Сроки предоставления налоговых деклараций / Налоги - 111 советов адвокатов и юристов

Уважаемые подскажите такой вопрос как нужно правильно поступить. Суть такая проживаю я в г. Донецк ДНР. в 2012 году тогда еще проживая в г. Донецк Украина приобрел автомобиль и зарегистрировал на себя. В 2016 перерегистрировал на номера ДНР. После вхождения в состав РФ опять прошел перерегистрацию в МРЭО то есть 16.01.2023 года получил свидетельство о регистрации ПТС и российские номерные знаки. 27.06.2023 года автомобиль я продал. Фактически автомобилем я владел 11 лет. Сегодня получил из налоговой уведомление о предоставлении декларации и уплаты налога. Не могу понять в голове каша. Знаю что деклорация подается если срок владения меньше 3 лет.

В 2021 г. была подана 3 НДФЛ за 2020 г. Сумма по декларации была полностью уплачена 15.07.2021. В 2022 г. получено требование о предоставлении документов/выписок по счетам. Все документы были направлены в ИФНС, по результатам мероприятий налогового контроля вне рамок налоговых проверок претензий к общим суммам налогов предъявлено не было, обнаружена небольшая неточность и направлено письмо о предоставлении уточненных 3 НДФЛ за 2019 и 2020 г, где были бы раздельно указаны налоги по дивидендам и остальным операциям. Уточненные декларации были направлены мной в ИФНС. Проверка уточненной 3 НДФЛ за 2020 г еще не закончена, однако мне уже прислано требование о ПОВТОРНОЙ уплате НДФЛ за 2020 г. Помимо этого мне рассчитаны огромные пени – за якобы неуплаченный НДФЛ за 2020 г. Мои неоднократные обращения в ИФНС № 7735 через личный кабинет ни к чему не привели (или я получал отписки)

Что можно сделать в такой ситуации? До срока оплаты по требованию осталось 11 дней

Сын подарил матери земельный участок. Налоговая декларация не была предоставлена в срок. На сайте ФНЛ, штраф не числится, пришло письмо из ФНЛ, где указан штраф. Предусмотрены ли штрафы? Если дарения между близкими родственниками?

ИП на УСН. Поданы декларации за 2019, 2020 г. С 1.04.2020 перешел на НПД. В личном кабинете ИП информация, что по обоим декларациям проведена камеральная проверка и нарушений не выявлено. Сегодня приходит уведомление о вызове в НО в связи с неправильным применением налоговой ставки для предоставления корректирующей декларации.

Вопрос: Имеет ли налоговая право взыскать недоплату (если она действительно есть) в такой ситуации. Есть ли сроки давности?

ИФНС 30.06.2020 г. отправила требование о предоставлении пояснений по декларации УСН за 2019 год. Мы подтвердили получение требования 07.07.2020 г. В требовании по срокам ответа на требование была ссылка на 409 Постановление Правительства. На требование ответ В ИФНС был отправлен 27.07.2020 г. (ошибочно полагая что срок продлен). 16.12.2020 г. ИФНС высылает акт со штрафом по п. 1 ст. 129. 1)Правомерно ли наложение штрафа? 2) Как можно избежать или снизить размер штрафных сенкций?

В июне 2018 года я продала долю ООО в уставном капитале. Декларация ("нулевая") 3-ндфл подана не была. 20 ноября 2020 года из ФНС мне пришло информационное письмо о предоставлении декларации 3-ндфл. Знаю, что согласно ст. 119 НК РФ полагается штраф 1000 рублей, однако пока что штраф не налагали. Есть ли срок исковой давности, а также срок наложения штрафа? Хотелось бы его избежать.

Получила отказ в возврате излишне уплаченного налога. Могу ли я попросить растолковать пояснение к отказу, не совсем понятна формулировка..

"На основании ст.88 НК РФ камеральная налоговая проверка проводится в течении 3 х месяцев, со дня предоставления налогоплательщиком налоговой декларации. Согласно п.11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 №98 "Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений главы 25 НКРФ" , срок, установленный для возврата налога, начинает исчисляться со дня подачи заявления о возврате, но не ранее чем с момента завершения камеральной налоговой проверки по соответствующему налоговому периоду. Таким образом, срок, установленный для возврата налога, начинает исчисляться со дня подачи заявления о возврате, но не ранее чем с момента завершения камеральной налоговой проверки налоговой декларации 29.01.2021"

Это окончательный отказ или еще есть возможность получить возврат?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Вы не могли бы мне помочь с вопросом, на который компетентные органы, куда я подаю справку о доходах, не могут мне ответить. Я претендент за государственную должность, заполняю справку о доходах и расходах за 2019 год. Мой супруг ИП (применяет УСН). Согласно пункту 42 методических рекомендаций по заполнению, показывается доход за налоговый период в соответствии с налоговой декларацией. Срок подачи данной декларации за 2019 год до 30 апреля 2020 года. Бухгалтер не готов сейчас предоставить мне данную декларацию, а сроки подачи мною справки о доходах ограничены (в ближайшее время). Вопрос: какие могут варианты предоставления мною сведений по доходам ИП, чтобы обезопасить себя при дальнейшей проверке Прокуратурой моей и супруга справок (у меня коррупционного характера работа).

Помогите разобрать задачу!

Плащов, собственник коммерческого предприятия, накануне истечения сроков предоставления декларации о доходах с целью неуплаты налогов и образовавшихся долгов объявил о своей несостоятельности.

Дайте уголовно-правовую оценку его действиям.

Акционерное общество (сельхозтоваропроизводитель) сдало декларацию по налогу на прибыль за 2 квартал 2019 года - 26 июля 2019 года. 28 октября 2019 из налоговой пришло требование о предоставлении документов, подтверждающих правомерность отнесения во внереализационные доходы по сельхоздеятельности некоторых доходов, ссылаясь на проведение камеральной проверки данной декларации. Вопрос - должны ли мы предоставлять истребуемые документы, ведь срок проведения камералки уже истек?

Скажите пожалуйста, есть ли ограничения по срокам возврата 13% с выплаченых по ипотеке процентов банку? Я ипотеку оформила 2012 г, сейчас стала подавать диклорации в налоговую а мне сказали что только за последним 3 года. Правомерно ли это?

Срок давности привлечения к административной ответственности по ч.1 ст. 19.5 КоАП за не предоставление налоговой декларации ф. 3-НДФЛ.

26 марта 2016 г я продал гараж за 100 000. На днях (3 января 2018 г.)пришло требование из налоговой о предоставлении декларации формы 3 НДФЛ за 2016 г. Могут ли мне присудить какой-либо штраф?

Постановление КС РФ от 24.03.2017 9-П: исчисление срока исковой давности: я подала 21.03.2014 года декларацию 3-НДФЛ за 2013 год на предоставление имущественного вычета, следовательно, первое решение налоговой о вычете за 2013 год было принято в 2014 году примерно в июне-июле 2014 (учитывая 3 месяца на камеральную проверку), следовательно, 3 года прошло? Следовательно, срок исковой давности истек?

Налоговый расчёт по авансовому платежу по налогу на имущество организации было предоставлено 20.07.2017, тогда как должно было быть предоставлено 31.10.2016 года. Налоговая составила протокол по ч. 1 ст. 15.6. КоАП, 23.08.2017, то есть после предоставления декларации. Правильно ли налоговая квалифицировала данное правонарушения, или тут состав по ст. 15.5. КоАП, т. к. декларация всё же была предоставлена, но в нарушение срока?

Муниципальная организация предоставила декларацию в налоговую в нарушение срока, налоговая составила протокол по ст. 15.6 КоАП.

На сколько верна квалификация? Я считаю что тут состав по 15.5 КоАП, поскольку декларация предоставлена была в нарушение срока, а 15.6. устанавливает ответственность за не предоставление.

По смыслу статьи одинаковые, в ней идёт речь о предоставлении одних и тех же документов, и распространяться на одни и те же организации (лица)?

Хотела бы получить консультацию по вопросу уплаты пени и штрафа по налогу на доходы физических лиц.

После предоставления в налоговый орган скорректированной декларации 3-НДФЛ (продажа квартиры с долями на несовершеннолетних детей по 1/3 доли) в отношении моих детей были выставлены пени, а также штраф (совершеннолетнему сыну).

Декларации были предоставлены гораздо позднее срока сдачи. Вопрос: можно ли не оплачивать сумму штрафа, ссылаясь на срок исковой давности 3 года? То есть если определен штраф в 2017 году, не платить до 2020 года?

А также вопрос насчет пеней: есть ли в нормативно-правовых актах что-то, касающееся законной неуплаты пени?

Такая ситуация - пришел срок сдачи налоговой декларации, я ее заполнила и сдала, сдала с небольшим минусом, что впрочем так и есть, мне позвонили и говорят могу ли я подтвердить расход кассовой книгой, журналом учета и дохода и квитанциями, в принципе да, но боюсь не уложиться в срок, есть ли вариант корректировки декларации, и можно мне ее от корректировать и показать не большой плюс, или просто уменьшить расход, даже если это не в мою сторону, чтоб ничего не предоставлять?

С 2011 г. я работаю в компании официально, зарплату получаю частями - часть на карту, часть на руки. В 2017 г. нашу компанию проверяла налоговая инспекция и нашла нарушения. 20.04.2017 г. мне пришло из налоговой инспекции требование предоставить декларацию о доходах за 2011-2012 гг. и оплатить неудержанный налог 20000 ру. в соответствии со ст.228, 229 НК РФ. Если не оплачу то составят протокол об административном правонарушении по ст. 19.4 КоАП. Боюсь, что впепеди меня ждёт ещё такие же требования за 2013-2016 гг.! Есть ли срок давности по моему делу? И может ли налоговая требовать предоставления декларации и оплату налога, не предоставляя мне никаких документов? Наверное налоговики должны обосновать и сделать расчёт своих требований или нет?

На нашем предприятии до сегодняшнего дня (23.03.2017) не выдают справку 2 НДФЛ для предоставления в налоговую инспекцию на получение налогового вычета. Мативируется это тем, что предприятие не отчиталось по налогам. Правомерно ли это? И до какого времени можно сдать диклорации на возврат за 2016 год?

Личный кабинет налогоплательщика открыл в апреле 2014. Пока осваивался, обратил внимание, что значится переплата по налогу на доходы физических лиц 6 705 руб. В ноябре 2016 обратился о возврате. 01.12.2016 мне отказали, т.к. переплата образовалась в связи с предоставлением мной в 2005 г. налоговых деклараций 3-НДФЛ на 2003 г. и 2004 г. с целью получения налогового вычета. Сослались на п.7 ст.78 НК РФ, дескать срок вышел еще в 2008 г. Да я уже не помню, что было в 2005 г. и подавал ли я 3-НДФЛ. Если подавал, то почему мне сразу не выплатили, уведомлений, отказов я не получал. О нарушении своего права на возврат я узнал из отказа в декабре 2016. Какова вероятность положительного судебного спора, может махнуть рукой?

Мне физлицу налоговая за не предоставление декларации в срок назначила штраф. Может ли за меня его оплатить другое физлицо в банке без доверенности? Какие данные в банке нужно предоставить другому физлицу, кроме реквизитов ИФНС? Если оплачивать штраф в Сбербанке взимается ли комиссии? Требование мне еще не присылали, но реквизиты оплаты у меня есть.

После вынесения решения налоговой о привлечении к ответственности, за не предоставление в срок декларации. В течении какого времени а, именно дней, месяцев я обязана уплатить штраф? В решении ничего не написано о сроке уплаты и ничего больше не присылали.

После вынесения решения налоговой о привлечении к ответственности, за не предоставление в срок декларации. В течении какого времени а имено дней, месяцев я обязана уплатить штраф чтоб не пошла просрочка.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение