Налогоплательщик имеет право / Административное право - 236 советов адвокатов и юристов
У меня такая ситуация: проживаю в Краснодаре (временная прописка есть) хочу получить соцконтракт так же в Краснодаре. Так же есть постоянная регистрация в Ставропольском крае (в доме родителей) В соц защите мне сказали, что будет отказ по той причине, что в моей справке о постановке на учет как налогоплательщика указан Ставропольский край, а не Краснодарский. И вот у меня вопрос, имеют ли они право отказать мне только по этой причине? Я читала приказ 24 года, и таких вариантов на отказ нет. Консультировалась с девушкой которая пишет бизнес-планы, и она подтвердила, что в прошлые года была такая причина, сейчас все поменялась и человек в такой ситуации имеет полное право на получение выплаты. Вот хочу теперь узнать у специалиста, который 100% знает все законы
Меня зовут Ксения такая проблема АО ФПК РЖД оказали материальную помощь моей дочери на Сберегательный счёт к которому я не имею права без разрешения органов опеки за то что её отец погиб на СВО и эта сумма стоит в личном кабинете налогоплательщика как моя зарплата, куда можно обратиться чтобы доказать что эта сумма не является моим доходом
Налогоплательщику, его супругу (супруге), его детям (в том числе усыновленным), не достигшим возраста 18 лет, его родителям (если налогоплательщик является лицом, не достигшим возраста, указанного в абзаце втором настоящего пункта) на дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданное жилое помещение или долю в праве собственности на жилое помещение не принадлежит в совокупности более 50 процентов в праве собственности на иное жилое помещение с общей площадью, превышающей общую площадь в приобретенном жилом помещении, независимо от размера приобретаемой доли налогоплательщика в соответствующем праве собственности. ПОЖАЛУЙСТА РАЗЪЯСНИТЕ, дети на момент продажи имели доли в доме от общей площади 50,4 кв.м, их доля составила 23 м.кв, дом разделен по суду. У каждого свой вход.
Пенсионный фонд отказывается принимать справку о сумме начисленных страховых взносов за 2023 год для начисления пенсии по возрасту, требует письмо по почте. Электронное письмо имеет исходящий номер и электронную подпись. Исполнитель, составлявший справку, отказывается отсылать по почте, т.к. предприятие является крупным налогоплательщиком (РЖД) и имеет право электронного документооборота, смета для ответов по почте не заложена. Правомерны ли действия Пенсионного фонда, имеют ли они право не принимать официальные ответы от работодателя в электронном виде?
Налоговая служба утверждает, что загружала налоговые уведомления в личный кабинет налогоплательщика. Как такое возможно, если налогоплательщик ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НЕ ОТКРЫВАЛ?. С 2018 г.человек имеет статус инвалида второй группы, не знал, что имеет право на льготу по оплате налогов. Может ли он сейчас обратиться в ФНС с заявлением об освобождении от уплаты налогов за 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023 годы? Спасибо огромное всем, кто ответит! Я - волонтер. Пытаюсь помочь нуждающнмуся в оказании помощи...
Налоговая вернула юрлицу на ЕНС сумму налога, признанного судом излишне взысканным. Впоследствии вышестоящий налоговый орган признал действия налоговой по возврату данной суммы налога, основанной на судебном решении, неправомерными в связи с нарушением сроков и порядка осуществления процедур по рассмотрению документов налогоплательщика. Имеет ли право налоговый орган списать данные средства ЕНС по указанию вышестоящего органа, если их возврат произведен самим налоговым органом c нарушением административных процедур и их сроков? Какой правовой нормой закреплена собственность налогоплательщика на средства ЕНС?
Купили квартиру в ипотеку в 2012 году, жена получила имущественный вычет на эту квартиру, я написал заявление на получение супругой 100% вычета, так как не работал в то время, сейчас официально работаю, могу ли я получить вычет за уплаченные проценты по ипотеке?
Возник вопрос при оформлении земельного участка относящемуся к дому. Дом на две семьи, по документам считается как квартира. Мы хотели оформить эту квартиру как блок, отдельную застройку, что бы не зависеть от соседей. Сделав выписку на землю, оказалось что эта земля, на которой построен дом принадлежит умершему соседу, на основании списка налогоплательщиков от 1996 года. Получается что мы не имеем права на эту землю, но дом то построен на двоих, и эта квартира на нас оформлена. Подскажите пожалуйста, что мы можем сделать в данной ситуации?
Всегда беру справку для налоговой в клиниках за себя и за мужа. Сегодня столкнулась с такой ситуацией: звоню в клинику, прошу заказать справку для налоговой, пациент - муж, налогоплательщик - я. Администратор сообщает, что забрать справку может только САМ ПАЦИЕНТ, т.к. в его согласии на обработку персональных д данных я не указана, как лицо, которое может его представлять.
Вопрос: насколько это законно? Просьба указать ссылки на закон.
P. S. Слышала, что в новом письме Минздрава вроде бы с 23-го года любой близкий родственник даже информацию о болезни и лечении теперь имеет право запросить, если пациент не написал соответствующий отказ от предоставления данной информации.
Также имеется доверенность на представление мужа в различных организациях, заверенная работодателем. В суд могу обращаться от имени мужа, а справку забрать - нет...
Налоговая согласно п.3 и п.5. ст. 79 НК РФ осуществила возврат юрлицу излишне взысканного налога с начислением процентов на ЕНС. В дальнейшем налоговая списала с ЕНС часть денежных средств в виде процентов, как ошибочный платеж.
Имеет ли права налоговый орган списывать денежные средства с ЕНС налогоплательшика юрлица во внесудебном порядке на основании признания налоговым органом этих денежных средств ошибочно зачисленными? Какой нормой регулируется признание налоговой платежа на ЕНС ошибочным и его внесудебное списание?
Могу ли я не платить налог с продажи квартиры, исходя из дословной трактовки закона, если двое детей имеется только у моего супруга, но не у меня? В скобках (или) освобождает меня от права иметь двоих детей для освобождения от налога с продажи квартиры (простите за тавтологию)? Может быть у вас, уважаемые юристы, есть разъяснения МинФина по этому поводу? Дословная выдержка из НК РФ: "налогоплательщик и (или) его супруг (супруга) являются родителями (усыновителями) не менее двух детей..."
Имею ли я (как физическое лицо) право не дать ИНН, СНИЛС, копию паспорта для заключения договора на поставку коммунальных услуг? Зная при этом, что: 1. СНИЛС является личным пенсионным счетом. Его надо предъявлять при трудоустройстве. Выдается только физическим лицам.
2.ИНН – это номер налогоплательщика. Выдается как физическим, так и юридическим лицам. 3. Паспорт при поступлении на работу.? Коммунальное предприятие не берет меня на работу, а это говорит о том, что Снилс не нужен, так как в пенсионный фонд данные не будут передаваться, ИНН так же не нужен - в ФНС данные не будут передаваться. Паспорт могу показать для того, что бы подтвердить права владения недвижимостью. Получается что требовать коммунальщики имеют право только копию документа на право собственности? Так почему и на каком основании требуют паспорт, снилс и инн, если есть у меня лишь расходы?
Продали два земельных участка с домиками, два договора, я титульный владелец, супруга участник совместной собственности. Имущественный вычет при исчислении налоговой базы делится на участников совместной собственности в равных долях-это правило применяется при одном договоре купли продажи (так прописано на сайте налог. Ру).Супругу налоговая игнорирует в нашем случае, она не собственник, не налогоплательщик и не имеет право на вычет. Участником совместной собственности супруг становится при регистрации брака при законном режиме имущества, о чем налоговую уведомили, свидетельство о браке предоставили. Реакции нет, что делать?
В личном кабинете налогоплательщика указано, что я за 2022 году могу получить налоговый вычет при покупке недвижимости в сумме 135 000. В прошлом году оформлял вычет за 2021 год и мне одобрили 143 000. В ответе от налоговой сказано: "Отсутствует положительное сальдо на едином налоговом счете для исполнения заявления о распоряжении путем зачета (возврата). Что это за сальдо такое и имею ли я право получить вычет. Супруга, с которой у нас собственность 50/50 ранее получила свой вычет в полном объеме
Получила возмещение за снос квартиры в октябре 2022 года. В администрации города сказали словесно, что налог на эту сумму платить не надо. Здесь мне ответили юристы, что надо. Читала законы. И получается что доход облагается, НО «Вместе с тем в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса при определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере выкупной стоимости земельного участка и (или) расположенного на нем иного объекта недвижимого имущества, полученной налогоплательщиком в денежной или натуральной форме, в случае изъятия указанного имущества для государственных или муниципальных нужд» получается что налог платить не надо по итогу? Что нужно мне сделать, пойти в налоговую, декларацию? В апреле вроде надо декларацию? . Я никогда не подавала. Подскажите как действовать. Спасибо
Получила возмещение за снос квартиры в октябре 2022 года. В администрации сказали словесно, что налог на эту сумму платить не надо. Здесь мне ответили, что надо. Читала законы. И получается что доход облагается, НО «Вместе с тем в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса при определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере выкупной стоимости земельного участка и (или) расположенного на нем иного объекта недвижимого имущества, полученной налогоплательщиком в денежной или натуральной форме, в случае изъятия указанного имущества для государственных или муниципальных нужд» получается что налог платить не надо по итогу? Что нужно мне сделать, пойти в налоговую, декларацию? В апреле вроде надодекларацию. Я никогда н 5 подавала. Подскажите как действовать. Спасибо
Куплена квартира в июне 2017 года по ДДУ, регистрация права собственности 01.12.2017 г. Продана 02.08.2022 г. Другой собственности на момент продажи нет было.
Новая собственность оформлена 12.09.2022 г.
Попадаем ли мы под 3 года (чтобы не платить налог) по этой формулировке из сайта налоговой "Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества в целях освобождения от налогообложения доходов от его продажи составляет 3 года в следующих случаях: "в собственности налогоплательщика (включая совместную собственность супругов) на дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданный объект недвижимого имущества не находится иного жилого помещения"?
На сегодня имеем два ребенка.
Собственность общая совместная.
В личном кабинете налогоплательщика, появилось начисление и пени датированое 2014 годом по транспортному налогу. Имею право не платить?
Объясните, почему в ФЗ 232 ст.45.1 слово ДОбРОВОЛЬНО не является ключевым? В том трактовании в каком преподносят этот закон юристы, нужно было по другому формулировать этот закон. К примеру-в целях избежания большой финансовой нагрузки для уплаты налога, налогоплательщик имеет право самостоятельно планировать сроки и суммы погашения налоговых платежей. Или типа того. Считаю что слово ДОБРОВОЛЬНО как раз имеет ключевое значение! А то, у нас и счета за комуслуги происходят в добровольном порядке. А начинаешь разбираться, кругом сплошные махинации с трактованием закона.
С декабря 2020 г. являюсь пенсионером МВД. В январе 2021 г. через личный кабинет налогоплательщика подал заявление на освобождение от уплаты налога на имущество физического лица. В октябре 2022 г. мне пришло налоговое уведомление, в соответствии с которым я должен заплатить налог за квартиру. Выяснилось, что при подаче заявления, я не приложил сканированную копию пенсионного удостоверения. Имею ли я право на освобождение от уплаты налога? Куда обращаться и какие документы должен предъявить?
Я неработающий пенсионер, продал квартиру (не ед.жильё) в декабре 2021 года и купил другую в январе 2022 года, период между сделками 41 день (в том числе из-за новогодних каникул). Имею ли я право на взаимозачет? Как я понимаю, при возникновении обязанности по уплате налога с продажи-я становлюсь налогоплательщиком.
В 2011 году была куплена квартира и с нее получен имущественный вычет в размере 130 тр. В 2015 году была куплена квартира и с 2017 года были поданы декларации на возврат оставшихся 130 тр. Т.е. я не имела право на дополнительный вычет в 130 тр. НО, налоговая проверяла декларации за 2017, 2018, 2019 и 2020 года и возвращала суммы. Теперь налоговая это обнаружила и позвонила с требованием подать уточненные декларации и вернуть суммы. Письменного ответа нет. В связи с этим, есть ли ограничение в 3 года, срок исковой давности? Какие штрафы или пени мне грозят, если например я не верну за 2017 и 2018 год (срок исковой давности)
Уважаемые юристы помогите разобраться в ситуации со страховыми взносами. С 24.02.2014 была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, 17.04.2015 вместо закрытия ип снялась с учета в качестве налогоплательщика енвд, до 24.08.2016 даже и не предполагала о том что числюсь как ип и мне начисляют Налоги. В пенсионный фонд написала обращение с просьбой освободить меня от омс так как с 29.01.2016 осуществляю уход за ребёнком до 1,5 лет. Пришёл ответ с пенсионного, с 29.01.2016-24.08.2016 меня освободили от страховых взносов и дополнительно сообщили о том что на 08.12.2016 у меня имеется задолженность в размере 1810 р, данную сумму я оплатила. Так вот спустя 6 лет пенсионный фонд выставляет мне счёт на оплату задолженности по страховым взносам за 2015,2016 года, имеют ли право если в письме от пенсионного фонда на обращение была указана сумма 1810 р? Заранее огромное спасибо за ответы. И должны ли были списать данные страховые задолженности по амнистии?
Уважаемые юристы помогите разобраться в ситуации со страховыми взносами. С 24.02.2014 была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, 17.04.2015 вместо закрытия ип снялась с учета в качестве налогоплательщика енвд, до 24.08.2016 даже и не предполагала о том что числюсь как ип и мне начисляют Налоги. В пенсионный фонд написала обращение с просьбой освободить меня от омс так как с 29.01.2016 осуществляю уход за ребёнком до 1,5 лет. Пришёл ответ с пенсионного, с 29.01.2016-24.08.2016 меня освободили от страховых взносов и дополнительно сообщили о том что на 08.12.2016 у меня имеется задолженность в размере 1810 р, данную сумму я оплатила. Так вот спустя 6 лет пенсионный фонд выставляет мне счёт на оплату задолженности по страховым взносам за 2015,2016 года, имеют ли право если в письме от пенсионного фонда на обращение была указана сумма 1810 р? Заранее огромное спасибо за ответы.
В декабре 2020 написали заявление о снятии с учёта индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности, а 01.01.2021 зарегистрировался в качестве самозанятого, 10,01,2021 вышел на пенсию. Никакой деятельностью не занимался, никаких отчислений не платил, считаюсь ли я работающим пенсионером? Имею ли право на индексацию пенсии?
Читайте также:
- Имеет ли право на долю
- Имеет ли право жена
- Собственник имеет право
- Имеет ли муж право на квартиру
- Имеют ли право родители
- Имею ли я права на долю в квартире
- Имею ли я право на наследство
- Имеет ли право на наследство
- Имею ли право на пенсию
- Имею ли я право на пенсию
- Имею ли право на отпуск
- Имею ли я право собственности на квартиру
- Сотрудник имеет право
- Имею ли я право отказаться
- Имеет ли право инвалид