Перечисление НДФЛ / Налоги
Вопрос: хочу подать в налоговую на возмещение, но есть загвостка, что официальный заработок и перечисления НДФЛ были в 1 половине года то есть перечисления налога только в первой половине, а лечение (медицинский вычет) было произведено во второй половине года. Могу ли я подать декларацию на возмещение?
Организация заключила Договор на выполнение оценочных работ с физическим лицом. В договоре не прописано, что организация является налоговым агентом. Должны ли мы удержать и перечислить НДФЛ с суммы договора? Какие наши действия? Мы удержали и перечислили, правомерно ли это?
Организация (форма-ООО) желает заключить договор найма с сотрудником. Надо ли в этом случае организации перечислять НДФЛ за сотрудника?
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — это «хитрый» налог. Хотя его плательщиками являются сотрудники, хлопот он добавляет и работодателю как налоговому агенту. Именно работодатель обязан правильно и своевременно удерживать НДФЛ и перечислять его в бюджет. Иначе — штраф, причем не
В случае, если переводы достигнут размера в 5 миллионов рублей, то ставка налога вырастет с 13% до 15%. Об этом рассказал юрист Павел Уткин для PRIMPRESS. Специалист предупреждает, что не все россияне догадываются о необходимости платить подоходный налог при поступлении денег на
На днях арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил решение суда Тверской области, который согласился с налоговиками и доначислил ООО «Монтажная строительная компания» 5,1 млн рублей НДФЛ на 39,2 млн «подотчётных» рублей, выданных директору и главному бухгалтеру. Кроме НДФЛ
ИПне работодатель перечисляет свои личные средства с с расчётного счета ИП частично на свою карту, частично на карту дочери. Правомерно ли это? Надо удержать и перечислить в бюджет 13% НДФЛ с выплат на карту дочери?
Правомерно ли действие ФНС об истребовании с физического лица заплатить НДФЛ, если доход получен от организации в виде заработной платы. Ведь перечисление НДФЛ с зарплат своих работников это обязанность работодателя?
Ндфл не является добровольным перечислением. С чего вы это взяли?
С любого дохода надо платить налог, в обязательном порядке.
Возврат ндфл возможен только в рамках предоставления налогового вычета Можете в определенных случаях Вам в помощь https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=AQk8RQ&base=LAW&n=437019&cacheid=156A01E5EF0A47071A69A723D1EB43AB&mode=rubr#Cgf3O0UrKlzVsOXA С 01.01.2020 вносятся изменения Федеральный закон в статье 45.1: а) пункт 1 после слова "уплате" дополнить словами "налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 6 статьи 228 настоящего Кодекса. Если НДФЛ теперь является добровольным перечислением, могу ли я теперь его возвратить?
Если я платила НДФЛ за проданные акции через предприятие, т.е в платежном поручении от моего предприятия в ГНИ в назначении платежа стоят коментарии: Перечисление налога на доходы физических лиц с продажи акций за Иванову Ю.И (с последующим удержанием из з/пл). Налоговая инспекция не засчитала мне этот платеж. Что делать?
Необходима помощь в заполнении платежного поручения на перечисления налога по 3 НДФЛ за третье лицо (платит не сам налогоплательщик)
Я случайно перечислил денежные средства своему знакомому. Теперь он должен заплатить 13% НДФЛ от суммы перевода. Подскажите, если он вернет мне деньги обратно с формулировкой "Ошибочное перечисление средств", то останется ли у него обязанность в уплате налога и не появится ли она у меня?
Если перечислять зарплату по заявлению на 3-е лицо, это отобразится в его 2 НДФЛ или просто будет идти как перевод на счет моей ЗП?
Посоветуйте, пожалуйста, какой нормой права можно принудить суд выдать мне такой документ, на основании которого я могу взыскать мой НДФЛ, а, следовательно, перечисление на ИЛС в ПФР с работодателя в качестве взыскателя второй очереди в описанных в прикрепленных файлах условиях? Может ли суд выдать определения мне, а не приставам? Суд принял заявление к рассмотрению в качестве искового.
Если вы официально трудоустроены, то ежемесячно с вашей зарплаты удерживается НДФЛ (налог на доходы физических лиц), годовую сумму которого вы можете вернуть. В каких случаях вы можете подать декларацию? Покупка недвижимости Вычет (т.е. сумма денежных средств, подлежащая возврату
Мой работодатель проиграл мне в суде. (не платил по договору гпд 3 месяца, и суд вынес решение в мою пользу).
Присудили 75 тыс за 3 месяца, в этой же сумме и налог 2 ндфл!
10 марта мне были перечислены эти деньги, а налог не был удержан...
В решении суда об этом говорится, что мне должны были перечислить, за минусом 2 ндфл.
Вопрос теперь: я же не должна возвращать деньги, которые по чьей-то вине, были перечислены больше, чем надо.
Или, как быть в такой ситуации?
Спасибо!
Ипотеку на квартиру брал будущий супруг в 2014, перечисление средств застройщику было также в 2014. Квартира приобреталась по ДДУ. Собственность на квартиру была оформлена после сдачи ее застройщиком и уже во время брака в 2016.
Супруга подала на возмещение НДФЛ за 1 год в налоговую по месту предыдущего жительства – ей возместили. За второй год подала через месяц после первой подачи, заявку уже рассматривала другая налоговая. Так вот вторая налоговая не возмещает, по телефону звонили и сообщили, что важно не наступление собственности после брака, а то, что оплата застройщику прошла еще до брака, а значит право на вычет НДФЛ имеет только один супруг. И первый вычет ее обяжут вернуть обратно в казну.
Действительно законно поступает налоговая? Читал вроде, что зависит от даты вступления в собственность, а не от даты оплаты застройщику по ДДУ.
Квартира в браке взята в ипотеку у застройщика. Заемщик супруг. Я созаемщик. В браке составлен брачный договор, согласно которому квартира при разводе переходит мне. Ипотека выплачена. Брак расторгнут. Квартира продана. Сейчас мне необходимо оплатить 3 НДФЛ. Налоговая требует два документа. Договор купли/продажи и подтверждение перечисления денег. Но! 1. Договора купли продажи нет, так как квартира куплена по договору долевого участия. Я его приложу. А со вторым пунктом проблемы. Банк отказывается предоставлять мне информацию по перечислению денежных средств, так как перечисление производилось со счета бывшего супруга (а это уже третье лицо). Связь с ним никакую не поддерживаю. Может ли мне застройщик предоставить эту информацию? Или как мне еще доказать факт перечисления?
Бухгалтеры не будут представлять справки 2-НДФЛ. Информация о доходах работников будет включена в обновленную форму 6-НДФЛ. Об этом сообщил журналу «Российский налоговый курьер» представитель ФНС Дмитрий Морозов. Бухгалтеры будут сдавать по году единую форму 6-НДФЛ в срок 1 марта.
Сдала декларацию 3-НДФЛ 28 января 2017 года вместе с заявлением на перечисление вычета на банковский счет. 28 апреля камеральная проверка закончена, вычет подтвержден полностью. Но деньги так и не поступили. Звонила инспектору, она сказала всё правильно и не знает почему не перечисляют деньги. Обещала узнать и перезвонить, но не перезвонила, по телефону я ей дозвониться не смогла, никто не отвечает. Что мне делать? Куда обращаться дальше?
Если по итогам проверки инспекция доначисляет и взыскивает НДФЛ за счет средств налогового агента на УСН, учесть эти суммы в расходах при расчете единого налога нельзя. О такой позиции Минфина налогоплательщиков и инспекции проинформировала ФНС. По мнению министерства, перечисленные
Позиция Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России по данным вопросам изложена в письме от 27 февраля 2018 г. № 03-04-06/12341. Речь идет об обязанности российских организаций, ИП, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
С 2020 года, все физические лица, которые систематически получают деньги на карту или занимаются предпринимательской деятельностью без оформления таковой и получающие деньги на свою банковскую карту, будут подвержены налоговым проверкам с целью доначислять им на посту-пившие суммы
Меняются правила социальных вычетов по НДФЛ для сотрудников. Правительство внесло предложение о повышении до 360 000 рублей максимального лимита, на который могут рассчитывать работники. Если изменения будут приняты, то начнут они работать задним числом, а именно с 1 января 2022 года.
Продано недвижимое имущество за материнский капитал, от ПФР получен отказ в перечислении материнского капитала, договор расторгнут. С какой даты будет исчисляться срок владения имуществом продавцом для расчета НДФЛ?
Родители ребенка, на обеспечении которых он находится, имеют право ежемесячно получать стандартный налоговый вычет по НДФЛ (далее — вычет на детей). 1. Лица, имеющие право на вычет. Вычет могут получать оба родителя одновременно. Кроме того, это право есть у супругов родителей, усыновителя,
Здравствуйте дорогие друзья и посетители сайта! Сегодня мы поговорим о том, как правильно подать декларацию 3-НДФЛ и при этом избежать штрафа. Физические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и прочие, которые продали своё имущество, ценные бумаги в прошлом году,
Согласно изменениям в НК с 01.01.2023, дата получения дохода признается дата перечисления на счет сотруднику и НДФЛ удерживается с каждой выплаты, т.о. удержания по исполнительному производству производятся так же с каждой выплаты, а согласно ст 98 229-ФЗ "...Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, в трехдневный срок со дня выплаты обязаны переводить удержанные денежные средства...".
Т.е. с расчета за первую половину месяца (аванса) нужно суммы перечислять получателю, или только с окончательного расчета можно?
На практике встречаются случаи, когда гражданин обращается в налоговый орган с декларацией по форме 3-НДФЛ с целью получения налогового вычета и возврата уплаченного НДФЛ. В ходе камеральной проверки выясняется, что работодатель удержал, но не перечислил налог на доходы физических
Сдаю коммерческую недвижимость в аренду как физ. лицо. Налоговые резиденты уплачивают мой НДФЛ в бюджет. С учётом того что договора по обслуживанию с управляющими компаниями (свет, комнатка) заключены со мной как с собственником, после оплаты, я направляю в адрес Арендаторов акты с требованием возместить мои расходы (согласно договору). При возмещении моих расходов, арендаторы при перечислении средств удерживают НДФЛ и оплачивают их в бюджет, аргументируя что этотявляется моим доходом.
Я считаю что это не является моим доходом, и налоги я уплачиваю при оплате квитанций.
Чем руководствоваться в сложившейся ситуации?
Я была принята на работу в цветочный салон по договору найма. Подписала, но мой экземпляр на руки мне не отдали. Зарплату мы (флористы) насчитывали себе сами через программу frontpad, т.е - информация о начисленных и полученных суммах у меня имеется. (Могу сделать фото с экрана, если придется обращаться в суд). Также, есть перечисления зарплаты от работодателя на мою карту, только там не указано, что это именно зарплата. Других документов, подтверждающих мою работу в салоне у меня на руках нет. Обратившись к работодателю за справкой 2 НДФЛ, я получила такой ответ: вы тут работаете неофициально и никакой справки выдано не будет.
ВОПРОС: как мне получить 2 НДФЛ в такой ситуации и возможно ли ее вообще получить? Она мне нужна для возврата налога по ипотечному кредиту.
Я подавалая декларацию на налоговый вычет при покупке квартипы за 2017 год. У меня было 4 справки, так как я работала в банке и меня 4 раза переводили с одной должности на данную. В одной справке бухгалтер указала октмо не тот на который был перечислен ндфл. В итоге меня сотрудник налоговой попросил сдать корректировку, и указать то октмо на который бузгалтер с работы перечислил ндфл, несмотря на то, что с моей справкой 2 ндфл информация не будет совпадать. Я сдала корректировку, декларацию приняли, вычет вернули. А теперь мне пришло требование из налоговой вернуть деньги, которые были мне перечислены вмсвязи с тем, что было неверное октмо. Могу я оспорить требование? Ведь налог с меня удержали? И куда мне обращаться?
Источник: Forbes Депутаты Государственной думы России в третьем, окончательном чтении приняли закон о новом порядке взимания НДФЛ. С 1 января 2021 года ежегодный доход до 5 млн рублей будет облагаться налогом по ставке 13%, а доход, превышающий 5 млн рублей, — по ставке 15%. Повышенный
Юридическое лицо будет покупать недвижимость у физического лица. Должно ли юр.лицо заплатить за физ. лицо НДФЛ (13%) и может ли организация перечислить денежные средства за покупку на карту физ. лицу?
Отчет 6-ндфл сдан организацией вовремя, налог отражен полностью в расчете, занижения базы нет. налог (НДФЛ) перечислен не в полном объеме - должен быть перечислен 31.08.2018, перечислен не полностью, остаток ндфл с зп за август перечислен 20.09.2018. Налог по итогу перечислен в полном объеме до конца месяца. Приписывают штраф по 123 статье НК РФ. ВВиду изменений по закону от 27.12.2018 № 546-фз мы можем быть освобождены от штрафа. Закон распространяется? Закон действует с 25.01.2019, требование пришло 07.02.2019
Я мать-одиночка, работаю в сельской школе заместителем директора, мой оклад по дням составляет 17 215 рублей. Доплата сельских 4 303 рубля. НДФЛ исчисленный 2797 рублей. По перечислению в банк я получаю 18 721, 75 рублей. Положен мне налоговый вычет? В каком размере? Правильно ли мне исчисляют НДФЛ?
Какие документы необходимо собрать для оформления налогового вычета и в какую организацию обратиться. Большая просьба, ответьте, пожалуйста на все вопросы. Заранее спасибо.
Для получения налогового высчета на приобретенное жильё в 2019 г. необходима справка 2 ндфл. За 2019 г, при сокращении, справку 2 ндфл мне выдали. А за 2018 г. и 2017 г. - нет. Организация ликвидирована в 2019 г. Я знаю, что в личном кабинете ФНС можно скачать и распечатать справки 2 НДФЛ за необходимый мне период, но они без подписи и печати организации. Примет ли их в расчет налоговая, для перечисления мне суммы налогового высчета.
В рамках ст 213.25 ФЗ должен ли гражданин каждый месяц предоставлять арбитражному управляющему справку 2 ндфл с места работы чтобы тот в свою очередь перечислил прожиточный минимум за прошедший месяц (в ходе процедуры банкротства гражданина)?
Подала иск алименты в твердой денежной сумме. Какие у меня перспективы? Должник приносит справку 2 ндфл о за 8000 тыс руб, данная организация деньги не перечисляет, перечисляет сам должник раз в два три месяца. Долг по алиментам 150 тыс. Сумма алиментов в месяц согласно его справки 1300. Организация по адресу не находится, приставы директора привлекали к штрафу в 15000. А должник машит брачным договором в суде с новой женой, и оформляет все на нее (коттедж, 200 крузер, две квартиры) это все приобретено за последние два года.
Работодатель предоставил справку 2 НДФЛ за год (что платил налоги), при проверке в ПФР обнаружил, что перечислений нет... Может быть такое?
Налоговики рассмотрели ситуацию, когда организация перевела сотрудников на дистанционную работу и закрыла несколько обособленных подразделений. По мнению службы, НДФЛ с выплат работникам в таком случае нужно перечислять в бюджет по месту нахождения филиала, в котором по штатному расписанию
Краткосрочный договор аренды (меньше 1 года) многие арендодатели представляют себе настоящей лазейкой в законе, позволяющей не платить подоходный налог при сдаче своего жилья, поскольку такой договор, по их мнению, вовсе не подпадает под налогообложение. В данной публикации мы разберемся,
Я являюсь бухгалтером, осуществляющим расчет заработной платы в муниципальном казенном учреждении культуры. На одного из сотрудников поступило постановление о взыскании части дохода в счет погашения долга. Размер удержания - 35% от дохода. Помимо основной заработной платы данный сотрудник получает так же стимулирующие, которые поступают из краевого бюджета. 1 вопрос удержание в размере 35% производятся из начисленной суммы зп или же после удержания НДФЛ*. 2 вопрос имею ли я право перечислить данную сумму из краевых средств так же в размере 35%
Помогите с таким вопросом, имею официальное трудоустройство с марта 2021 года с записью в трудовой книжке, с трудовым договором. Мне потребовалась справка о доходах для суда. Организация небольшая, поэтому своей бухгалтерии не имеется, заключен договор с бухгалтерской фирмой. Когда я обратилась в бух. фирму за справкой для суда, мне выдали обычную справку о ежемесячных перечислениях зп, в справке 2 ндфл отказали, пояснив это тем, что директор не предоставляет квитанции о налоговых отчислениях. Я обратилась в пенсионный фонд, мне сделали распечатку, и там отразилась только выплата за первый месяц моей работы. Подскажите примет ли суд обычную справку о доходах и как обьяснить это в суде?
Возможно ли законно обойти налог НДФЛ следующим образом:
1) ЗП перечислять за карту другого физ-лица т.о. работник фактически не является владельцем ЗП.
2) ЗП переводить на краткосрочные банковские интернет-карточки, в теории, я полагаю, налоговой будет сложнее отследить движение денежных средств.
Банк прислал форму 2-ндфл после перечисления денег по ил (БЫЛА ОТСУЖЕНА У БАНКА КОМИССИЯ ПО КРЕДИТУ). теперь налоговая прислала требование об уплате налога. Какой нужен документ к декларации, чтобы его не платить или нужно заплатит налог?
Между юр.лицом и физически лицом заключен договор аренды нежилого помещения. Может ли организация выступать в роли налогового агента по НДФЛ и в какие сроки и куда должна перечислять подоходный налог? Спасибо.
В 2013 году по почте получил извещение от 16/07/2012 года из ИФНС о возврате переплаты по НДФЛ за 2010 год (подозреваю это по соц. вычету что заявлял в то время). В феврале 2015 года подал заявление в ИФНС с указанием банк. Реквизитов для перечисления. Но заявление потеряли на 4 месяца, а теперь говорят что истек срок исковой давности по истребованию налога и они не могут его мне перечислить. Разве срок в 3 года распространяется и на возврат по налогам (вычеты, переплаты), которые сами налоговики подтвердили в свое время?
Доброе утро столкнулась с такой проблемой, бывший предоставил приставам липовые справки 2 НДФЛ, якобы работал 3 года, в пенсионном подтвердили, что перечислений не было, что дальше мне делать, пристав говорит идите сами и судитесь за поддельные документы (но предоставил он не мне) И как я могу подать в розыск за уклонение от алиментов? Справки сделали друзья, у которых ИП давно закрыто, Спасибо.
Меня зовут татьяна, подала декларацию 3 НДФЛ, в личном кабинете налогоплательщика - написано, что камеральная проверка завершена. В течение какого времени мне должны перечислить налоговый вычет?