Платит ли ИП на ОСНО фиксированные взносы в ПФ и влияет ли это на налоговую базу для расчета НДФЛ?

• г. Краснодар

Интересует, платит ли ИП на ОСНО фиксированные взносы в ПФ, 1% за превышение дохода за 300 тыс, и уменьшается ли налоговая база для расчета НДФЛ на сумму этих взносов?

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте!

Да, обязательно платит взносы 1% с доходов, превысивших 300 000 рублей. При уменьшении учитывайте и эти взносы, помните только одно правило - взносы уменьшают налог только в периоде их уплаты (1 год)

Всего доброго, желаю удачи и всех благ!

Спросить

ИП обязан уплачивать в конце каждого отчетного периода фиксированные взносы в ПФ, 1% за превышение дохода в 300 000 рублей, налоговая база для расчета НДФЛ на сумму этих взносов не уменьшается, так как эти взносы платятся из Вашего основного дохода.

Спросить
Игорь
28.07.2017, 08:03

Основа для исчисления ежемесячных алиментов при учете расходов и авансовых платежей

Я ИП. Ежемесячно обязан перечислять алименты от дохода за вычетом расходов на свою деятельность. Авансовые платежи, в том числе и фиксированные взносы, перечисляю в бюджет страны ежеквартально. Вопрос. Что будет являться основой для исчисления ежемесячных алиментов? 1. Доход минус расход, минус резервирование налога от месячного дохода для уплаты авансового платежа и фиксированных взносов за квартал. 2. Или без резервирования, т.е. доход - расход = основа. А в конце третьего месяца квартала доход - расход за третий месяц - фиксированные взносы за квартал - авансовый платеж (налог 6%), уменьшенный на сумму взносов = основа для исчисления алиментов, которая в третьем месяце квартала будет значительно меньше чем два предыдущих месяца. Т.е. первые два месяца квартала алименты исчисляются из дохода за вычетом подтвержденных доходов, а в третьем месяце квартала алименты исчисляются из дохода за вычетом фиксированных взносов за квартал, авансового платежа за квартал, уменьшенного на сумму взноса и за вычетом подтвержденных доходов? Спасибо.
Читать ответы (1)
Александр
06.06.2016, 20:25

В графу "облагаемая сумма дохода" в 3-ндфл вписывать сумму из графы "налоговая база" из справки о доходах физ. лица?

В графу "облагаемая сумма дохода" в 3-ндфл вписывать сумму из графы "налоговая база" из справки о доходах физ. лица?
Читать ответы (2)
Ольга
04.12.2020, 16:49

Ограничения по сумме взносов ОПС - что нужно знать плательщикам с доходом свыше 300 т.р.?

Если годовой доход плательщика взносов превысит 300 т.р. необходимо будет заплатить взносы ОПС с суммы превышающей 300 т.р. в размере 1%. А есть ли ограничения по сумме? Просто если миллионное превышение, то превышение будет больше, чем сами взносы.
Читать ответы (1)
Артем Олегович
12.11.2015, 15:53

Налоговые взносы ИП на общей системе налогообложения - правомочность действий сотрудников УПФР по требованию уплаты 1% от доходов

Я ИП на общей системе налогообложения. УПФР (СОГЛАСНО ФЗ 212) требует уплаты взносов в размере 1% от суммы дохода, превышающего 300000 р за расчетный период, но берет сумму для этих вычислений из раздела 2.1.1 (Общая сумма налога) . В этой графе декларации 3-НДФЛ указывается сумма валового оборота, а не дохода (прибыли) ,который показан в п 2.1.6 (Налоговая база для исчисления налога). Правомочны ли действия сотрудников УПФР? (Ссылка на документ.)
Читать ответы (1)
Андрей Николаевич
10.03.2011, 15:12

ИП на ОСНО - какие налоги и взносы платить после отмены ЕСН?

Я,ИП, работающий на ОСНО. В 2009 г. я платил с доходов-НДФЛ и ЕСН. С 1 января 2010 г. ЕСН отменен. Вместо него платим взносы во внебюджетные фонды-в ПФР, ФСС, ФОМС. 1. Интересует: а. Какие налоги (кроме НДФЛ) я должен платить со своих доходов. Б. Взносы во внебюджетные фонды в ПФР, ФСС, ФОМС-я должен платить только с доходов своих сотрудников, а за себя только фиксированные взносы? 2. Интересует, если я перейду на УСН или ЕНВД-какие налоги за своих сотрудников я должен платить?
Читать ответы (2)
Щербуха Роман Алексеевич
10.02.2022, 16:15

Взносы на ОПС за 2020 год - как их учитывать при переходе на УСН?

ИП в 2020 году применял ЕНВД. С 2021 года в связи с отменой ЕНВД применяет систему налогообложения УСН (доходы минус расходы). До 1 июля 2021 года он должен был заплатить фиксированный взнос на ОПС "за себя" 1% с дохода, превышающего 300 000 рублей, за 2020 год. ИП заплатил указанный взнос в сентябре 2021 года. Сумму уплаченных взносов следует: А) учесть в расходах по УСН при расчете авансового платежа за 9 месяцев 2021 года; Б) не учитывать уплаченные взносы в расходах по УСН – суммы уплаченных с опозданием взносов «теряются»; В) подать уточненную декларацию по ЕНВД за 4-й квартал 2020 года, в ней уменьшить сумму исчисленного ЕНВД на уплаченные взносы.
Читать ответы (1)
Наталья
30.11.2015, 18:47

Вопросы по подаче уточненной декларации 3-НДФЛ с учетом дополнительно уплаченных страховых взносов

Закрываю ИП, сдала 3-НДФЛ, где в прочих расходах учла уплаченный страх. Взнос (фиксированный) в ПФР и ОМС в размере пропорционально рабочим месяцам (по 16 ноября) , но не учла сумму взноса (1%) с дохода свыше 300 000 рублей, которую уплатила 30 ноября. Кроме того, я получила дивиденды за 2014 г. от ОАО Газпром. Справку 2-НДФЛ смогу получить только в апреле 2016 г. Сумму примерно посчитала для декларации, с расчетом, что смогу подать уточненку позже. Могу ли я подать уточненную декларацию 3-НДФЛ с учетом в составе прочих расходов уплаченных дополнительно страховых взносов 30 ноября?
Читать ответы (1)
Игорь
13.04.2009, 13:46

1 млн. (налоговый вычет) + 500 т.р. (расходы на покупку жилья) = 1500 т. р. 3. Расчет налоговой базы: 1500 т. р.-1500 т.

Я пенсионер, в 2008 г продал свой дом, находящийся в собственности менее трех лет, за 1500 тыс. руб. В тот же налоговый период купил квартиру за 500 тыс. руб. Правильно ли я заполнил налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ) ? Раздел 1-Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 13% 1. Расчет общей суммы дохода, подлежащего налогообложению по ставке 13%-1500 т.р. 2.Сумма расходов и налоговых вычетов, уменьшающих налоговую базу 1 млн. (налоговый вычет) + 500 т.р. (расходы на покупку жилья) = 1500 т. р. 3. Расчет налоговой базы: 1500 т. р.-1500 т. р.=0 если налоговая база равна нуля, то я не должен платить налог. Правильно ли я понимаю?
Читать ответы (1)