Упрощенное налогообложение индивидуального предпринимателя / Налоги - 5466 советов адвокатов и юристов
Я ИП на УСН, подскажите пожалуйста до какой суммы я могу принимать денежные средства от клиентов за поставленный мной товар на расчетный счет по договору? Или таких лимитов нет и я могу не заключать договора, а работать только на основании счета? Спасибо.
Как будет происходить раздел бизнеса (ИП УСН 6%) после развода в следующей ситуации? В разводе с 12.2022 г. на алименты бывшая супруга подала только 03.24 г. ИП прогарело и было закрыто в 31.05.2024 г. из за долгов по кредитам (не за что было закупать новый товар). Сейчас бывшая супруга хочет подать на раздел бизнеса. С какого периода будут считать? Будут ли вычтены потребительские и бизнес кредиты (взяты в браке и некоторые ещё не выплачены) которые шли на развитие бизнеса? Будут ли вычтены кредиты которые были взяты и выплачивались после развода? Будут ли вычтены расходы на аренду помещения, закупку товара и прочие расходы (УСН 6%)?
Пришёл ответ от налоговой. Уведомление о неисполнении обязанности по предоставления налоговой декларации. Что это означает? У меня ИП, УСН 6%.
По налогам. Зарегистрирован как ИП на УСН код 68.20.1 (сдача в наем собственного и арендованного жилого недвижим ого имущества) Имеем в собственности квартиру в Многоквартирном жилом доме и гостевой номер (апартаменты) в Торговом Комплексе, являющиеся нежилой (коммерческой) недвижимостью, которые ранее сдавали в наем. Сейчас в квартире живет сын, ее мы не сдаем, остался только небольшой гостевой номер, но возникла проблема в том, что на сдачу в аренду нежилой недвижимости нужно поменять ОКВЭД и сдавать только через ККТ, который стоит недешево. Да и его использование и обслуживание требует немалых средств. Стало не выгодным сдавать номер на таких условиях, апартаменты решили продать. А пока продается продолжать сдавать аренду посуточно. Вопрос заключается в том, что мы не знаем как законно сдавать в аренду апартаменты без кассового аппарата, пока не найдется покупатель на них, и при продаже воспользоваться налоговым режимом для ИП в 6 процентов?
Налоговая выставила требование об увеличении ставки с 1 до 5% по причине того что за прошлый год работал лишь с одним контрагентом и он зарегистрирован в СПб. У меня ИП, Мурманская область (родился, прописан), УСН Доходы. Можно ли как-то оспорить требование и сохранить ставку. Я работаю онлайн и офффлайн, езжу по стране (в том числе клиентам Мурм. обл), оказываю услуги тренера. По факту ничего не нарушаю, просто видимо нужно собирать доказательства в этом году...
Я работаю по дропшиппингу. Хочу платить 6% УСН и мой поставщик также хочет платить 6% УСН. Я прочитал в интернете, что поставщик должен оплачивать со всей суммы, включая мою наценку. Он так конечно не согласится, потому что моя наценка выше его стоимости. Вот не знаю как быть. Работаем по такой схеме: клиент оплачивает мне всю сумму, я перевожу поставщику его часть, остальное оставляю себе. Я хочу платить 6% со всей проходящей мне суммы, а поставщик что бы платил 6% от своей. Можно ли так работать? Если так нельзя, тогда может мне лучше выбрать оквэд продажи в интернете и не заключать договор по дропу, поставщику буду переводить на ИП как на закуп товара
Все доброго времени. Подскажите пожалуйста, ИП на УСН сделал патент, но не указал количество сотрудников. Придется делать новый или можно подать запрос в изменение патента? Спасибо.
Приобрела как ФЛ полуразрушенное 2-х этажное здание в мае 2023 г. (нежилое помещение) по договору КП за 700 т.р. Кадастровая стоимость составляет 7,5 млн. руб. Для расширения бизнеса. Но обстоятельства изменились, ремонт не закочен. Хотелось бы продать, но встал вопрос об уплате налогов при продаже. Не получится ли его продать себе в ущерб. Планируемая цена продажи 3 млн. руб. Являюсь ИП на патенте и УСН (доходы). Подскажите, пожалуйста, как минимизировать налоги и есть ли смысл в продаже. Даже если пройдет 5 лет, я так понимаю на меня это не распространяется... Спасибо:)
При регистрации ИП и переходе сразу же на УСН придется ли оплачивать "Страховые взносы ИП за себя" в размере 50.000
- ип на усн имеет кафе, где печет выпечку и жарит пирожки. Какой вид деятельности надо иметь, чтобы сдавать свою выпечку для реализации другому ип или ооо.
Я ИП по УСН. Если я не работаю нужно ли мне платить налоги? Как правильно все сделать или просто перестать уплачивать налог? Вскором ожидается декрет. Как действовать в этих ситуациях.
Я хочу открыть пять пекарен, то есть будет несколько торговых точек, могу ли я использовать для этого ИП и систему налогообложения УСН? Заранее спасибо.
В апреле 2021 г зарегистрировался как самозанятый, работал в Яндексе. В Марте 2024 г решил дополнить сферу деятельности, открыл ИП, одновременно с открытием ИП подал уведомление на переход на УСН. В итоге с марта получал небольшой доход как самозанятый у уже основной доход как ИП на УСН (доходы). После открытия ИП на УСН заявление на снятие с НПД (самозанятого) не подавал, просто не знал об этом. Сейчас налоговая прислала уведомление о несоответствии требованиям применения УСН с пометкой: "Обработка Уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения возможна до получения ответа на данное уведомление". В личном кабинете налогоплательщика написано, что я нахожусю на НПД, хотя по закону нельзя применять одновременно 2 льготных режима, при открыитии ИП я подавал на УСН. В теории налоговая должная была меня снять с НПД, но не сняла. Каким образом они пересчитают налоги и есть ли вероятность, что с марта поставят УСН?
Создаю духи (самостоятельно), нанимать сотрудников не планирую. Ежемесячный доход в первое время вряд ли превысит 10 000 р - могу ли я уменьшить сумму страховых взносов (40 000 р/год)? Влияет ли доход на сумму страховых взносов?
В 2023 году помогала знакомому оформить патент на розничную торговлю для ИП, в мае 2024 года этот ИП обнаружил ошибку, что вид деятельности на патент был заявлен не правильно (с июля 2023 и с января 2024). Вопрос: должна ли я ему компенсировать налог, который из-за ошибку попал на вид деятельности на УСН (6% от дохода) и стоимость патента за 2023 и 2024 года. Я у него не трудоустроена, помогала по доброте душевной. Я согласна возместить убыток, только он же сам то же виноват, так как не проконтролировал это еще в 2023 году, когда ошибку можно было исправить. Как мне поступить, сумма большая. Как правильно ему это разъяснить, что ответственность лежит на обоих.
В 2020 г. физ лицо получило в дар от отца нежилое помещение. На момент дарения физ лицо имело статус ИП. Помещение в предпринимательской деятельности не использовалось, находилось в состоянии черновой отделки и требовало ремонта. Налоговым органом при проверке рыночная стоимость подаренного помещения была отнесена к внереализационным доходам ИП, главным критерием отнесения дохода к доходам предпринимателя был вид помещения "нежилое помещение" и возможность его использования в предпринимательской деятельности. В 2023 данное помещение было продано, до момента продажи в предпринимательской деятельности не использовалось, находилось все в том же состоянии "черновой отделки". Как необходимо отчитаться о продаже данного нежилого помещения, включить в состав доходов УСН по ставке 6% или необходимо сдать декларацию 3-НДФЛ и заплатить 13%.%?
ИП на осно сотрудничает с ооо на осно. У ИП освобождение от уплаты ндс. Может ли ооо в таком случае возмещать Ндс, или для него это сотрудничество равно сотрудничеству ИП на Усн?
Уменьшение налога УСН
Поясните ситуацию: Как уменьшить налог ИП с уменьшением усн на страховые взносы за 2023 год? Я за год внес 45842 рублей страховых взносов. Мой налог за год составляет 14100 рублей. Какую сумму мне платить с учетом уменьшения?
У меня открыто ИП по системе УСН, сдаю в аренду коммерческое помещение. Коммерческие помещение в собственности у меня как у физического лица. Правильно ли я понимаю, что оформление коммерческого помещения на ИП не требуется, так как и физ лицо и ИП по сути одно и тоже лицо, имущество ИП и физ лица не обособляется
Пожалуйста, о штрафных санкциях. В октябре 2023 года закрыла ИП без работников (система налогообложения УСН, доходы), забыла сдать декларацию за 2023 г. Планирую до 25.04 сдать декларацию в налоговую. Какие штрафные санкции предусмотрены в отношении меня? Также интересует нужно ли мне платить налог, взносы и сдавать нулевую декларацию за 1 квартал 2024 г.?
Ситуация следующая: рамочный договор на годовое сотрудничество подписали обе стороны. Услуги оказаны (первая услуга в году на малую часть общей суммы договора), т.е. Заказчик планирует еще присылать заявки на выполнение работ. В итоге оказывается, что в договоре прописан НДС. Мы (исполнитель) работаем без НДС (у нас ИП и мы работаем по УСН). Договор заключен по 44 фз. Насколько правомерно сейчас просить заказчика рассмотреть доп. соглашение? Можно ли продолжать принимать заявки от заказчика, пока допсоглашение на рассмотрении? Есть ли выход из этой ситуации с наименьшими финансовыми потерями для нас (Исполнителя), то есть как можно избежать уплаты всех налогов за квартал в случае неподписания допсоглашения? Посоветуйте, пожалуйста, как правильно выйти из ситуации, сохранив сотрудничество и продолжив работать без выплаты НДС.
Пришло требование на ИП о доначислении налогов по УСН (Доходы) в связи с продажей единственного жилья, приобретенного более 12 лет назад, предпринимательской деятельность начал заниматься 8 лет назад. На сколько это законно?
Оптимальный вариант продажи коммерческого помещения, в настоящий момент находящегося в собственности у физического лица, который сдаёт ее в аренду через ИП. Стоимость продажи помещения на порядок выше разрешённого максимального оборота ИП. Иначе слетаем с УСН. Снижение стоимости в договоре купли/продажи не предлагать. Возможно ли перевести помещение на баланс ООО, и затем продать ООО? Может кто подскажет ещё варианты? Спасибо.
Я индивидуальный предприниматель (УСН доходы). Мой доход за 2023 составил 560000. В течение года я не платил авансовых платежей, а страховые взносы уплатил одним платежом 45842 руб., 29.12.2023. Налог 6% составляет 33600 руб. Должен ли я уплатить эту сумму в 2024 году или она уменьшина на размер страховых взносов и платить 33600 не надо?
Здравствуйте!
С 1 января 2019 года доходы от продажи жилых помещений и автомобилей, используемых в предпринимательстве, освободили от НДФЛ, на основании Федерального закона от 27.11.2018 № 425-ФЗ. В соответствии с абзацем четвертым пункта 17.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации в том случае, если транспортное средство находилось в собственности налогоплательщика три года и более, доходы от его продажи не подлежат налогообложению [b]и в том случае, когда оно использовалось в предпринимательской деятельности.[/b] Какое будет обложение дохода при продаже грузового автомобиля, в собственности 6 лет, использовался в предпринимательской деятельности ПСН, договор купли-продажи оформлен от физлица, ИП (ПСН+УСН 15%) ?
Читайте также:
- УСН для ИП
- Налогообложение ИП упрощенка
- Ип упрощенная система налогообложения
- Налогообложение доходов ип
- Системы налогообложения доходов индивидуальных предпринимателей
- Ип усн налоги
- Налог ИП упрощенка
- Упрощенная система налогообложения ИП доходы
- Ип усн доходы
- Налогообложение деятельности индивидуального предпринимателя
- Налогообложение деятельности ип
- Упрощенная система налогообложения 6 для ип
- Системы налогообложения ИП деятельности
- Виды налогообложения для ип