Как получить возврат страховых взносов и сократить долг по ИП на ЕНВД, закрытому в 2016 году?

• г. Вологда

Ип на енвд было закрыо в январе 2016 года могу ли я что нибудь сделать чтоб получить возврат за страховые взносы которые были уплаченны в 2015 году были уплаченны и вовремя не вовремя. На данный момент за мной числится долг в размере 16000 могу я его хоть как то сократить.

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

не представляется такая возможность

Спросить

Можете ЕНВД за 2015 г. уменьшить на сумму страховых взносов (не более, чем 50% от размера ЕНВД).

А также УСН, если вторая система налогообложения у Вас УСН 6% с доходов и были доходы, не относящиеся к ЕНВД.

Спросить
Ольга Т
21.02.2018, 10:47

Вопросы по списанию долга по страховым взносам ИП и судебному решению

ИП было открыто в сентябре 2010 года и закрыто 15 января 2018 г. Деятельность не велась, но с 2011 - 2018 сдавала нулевую декларацию по УСН 6%, а то запугивали шрафами. Страховые заплатила в декабре 2010 года, за 1 квартал 2011 г. и в декабре 2017 г. плюс за 15 дней 2018 года. Долг на 1 января 2017 года подпадает под амнистию по страховым взносам ИП? Его должны списать в ИФНС? Также есть судебное решение о взыскании страховых взносов и пеней в 2014, 2015 и 2017 годах. С ними как быть? Заранее благодарю.
Читать ответы (1)
Олеся
25.06.2016, 07:31

Как минимизировать или избежать платежей по страховым взносам ИП

С 2013 года было открыто ИП, страховые взносы за период 2014-2015 годы не уплачены в связи с тем, что человек был осужден условно и соответственно ни каких доходов нет. Что можно сделать чтобы минимизировать долг или не платить его? И можно ли с долгами по страховым взносам закрыть ИП?
Читать ответы (1)
Ольга
09.09.2015, 00:24

Возможно ли уменьшить налоги за 2013 и 2014 годы при сдаче уточненных деклараций, если страховые взносы не были оплачены?

У меня такой вопрос. Я ип ситема ЕНВД. Не оплачивал страховые взносы за 2013 и 2014 год. В 2015 году оплатил страховые взносы. Могу ли я сдать уточнённые декларации и уменьшить сумму налога за 2013 и 2014 год, т.к. налоги за эти периоды тоже не были уплачены Спасибо.
Читать ответы (1)
Андрей
14.07.2016, 08:45

Возникли проблемы с пришедшими страховыми взносами после закрытия ИП - как действовать при отказе налоговой декларации?

Пришли страховые взносы после закрытия ип в размере 138 тыс. Ип было закрыто в конце 2015 а взносы пришли за 2014. перед закрытием все взносы были уплачены вовремя. Что теперь делать? Налоговая декларацию не принимают.
Читать ответы (1)
Владимир
05.06.2016, 13:43

Возможно ли добавить уплаченные проценты по кредиту за 2011 и 2012 годы в налоговые декларации за 2013, 2014 и 2015 годы?

Хотим получить налоговый вычет за уплаченные банку проценты по кредиту (ипотека). заявлялись по справкам из банка уплаченные проценты за 2008 и 2009 годы, потом в декларации 2010 года декларировалась сумма процентов по предыдущим декларациям (справку о процентах за 2010 г. в банке не брали). После этого, в 2011 и 2012 годах, налоговые декларации не подавались вообще, хотя взносы по кредиту платились в банк исправно, включая уплату процентов. Но не было официально подтвержденных доходов. Сейчас собрались подавать декларации за 2013, 2014 и 2015 годы. Можем ли мы присовокупить (по справке из банка об уплаченных за 2010-2015 годы процентах по кредиту) и проценты за эти 2011 и 2012 годы, за которые деклараций о доходах не было? Спасибо. Владимир.
Читать ответы (1)
Ольга Анатольевна
27.04.2016, 03:07

Ипотетический заголовок:\nИП, закрытое в 2013 году, с неоплаченными страховыми взносами и налогами за 2011 и 2012 годы

ИП закрыто в 2013 году, есть неоплаченные страховые взносы, налоги, сборы, пени за 2011 и 2012 годы. Налоговая выставляет задолженность через судебных приставов в 2015 и 2016 годах. Подскажите, применяется ли исковая давность в данном случае.
Читать ответы (1)
ИРИНА
04.02.2020, 09:34

Возможно ли получить возмещение 13% по ипотеке за 2015-2017 годы при подаче 3-НДФЛ за 2017 год в 2020 году?

Если я подаю декларацию 3-НДФЛ за 2017 год в 2020 году, могу я возместить 13% по уплаченным % по ипотеке за 2015, 2016 и 2017 год, если акт приема передачи квартиры был подписан в одностороннем порядке в декабре 2017 года. Дохода в 2018 и 2019 году не было.
Читать ответы (3)
Ольга
27.10.2017, 15:52

Нужно ли учитывать предыдущие декреты при расчете страховых выплат во время повторного ухода в декрет?

Повторно ухожу в декрет в ноябре 2017 год. Предыдущий декрет был в феврале 2015 года. Правомерна ли моя просьба взять для расчета вторых декретных (больничный по беременности и родам) года 2011 и 2012 (страховые выплаты в максимальном размере), а не как в предыдущем случае 2014 и 2013 (в 2013 практически не было страховых выплат), если да, то на какие статьи и ссылки мне опираться. Т.к. в просьбе мне было отказано.
Читать ответы (11)
Артем
01.03.2016, 09:15

Расчет возможной суммы возврата по вычету за 2015 год по НДФЛ и процентам по ипотеке в декларации 2016 года

В 2011 году куплена квартира в ипотеку за 2 450 000, в 2015 году подана декларация в ифнс на возврат по имущественному вычету за 2012-2014 на общую сумму возврата (уплаченного в бюджет налога) 37 000 руб. (Согласно справкам 2-НДФЛ за 2012-2014 годы). В 2016 году хочу подать декларацию на возврат оставшейся части вычета и процентами по ипотеке. Сумма уплаченного мною НДФЛ в 2015 году составил 12 096, а сумма уплаченных процентов по ипотеке начиная с 2011 года составило 1 131 000 руб. На какую сумму возврата я могу рассчитывать если подам декларацию в 2016 году на вычет за 2015 год по НДФЛ и процентами по ипотеке? Спасибо.
Читать ответы (1)
Сергей
27.08.2019, 11:19

Суд решил уменьшить кадастровую стоимость - как происходит возврат переплаты по земельному налогу?

Земельный налог за год (налогоплательщик - физическое лицо) должен уплачиваться, как известно в конце следующего за года. То есть за 2017 - в конце 2018 года и т.п. Налогоплательщик, с 2014 года владеющий участком (кадастровая стоимость которого установлена в 2013 году), в 2019 году обратился в суд для уменьшения кадастровой стоимости. Суд удовлетворил его требование и уменьшил кадастровую стоимость. Переплата, кажется, должна возвращаться за три года, предшествующие году обращения. То есть, в данном случае, это 2016-2018 годы. Вопрос: возвращается переплата по начисленному за 2016-2018 годы налогу или по уплачиваемому в 2016-2018 годах (т.е. начисленному за 2015-2017 годы)? Должны ли вернуть за 2015 год?
Читать ответы (10)