Года, данный аванс не показан, т.к. он и не оплачен.

• г. Санкт-Петербург

В декларации по налогу на прибыль за 9 мес. был начислен аванс, который не был выплачен в связи с банкротством предприятия (деятельность не велась) . Соответственно и в декларации по налогу на прибыль за 1 кв. след. Года, данный аванс не показан, т.к. он и не оплачен. ИФНС прислала требование о даче пояснений по данному факту и сдачи уточненной декларации за первый квартал с указанием аванса исчисленного в декларации за 9 мес. Как правильно поступить в данной ситуации?

Читать ответы (0)
Ольга
03.08.2015, 11:38

Может ли налоговая потребовать повторную оплату налога при отсутствии доходов во втором квартале?

У нас такая ситуация. В первом квартале 2015 года мы вели деятельность и платили налог на прибыль. Во втором квартале деятельность не велась и доходов не было. При сдаче декларации за 2 квартал сумма дохода по строке 010 Лист 02, прилож. 1 по отношению к 1 кварталу не изменилась. Но так как декларация по налогу на прибыль заполняется нарастающим итогом, то получается, что у нас прибыль от реализации есть и, соответственно, возникает налог к уплате. Может ли налоговая потребовать уплатить налог еще раз, если сумма дохода от реализации не менялась по отношению к первому кварталу? Спасибо.
Читать ответы (6)
Надежда
02.08.2016, 20:36

Как правильно поступить при неуплате авансовых платежей в декларации 3 НДФЛ за 2014 год?

В декларации 3 НДФЛ за 2014 год мне, как ип, были начислены авансовые платежи, которые я не оплатила. В декларации в строке 3.4 листа В проставила 0, а налог рассчитала и оплатила с этим учетом, т.е.полностью. (аванс вошел в рассчитанный налог) На сегодня мне выставлено требование на уплату этого аванса. При сверке в налоговой сказали подать корректирующую декларацию и указать, что аванс оплачен. Это правильно?
Читать ответы (2)
Анжела
17.11.2018, 06:12

Применение УСНО 6% и переход на общий режим налогообложения - как правильно заполнить налоговую декларацию на прибыль?

Помогите пожалуйста, по заполнению декларации на прибыль! Организация в 2017 году применяла УСНО 6%, с 1 января 2018 г. перешла на общий режим налогообложения. В 2017 г. получен аванс 612139 руб., с суммы аванса был исчислен и уплачен налог 6%. В 1 квартале 2018 г. была реализация по данной сделке на сумму 1074699,30 руб. (910762,11+ 163,937,19-НДС) В декларации по прибыли за 1 квартал 2018 и т.д по стр. 010,011 прил.1 к листу 2, указываю сумму: 298623 (910762,11-612139). ИФНС прислала теребование, что в ходе проведения камеральной проверки налоговой декларации по налогу на прибыль выявлено занижение внереализационных доходов, таким образом, дебиторская задолженность, имеющаяся у организации на момент перехода на общую систему налогообложения, должна быть отражена в налоговой декларации по налогу на прибыль в составе внереализационых доходов. В связи с вышеизложенным Вам необходимо представить уточненную налоговую декларацию. Если я поставлю сумму 612139 в состав внереализационых доходов, увеличится налоговая база? Спасибо!
Читать ответы (4)
Людмила
17.11.2015, 15:05

Имеет ли ИФНС право запрашивать пояснения по налоговой декларации за 2011 год, несмотря на истекший срок исковой давности

ИФНС прислала требование о предоставлении пояснений по налоговой декларации по налогу на прибыль за 2011 г. Имеет ли право ИФНС запрашивать пояснения за 2011 год, ведь уже прошел срок исковой давности (3 года). Если имеет, прошу дать ссылку на законодательство.
Читать ответы (1)
Ольга
14.12.2016, 15:26

Как списать недоимку по налогу на прибыль, вызванную ошибкой в декларации К 1, после подачи корректирующей декларации К 2?

Помогите советом. ООО подала в ИФНС корректирующую (К 1) декларацию по налогу на прибыль. Декларация оформлялась вручную, и была допущена ошибка, в следствии которой увеличился налог на прибыль 4 млн. р. Налоговая выставила требование об оплате налога. Мы дали письменное пояснение, (по каналам связи, есть протокол об отправке), что К 1, была создана с опечаткой, приложили подтверждающие расчеты документы, подали новую корректирующую декларацию К 2. После подачи К 2 прошло белее 60 дней, мы заказали сверку расчетов с ИФНС. В расчетах числится наша задолженность 4 млн. р. Получается, что ИФНС не приняла к учету наше пояснение и декларацию К 2. Сейчас ИФНС наложила арест на банковские счета, ни каких устных и письменных комментариев представители ИФНС не дают. Как нам сейчас повлиять на ИФНС, что бы они сняли с нас недоимку, на основании декларации К 2?
Читать ответы (1)
Ольга
14.12.2016, 15:55

Как добиться снятия недоимки налога на прибыль при ошибочной декларации К 1 и подаче корректирующей декларации К 2 в ИФНС

Помогите советом. ООО подала в ИФНС корректирующую (К 1) декларацию по налогу на прибыль. Декларация оформлялась вручную, и была допущена ошибка, в следствии которой увеличился налог на прибыль 4 млн. р. Налоговая выставила требование об оплате налога. Мы дали письменное пояснение, (по каналам связи, есть протокол об отправке), что К 1, была создана с опечаткой, приложили подтверждающие расчеты документы, подали новую корректирующую декларацию К 2. После подачи К 2 прошло белее 60 дней, мы заказали сверку расчетов с ИФНС. В расчетах числится наша задолженность 4 млн. р. Получается, что ИФНС не приняла к учету наше пояснение и декларацию К 2. Ни каких устных и письменных комментариев представители ИФНС не дают. Как нам сейчас повлиять на ИФНС, что бы они сняли с нас недоимку, на основании декларации К 2? На какие законы нам сослаться?
Читать ответы (1)
Владимир
29.06.2012, 01:59

Требуется письменное пояснение о причинах отсутствия дохода в связи с нулевой суммой в налоговой декларации за

Из налоговой получил уведомление о вызове для дачи пояснений. Цель вызова: В связи с указанием Вами в декларации за 2011 год по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, нулевой суммы дохода просим Вас пояснение в письменном виде о причинах отсутствия дохода. Вопрос: Как и в какой форме писать данное пояснение? Может существует пример, или образец. Нулевой доход у меня по причине желания сдать квартиру в аренду, но с ремонтом ещё не закончил. Пока квартиру не сдал, прибыли не имею. Как написать об этом в данном пояснении?
Читать ответы (1)
Елена Ивановна
30.01.2018, 11:15

Пояснения по отсутствию начисления заработной платы и требованиям ИФНС

ООО, где единственный учредитель, он же директор зарплата не начислялась. Деятельность велась примерно 1 сделка в квартал. ИФНС требует пояснения почему при ведении деятельности заработная плата не начисляется. Как правильно ответить? Спасибо.
Читать ответы (2)
Альбина
17.02.2016, 16:30

ИП не осуществляла деятельность и не платила налоги. Как закрыть ИП и рассчитаться с налоговой? Что делать с приставами?

Открывала ип 2 года назпд, деятельность не велась. Налоги не платила. Сегодня пришло письмо от судебных приставов о погашении налога в размере 16 т.р. Налог платить не отказываюсь. Как в данном случае закрыть ип и будет ли начислен налог за квартал этого года? И что делать с приставами? Спасибо.
Читать ответы (3)
Лариса
08.09.2015, 08:44

Требование ИФНС по транспортному налогу за 2012 год вызывает вопрос о необходимости корректирующей декларации.

К нам пришло требование с ИФНС, что за 2012 год транспортный налог был не правильно начислен. В 2013 году была выездная налоговая проверка за 2011-2012 год. Ошибок в начислении транспортного налога не было выявлено. Нужно ли посылать корректирующую декларацию за 2012 год по транспортному налогу.
Читать ответы (1)