговой базы детей нет. По результатам камеральной проверки налоговым органом установлена неуплата налога нашими детьми в размере около 15 000 руб. по каждому ребенку.

Дети, не имея собственных доходов, получили от нас родителей доли в квартире в целях выполнения обязательства по программе материнского капитала. Налоговая объясняет данную ситуацию тем, что право собственности у детей возникло в порядке дарения от родителей, соответственно расходы учитываться не могут. Получается мы с мужем, фактически израсходовав свои денежные средства на приобретение и ремонт квартиры, выделив доли своим несовершеннолетним детям, поставлены в худшее положение по сравнению с родителями, которые приобрели жилое помещение в общую долевую собственность со своими детьми. Но в обоих случаях родители, имея налогооблагаемый доход, несут расходы на приобретение объектов недвижимого имущества, собственниками которого становятся их дети, что должно влечь и одинаковые правовые последствия, а именно возникновение права на имущественный вычет по налогу на доходы физических лиц.

Вопрос: Имеет ли смысл оспаривать решение налогового органа в судебном порядке?

Юрист г. Ижевск
20.08.2015, 20:01

Здравствуйте! Нет смысла.Налоговая права.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Новосибирск
20.08.2015, 20:01

Здравствуйте! Нет не имеет смысла оспаривать решение налогового органа.

Вам помог ответ?ДаНет
03.07.2015, 04:56
• г. Черемхово

Декларация енвд грузоперевозки

Я ИП вид деятельности грузоперевозки отчёт по декларации ЕНВД своих 5 машин, но их не хватает могу ли я взять ещё 10 машин у других физических лиц, нужно ли мне заключать с ними договор (если да то какой?) будет ли проверять налоговая их или меня.

Юрист г. Новосибирск
03.07.2015, 05:27

Можете. Договор заключать нужно, на пример - аренды.

Вам помог ответ?ДаНет
30.11.2014, 14:25
• г. Павлово

Что мне делать? Что за налог и почему я должен платит?

Пришло письмо:

Межрайонная ИФНС России № 7 по Нижегородской обл. сообщает, что ОСАО Ресо-гарантия, как налоговый агент, представил справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год на физический лиц с указанием суммы полученного дохода, а также суммы исчисленного, но не удержанного налога. Налоговая инспекция направила вам уведомление о необходимости сдачи декларации по форме 3-НДФЛ за 2013 год и уплате налога.

Ранее я судился с Ресо-гарантия по причине страховому случаю, мало заплатили и я подавал на них в суд.

Что мне делать? Что за налог и почему я должен платит?

Юрист г. Пермь
30.11.2014, 14:26

декларацию нужно подать и уплатить налог с выплаченных сумм

Вам помог ответ?ДаНет
28.10.2014, 15:50
• г. Славгород

А ТЕПЕРЬ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА потребовала от меня справку 3-Ндфл а затем уплатить ...

ТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ \БУХГАЛТЕР ИЛИ РАБОТНИК., ЕСЛИ НЕПРАВИЛЬНО УДЕРЖИВАЛСЯ НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С ЗАРПЛАТЫ. А ТЕПЕРЬ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА потребовала от меня справку 3-Ндфл а затем уплатить налог и ПРЕДЪ ЯВИЛА мне штраф 1000 за несвоевременную подачу декларации р?чТО ДЕЛАТЬ?

Юрист г. Вольск
28.10.2014, 15:53

ответственность несет бухгалтер, поскольку это его должностные обязанности

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Новосибирск
28.10.2014, 15:55

В данном случае вам нужно обжаловать решение налоге о взимании штрафа. Обращайтесь в суд. Это обязанность налогового агента - работодателя правильно начислять налог и штраф должны платить они.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист #2486955
Юрист г. Санкт-Петербург
28.10.2014, 15:56

Может быть вы помимо зарплаты получили еще какой нибудь доход? Например, от продажи имущества (машины, квартиры и д.т.)...

Вам помог ответ?ДаНет

Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение