Сумма налога усн

ИП - выбираем систему налогообложения

Для каждого индивидуального предпринимателя актуальным является вопрос выбора системы налогообложения. Все предприниматели стремятся минимизировать уплату налогов. Налоговый Кодекс Российской Федерации предусматривает следующие системы налогообложения: 1.Общая система налогообложения

Заплатил деньги за обучающий онлайн курс человеку ИП.До начала курса решил вернуть свои деньги. Вернули сумму за исключением 6% как пояснили это налог УСН. Имеют ли право снимать этот налог с меня.

Сегодня получил постановление суда от 29.07.2016 о взыскании задолженности по налогу УСН (бывший ИП по УСН) по состоянию на 20.03.2013 (на момент закрытия ИП) в размере 24 копейки, и пени за период с 17.05.2012 по 20.03.2013 в размере 714 рублей 92 копейки. Насколько адекватно это решение суда и возможны ли в принципе такие пени при сумме меньше одного рубля за указанный в постановлении срок?

Упрощенная система налогообложения в 2022 году.

Законодательство по УСН меняется, как и по другим налогам, что требует внимания бизнеса. Так, с 1 января 2022 года действуют новые лимиты по УСН, введен новый бланк декларации и расширили список расходов. Об этих и других изменениях расскажем в нашей статье. Лимиты для УСН на 2022

ИП на УСН 6% без работников требуется оплатить страховые взносы за квартал. Какую сумму конкретно он должен платить? Если он заплатит за третий квартал сумму большую чем за второй квартал, это допустимо? Могут ли суммы по кварталам отличаться (не строго 1/4 от годовой фиксированной оплаты)? Уменьшится ли на эту сумму авансовый налог УСН за квартал?

Я ИП на УСН 6%, продаю коммерческую недвижимость за 5 000 000 руб., в собственности с 10.10.2016 года, кадастровая стоимость 40 000 000 тыс. руб. С какой суммы и как будет рассчитан налог, будет ли применяться за базу кадастровая стоимость?

Применяем усн+енвд по енвд платим исправно, по усн в 13 году были поступления на р/счет но бухгалтер упустила из виду этот момент и сдала нулевую декларацию и соответственно за эти суммы 6% не заплатили. Сейчас налоговая запрашивает договора чтобы проверить подпадают ли эти цифры под усн. Если они найдут что мы уклонились от уплаты налога что будет?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

ИП приобрел в 2011 г в собственность нежилое помещение у муниципального предприятия с НДС. В 2018 г ИП закрывает деятельность и продает это помещение. Он находится на УСН и ЕНВД. Какими налогами облагается доход от продажи и с какой суммы.

Спасибо.

Я директор и единственный учередитель фирмы. Занимаемся розничной торговлей чуть более 10 лет. Налогообложение ЕНВД и упрощенка "доходы-расходы". За все время работы всю выручку, которая пробивалась по кассе бухгалтер (по неопытности или по глупости) кидала мне в подотчет, это отражено в балансе в налоговую, за 10 лет в подотчете накопилось 100 млн. руб. На эти деньги в основном я закупал товар, но первичных документов нет. Может ли мне налоговая начислить налог на эту сумму? И если может то сколько? И как это будет происходить (требования или через суд) ? если начислит, то как налоговая будет взыскивать? Могут ли обратить взыскание на мое имущество или только на часть зарплаты? Какие действия мне в этом случае предпринимать?

Есть Постановление Правительства об изъятии земли для нужд государства, с суммы компенсации нужно ли платить налоги, это же не прибыль. Организация на УСН, а если общий режим налогообложения? Со ссылками на НК РФ если можно.

Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Индивидуальный предприниматель на УСН (6%) неправильно заполнил декларацию по УСН. Обязательные взносы в ПФР и ФОМС, на основании которых обнуляется налог УСН, уплачены вовремя и в полном объеме. Однако в декларации указаны некорректные суммы. Может ли в данной ситуации налоговая наложить штраф и взыскать якобы образовавшуюся недоимку по налогу?

Исторический аспект развития упрощенной системы налогообложения

В настоящее время одной из важнейших задач социально-экономического развития РФ является реализация программ и методик, направленных на развитие малого предпринимательства на территории РФ. Ведь именно малый бизнес играет ключевую роль в экономическом развитии любого государства.

Только что открыл ИП в Москве на УСН 6% от доходов. Мне сказали, что если заплатить до конца марта страховые взносы за первый квартал, то в конце года эту сумму можно вычесть из налога на доходы. Действительно ли это так и, если так, в какой норме закона это прописано?

И второй вопрос. ИП открыл в середине марта. Мне все равно надо платить страховые взносы за весь первый квартал (25% от годовых 36238 руб) или в данном случае можно меньше?

Расходы на путевки, переход на УСН, расчет налога с дивидендов: закон опубликован

Поправки касаются учета расходов по налогу на прибыль на путевки в санаторий, обложения НДФЛ компенсации работникам затрат на такие путевки, продления срока для перехода с ЕНВД на УСН, расчета налогов с дивидендов. Путевки для лечения Работодатель сможет учитывать в расходах по налогу

Переход на УСН - как учитывать доходы от реализации товаров (работ, услуг)

Доброго времени суток! В последнее время большинство сфер нашей жизни подвергается законодательному регулированию, трудовая и предпринимательская деятельность не исключение. Согласно продолжаемой налоговой реформе с 1 января 2021 года предприниматели и организации не вправе будут

Как правильно рассчитать сумму налога с продажи коммерческой недвижимости, собственником которой является ООО на УСН 6%, если недвижимость приобреталась в сентябре 2013 года за 2600 тыс руб, а продаём за 9500 тыс руб; кадастровая стоимость данной недвижимости после введения новых кад. коэффициентов - 14300 тыс. руб. Верно ли, что налог рассчитывается с суммы, составляющей не менее 70% от кадастровой стоимости, то есть в нашем случае данная сумма составит 10010 тыс руб, что выше той, за которую хотим продать? Может, целесообразнее подождать до истечения трёх лет с момента покупки? Заранее спасибо!

Открыли весной ИП. Бухгалтерша пропустила срок перехода на упрощенку, и в итоге 6 месяцев работали на ЕНВД, а думали что и на УСН.

За полгода нам на счет перевели более 4 млн, с которых теперь налоговая требует заплатить НДС 18%. Такой суммы в наличии нет.

Есть ли вариант перейти на УСН задним числом, есть ли перспектива позитивного судебного решения? Имеется ли такая судебная практика?

Имеется ЗАО, малое предприятие, по существующим порядкам предприятие работает на УСН 6%. Условия для УСН 6 % это не превышать выручку по году в 150 млн. р. (или 200 УСН будет уже 8%). Будет ли учитываться доходы от продажи Здания (нежилые коммерческие помещения), в годовой сумме выручки предприятия при ее превышении вышеуказанной суммы, вынуждено ли будет предприятие перейти из УСН на налогооблажение крупных предприятий.

Буду крайне признателен, если кто то рассчитает налог например с 300 млн. рублей. (буду еще более признателен если кто то даст формулу расчета налога)

В октябре 2019 года открыли ИП глава КФХ, подать заявление на УСН не подали, т.к не знали, за 2019 год отчитались по общей системе налогообложения, с 2020 года перешли на УСН и применили 0 ставку т.е. налоговые каникулы, сейчас налоговики говорят о неправильном применении 0 ставки (Тюменская область), правы ли они, сумму налога нам не осилить, она для крестьянского хозяйства непосильная. Правы ли налоговики.

Как при УСН учесть возврат аванса и оплаты

Если продавец выкупает товар обратно, то отражает это как обычную покупку. Покупатель в таком случае отражает продажу. В остальных случаях у продавца возврат денежных средств покупателю отражается через уменьшение доходов текущего периода. Если у вас УСН с объектом "доходы минус расходы"

Столкнулся с такой проблемой я ИП работаю на патентной системе налогооблажения, а так же открыт УСН но случилось так что упустил момент и превысил годовой оборот 60 мил за 22 год превысил на 3 мил естественно заявление так же не написал и теперь налоговая хочет пересчитать мне налог по УСН за весь период а это крупная сумма получается есть ли возможность как то обжаловать данное решение или уменьшить может есть какие то другие вариант.

Я предприниматель на УСН доходы и ЕНВД. Решение суда 1/4 часть всех видов заработка ежемесячно. Как мне будут рассчитывать сумму платежа.

ИП на УСН 6% вывел Webmoney на банковский счет физ. лица в сумме 1 000 000 руб. с формулировкой

В счет оплаты покупки ценных бумаг по договору WMID#373415286811 от 17/03/2012. НДС не облагается.

Могу ли я оплатить налог по УСН - 6%?

Спасибо!

Учет ввозного НДС, если импорт через посредника на УСН. Что включать в декларацию по НДС посредника?

Организация-импортер обязана указывать в выставленных покупателям счетах-фактурах страну происхождения и номер таможенной декларации, по которой первоначальный товар был ввезен в Российскую Федерацию. Начисление "ввозного" налога в декларации по НДС не отражается, в ней надо показать

ФНС согласилась: предприниматель на УСН при расчете взносов может учитывать расходы

Если ИП применяет УСН с объектом "доходы минус расходы", в базе по страховым взносам он учитывает не только доходы, но и расходы. К такому выводу в начале года пришел КС РФ. Теперь с этой позицией согласны и налоговики. Напомним: еще в апреле Минфин продолжал настаивать на том, что

Правомерно ли включить затраты, документально подтвержденные, связанные с ликвидацией последствий аварии на городской ТЭЦ, в следствии чего была заморожена система теплоснабжения торгового павильона, в расходы и вычесть их из суммы уплачиваемого налога при УСН.

Я зарегистрировал ИП на УСН 6% (не являюсь плательщиком НДС).

Помогите перевести "на русский" ниже указанную формулировку законодательного акта.

///Для крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, кооперативов, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части их затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.///

Скажите, буду ли я уплачивать НДС с покупки мною товара, если в счете на оплату сумма указана с НДС в том числе?

В декабре 2019 г. ИФНС по заявлению вернула излишне уплаченную сумму по налогу на прибыль. С 1 января 2020 г. мы перешли на усн. В феврале 2020 г., после сдачи уточненок за 6 мес. и 9 мес. 2019 г., выяснилось, что эту сумму нужно вернуть в ИФНС. Какие нужно сделать проводки, ведь мы теперь на усн, и относимся к субъектам малого предприятия. Спасибо.

В 02.10 2019 года открыли ИП,передали полный пакет документов в отдел МФЦ для оформления в том числе заявление на УСН. Получили документы обратно, но к сожалению не проверили их. Как выяснилось через полтора года мы работали по осно, хотя декларацию и все оплаты налоговая принимала как от УСН 6% и теперь с нас хотят получить налогов на сумму более 500 т. р.При этом от налоговой поступало извещение оплатить 1% от суммы превышающей 300 тысяч рублей согласно декларации подаваемой по УСН.

Я ИП, УСН 6%. Уплатил ПФР за 2014 год в начале 2015 с указанием данного факта в платеже. Соответственно включил сумму ПФР на уменьшение налога и подал декларацию. Теперь мне звонят с налоговой и гворят, что мои действия не правомерны, хотя оплата ПФР была сделана до 30 апреля 2015 года. Правомерны ли мои действия? Могу ли Я уменьшать налог таким образом? На что мне сослаться и как вести себя в данной ситуации?

Объясните, пожалуйста, по УСН 6%

Если я реализую товар на коммерческой площадке, например Ламода.

Пример:

Клиент купил товар за 1000 руб. Площадка взяла себе комиссию 10%+ доставка 100 руб. Мне перечислила на р/сч 800 руб.

Налог 6% я оплатить должна с какой суммы - 1000 руб или 800 руб?

ООО на УСН и ЕНВД но заявления на ЕНВД не подали и весь 2016 год работали, декларации по ЕНВД сдавали, налоги платили. Пришло с налоговой уведомление о расхожднии дохода по УСН, т.к. основную сумму мы отнесли к ЕНВД. Что делать?

ЭТА "УПРОЩЕНКА" - ЧП КАКОЕ-ТО…

Быть в нашей стране предпринимателем непросто, недаром их называют не только ИП, а и ЧП – Чрезвычайное Происшествие. Так вот на одном ЧП хотелось бы остановиться поподробнее. Суть в том, что с 2015 года ИП на «упрощенке», использующие помещения в целях извлечения прибыли, получили

Я: ИП, УСН, доходы (6%), ОКВЭД-сдача в аренду собственного нежилого помещения.

Потребляемые арендатором комуслуги за нежилое помещение оплачиваю я, после выставления соответствующими службами мне счетов.

Пожалуйста ответьте на вопрос: При получении ИП арендодателем на свой р/с от арендатора суммы компенсации за оплаченные комуслуги должен ли арендодатель платить с этой суммы налог 6%, т.е. подлежит ли она налогообложению и согласно чего?

Спасибо.

Я являюсь ИП на УСН (Доходы) без работников.

В конце 2016 года заплатила страховые взносы.

Сейчас заполняю налоговую декларацию.

И думаю - как правильно это сделать?

Что должа написать в разделе 1.1 (Сумма налога...). в полях 020, 040 и т.д. (Сумма авансового платежа, уплаченного по сроку не позднее и т.д.), если по факту никаких авансовых платежей не делала?

Могу ли я уменьшить налог на сумму уплаченных страховых +1% (2018 г.) , в текущем периоде 2019 г.

УСН 6% без работников.

Я как физическое лицо заключаю договор с организацией из Казахстана на оказание услуг (консультации). В какой валюте лучше заключать договор (доллар, рубль, тенге)? Нужно ли будет как-то подтверждать в моем банке пришедшие суммы? Удержат ли у меня какие-то суммы при перечислении мне денежных средств в Казахстане?

Какие налоги я обязан буду заплатить?

Аналогичные вопросы, если данный договор буду заключать через ООО на УСН доходы. Заранее спасибо за ответ.

Суд назначил алименты 25% от дохода. Хочу открыть ИП по УСН 6%. Основной вид деятельности: сдача в аренду жилого помещения. Официальный договор с квартиросъёмщиком на сумму 8 тыс.+коммуналка. Оплата на карту или по БСО. Доходы буду отражать в книге доходов. Её же и буду предоставлять приставу. Будет ли мой ежемесячный доход являться официальным для начисления алиментов после вычета обязательных пенсионных отчислений и налога с дохода? Какие могут быть со стороны приставов вопросы по данной деятельности для начисления алиментов или изменения суммы допустим со среднего заработка по региону, если пристав посчитает, что сумма алиментов маленькая?

Какую сумму налога я заплачу при продаже объекта?

Я ип имею в собственности нежилое помещение, в собственности 3.5 года.

Кадастровая стоимость 5 млн, продажная стоимость 6 млн. Моя Система налогообложения усн доходы-расходы.

Выиграли контракт (44-фз, электронный аукцион), работаем без НДС (УСН), Заказчик в конкурсной документации и договоре прописал в т.ч. НДС. контракт подписали, т.к. мы не можем требовать исключение НДС с контракта (судебная практика), Заказчик отказывается принимать бух. документы о приемке работ, т.к. хотят что бы мы выделили НДС (что нарушает наши права, т.к. применяем УСН), и получается если мы выделим НДС, то сразу их должны перечислить в налоговую. Как объяснить Заказчику, что даже если они прописали НДС, то мы эту сумму не выделяем в документации? Или кто прав в данной ситуации.

В 2008 году я неуплатила налог по усн как ип,состоялся суд, налог не взыскали, приставы в связи с невозможностью, ип закрыла в 2012, в 2016 приходит требование об уплате пени не пойму на каком основании и сумма привышающая сам долг по усн.

Есть Постановление Правительства об изъятии земли для нужд государства, выплачивается компенсация, с суммы компенсации нужно ли платить налоги, это же не прибыль. Организация на УСН, а если общий режим налогообложения? Со ссылками на ГК и НК если можно.

В конце 2012 г. ошибся при оформлении УСН вместо 1 доходы поставил 2 доходы, уменьшеные на величину расходов. Вызвали в 2014 г. ,за 2012 г. както пропустили, я думал исправили, а стали требовать за 2013 г. расходы, которых у меня быть не может. Работаю отделочником, договоры составляю устно. Просил исправить ошибку.

Мне на доходы вместо 6% начислили 15% + штраф, + пеня. Писал жалобу начальнику ИФНС в прокуротуру, с каждой жалобой сумма уменьшалась с 26844 до 13063 руб 40 коп, в арбитражный суд подавал 2 исковых заявления, оставлены без движения, так как суд просит уточнить предмет спора и законные интересы заявителя нарушены оспариваемым решением. Помогите пожалуйста правильно составить исковое заявление, исправить ошибку при оформлении УСН отменить налог 15 % с общих доходов как с чистой прибыли 11340 р и пени.

Г. Курган отчет публикации судебных актов. Электронное правосудие № дела А 34-920/2015

Я приемный родитель четверых детей. С 2014 года органы опеки вычитают из моего вознаграждения по договору о передаче детей на воспитание (это не трудовой договор, не договор на оказание услуг. ) 30% налога ЕСН. Не предоставляя мне никаких бумаг о сумме перечислений. Т.Е из пенсионного фонда пришла бумага, что кроме уплаты налога НДФЛ (13%) ничего в течении 1,5 не перечислялось. В налоговой мне сказали, что налог ЕСН должен платить работодатель или ИП на физическое лицо или физическое лицо у которого в подчинении находятся наемные работники. Опека упорно настаивает, что мои не выплаченные деньги были перечислены в счет налога ЕСН! Правомерны ли действия опеки? Если да, то можно ли перейти на упращенную систему (УСН)? Спасибо.

Как рассчитываются алименты на одного ребенка с индивидуального предпринимателя, работающего по УСН (6%) при том ИП "без работников". В своей декларации он указал только доход и сумму налога, а пенсионные и страховые взносы там не указаны. Уменьшается ли сумма с которой подлежат уплате алименты или же пенсионные и страховые взносы при этом не учитываются?!

Я два года не работаю, есть задолжность по алиментам, но ежемесячно отправляю денежные средства почтовым переводом (в меньшем размере чем установлено для неработающих), являюсь ли я злостным не платильщиком? И еще вопрос: если я открою ИП по УСН или ЕНВД системе налога обложения как мне платить алименты и в каком размере?

Я ИП, УСН, доходы. Сдаю в аренду квартиру. Специального счета для ИП я не открывал, а использовал свой счет физического лица в СБ РФ. Прошу уточнить, должен ли я платить 6% только за поступающие средства от аренды или от всех платежей на счет (пенсия, личные взносы и др.)?

Я как ИП УСН 15% обслуживаю ООО по договору с ноября 2007, в ноябре 2011 договор перезаключён, в августе 2016 г., по доп соглашению, сумма оплаты по договору увеличена.

Хочу в этом году привести в порядок все налоги.

За прошедшие годы налоги не платил (со счёта списывались штрафы, социалка и тд - не разбирался)

За какой период я могу подать декларации и заплатить налоги?

Отчетность ИП на упрощенке (Дополнительная отчетность ИП на УСН)

В некоторых случаях предприниматели на упрощенной системе налогообложения должны подавать дополнительные отчеты. СТАТИСТИКА. Если предприниматель попал в выборку Росстата, он должен сдать отчетность по форме 1-ИП. Чтобы проверить, зайдите на сайт Росстата и введите свои данные. Проверить,

У меня такой: Я заключаю договор как исполнитель с заказчиком и в договоре указана сумма без НДС и в связи с этим сумма уменьшилась, потому, что исполнитель использует упрощенную систему налогообложения. Я могу это оспорить?, точнее, мне нужно это оспаривать? Заранее спасибо!

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение