Оплата НДС

Я, как физическое лицо, заключаю авторский договор с ООО для создания аудио-визуального произведения - Видеопрезентации. Компания, вписала в договор пункт об оплате следующую строчку по-поводу налогообложения

3.3. Вознаграждение Автора облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с законодательством РФ. насколько это правомерно и где написано что я, как автор и физическое лицо, должен уплатить НДС со своего гонорара? Также интересует вопрос, какими налогами вообще должен облагаться мой гонорар в этом случае. Спасибо.

Из договора купли-продажи на землю в администрацией "2.6. Покупатель дополнительно оплачивает сумму налога на добавленную стоимость, предъявляемую Продавцом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации."

Вопрос в следующем: "Я кроме указанной рыночной стоимости должен буду дополнительно оплатить НДС в размере 20% при покупке земли ИЛИ данная стоимость уже включает в себя НДС?"

По запросу налоговой были предоставлены документы год назад за 4-ый квартал 2010 года. Ответа не последовало, я была уверена, что документы приняты, вопрос исчерпан. Но сегодня меня снова обязывают уплатить НДС за этот период не принимая во внимание документов переданных в налоговую в прошлом году. Что делать?

Уважаемые юристы Я гр Казахстана хочу приобрести автомобиль импортного производства в Москве собираемую в приморском крае Тойота Прадо-150

В дилерском салоне она стоит уже с 18% НДС России при ввозе Казахстан я обязан заплатить 12% НДС РК вернут ли мне обратно российский НДС и в какие сроки?

В некоторых салонах мне предлагают оплатить без 18% НДС России, следовательно вопрос, могу ли я пересечь границу беспрепятственно с территории России в Казахстан не имея на руках олаты НДС России?

В данный момент нахожусь в Ираке возвращаюсь через Москву. Как мне быть?

ИП заказал товар (бытовая химия) у поставщика, но через две недели когда подошёл срок оплаты, мы предложили забрать товар обратно, так как отдел не окупил сумму и закрывается. Они согласились, но сказали, что я должен оплатить с заказанной суммы НДС, так как им налоговая НДС не возместит. Должен ли я оплачивать их НДС так как я с НДС не работаю?

Какую пошлину нужно будет заплатить если экспресс почтой будет доставляться слиток золота через границу из за рубежа. По закону покупка золота облагается НДС 18%. В какой момент нужно производить этот платеж?

Какая процедура растаможки?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

3 года назад ООО продало автомобиль физлицу с отстрочкой платежа. Машина была поставлена на учет в гаи на физлицо. Через 8 дней в связи с невнесением оплаты и неподписанием акта приемки-передачи договор купли-продажи был расторгнут по соглашению сторон. С условием что обратная регистрация будет произведена после окончания срока страховки. Автомобиль с баланса при этом не снимался. ООО платило за него транспортный налог и налог на Имущество. Считается ли данная расторгнутая сделка реализацией основных средств предприятия на дату регистрации в ГИБДД. И подлежит ли к уплате НДС от реализации на данную дату.

Есть необходимость заключить договор на создание сайта между юр. лицом и физ. лицом. Я являюсь исполнителем физ. лицо (создал сайт для организации). Как правильно указать в договоре о том что ндс за меня должен оплатить заказчик?

Здравствуйте! Я столкнулась с такой ситуацией: нашла кредит. Мне его, якобы отправили, но, чтобы его получить, необходимо оплатить НДС за перевод денег 900 рублей. Это что за ерунда такая?

Мошенники?

Или правда?

Деньги Вам отпралены. Чек прикреплен. Пожалуйста платите во-время не подводите нас. Так как Вы не можете приехать в Санкт - Петербург Вам нужно будет в течении часа оплатить НДС 1980 рублей на номер сбербанка бухгалтерии

Оплату нужно произвести в любом банкомате с карты на карту (5254 7702 6285 8657) Панина Анастасия Сергеевна) Как оплатите идите в банк, деньги сразу дойдут. После получения денег, Вам нужно будет написать расписку. Чек сохраняйте, чтобы Вы в любой момент могли вернуть свои деньги. По истечению часа займ отменится и Вам придется выплачивать кредит не получив их. Успейте в течении часа оплатить и получить деньги. Как оплатите стойте у банкомата. Деньги сразу дойдут.

Я купил участок за 600 тыс построил дом и теперь пеезжаю в другом город. Оценщик от банка оценил дом в 2.700 а участок в 900 тыс. Дом я продаю человеку по ипотеке за 3500. Буду ли я платить ндс в 13%?

Я обрашаюсь вот по какому вопросу. Мне друзья выслали посылку из за границы с доставкой"от двери до двери".Доставку я оплатила в размере 57000₽ (750$).Теперь еще нужно оплатить НДС в размере 500 000₽ (5700€), но такой суммы у меня нет. В связи с этим у меня возникает такой вопрос, могу ли я отказаться от данной посылки и могут ли ее вернуть отправителю?

Ищу юриста в Спб. Возможно придется вести судебную тяжбу со строителями. На данный момент нужно составить досудебную претензию. Оплата желательно безнал на р/с без ндс.

Может ли сотрудник полиции сдать свою квартиру в собственности в аренду организации. В договоре НДС платит собственник. Какая статья?

Российская компания планирует заключить сделку с иностранной компанией, реализуя ей свои услуги. Нужно ли будет российской компании платить НДС при получении оплаты от экспорта услуг?

Я ИП,работаю по упрощенке, мне выставляют счет за электроэнергию в арендуемом помещении с НДС 18%,т.е по счетчику одна цифра и +18% сверху. Правомерно ли это?

ИП в РФ (62.01, УСН) хочет подписать договор субподряда с ИП в Беларуси, да так, чтобы не платить НДС и не поиметь вопросов со стороны налоговой.

Налоговая РФ ответила следующим образом: https://prnt.sc/vif8sp, https://prnt.sc/vif8x4, https://prnt.sc/vif90p, https://prnt.sc/vif98j

Собственно вопрос: какого содержания должен быть договор, чтобы не вылезла оплата НДС.

Как не испортив деловых отношений уйти от оплаты ндс по заключенному договору подряда строительных работ мной физ. лицом и юрид. Лицом и предьявленному акту выполненных работ и счёту на оплату, спасибо.

Нас три члена семьи все совершеннолетние и каждый владеет 1/3 в однокомнатной квартире. В собственности она менее трех лет. На данный момент мы продаем ее за 4 мил. руб. И двое из нас приобретают в собственность другую жилплощадь. Каким образом мы должны произвести оплату НДС? Я так понимаю 1 мил. при продаже не облагается НДС. 4-1= 3 мил. с этой суммы мы должны заплатить налог 13%, получается 390 тыс.? Может ли данный налог оплатить один из собственников?

На вопрос указывается в контракте с иностранной компанией в договоре сумма НДС, который российская компания впоследствии должна уплатить в бюджет как налоговый агент, мне ответили, что существует свобода договора, и это наше дело как мы заключаем договор: с НДС илм без НДС.

Поясните, пожалуйста, корректно ли в договоре с иностранной компанией указывать российский налог и если российская компания указывает сууму договора без НДС, то величина оплаты по договору для иностранной компании уменьшится на сумму НДС? Пожалуйста, дайте ответ с ссылками на законодательство.

С уважением, Анна.

Скажите, пожалуйста, в каком % платится НДС в этой ситуации. Есть договор от июля 2018, в котором есть примерно такая фраза: "стоимость услуг 1000 руб., в том числе НДС 18% - 1800 руб.. Оплата производится в течение 30 дней после выставления акта за оказанные услуги". Если акт нам выставят 25 декабря, то оплата до 20 января. В этом акте должен быть НДС 20% или 18%? То есть вопрос в том - в случае с НДС важна дата оказания услуги (до 2019 года) или дата оплаты (после 1.01.2019). Если НДС все же меняется - нужно доп. солашение заключать?

Иностранная компания покупает услуги аренды сервера у российской компании, должен ли такой платеж облагаться НДС? Услуга предоставляется на территории РФ, оплата происходит в рублях.

Спасибо!

В прошлом году заключила договор с Янтарьэнерго на вынос линии ЛЭП с моего участка, так как линия мешала строительству дома. Стоимость работ была согласована и 100% оплата по договору мной была оплачено в прошлом году, где учитывалось НДС 18%.Работы затянулись и были проведены в этом году. Мне сейчас пришел счет на доплату, так как НДС в 2019 г составляет 20%.Как физическое лицо, должна ли я этот счет оплатить?

В декабре 2010 г нами был закуплен товар в Казахстане. По условиям контракта расходы по транспортировке товара от границы и до нас оплачиваем мы (покупатель). В соответствии с заключенным Таможенным Союзом (с 01.07.10 г) между РФ и Казахстаном мы оплатили импортный НДС от стоимости товара и подали заявление о ввозе товара и уплате косвенных налогов в свою налоговую инспекцию. Налоговая инспекция отказала нам в подписи заявления, поясняя нам, что в заявлении мы должны также отразить сумму транспортных расходов и, соответственно, оплатить импортный НДС по этим расходам. Справочно: За ж.д. услуги мы оплатили российской транспортной компании по выставленному в наш адрес счет-фактуре. Налоговый инспектор ссылается на письмо ФНС №ММ-6-03/877@ от 18.10.2005 г.

Правомерны ли действия налоговой инспекции?

Спасибо. Надо ли платить импортный НДС по доставке товара из Казахстана?

Небольшая рекламная компания (Общество с ограниченной ответственностью на УСН).

ТОлько начали свою деятельность.

Штатного юриста и бухгалтера нет пока.

Появился заказчик на разработку web-сайта.

Составляем договор, готовим счёт на оплату.

По договору Исполнитель предоставляет Заказчику исключительные имущественные права на перечисленные объекты интеллектуальной собственности.

Нужно ли нам платить НДС с этой сделки?

У меня такой вопрос. За 3 квартал 2019 г. выручка от реализации продукции составила 1 180 000 руб., в т.ч. НДС 20%, затраты на оплату труда составили 200 000 руб., страховые взносы - 30,2%, затраты на сырье 236 000 руб., в т.ч. НДС, оплата электроэнергии 70 800 руб., в т.ч. НДС.

Организация также получила предоплату от покупателя в сумме 354 000 руб., в т.ч. НДС, а также выплатила поставщику аванс за сырье в сумме 82 600 руб., в т.ч. НДС.

Требуется: Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет (возмещению из бюджета).

Мы, общество с ограниченной ответственностью, для осуществления основного вида деятельности – грузоперевозок (ОКВЭД 63.40 Организация перевозок грузов) работаем с НДС перенанимаем по договору перевозок грузовые автомобили у индивидуальных предпринимателей работающих на ЕНВД и ООО Некоторые компании не могут получать оплату с НДС. Топливная компания предлагает приобретать топливо на нашу организацию, и вместо оплаты за перевозку с перевозчиком рассчитываться с компаниями и предпринимателями дизельным топливом.

У наших перевозчиков быстрая оплата за доставку в виде топлива, а у нас документы, счета фактуры с НДС

Разъясните, пожалуйста, если мы будем осуществлять реализацию дизельного топлива по себестоимости на индивидуального предпринимателя, необходимо ли открывать дополнительный ОКВЭД для этой деятельности и не будет ли подлежать лицензированию и можем ли мы возмещать НДС таким образом?

Что делать ИП который слетел с патента т.к. во время не оплатил 1/3, при этом деятельность не велась эти три месяца. Но оплата налогов за оформленного наемника-мужа ип велись своевременно. Можно ли сдать 0 ндс? так как фактически ип не работал и муж наемник не работал тоже. Спасибо за помощь.

Должен ли поставщик начислять НДС на сумму неустойки, взысканной с покупателя по ИЛ АС, за нарушение сроков оплаты поставки. Положение о взыскании неустойки было предусмотрено условиями Договора на поставку.

Сможем ли мы НДС вернуть из бюджета при покупке ОС на ЕНВД, но расстаможке будучи уже на ОСНО.

Мы ООО на данный момент на ЕНВД, с 01.01.16 г. будем на ОСНО. Занимаемся грузоперевозками. Транспорт закупаем в фирме которая пригоняет его из Европы и расстамаживает на Россию. В 2015 г. эта фирма привезет в Калининград из Европы прицеп и расстаможит его на Калининградскую область. Т.е. он будет расстаможен не на Россию, а на область. Эта фирма на УСН. В 2015 г. мы его покупаем. Т.е. договор купли-продажи будет от 2015 г. и оплата тоже.

В 2016 г. мы будем на ОСНО. И мы собираемся от себя уже расстаможить его на всю Россию без ограничений. Мы будем подавать на границу декларацию и платить от себя (будучи уже на ОСНО) таможенные платежи, которые облагаются НДС. Сможем ли мы этот НДС зачесть на возврат из бюджета? Подскажите так же статьи на которые полагается ответ, чтобы свое право отстаивать в налоговой. Спасибо за ответ.

Организация-"упрощенщик" заключила договор купли-продажи с Федеральным Агентством по Государственным резервом на покупку продукции. По договору, в цену продукции включается стоимость товара, тары и НДС. Оплата по договору производится на основании счета без учета НДС, а НДС исчислить самостоятельно и уплатить его в Федеральный бюджет. Должна ли организация-"упращенщик" платить НДС и из чего будет складываться себестоимость данной продукции у "упрощенщика".

Вопрос:

Организация 1 перевыставляет Организации 2 коммунальные услуги. Организация 1 находится на ОСНО. в свою очередь Организация 1 получает эти услуги от физ. лица (физ. лицо получает документы за данные услуги от поставщиков данных услуг с ндс, и просто отдает эти документы Организации 1 для дальнейшей оплаты), у которого арендует помещение, которое сдает в аренду Организации 2. должна ли Организация 1 перевыставлять коммунальные расходы на Организацию 2 с ндс.

Есть налог на добавленную стоимость товара, если я правильно понимаю, предприниматель купил товар у производителя, добавив свою наценку, на эту наценку и должен действовать НДС? И предприниматель, естественно, должен этот НДС и платить?

Или я ошибаюсь?

Проясните пожалуйста.

Вопрос такой, должен ли физическое лицо платить НДС за мобильную связь своей организации, которая ему предоставила мобильную связь? В компании установлены лимиты по каждой должности за мобильную связь, мой лично лимит составляет 700 рублей в месяц и если я перехожу порог 700 рубле, то с меня высчитывают разницу перерасхода и к этой разнице прибавляют НДС 18%. Правомерны действия организации или нет? Если можно сошлитесь на нормативные акты. Спасибо.

Здравствуйте. Я являюсь ИП. С 2013 г арендую помещение в департаменте по имуществу своего города. Получила информ. Письмо из налоговой, о том, что я своевременно не сдала декларации по НДС (оплата по аренде) за период с 2015-2017 гг, т.ж. выставляются штраф. Санкции. На протяжении всего этого времени, мне никто ниразу не сказал, что я должна оплачивать отдельно НДС+ сдавать декларации. Скажите, правомерны ли действия налоговой и департамент по имуществу? Как правильно поступить в этой ситуации?

Бизнес готовится на продажу. Уплачены налог на прибыль за отчетный период (2 квартал) и 1/3 часть налога на добавленную стоимость НДС-18%. НДС оплачивается по 1/3 до 20 числа каждого месяца. Продажа бизнеса осуществляется в другой регион. Соответственно когда подойдет время оплаты 2-й и 3-й части по 1/3 НДС, у ООО будет новый директор и новый юр адрес в другом регионе РФ.

Сам вопрос: кто несет ответственность за уплату этих оставшихся частей налога? Если 1/3 часть мы заплатили в налоговую Санкт-Петербурга, а оставшиеся 2/3 НДС будут оплачиваться по новому адресу регистрации фирмы где нибудь в Новосибирске? Или нужно полностью оплачивать НДС при продаже? Какую ответственность несет старый директор, если новый не заплатил вовремя эти налоги? Спасибо за ответы!

Живу в служебном квартире предоставленной ОАО РЖД. Коммунальные услуги выставляет жилищная компания "Домжилсервис" ОАО РЖД. Квитанцию за оплату ЖКХ мне предоставляет ОАО РЖД с налогам НДС. Правомерно это и имею я право на его возмещение.

За аренду нежилого помещения город выставлял счёт с НДС, хотя я (ИП) работаю по вменёнке. При сверке в налоговой выяснилось, что у меня переплата именно на сумму НДС, которую я платил. Можно было не платить НДС? В дополнении к договору аренды прописано, что оплата с НДС. В основном договоре я НДС не платил.

Я зарегистрировал ИП на УСН 6% (не являюсь плательщиком НДС).

Помогите перевести "на русский" ниже указанную формулировку законодательного акта.

///Для крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, кооперативов, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части их затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.///

Скажите, буду ли я уплачивать НДС с покупки мною товара, если в счете на оплату сумма указана с НДС в том числе?

В последнее время в нашем городе один из магазинов стал брать НДС мимо ценника, т.е. цена указана без НДС, а по кассе после оплаты в чеке два НДС 10 и 18%!

Считается ли данный факт обманом покупателей?

Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Договор заключен в 2018 году, часть услуги по этому договору (1/4 часть) была получена в 2019-м году. В договоре цена за каждую часть была прописана как X руб. в том числе НДС 18% Y руб. Контрагент прислал доп. соглашение на изменение суммы НДС при оплате за 4-ю часть, но наш руководитель его не подписывает. Можем ли мы обойтись без подписания Доп. соглашения? Внутренний наш юрист говорит, что подписывать доп. соглашение не обязательно, так как изменения в сумме произошли не по воле одной из сторон, а из-за изменений законодательства.

В оплату аренды за торговую площадь в Торговом Центре входит НДС. Собственно вопрос: для ООО вроде есть метод возвращения этого НДС, а для ИП есть нечто подобное? При наличии каких условий ИП может вернуть НДС уплачиваемый за приобретение услуги аренды торговой площади в помещении ТЦ? В консультационный ответ включите источники права на которые вы ссылаетесь.

Возможен ли договор займа между ИП и ООО.

ИП работает без НДС.

ООО с НДС.

Договор займа без НДС, но ИП просит ООО оплатить их кредиторскую задолженность не на р/с ИП, а на р\с поставщиков ИП за товар (с НДС), согласно письма. Между ИП и ООО никаких взаимоотношений. Заём процентный.

Возможен ли вообще такой договор?

Как правильно оформить договор?

И какие риски могут возникнуть?

После оплаты заказчик расторг с нами договор, подписали соглашение о расторжении и акт сверки. И уже после всего этого выяснили, что в акте выполненных работ и в счет-фактуре, взяли цену без НДС, а указали, что получившееся сумма уже включает НДС, вместо того что-бы накрутить НДС на сумму. Заказчик отказывается принимать исправленную счет-фактуру и доплачивать разницу, ссылаясь, на то что договор расторгнут и подписан акт сверки. Заказчик прав или можно сослаться на какие-либо статьи закона?

Наша компания на ОСНО (ООО МФО) оплачивала за ИП (ЕНВД) платежи по лизингу с НДС, можем ли мы претендовать на возмещение НДС, если докажем, что автомобиль использовался для нужд ООО МФО? Договор лизинга оформлен между ИП и лизинговой компании, но долг полностью обслуживался ООО МФО?

Спасибо.

Заполняю квитанцию на оплату коммунальных услуг через интернет-клиент банк. Не пойму - надо указывать платеж с НДС (18%) или за коммунальные услуги НДС не платится.

Я ИП на УСН имею без ндс расчетный счет в банке хочу арендовать помещение под производство.

Арендную плату необходимо перечислять на расчетный счет с ндс арендодателя.

Как и к то в итоге должен уплачивать налог на добавочную стоимость, если в договоре указано что стоимость арендной платы 10000 рублей (но не указано с ндс или без ндс)?

Спасибо.

Как берется ндс при оплате за электроэнергию, у нас в СНТ, частная линия электропередачи, в квитанции написанно сумма и 20% ндс, или за ндс платят отдельно или ндс входит в тариф.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение