Мужу-художнику, арендующему мастерскую в муниципальной собственности, грозят штрафы - что делать?

• г. Волжский

Мой муж художник, пенсионер, арендует мастерскую, находящуюся в муницмпальной собственности,. Работает только для выставок, прибыли нет, картины не продает. Платит по договору за аренду в муниципалитет 4 руб 17 коп в месяц и с этой суммы НДС в налоговые органы. Уплатил 50 руб за аренду за весь 2014 год и НДС 9 руб в ИФНС, подал налоговую декларацию по окончании 1 квартала 1 апреля 2014 г на бумажном носителе. 22 апреля ему пришел штраф 200 руб, за то что надо было подать декларацию в электронном виде. Он просто физическое лицо-не ИП, не Организация, не владеет компьютером, а платить специальному оператору в нашем регионе стоит 2000 руб. Пенсии мужа хватает чтобы только оплатить услуги ЖКХ лекарства, а тут еще и штрафы... Что делать? Можно ли как то избежать штрафов?

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Что-то Вы путаете или не доводите в полном объеме информацию.

1.НДС - физ.лица не уплачивают.

2.Что за сумма по договору аренды - 4 руб.17 коп.??????

3.Коммунальные платежи разве не оплачиваются??????

4.Штраф в размере 200 руб - это как раз за предоставление декларации в установленный законом срок.

5.Сдача отчетности через аккредитованных операторов стоит 100 руб. - отчетность - по НДС!!!!!

Уточняйте свой вопрос, т.к. очень много неточностей в Вашем вопросе.

Спросить
Это лучший ответ

Если вы правильно изложили ситуацию, то действия налогового органа очевидно не правомерны.

Вам необходимо подать апелляционную жалобу на решение налогового органа о привлечении к налоговой ответственности.

ссылаться на следующее:

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 ст. 174 Налогового кодекса РФ:

Налоговые агенты, не являющиеся налогоплательщиками или являющиеся налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Из вашего вопроса следует, что вы не налогоплательщики НДС, а уплачиваете НДС как налоговый агент за аренду помещения. Буквальное прочтение абзаца 1 пункта 5 ст. 174 НК РФ свидетельствует об обязанности налоговых агентов, которые являются НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС подать декларацию в электронной форме.

Ваш супруг не является налогоплательщиком, и в соответствии с абзацем 2 пункта 5 ст.174 НК РФ вправе подавать декларацию в бумажной форме.

Скорее произошла ошибка, подойдите к руководителю инспекции, возможно даже жалобу не потребуется писать и урегулируете вопрос на будущее.

Удачи.

Спросить
Владимир
14.02.2010, 14:47

В 2004 году мной по договору ипотеки приобретена в собственность квартира (стоимость 840000 рублей).

В 2004 году мной по договору ипотеки приобретена в собственность квартира (стоимость 840000 рублей). Пользуясь налоговым вычетом на стоимость квартиры и уплаченных процентов мной подавались декларации в налоговую инспекцию за 2004, 2005, 2006 и 2007 года. За 2008 год я декларацию подать не успел. Сейчас занимаюсь оформлением декларации за 2009 год. Вопрос: могу ли я в декларацию 3-НДФЛ включить расходы за 2008 год или мне надо офомлять две декларации - отдельно за 2008 и 2009 годы? С уважением. Владимр.
Читать ответы (1)
Станислав
20.12.2004, 21:22

Могу ли я в 2005 году подать заявление на вычет по налогу, уплаченному в 2003-2004 годах и налоговые декларации за 2003, 2004 гг.

Как физическое лцио, продал-приобрел недвижимость в 2003 году. Имею право на имущественный налоговый вычет. В течение какого срока я должен подать заявление на вычет и налоговую декларацию за 2003 год для получения указанного вычета по уплаченному налогу на доходы физических лиц за 2003 год. При подаче указанной декларации в апреле 2003 года налоговый инспектор заверил меня, что я могу подать заявление на вычет в течение трех лет с момента окончания налогового периода, за котрый предоставляется вычет. Налоговую декларацию за 2003 год я могу подать вместе с заявлением. Прав ли налоговый инспектор? Могу ли я в 2005 году подать заявление на вычет по налогу, уплаченному в 2003-2004 годах и налоговые декларации за 2003, 2004 гг. С уважением,
Читать ответы (1)
Ирина
06.09.2010, 14:35

То есть о неуплате налогов в 2004, 2003, 2002 и 2001 годы можно просто напросто забыть?

Скажите пожалуйста, срок давности по статье 199 ч 2-10 лет? А за какой срок ОБЭП сможет проверить финансовые документы компании, получив так называемый тревожный звонок, только за последние шесть лет 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 и 2005 годы? То есть о неуплате налогов в 2004, 2003, 2002 и 2001 годы можно просто напросто забыть?
Читать ответы (2)
Александр
02.02.2011, 17:28

Неподанные декларации ГСК - штраф в 37 тыс. рублей и отсутствие уведомлений от ФСС. Что делать?

По информации прежнего председателя нашему ГСК в 2006 пришло извещение от ФСС о необходимости подачи декларации по форме-4. Председатель подал декларацию в 2006 и письмо о том, что никакой деятельности ГСК не ведет и зарплата не выдается. И ФСС благополучно забыло о нашем ГСК. В конце 2009 года (полномочия председателя ГСК уже перешли ко мне) я случайно узнал, что ФСС начинает наводить порядок с подачей деклараций от ГСК и не дожидаясь каких-либо извещений посетил их, узнал как это делается и с 1-го квартала 2010 года начал подавать декларацию. 3 квартала все было ничего, но подавая отчет за 4-ый квартал вдруг узнаю, что у нас образовался долг в виде штрафа 37 тыс. руб. за неподачу деклараций за 3 года. На мой вопрос почему ФСС о штрафе не говорило в течении трех кварталов 2010, почему нет актов камеральных проверок и нет извещений о штрафе в предыдущие годы ответ был такой - вы не обязаны вам сообщать. Правы ли они и что делать? Подача декларации в ФСС.
Читать ответы (1)
Елена
20.05.2016, 10:58

Сдача декларации по НДС - возможность предоставить в бумажном виде при наличии ареста счетов и упрощенной системе налогообложения.

Наша организация является налоговым агентом, так как арендует муниципальное помещение. В настоящее время у нас арестовали счет, в связи с тем, что мы не начисляли и не перечисляли НДС, соответственно не сдавали Декларации по НДС. Нам надо сдать декларации за последние 3 года, начиная с 2013 г. В организации 2 человека, Упрощенная система налогообложения. Можем ли сдать декларацию за эти годы в бумажном виде? За первый квартал 2016 г. с нас налоговая потребовала в электронном виде. Елена. Россия, Зеленоград.
Читать ответы (2)
Татьяна Михайловна
04.08.2012, 22:01

Можно ли сейчас получить остаток имущественного вычета за 2009 и 2008 годы?

В 2010 году куплена квартира пенсионером, работающим до 01.07.10. В настоящее время сдана декларация на получение имущественного вычета за 2010 год. Пенсионер больше не работает. Можно ли сейчас получить остаток имущественного вычета за 2009 и 2008 годы? И какие нужно предоставить документы, подтверждающие право на вычет пенсионеру. Декларацию за предшествующие годы заполнять на бумажном носителе?
Читать ответы (1)
Цапенко Наталья Александровна
25.01.2010, 12:32

Право на налоговый вычет при покупке квартиры - каково решение налоговой инспекции?

Имею ли я право на имущественный налоговый вычет путем возврата излишне уплаченного налога за 2006, 2007, 2008 годы при покупке квартиры. Акт приема-передачи квартиры оформлен в ноябре 2009 года. Дом сдан в эксплуатацию 30 января 2008 года. Деньги за квартиру оплачены в 2004, 2005 годах. Налоговые декларации за 2006, 2007, 2008 годы подала в октябре 2009 года. В налоговой испекции отказали, мотивируя тем, что право на налоговый вычет появилось после оформления акта приема-передачи (в ноябре 2009 года), то есть с 2009 года. А в мае 2009 года я вышла на пенсию. Согласно инвестиционному договору дом должны были сдать во 2 квартале 2006 года. С уважением Цапенко Н.А.
Читать ответы (1)
Ольга
28.01.2011, 19:08

Незначительность нарушения налогового законодательства перед изменением статьи 119 НК РФ

С 02.09.2010 ст. 119 НК РФ предусмотрена ответственность за непредставление декларации в виде штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 руб. За несвоевременную подачу нулевых деклараций тоже наказывают на сумму 1000 рублей. Организация не подала нулевую декларацию, срок подачи которой истек 30 апреля 2010 года. Подала указанную декларацию только в ноябре 2010. Налоговые органы штрафуют организацию на 1000 рублей. Правомерны ли действия налоговой, ведь сам факт нарушения возник до 02.09.10 т.е. до вступления в силу норм закона, увеличивающего этот штраф (до 02.09.10 штраф по этому нарушению составлял 100 рублей) правомерны ли действия налоговой инспекции?
Читать ответы (1)