Налоговая говорит, что не подходят, так как он не на сво.

• г. Самара
Мой сын кадровый военный. Подходит ли под льготу по земельному налогу? Налоговая говорит, что не подходят, так как он не на сво. Это законно.? Ст. 407 нк не соответствует пониманию, со слов налоговой.
Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Здравствуйте, Сергей! В данном случае приходится признать, что налоговые органы правы. Речь идет о земельном налоге, льготы по которому установлены в ст.ст.391, 395 НК РФ, и военнослужащие как таковые в перечень льготников в данных статьях не включаются, Ст.407 НК РФ, на которую Вы ссылаетесь, относится к налогу на имущество физических лиц (под каковым понимаются здания, строения, помещения, но не земельные участки!), поэтому в отношении земельного налога данная льгота неприменима.

С уважением,

Спросить

налоговые органы правы

Спросить

ИФНС право

Спросить
СЕРГЕЙ
06.07.2003, 10:46

Мне пришла из налоговой СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ И РАЗМЕРАХ СРЕДСТВ, ИЗРАСХОДОВАННЫХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА.

Я купил квартиру. Мне пришла из налоговой СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ И РАЗМЕРАХ СРЕДСТВ, ИЗРАСХОДОВАННЫХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА. Стоит её заполнять? По моему её отменили. Хотя она пришла до отменны, но срок заполнения уменя ещё не вышел. Спасибо.
Читать ответы (1)
Аня
06.06.2011, 14:17

Последствия налоговой проверки - неуплаченные налоги, пени и штрафы за ошибочное применение специального налогового режима

ИП применял специальный налоговый режим в виде ЕНВД за оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов. По результатам налоговой проверки установлено что также оказывались курьерские и транспортно-экспедиционные услуги, которые подпадают под общий режим налогообложения. Соответственно установлена неуплата за три года НДС, НДФЛ, ЕСН, начислены пени и штрафы по данным налогам. Налоговая до проверки не извещала об ошибочном применении ЕНВД. Возможно ли не платить те налоги которые установлены за тот период когда налогоплатильщик не знал о том, что ошибочно применяет ЕНВД. Возможно ли неплатить хотя бы штрафы и пени?
Читать ответы (7)
Анна Кутергина
10.04.2024, 18:10

Как правильно расчитать доход по специальному налоговому режиму Налог на профессиональный доход (НПД) в расчетном периоде

Как правильно посчитать Доход, полученный в рамках применения специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (НПД), в расчетном период. По месяцам складывать или? Сейчас пришел отказ с СФР пишут что у меня указана сумма 21 т. А я считаю по месяцам получается 32 т. Как такое может быть? Я же правильно делаю и складываю по месяцам доход
Читать ответы (2)
Наталья
18.07.2021, 15:23

«Специальный налоговый режим и договор на оказание услуг

Ситуация следующая, в декабре 2020 года заключила договор на оказание услуг с ООО. В договоре применялся специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» то есть самозанятость. Открыла статус самозанятой, работала так до февраля 2021 года. В феврале этот статус закрыла, но продолжила работать в компании. В период с декабря 2020 по июль 2021 года компания оплачивала мои услуги. Никакие чеки в течение этого времени компания с меня не спрашивала, акты приема-передачи тоже не подписывались. В договоре указано, что период оказания услуг до 31.01.2021 Сейчас решила уволиться из компании и они требуют от меня вернуть статус самозанятой и предоставить им чеки, которые ранее не спрашивали, а я, как оказалось согласно договору, должна была предоставлять их сама, иначе должна выплатить штраф в размере 30% от каждой перечисленной мне суммы. Так же возместить расходы, когда таковые у компании будут при составлении отчета в налоговую по мне. Скажите пожалуйста, договор истёк 31.01.2021 или действовал все это время, пока мне поступали выплаты от ООО? Пунктов о пролонгации нет в договоре, но и сроков действия именно договора тоже конкретных нет. Есть только период оказания услуг до 31.01.2021 и «услуга считается оказанной после подписания акта приема-передачи». И если договор действует, то сейчас они ещё и штрафы на меня наложат, за нарушения пунктов договора? (Когда я попросила прислать документы на расторжение данного договора, то работ-ль сказал, что ничего не нужно подписывать, так как это не ТД и не ГПХ). Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации и как работает данный договор. Заранее благодарю за уделённое время!
Читать ответы (3)
Наталья
04.06.2017, 18:43

Порядок подачи специальной налоговой декларации по Закону ФЗ-140

Последовательность подачи специальной налоговой декларации в соответствии с законом ф.з. 140 от 8 июня 2015 года. Сначала нужно перевести деньги в Россию на свой счет, потом идти в налоговую, или сначала идти в налоговую заявлять что у тебя есть счет?
Читать ответы (1)
Марина
16.12.2001, 04:47

Какую сумму я могу подарить не оформляя специальную налоговую декларацию?

Дочь с мужем покупают квартиру. Я хочу дать дочери денег. Чтобы эта сумма была её собственностью, что мне сделать? Оформить договор дарения? Каков налог или пошлина? Какую сумму я могу подарить не оформляя специальную налоговую декларацию? Спасибо. С уважением Марина.
Читать ответы (1)
Юлия
19.03.2003, 06:58

Помощь в заполнении специальной налоговой декларации при приобретении квартиры наследственными средствами

Просьба помочь в заполнении специальной налоговой декларации. Ситуация такая: мы с мужем приобрели квартиру, договор купли-продажи оформлен только на меня. Часть средств была получена от продажи квартиры мужа, доставшейся ему в наследство. В декларации требуется написать источник полученных средств (физическое ири юридическое лицо). Т.е. в моем случае источником является муж? Под какую же тогда категорию попадают эти средства (долг, наследство, подарок)?
Читать ответы (1)
Юлия Владимировна
20.10.2016, 22:51

Объекты налогообложения для ИП, применяющих специальные налоговые режимы - земельный и имущественный налог

Помогите пожалуйста разобраться, нужно ли мне как ИП, (применяю три налоговых режима: УСН пока нулевая, ПСН аренда, ЕНВД торговля). Оплачивать налоги: Земельный и Имущественный (будуче ИП приобрела здание аптеки 150 кв.м. на земельном участоке 425 кв.м. , частично его сдаю в аренду и оплачиваю ежегодно ПАТЕНТ, а частично сама использую под торговлю оплачивая ЕНВД. УСН 6% подаю нулевые, так как данный режим на случай продажи данного здания и земельного участка под ним) Будет ли указанный участок и здание являться объектом налогообложения по земельному налогу и имущественному налогу? (Судя по тому, что налоговые присылают уведомление на немаленькие суммы, которые я второй год полностью оплачиваю) Но наткнулась на статью, что если ИП платит налоги по специальным режимам, то он освобожден от уплаты земельного и имущественного налога, при этом даже применяется какой-то вычет 300 кв.М. Так ли это, разъясните пожалуйста! ! И следует ли представлять налоговую декларацию по земельному налогу, если ИП применяет систему налогообложения в виде ЕНВД, ПСН, УСН. И еще, Если все же плачу двойные налоги, то как быть, можно ли что-то вернуть? Ну и последний вопрос: Куда и что нужно писать, чтобы сделали перерасчет или начисляют корректно? Заранее огромнейшее спасибо за помощь!
Читать ответы (1)
Дина
11.02.2021, 12:38

Запрет на специальный налоговый режим для самозанятых работающих по агентским договорам

А как же закон: Не вправе применять специальный налоговый режим: лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если иное не предусмотрено пунктом 6 настоящей части; Таким образом, самозанятые не могут работать по агентским договорам. Поэтому, имеет смысл рассмотреть вариант с открытием ИП, так как для индивидуальных предпринимателей такого ограничения нет.
Читать ответы (1)
Дмитрий
16.03.2016, 14:37

Открытие ИП для сайта с арендой жилья - как выбрать подходящий налоговый режим и учесть инвалидность

Я создаю сайт и будут заполняться объектами с жильем, через сайт клиент будет выбирать жилье и делать предоплату за выбранный период за сутки, что бы я мог ходить предлагать хозяевам услуги и т.д. Мне нужно открыть ИП, меня интересует какое именно с единым налогом и т.д. только не от прибыли т.к. по началу у меня ее может вообще не быть в первый год пока буду базу набивать. И еще вопрос У меня есть инвалидность по зрению 2 группа это не как не отразиться на выплаты в пансионном фонде и на оплату налогов нет скидок и т.д. ? Заранее спасибо за ответ.
Читать ответы (1)
Марианна
27.01.2015, 12:31

Как юридически оформить деятельность индивидуального предпринимателя в области оздоровительной деятельности и выбрать

Я хочу стать индивидуальным предпринимателем, я занимаюсь оздоровительной деятельностью, оздоровительные виды массажа. Я не могу выбрать коды видов деятельности, как мне юридически оформить? И что мне лучше ип и патент. Или вменнённый налог?
Читать ответы (1)
Анна
13.08.2022, 00:42

Нужна ли онлайн касса для торговли на маркетплейсах? Какой наиболее подходящий налоговый режим для данного вида деятельности?

Нужна ли онлайн касса для торговли на маркетплейсах? Какой наиболее подходящий налоговый режим для данного вида деятельности?
Читать ответы (3)
Алексей
02.05.2009, 10:12

При выездной проверки налоговая обнаружила, что уставный капитал внесли не учредители, а третье лицо.

1. При выездной проверки налоговая обнаружила, что уставный капитал внесли не учредители, а третье лицо. 2.Предприятие (ООО) уже существует более 6 лет. Есть собственность и кредиты. 3.Написали акт о ликвидации предприятия, так как оно зарегистрировано с нарушением закона и передают документы в суд. 4. Что будет с собственностью и кредитными договорами?. 5. Налоговая говорит что все заключенные договора в период существования фирмы ничтожны как и существование самой фирмы незаконно.!
Читать ответы (3)
Наталья
26.03.2014, 17:02

Продала авто, но покупатель говорит, что снятие с учета не требуется - что говорит налоговая?

Продала а/м, но с учёта сразу не сняли. Покупатель сказал, что достаточно показать договор купли-продажи и копию ПТС, с указанием нового владельца (заверенную) в налоговой инспекции и с этого момента налог на а/т больше приходить не будет. В районной налоговой мне сказали, что я должна всё равно снять в МРЭО а/м с учёта.
Читать ответы (1)
Raisa Kirsh
12.11.2021, 20:46

Полное и частичное освобождение от налогов - что говорит Налоговый кодекс?

Полное и частичное освобождение от налогов. Статья 217 Налогового кодекса освобождает пенсионные выплаты и большинство государственных пособий от подоходного налога. Не указанных в статье доходов это не касается. Например, официальной заработной платы или доходов от сдачи в аренду квартиры: от них придется платить налог. Кроме того, согласно статье 407 Налогового кодекса, пенсионеры освобождаются от налога на объекты недвижимости (дом, квартира (или часть в них), комната, хозпостройка и гараж). Льгота предоставляется только на один объект каждого вида. Статья 391 Налогового кодекса освобождает от налога 6 соток земли, находящейся в собственности пенсионера. Если участок больше, то налог будет начисляться за вычетом этих 6 соток за оставшуюся площадь. В некоторых регионах пенсионеров освобождают от транспортного налога, но правила предоставления льготы сильно различаются, и действует она не везде. Скажите кто определяет за что оплачивать налог а за что нет.
Читать ответы (1)
Татьяна
22.03.2016, 22:28

Правовой аспект пересечения границ районов при обложении налогов - что говорит Налоговый кодекс?

Предприятие зарегистрировано в одном районе города, а работает в другом районе, где и сдаёт отчёты и платит налоги (вмененный налог). Налоговая служба района, где зарегистрировано предприятие потребовала отчёты по упрощённому налогообложению от нас. Что сказано в налоговом кодексе по этому вопросу (ссылка на статьи и др.)?
Читать ответы (2)
Сергей
31.01.2012, 12:26

Налоговая говорит, что не может вернуть госпошлину, так как нет справки на возврат госпошлины.

У меня такая проблема. Заплатил госпошлину за рассмотрение дела в районном суде. Но так как вторая сторона (ответчик) отдал проценты за просрочку выплаты ранее, я отозвал заявление. Каким-нибудь образом можно вернуть уплаченную госпошлину? Также мне было прислано определение суда, в котором написано, что 28,02,2011 исковое заявление оставлено без движения, в связи с тем, что оно подано без соблюдения требований, установленных в статье 131 ГПК РФ. В итоге повторно никто не подавал заявление и мне вернули все документы по почте. Писал заявление о выдаче справки для налоговой о возврате госпошлины, но мне пришел вот такой вот ответ: что ленинский районный суд не возвращает госпошлину, обращайтесь в налоговую. Налоговая говорит, что не может вернуть госпошлину, так как нет справки на возврат госпошлины. Ничего не понимаю в этом. Помогите, пожалуйста.
Читать ответы (1)