Общая система налогообложения / Налоги - 585 советов адвокатов и юристов
Управляющая компания (УК) обслуживает здание торгового центра. Работает на УСН. Являются ли вы ручкой для налогообложения средства полученные от собственников помещений торгового центра на обслуживание и текущий ремонт здания и мест общего пользования этого торгового центра?
Управляющая компания (УК) обслуживает здание торгового центра. Работает на УСН. Являются ли вы ручкой для налогообложения средства полученные от собственников помещений торгового центра на обслуживание и текущий ремонт здания и мест общего пользования этого торгового центра?
Ситуация следующая: рамочный договор на годовое сотрудничество подписали обе стороны. Услуги оказаны (первая услуга в году на малую часть общей суммы договора), т.е. Заказчик планирует еще присылать заявки на выполнение работ. В итоге оказывается, что в договоре прописан НДС. Мы (исполнитель) работаем без НДС (у нас ИП и мы работаем по УСН). Договор заключен по 44 фз. Насколько правомерно сейчас просить заказчика рассмотреть доп. соглашение? Можно ли продолжать принимать заявки от заказчика, пока допсоглашение на рассмотрении? Есть ли выход из этой ситуации с наименьшими финансовыми потерями для нас (Исполнителя), то есть как можно избежать уплаты всех налогов за квартал в случае неподписания допсоглашения? Посоветуйте, пожалуйста, как правильно выйти из ситуации, сохранив сотрудничество и продолжив работать без выплаты НДС.
Сын, предприниматель по общей системе налогообложения получает в дар от матери коммерческую недвижимость (магазин по оптовой продаже стройматериалов) является плательщиком НДС. в расходы при получении в дар магазина как основное средство не стоит и соответственно НДС тоже не уменьшал. Сейчас хочет закрыть ИП и продать магазин. Какие налоги по продаже может ему предъявить налоговая. Как избежать налогообложения
Одно ИП хочет занять другому ИП сумму в размере той, которой ему не хватает на покупку оборудования. Это оборудование производит продукцию которую покупает первый ИП у втрого.
План следующий: Первое ИП занимает деньги второму ИП, второе ип покупает оборудование, после чего ИП договариваться что второе ИП продает первому продукцию с фиксированным ценообразованием по формуле себестоимость продукции +10% при этом 10% идут в счет оплаты долга, после того как долг будет отдан, ценообразование останется фиксированным сумма себестоимости + 10%. Вопрос, как это все оформить что бы избежать рисков того что на протяжении как минимум 5 лет, второе ИП не захочет поменять формулу расчета стоимости, как прописать и зафиксировать себестоимость. Ну и как сделать так, что бы к этому договору не было претензий у налоговой, так как ип на общей системе налогообложения.
Сейчас у меня ИП НПД, если я его закрою, то у меня автоматически станет общая система налогообложения? И какие там условия, нигде не смог найти внятной информации? И какой срок
Ситуация следующая. Был заключен договор цессии, где цедент и должник - юридические лица на общей системе налогообложения, цессионарий - физическое лицо. Цедент ликвидировался после подписания договора цессии, спустя 2 года. Должник об этом не знал. Сейчас цессионарий требует исполнения обязательств должником. Вопрос, собственно, не в том, исполнять обязательства или нет, а в том, какие налоговые последствия имеет для должника ликвидация цедента? Должен ли был должник после ликвидации цедента начислить себе допдоход (неистребованная кредиторская задолженность) и восстановить НДС? В общей логике, я не вижу такой необходимости, ведь для нас, как для должника ничего не изменилось - мы должны цессионарию все ту же сумму. Но бухгалтерия утверждает, что ликвидация должника несет для нас дополнительное начисление налогов. Так ли это?
Спасибо заранее за ответы.
Отец купил магазин, он находиться на ИП общая система налогообложения. ИП Отец не использовал данное имущество в предпринимательской деятельности. Поле покупки данного магазина прошёл месяц и он хочет подарить сыну ИП на УСН 6% для дальнейшей сдачи сыном в аренду. Какие налоги о=платить отец и сын?
Уплачивается ли налог Главой КФХ с проданной земли с/хозназначения находящейся в собственности более 3-х лет и в каком размере. Крестьянское хозяйство применяет систему налогообложения ЕСХН. Если выручка от продажи земли входит входит в общую сумму выручки % выручки с/хозяйства составит ниже 70% и хозяйство теряет право на применение ЕСХН, то с какого периода утрачивается это право. Сделка прошла в октябре 2023 года-
Если инвалид 2 группы открывает свое ИП на УСН 6%, то его пенсия по инвалидности уменьшится? ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ БУДУТ ИЛИ НЕТ? А фиксированные страховые взносы и налог УСН он должен платить в общем порядке?
С 1966-1968 гг служба в рядах Советской Армии. Потом работа на производстве. Непрерывный стаж. С 1994-1998 гг был на общей системе налогообложения в Украине. Проживаю в ДНР. С 1998-2011 гг На едином налоге. Сейчас в ДНР. На производстве средний заработок 200 руб. На какой стаж и размер пенсии в ДНР могу расчитывать?.
Платиться ли налог СНТ с членских взносов садоводов, поступившие на расчетный счет СНТ при упроченной системе налогообложения. Платиться ли налог на прибыль с членских взносов, при общем режиме налогообложения. Если поступившие взносы расценивать как товарооборот СНТ
Скажите пожалуйста, облагаются ли членские взносы СНТ, поступившие с расчетный счет СНТ, налогом на товарооборот при упрощенной системе налогообложения. Или налог на прибыль, при общем режиме налогообложения? 8 (916) 9272717 Светлана
Как продолжить бизнес в следующей ситуации: Мать и сын, оба ИП, проходят (пока относительно спокойно) у СЭБ по делу о дроблении бизнеса с целью получения необоснованной налоговой выгоды работая на УСН (общий оборот двух ИП 250 млн) . Судя по прогнозам, в скором времени придётся идти на банкротство (предполагаемый штраф превышает возможности выплаты) . Существует ли легитимный способ сохранить трудовую деятельность, тк бизнес сам по себе хорошо организован (сбыт, отношения с поставщиками и тд) . Разумно ли открыть ООО на жену сына и перевести всю деятельность туда? Может ли это в дальнейшем как то негативно расценено судом? Или ещё какой либо вариант?
Можно ли оштрафовать налогоплательщика по ст. 119 НК РФ за непредставление деклараций по НДС и НДФЛ за те периоды, с которых его перевели на общую систему налогообложения по итогам выездной?
Можно ли при обжаловании решения (АПК, упрощенка) в апелляционном суде, в силу не направления всех юр. значимых сообщений (включая суд. корреспонденцию) по адресу ответчика, попробовать попросить суд рассмотреть дело в качестве суда 1 инстанции по общему правилу искового производства. Это делается потому, что у нас есть доказательства, которые мы не могли приобщить к материалами дела т.к. не были уведомлены о деле в суде, восстановили сроки и обжалуем упрощенку в апелляции, но в силу ч.2 ст. 272.1 АПК РФ, приобщить новые документы к материалам дела в апелляции невозможно.
Я ИП. Меня приглашают работать ⁸инструктором лфк в медцентре. Имею 2 мед. образования-высшее и среднее. Имею сертификат врача лфк. Могу ли я, работая в медцентре, заключить договор оказания услуг как ИП, а не как наемный работник? Или мне нужна лицензия, чтобы арендовать там кабинет? Может как ИП фитнес тренер мне договор оказания услуг заключить возможно?
В общем не хочу я платить налоги как наемный работник, а хочу платить усн 6%. Взносы я уже плачу 45 тыс. как И П за себя. Веду и другую предпринимательскую деятельность. Подскажите пожалуйста, есть ли законные способы работая инструктором лфк платить налог по усн?
Я являюсь ИП на УСН, у меня возникли финансовые трудности и мне нужно некоторое время (не больше месяца) устроиться на подработку. Но чтобы работать там, где я хочу, нужна самозанятость. Так вот вопрос, если я стану самозанятым, не закрывая ип, а затем в течении месяца откажусь от этого статуса, сохраню ли я УСН, или меня переведут на общее налогообложение?
Вопрос по универсальному пособию.
Супруг УСН (доходы), в КУДиР отображены толко расходы по налогам и все, кроме КУДиР другие документы о расходах принять отказываются, уже пробывала обжаловать. Мне консультант по пособиям посоветовала заполнить книгу (на основанию актов сверки о расходах, там расхода на 767 тысяч) и отнести ее.Не будет ли это являться предоставлением ложных документов (так как для налоговой другая книга лежит) В общем не будет ли за это ответственности?
Разъясните, пожалуйста. Волнует переход на пантеон с усн (торговля): если зона примерочных находится в отдельном зале - она тоже относится к площади торгового зала? И при переходе на патент с усн, если мне не нужен второй зал, но у него общий вход с первым, я могу его не включать в площадь, если в нем не будет кассы, товаров, если мы переделаем его в подсобное, поставим дверь или что-то такое? Помещение для нас большое, у хозяйки там были примерочные, сейчас мы тоже ими пользуемся (снимаем торговую площадь в отдельно стоящем здании) . Но в Реале площади нам много.
У меня есть ип усн 6 % работаю в маркетплейсе я хочу оформить лицензию машину под такси и сдать в аренду,, у меня такой вопрос я буду отдельно оплачивать страховые взносы или будет общая стоимость 45 842 в год?
Я ИП, УСН 6%, доход не регулярный, один ребёнок. Бывшая подала на алименты в твёрдой денежной сумме. Как суд (районный) устанавливает размер алиментов в практике в данном случае? Есть какая-то общая тенденция?
Я ИП, очень много налога плачу УСН 6%, расходов больше чем дохода, слышала про патентное налогообложение. Я занимаюсь распиловкой круглого леса. Можно ли мне сделать патент? У меня техника старая очень много денег на ремонт. (Доход минус расход не получится оформить так как каждый расход нужно подтвердить документом, просто чеком сказали не подходит, а такой документ не в каждом магазине возьмешь). В общем кто вкурсе про патентное налогообложение можно ли и выгодно ли его оформить?
Являюсь Индивидуальным предпринимателем, плачу налоги по общей системе налогообложения: НДС 20% и НДФЛ 13%. В 2021 году открыл дополнительный вид деятельности, планировал его по упрощенной системе налогообложения: НДФЛ 6%. Декларацию бухгалтер подал по УСН 6%. Однако, как выяснилось позже заявление в начале года он не подал о переходе данного вида деятельности на УСН. Теперь налоговая инспекция предлагает заплатить мне и НДС 20% и НДФЛ 13%. Можно ли все-таки, как-то, законным путем, заплатить налоги по УСН (НДФЛ 6% , Без НДС), или без вариантов?
Будучи в статусе самозанятого (с 01.07.), открыла ИП (08.07.), и подала заявление на УСН (11.07). А в личном кабинете в приложении налоговой было написано, что моя система налогообложения НПД. Когда я позвонила на горячую линию, уточнить, мне ответили, что я должна сняться с учета замозанятого и меня проведут на УСН, но при этом ни слова не сказав, что в течении года это сделать нельзя. А я по данной мне консультации, закрываю самозанятого (12.07.) и в итоге мне отказывают в УСН и переводят на общее налогообложение, так как я добровольно отказалась от НПД. А в этот период у меня уже были поступления на ИП, и за этот доход я должна заплатить и НДС 20% и НДФЛ 13%. Как мне доказать, что это ошибка из-за неправильной консультации работника налоговой? И не платить такой огромный налог? Спасибо.
Читайте также:
- Системы налогообложения усн
- Упрощенка
- Упрощенная система налогообложения
- Налогообложение упрощенка
- Система налогообложения предпринимателей
- Как узнать систему налогообложения ип
- Усн налогообложение для ип
- Упрощенная система налогообложения усн для ип
- УСН для ИП
- Налогообложение ИП упрощенка
- Ип упрощенная система налогообложения
- Упрощенная система налогообложения налоги
- Упрощенка налоги
- Налоги усн
- Налог усн год