Необходимость оплаты налогов при продаже квартиры в 2012 году и настоящее время - размер и размеры.

• г. Омск

13 февраля 2012 года по завещанию на моё имя я продал квартиру за 980 тыс. руб.Сегодня 21 марта 2014 года из районной налоговой службы пришло письмо с текстом Инспекция ФНС России по Кировскому АО г.Омска сообщает, что в соответствии со статьями 228,229 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с получением дохода в 2012 году, с которого налоговым агентом не удержана сумма налога, Вам необходимо предоставить налоговую декларацию по форме №3-НДФЛ за указанный период. При продаже риэлтор сообщила, что суммы сделки по жилой недвижимости меньше 1 миллиона налогом не облагаются. Должен был ли я в то время и сейчас оплатить налоги с продажи и в каком размере? Спасибо, с уважением.

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Добрый день!

Налог с продажи Вы не должны оплачивать, т.к. имеете право на налоговый вычет в сумме 1 млн. рублей. Но это не освобождает Вас от подачи декларации в налоговый орган. Поэтому Вам необходимо заполнить декларацию и отправить ее в налоговуую инспекцию.

Спросить

Дело в том, что при получении дохода от продажи недвижимости Вам необходимо подавать декларацию в любом случае, даже если налога Вам платить не нужно. За неподачу или несвоевременную подачу декларации будет штраф 1000 р.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Валерий Витальевич
04.04.2017, 10:27

Информация о необходимости перечислить задолженность по ИЛ в бюджет

АО «Банк Русский Стандарт» в соответствии с п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ уведомляет Вас о том, что Вами в 2016 году получен доход в размере 432708,69 руб. (код дохода 4800), из суммы которого Банк не имел возможности удержать исчисленную сумму налога на доходы физических лиц в размере 56252 руб. В соответствии с действующим налоговым законодательством Банк также проинформировал налоговый орган по месту своего учета о сумме неудержанного налога, направив справку по форме 2-НДФЛ с признаком «2» №………. от 15.02.2017, содержащую информацию о сумме Вашего дохода, из которого не был удержан налог. Одновременно сообщаем, что в соответствии с Информационным письмом ФНС РФ от 20 февраля 2017 г. N БС-4-11/3133@, начиная с 2017 года, представлять декларации по налогу на доходы физических лиц в случаях, когда налог не был удержан налоговым агентом, не нужно. Сумму неудержанного по итогам 2016 года налога на доходы физических лиц в размере 56252 руб. Вам необходимо самостоятельно перечислить в бюджет после получения налогового уведомления и квитанций на оплату, направленных налоговым органом по месту Вашего жительства, в срок — не позднее 1 декабря 2017 года. Сумма якобы дохода (задолженность банку-432708,69 руб.) это сумма которую я должен по ИЛ выплатить банку, т.е. рано или поздно я её выплачу, так какой это доход? ИЛ у пристава.
Читать ответы (1)
Наталья ивановна
27.03.2020, 18:44

Уведомление о непредставлении налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц - что делать?

Мне пришло письмо из налоговой. Уведомление о непредставлении налоговой декларации по налогу на доходы физичесскго лица (форма-3 НДФЛ). В соответствии со статьями 228 и 229 налогового кодекса Российской Федерации Вы обязаны предоставить налоговую декларацию за 2019 год не позднее 30 апреля в связи с прекращением правда собственности.
Читать ответы (1)
Антон
25.04.2016, 21:21

Моя мама получила письмо от налоговой - поясните, почему они требуют налог на доходы физических лиц

Моя мама являлась ИП, она сдала документы в этом году, налоги оплачивала своевременно за всё время предпринимательской деятельности. Недавно пришло письмо цитирую полностью: В связи с имеющимися у налоговой инспекции сведениями от налогового агента (списание Банком суммы просроченной задолженности по кредитному договору, просроченной задолженности по кредитной карте, по иным доходам с которых не удержан налог на доходы физически), представленными в соответствии с п.5 ст.226 Налогового кодекса Российской Федерации, о сумме дохода, полученного Вами в 2015 году, информируем. Возникновение налогооблагаемого дохода накладывают на Вас обязательства по предоставлению налоговой декларации и уплате налога на доходы физических лиц в соответствии со статьями 228 и 229 НК РФ. Объясните при чём здесь налоговая?
Читать ответы (1)
Денис
12.12.2020, 18:32

Не положен возврат налога по ипотеке за 2017, 2018 - правомерны действия налоговой?

Подавала декларацию 3 НДФЛ на возврат налога по ипотеке за 2017, 2018, 2019 год. С налоговой пришло письмо, что мне не положен возврат за 2017, 2018. Попросили направить уточненные декларации. Правомерны ли действия налоговой и обязана ли я подавать новые декларации? Письмо из налоговой: Вами представлены налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2017, 2018, 2019 гг. на получение имущественного налогового вычета. В соответствии с положениями подпункта 6 пункта 3 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) для подтверждения права на имущественный налоговый вычет Вами представлены договор участия в долевом строительстве и акт приема – передачи объекта долевого строительства от 05.10.2019, выписка из ЕГРН, платежные документы. В соответствии с пунктом 10 статьи 220 Кодекса у налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, Имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных налоговых вычетов. Документов о назначении Вам пенсии не представлено. Учитывая изложенное, Вам необходимо направить уточненные налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц за 2017, 2018, 2019 гг. Год начала использования имущественного налогового вычета – 2019
Читать ответы (6)
Антон
27.04.2016, 05:46

Необходимость оплаты налога на доходы физических лиц по причине получения кредита - как обжаловать решение налоговой инспекции?

Моя мама являлась ИП, она сдала документы в этом году, налоги оплачивала своевременно за всё время предпринимательской деятельности. Недавно пришло письмо цитирую полностью: В связи с имеющимися у налоговой инспекции сведениями от налогового агента (списание Банком суммы просроченной задолженности по кредитному договору, просроченной задолженности по кредитной карте, по иным доходам с которых не удержан налог на доходы физически), представленными в соответствии с п.5 ст.226 Налогового кодекса Российской Федерации, о сумме дохода, полученного Вами в 2015 году, информируем. Возникновение налогооблагаемого дохода накладывают на Вас обязательства по предоставлению налоговой декларации и уплате налога на доходы физических лиц в соответствии со статьями 228 и 229 НК РФ. Если налоговая по своим меркам считает что кредит это доход, как доказать обратное и не платить налог.
Читать ответы (1)
Антон
24.04.2016, 11:16

Налоговая инспекция требует объяснений по доходам за 2015 год

Моя мама являлась ИП, она сдала документы в этом году, налоги оплачивала своевременно за всё время предпринимательской деятельности. Недавно пришло письмо цитирую полностью: В связи с имеющимися у налоговой инспекции сведениями от налогового агента (списание Банком суммы просроченной задолженности по кредитному договору, просроченной задолженности по кредитной карте, по иным доходам с которых не удержан налог на доходы физически), представленными в соответствии с п.5 ст.226 Налогового кодекса Российской Федерации, о сумме дохода, полученного Вами в 2015 году, информируем. Возникновение налогооблагаемого дохода накладывают на Вас обязательства по предоставлению налоговой декларации и уплате налога на доходы физических лиц в соответствии со статьями 228 и 229 НК РФ. Объясните пожалуйста, о чём идёт речь?
Читать ответы (1)
Юрий
02.03.2013, 18:44

Вопрос налогообложения прибыли в размере 42 рубля 11 копеек

Мне пришло письмо: Сообщаем, что Вами в 2012 году был получен доход от Банка в виде просроченного долга по кредитному договору в связи с истечением срока исковой давности. Таким образом, в соответствии с налоговым законодательством РФ (п. 1 ст. 210 НК РФ) у Вас возникла экономическая выгода в денежной форме, подлежащая налогообложению налогом на доходы физического лица. В соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ Банк обязан как налоговый агент предоставить налоговую отчетность по форме 2-НДФЛ в налоговые органы и физическому лицу при получении физическим лицом налоговой выгоды в дату истечения срока исковой давности по просроченной задолженности по кредитному договору. Поэтому Банк в соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ направил в налоговые органы и Вам справку по форме 2-НДФЛ за 2012 год, в которой указана сумма выплаченного дохода, а также сумма неудержанного налога (НДФЛ). В целях соблюдения положений Главы 23 НК РФ Вам необходимо: 1) В срок не позднее 30 апреля 2013 г. предоставить в налоговые органы по месту жительства декларацию по форме 3-НДФЛ (п. 1 ст. 229 НК РФ); 2) Уплатить в бюджет сумму налога в срок не позднее 15 июля 2013 г (п. 4. ст. 228 НК РФ). Вопрос: должен ли я платить налог с прибыли в 42 рубля 11 коп.? Не слишком ли маленькая сумма дохода?
Читать ответы (1)
Анна
27.07.2011, 15:03

Но с 2009 по 2011 учебные годы меня освободили от оплаты за обучение в связи с тяжелым материальным положением.

Кто должен оплачивать налог на доходы? Дело в том, что в 2005 году я поступила в университет. С 2005 по 2009 учебные годы я училась на платной основе. Но с 2009 по 2011 учебные годы меня освободили от оплаты за обучение в связи с тяжелым материальным положением. Так вот 7 июня 2011 года мне пришло уведомление № 110595 с налоговой службы следующего содержания: «Уважаемый налогоплательщик. Межрайонная ИФНС РФ № 7 по Ставропольскому краю информирует Вас о следующем: согласно имеющимся в налоговом органе сведениям, Вами в 2010 г. был получен доход, с которого налоговым агентом не был удержан налог на доходы физических лиц. В силу обязанностей, предусмотренных ст.228 Налогового кодекса Российской Федерации (далее Кодекса) и в соответствии с п.1 и п.2 ст.229 Кодекса, физические лица, получившие доходы, исчисляют и уплачивают налог на доходы согласно налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц. Таким образом, Вам следует представить в налоговую инспекцию по месту Вашей регистрации налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). Бланк декларации можно получить в налоговой инспекции по адресу г.Железноводск, ул. Энгельса, 50.» Я поехала в налоговую, так они мне сказали, что я не обязана оплачивать этот налог, так как его должен был оплатить университет в котором я обучалась. Но по приезду в университет (в бухгалтерию) мне сказали, что этот подоходный налог я сама должна оплачивать, так как меня освободили от оплаты за обучение в связи с тяжелым материальным положением. Так кто по честному должен оплатить этот налог?
Читать ответы (1)
Маргарита
04.06.2014, 17:13

Штраф за непредоставление налоговой декларации - как решить проблему и что делать?

В июле 2013 года я уволилась и сейчас не работаю. Сегодня из налоговой пришло информационное письмо о том, что в соответствии со статьями 228 и 229 НК РФ я обязана была предоставить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2013 год не позднее 30.04.2014 г. в связи с получением дохода, с которого налоговым агентом не был удержан налог на доходы физических лиц и за непредоставление отчетности в срок мне грозит штраф в 1000 рублей. Позвонив в налоговую инспекцию, я узнала, что с моего бывшего места работы были предоставлены данные по форме 2-НДФЛ, согласно которых сумма налога исчисленная больше суммы налога удержанной на 754 рубля. У меня такой вопрос: как я могла знать про все эти проблемы с подоходным налогом, что там такие расхождения, и с другой стороны в чем я виновата, если мне бухгалтерия считала заработную плату, удерживала налоги и делала все отчисления из моей зарплаты? Как мне теперь быть и что делать, чтобы решить этот вопрос? Заранее благодарна за ответ.
Читать ответы (2)