Когда учитывать доходы и начислять НДС при предоставлении услуг связи

• г. Москва

Помогите разобраться в ситуации. Наша фирма предоставляет услуги связи.

Счета фактуры за междугородние переговоры выставляет следующим месяцем, г.е. за март в апреле. Подскажите, в каком месяце мы должны учитывать доходы по данной услуге и начислять НДС к уплате? В марте или апреле? Заранее благодарю!

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Вопрос некорректный - все зависит от метода (начисления или кассовый ст. 271, 273 НК РФ, отгрузки или оплаты ст. 167 НК РФ). В большинстве случаев считается за период, когда фактически оказаны услуги, т.е. март.

Спросить
Татьяна
17.03.2005, 17:45

Счет-фактуры не выставляли (в нарушении п.3.ст.168 НК) .Налог в бюджет не платили.

В 2003 г. Поставщиком была оказана услуга. Счет-фактуры не выставляли (в нарушении п.3.ст.168 НК) .Налог в бюджет не платили. В марте 2005 г.-оплатили налог и выставляют счет-фактуру, дата на счете-фактуры - марта 2005 г. Может ли Покупатель по такой счет-фактуре воспользоваться правом на возмещение НДС? И почему? Есть ли арбитражная практика? Спасибо.
Читать ответы (1)
Надежда
27.05.2008, 00:44

Как указывать НДС при оплате счетов-фактур на Упрощенке?

Работаем на Упрощенке (доходы). НДС-не платим. Счета-фактуры Поставщики нам выставляют с указанием в них НДС. Должны ли мы при оплате в своих платежках указывать НДС, выставленный в счет-фактуре Поставщика?
Читать ответы (1)
Юлия
17.02.2017, 16:08

Когда должна быть выдана счет-фактура при оказании услуги государственным учреждением заказчикам?

Мы являемся государственным учреждением и оказывая услугу компании заключаем договор, по нему выставляем счет. После оказания услуги предоставляем акт выполненных работ и счет-фактуру. Подскажите, пожалуйста, когда мы должны выдать заказчику счет-фактуру?
Читать ответы (1)
Гость_2676481
24.11.2014, 12:39

Нужно ли выписывать акт выполненных работ при предоставлении услуги проживания водителей перевозчиков?

Наша фирма предоставляет услуги проживания водителей перевозчиков с которыми мы работаем. В конце месяца я выставляю им счет-фактуру на услугу проживания, нужно ли выписывать еще и акт выполненных работ на эту услугу?
Читать ответы (1)
Надежда
25.12.2015, 22:30

Вопросы по выписке счет-фактур при регулярной доставке и заполнении данных

Мы оказали услуги по доставке груза несколько раз в месяц одному и тому же юр,лицу. Подскажите счет-фактуру мы должны выписывать на каждую услугу или можно их объединить в одном счете услуги? 2 В счете-фактуре в графе грузополучатель и грузоотправитель должны ли быть заполнены?
Читать ответы (2)
Вадим
26.11.2004, 13:26

И получается, что он не может снят с себя НДС т.к. наши счета-фактуры без НДС.

Мы на упращенке. С нами в здании еще один хозяин он на обычном режиме налогообложения. Мы платим коммунальные услуги и выставляем второму хозяину счет-фактуру, на половину коммунальных платежей, без НДС. И получается, что он не может снят с себя НДС т.к. наши счета-фактуры без НДС. Мы же платим коммунальные услуги с НДС и если мы будем выставлять счета-фактуры нашему второму хозяину тоже с НДС БУДЕТ ЛИ ЭТО ОШИБКОЙ? Ведь наши расчеты как бы внутренние получаются.
Читать ответы (1)
Оксана
27.10.2015, 08:20

«Предприятие оказывает услуги связи, но не предоставляет акты оказанных услуг - законные действия или нарушение правил?»

Предприятие оказывает услуги связи. Предоставляют нам только счета-фактуры, акты оказанных услуг не предоставляют. Правомерны ли они.
Читать ответы (1)
Людмила
03.06.2016, 08:41

Изменение цены услуг в акте об оказании услуг - правомерно ли это?

Заключен договор на оказание услуг. Услуги оказывались в марте 2016, в апреле 2016 изменился прайс на оказание услуг. Акт об оказании услуг за март выставлялся в мае, цена за услугу в нем - по новому прайсу. Правомерно ли это?
Читать ответы (9)
Елена
23.05.2001, 18:20

Правомерно ли требование ГНИ о уплате НДС за услуги оказанные заказчику в марте месяце, но фактически оплаченные в апреле,

Правомерно ли требование ГНИ о уплате НДС за услуги оказанные заказчику в марте месяце, но фактически оплаченные в апреле, если ООО с 01.04.01 г освобождено от уплаты НДС тем же налоговым органом, Учетная политика предприятия - оплата НДС по факту поступления денежных средств. Т.е. в апреле с.г. С уважением Елена.
Читать ответы (1)
Наталья
13.11.2020, 14:25

Как избежать НДС по дебету на 68 счете в сфере ЖКХ с льготой по статье 149 НК?

Фирма на ОСНО, сфера ЖКХ, льгота по НДС ст.149 НК, счета-фактуры выставляем без НДС, но полученные счета с НДС оплачиваем и приходуем на 60 счете, и после этого на 68 счете выходит НДС по дебету, может просто нужно фактуру приходовать не выделяя НДС?
Читать ответы (1)