Как правильно оформить услугу проживания в отеле для клиента, если компания находится на УСНО, а поставщик услуги имеет НДС?
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации:
Компания находится на УСНО, покупает у поставщика услугу проживания в отеле, поставщик с НДС - как корректно выставить эту услугу нашему клиенту с НДС или без?
И если с НДС нужно ли выписывать счет фактуру.
Ни с клиентом ни с поставщиком договора не подписаны-разовая сделка.
Заранее благодарю за помощь!
Тут не о чем разбираться, если я правильно все понял. Вы не плательщик НДС и выставлять счет-фактуры не имеете права своим Покупателя/клиентам. Если выставили, то оплачиваете его в бюджет, но вычеты по входному НДС применять все равно не сможете. Поставщик же выставил с\ф с НДС, так это он обязан делать. Он плательщик. Это стандартная ситуация, урегулированная законом. Этот (входной) НДС вы учитываете в расходах и все. Подробности в НК РФ. Читайте. Разовая сделка не разовая. Есть порядок исчисления и уплаты НДС, а также освобождения от его уплаты. Еще совет: Потрудитесь все правильно оформлять, чтобы больше вопросов не было. Под договором может пониматься не только единый документ, но иные действия сторон или документы.
Спросить