Ставка НДС с резидентом Грузии
Читайте также:- Нужно ли резиденту РБ разрешение нацбанка РБ на совершение сделки по купле-продаже без его ввоза на территорию РБ?
- Как правильно прописать в договоре пункт о том,
- Скажите, как определяются ставки налогообложения при сдаче в наем жилого помещения?
- Сервисный контракт расторгнут, как переданное имущество истребовать из владения ЮЛ-резидента?
- Просим разъяснить: Обян ли не резидент, при оплате в валюте туристических услуг, предоставляемых в России,
- Скажите пожалуйста, может не резидент страны - собственник дома, прописать резидента?
- Вопрос: вызовет ли неоплата товаров отрицательных последствий у резидента?
- Агентский договор между резидентом и нерезидентом.
- При дарении - резиденту РФ налог не уплачивается, поскольку налог при дарении уплачивает одариваемый,
- Дарение квартиры не резидентом, резиденту

Мы являемся резидентами РФ собираемся разработать приложение для резидента Грузии. Резидент Грузии платит Резиденту РФ за оказанные услуги. Какую ставку НДС указывать в договоре?
Ответы на вопрос:

В соответствии с положениями ст. 148 НК РФ передача имущественных прав на готовое программное обеспечение или оказания услуг по разработке программного продукта, признается объектом налогообложения НДС при нахождении покупателя услуг на территории России вне зависимости от места нахождения продавца (исполнителя).
Однако пп.26 п. 2 ст. 149 НК РФ предусматривает освобождение от налогообложения НДС указанных операций если они повлекли передачу исключительных прав на программные продукты по лицензионному договору.
Таким образом если Вы передаете нерезиденту исключительные права на программный продукт по лицензионному договору - то НДС Вы не указываете, если нет - то ставка 20%.
Похожие вопросы

Нужно ли резиденту РБ разрешение нацбанка РБ на совершение сделки по купле-продаже без его ввоза на территорию РБ?
Существуют ли какие ограничения по следующей схеме купли-продажи товара: резидент РБ приобретает товар у резидента РФ с отгрузкой в Украину. Параллельно продает Товар российского происхождения в Украину по экспортному контракту. Как я понимаю, резидент РФ производит таможенное оформление на экспорт, с нулевой ставкой НДС (товар уходит за пределы таможенного союза) и, при необходимости, с уплатой таможенной пошлины. Резидент Украины принимает товар, растомаживает. Проводятся платежи (до сделки) - резидент Украины оплачивает резиденту РБ, резидент РБ оплачивает стоимость товара резиденту РФ. НДС как для белоруса, так и для россиянина 0%. Паспорта сделки оформляются в обе стороны РФ-РБ и РБ-Украина. Нужно ли резиденту РБ разрешение нацбанка РБ на совершение сделки по купле-продаже без его ввоза на территорию РБ? Спасибо, Инна.

такого рода консультация на платной основе.

Как правильно прописать в договоре пункт о том,
Купили товар у нерезидента. Товар на свх. Мы, как резидент, продаем товар резиденту. Как правильно прописать в договоре пункт о том, что право собственности на товар от нас ИП Резидент на ООО "Резиденту" переходило на СВХ, но затраты мы (ИП Резидент) могли бы учесть у себя? Спасибо.


Добрый день
Шутите? Вы ищите ответы на такие вопросы в бесплатных консультациях? Судя по вопросу Вы не знаете таможенного законодательства. Консультации по налоговому и таможенному законодательтсву в вашем случае платные.
С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович.

Скажите, как определяются ставки налогообложения при сдаче в наем жилого помещения?
Скажите, как определяются ставки налогообложения при сдаче в наем жилого помещения? Если 1) владелец иностранец, 2) владелец имеет российское гражданство, но не является резидентом по налогам (проживает за границей и платит налоги там). Если владелец квартиры (не резидент по налогам) отдаст в управление свою квартиру резиденту по налогам без извлечения выгоды (т.е. на условиях присмотра за квартирой и уплаты затрат на ее содержание), а резидент, в свою очередь, сдаст квартиру для получения дохода по этому имуществу, то какова будет ставка налога на доход для резидента (13% или 30%)? Сможет ли резидент получать социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК) по этому имуществу, если он берет на себя обязательства по уплате налогов?

Уважаемая, Ирина!
1.если резидент платит налог 13%, не резидент платит налог 30%
2.платит налог 30% к руководству
Статья 207. Налогоплательщики
1. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц
(далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются
физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской
Федерации, а также физические лица, получающие доходы от
источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми
резидентами Российской Федерации.
2. Налоговыми резидентами признаются физические лица,
фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183
календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период
нахождения физического лица в Российской Федерации не
прерывается на периоды его выезда за пределы Российской
Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или
обучения.
* * * * * * *
Статьей 219 НК РФ не предусмотрены имущественные налоговые вычеты
в сумме доходов полученных от сдачи квартиры в аренду, то есть не сможет получать.

Сервисный контракт расторгнут, как переданное имущество истребовать из владения ЮЛ-резидента?
Ситуация: 20 лет назад ЮЛ-нерезидент безвозмездно передало ЮЛ-резиденту РФ движимое имущество в рамках сервисного контракта и ежемесячно платило деньги на его содержание. ЮЛ-резидент это имущество ввезло, растаможило, заплатило все налоги. В контракте есть статья, по которой право собственности на переданное имущество всегда остается принадлежать ЮЛ-нерезиденту. Собственник ЮЛ-резидента полученное имущество внес в уставный капитал ЮЛ-резидента без уведомления ЮЛ-нерезидента.
Сервисный контракт расторгнут, как переданное имущество истребовать из владения ЮЛ-резидента?

Добрый день!
Вопрос о включении имущества в уставной капитал вообще не должен волновать - это проблемы резидента.
В соответствии с в.5 ст. 4 АПК РФ вам необходимо соблюсти досудебный порядок, то есть написать претензию
[quote]5. Гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.
[/quote]
Если в течении 30 дней вам не вернут ваше имущество, обращайтесь в суд по месту регистрации ответчика, либо в суд, прописанный в договоре.

Просим разъяснить: Обян ли не резидент, при оплате в валюте туристических услуг, предоставляемых в России,
Просим разъяснить:
Обян ли не резидент, при оплате в валюте туристических услуг, предоставляемых в России, на валютный расчетный счет резидента, оплачивать НДС.
С уважением,
А.Молчанов.

Уважаемый Александр! Не совсем понятен вопрос.
1. Российский гражданин покупает у российской фирмы туристические услуги, которые будут оказаны на территории России. В чем сомнения по включению НДС? В кодексе я не нашел, что туруслуги освобождаются от НДС.
2. А на каком основании два резидента рассчитываются между собой в иностранной валюте? C уважением, Г.Б.Добрецов



Вопрос: вызовет ли неоплата товаров отрицательных последствий у резидента?
У меня следующий вопрос: между резидентом и нерезидентом заключен контракт на поставку товаров нерезидентом резиденту. Нерезидент товары на таможенную территорию РФ ввез (исполнил свои обязательства полностью), а резидент - частично оплатил поставку. В тексте договора санкции за просрочку платежа не прописаны. Для судебного разбирательства выбрано право Германии. Вопрос: вызовет ли неоплата товаров отрицательных последствий у резидента?
Спасибо.

В принципе, в германском праве в этом отношении имеется аналогия с российским - по неисполненному обязательству предусматривается начисление процентов, ну и само собой возмещение убытков.

Агентский договор между резидентом и нерезидентом.
Пожалуйста ответ на следующий вопрос: заключен агентский договор между резидентом и нерезидентом (Казахстан), цена договора не известна, оплата в рублях. Заказчиком услуг является резидент. Необходимо ли резиденту офомить паспорт сделки?

Платежи в рублях РФ между резидентами и нерезидентами также относятся к валютным операциям. Требования об оформлении ПС распространяются и на агентские договоры (гл.5 Инструкции ЦБ РФ № 138-И). При этом оформление ПС не требуется если цена договора не превышает в эквиваленте 50 000 долларов США по курсу ЦБ РФ.


Резидент это тот гражданин, который прожил на территории Российской Федерации не менее 183 дней. При дарении квартиры не близкому родственнику необходимо уплатить налог на доходы физических лиц. Ставка налога на доходы для нерезидентов составляет 30%

Здравствуйте! Да, Вы совершено правы. Налог не уплачивается одариваемым только в случае, если сделка происходит между близкими родственниками.


Вам надо обратиться в городскую налоговую инспекцию там в течении 3 дн.получите код,представите документы удостоверяющие личность переведенные на украинский язык.