Каков порядок расчета налогов при открытии ИП с НДС?

• г. Новороссийск

У меня вопрос, недавно открыл ип (с НДС) после заключения сделки возник вопрос который меня мучает.

С суммы дохода я должен заплатить НДС-18 % и 13 % - подоходный вот сам вопрос в примере.

Заработал 1000000

НДС-180000

Налог - 130000

Т,е и тот и другой налог берется от суммы дохода 1000000

Но ведь заплатив НДС сумма уже уменьшилась на 180000

Но Подоходный берется от полной суммы, как так налог с налога, т.е должен заплатить 13% и с суммы НДС.

Подскажите так это или нет, немного далек от бухгалтерского дела.

С уважением Николай.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Выручка для расчета налога на прибыль берется без учета НДС и акцизов (если они есть).

Расходы, уменьшаемые выручку могут быть с НДС (напрмер, приобретение товара или материалов с НДС или работы выполненные подрядчиками с учетом НДС) - в этом случае вы эти расходы показываете без НДС. Но есть расходы, которые заведомо отражаются на счетах 44,26,20 (затраты) без НДС - зар.плата, взносы во внебюджетные фонды, амортизация основных средств и пр.

Есть еще внереализационные доходы и расходы, например услуги банка за обслуживание расчетного счета, курсовая разница и др.

Таким образом, налог на прибыль (примитивно говоря) рассчитывается так: выручка без НДС минус Расходы без НДС плюс внереализ.доходы минус внереализ.расходы и умножить на ставку налога 20%.

Но поскольку вы являетесь ИП, то вместо 20% налога на прибыли, вы выплачиваете 13%.

Но этот налог берется именно с прибыли, а НДС с добавочной стоимости.

Поэтому суммы для уплаты НДС и НДФЛ будут разные. Вам лучше обратиться к бухгалтеру или аудитору, они всё рассчитают.

А вообще я бы посоветовал вам со следующего года перейти на УСН, там намного проще.

Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 224 НК РФ), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности). Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 НК РФ.

Заявление о переходе на УСН необходимо сделать позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на упрощенную систему налогообложения.

Спросить
Михаил
02.08.2018, 14:18

Как распределяются налоги от общего заработка

Вопрос такой: все налоги берутся с общего заработка или по мере взятия этих налогов облагаемая сумма уменьшается? К примеру, взяли подоходный налог и его величину вычли из общего заработка, а следующий налог берётся уже из уменьшенного заработка?
Читать ответы (3)
Сергей
19.09.2002, 15:21

Далее должен ли я как ПБОЮЛ на вмененном доходе оплачивать НДС и налог на доходы.

Прошу проконсультировать о оплате налога с продаж тех ПБОЮЛ которые перешли на уплату единого налога на вмененный дохд. Т е интересует должен ли я как предприниматель платить налог с продаж на те товары котрые я покупаю у организации за наличный расчет и продаю по тем же ценам, но после этого организация мне оплачивает сумму за оказанные услуги. При продаже этих товаров своей накрутки на этот товар я не делаю (например) Далее должен ли я как ПБОЮЛ на вмененном доходе оплачивать НДС и налог на доходы. При всем этом хочу сказать, что сумма вмененного налога по данному виду деятельности явл. самой высокой согл. Пункта в законе о вмененном налоге. Ка быть я считаю, что не надо т.к в законе о вмен. Налоге сказано, что предприниматели перешедшие на уплату вмененки не платят налог с продаж и др налоги ГНИ говорит что надо платить налог с продаж НДС и т д.
Читать ответы (1)
Сергей
26.04.2011, 15:55

Я И.Предприниматель исчисляю и уплачиваю алименты сам, со средней з/платы по России., так как я применяю ЕНВД.

Я И.Предприниматель исчисляю и уплачиваю алименты сам, со средней з/платы по России., так как я применяю ЕНВД. Но вот недавно у меня возник вопрос с какой суммы я должен начислять алименты: средняя з/плата минус подоходный налог, или с средней з/платы не минусуя подоходный налог, ведь я его не уплачиваю.
Читать ответы (1)
Ольга
05.04.2010, 11:56

Кто должен уплатить подоходный налог при выходе учредителя из ООО - фирма или физическое лицо? Как рассчитать сумму налога?

Обществом с ограниченной ответственностью начислена сумма дохода учредителя в связи с его выходом из состава учредителей. С этой суммы необходимо уплатить подоходный налог. Вопрос: может ли фирма удержать данный налог или обязанность по уплате этого налога лежит на выбывшем учредителе (физ. лице)? Как правильно рассчитать сумму налога?
Читать ответы (3)
Екатерина
06.06.2008, 20:29

Облагаются ли подоходным налогом моральный ущерб и затраты на адвоката которые компания должна мне перечислить?

Кто должен заплатить подоходный налог с суммы выплаты по решению суда по трудовому спору компания, которая будет производить мне перечисления или я сама после перечисления должна это сделать? Какую сумму мне должна заплатить проигравшая сторона: 1) сумму определенную судом к выплате; 2) сумму определенную судом к выплате за минусом подоходного налога. Облагаются ли подоходным налогом моральный ущерб и затраты на адвоката которые компания должна мне перечислить? Спасибо.
Читать ответы (2)
Татьяна
25.07.2015, 21:53

Правомерно ли брать подоходный налог с полной ставки, если фактически я работаю на полставки?

Работаю в частной организации на ставку, но часов вырабатываю на 0,5 ставки. Подоходний налог будут брать как с суммы ставки полной, так сказал работадатель, разве это правильно? Ведь налог берётся с суммы дохода, а я не получаю полную ставку.
Читать ответы (1)
Максим
16.12.2009, 18:52

Я думаю это сумма долгов и пени до 2006 г., существует ли срок исковой давности на эту сумму?

Вопрос по пени на транспортный налог. Получил исковое заявление о взыскании по транспортному налогу и пени. По оплате транспортного налога в сумме 6830 рублей за 2008 г. всё понятно, должен заплатить, возник вопрос по начислению пени в сумме 2825 рублей. В требовании об уплате налога справочно было указано о задолженности в сумме 33278 руб. 43 коп. в том числе по налогам 25596 руб. 75 коп. я думаю это сумма долгов и пени до 2006 г., существует ли срок исковой давности на эту сумму?
Читать ответы (1)
Ольга
19.02.2016, 06:28

Сколько нужно будет заплатить налога при продаже квартиры после двух лет владения?

Если продавать квартиру которая была в собственности около двух лет какую сумму налога нужно будет заплатить? Сумма продажи минус миллион и с остальной суммы налог или сумма продажи минус сумма оплаченная по договору строительства жилья и уже с этой суммы платится налог. И сумма налога 13% или есть варианты.
Читать ответы (1)
Андрей
19.03.2004, 21:14

Я занимаюсь предпринимательской деятельностью по упрощенной системе налогообложения.

Помогите разобраться! Я занимаюсь предпринимательской деятельностью по упрощенной системе налогообложения. У меня работают работники, за которых я уплачиваю необходимые налоги. При заполнении годовой декларации у меня возник вопрос: правильно ли я исчисляю свой подоходный налог, вычитая из суммы процентной ставки налога (6%) сумму налогов (моих и работников) в пенсионный фонд. И правильно ли я указываю в качестве суммы удержанного налога с дохода сумму платежей за работников и за себя в ПФ и моего подоходного налога. Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Александр
08.06.2014, 22:26

Страховая компания должна была выплатить налог, но по ошибке сумма была перечислена мне.

Выяснил все нюансы по моему вопросу к вам. Хочу, чтоб и вы знали, что это на самом деле это правомерно, как ни странно! Всё дело в том, что страховая сама должна была выплатить этот налог, но по каким-то причинам мне после суда перечислили всю сумму, вместе с той её частью, которой она д.б. погасить налог, с меня они эту сумму уже обратно не смогли бы получить. Поэтому уведомили меня о том, что я сам теперь должен буду погасить этот налог. Теперь вопрос в другом, каким образом их бухгалтерия изначально не удержала часть суммы для уплаты налога из денег, перечисленных мне после суда?! Было ли это злонамеренно, чтобы поматать мне нервы, или же это нерадивость их работников, вот это вопрос?!
Читать ответы (1)