Определение ставки налога на дивиденды для акционера-резидента РФ от Кипрской компании при вложении в капитал более 100 000 Евро - РФ или Кипр?

• г. Москва

По какой ставке будут облагаться дивиденды, полученные акционером - налоговым резидентом РФ, от Кипрской компании, если резидент вложил в капитал компании более 100 000 Евро? в какой стране (РФ или на Кипре) будут облагаться такие дивиденды и по какой ставке? Спасибо.

Читать ответы (1)
Рекламируй свои любые услуги бесплатно
на nem.com
Ответы на вопрос (1):

Как обложит источник выплат. По межправительственному соглашению обложение может быть произведено у источника на кипре.

Вы хотите услышать, что не более 5%, как это указано в межправительственном соглашении, но это сложно однозначно утверждать, т.к. решение в каждом случае принимает выплачивающая сторона учитывая фактические обстоятельства.

Как минимум, у источника выплат должны быть доказательства, что получатель дивидендов удовлетворяет условиям этого соглашения.

Более точно возможно ответить только обладая необходимой информацией.

Но за обложение несет ответственность прежде всего источник выплат.

Обращаю внимание, что в этой ситуации резиденту РФ необходимо соблюсти и валютное законодательство.

Спросить
Пожаловаться
Мария Анатольевна
31.07.2014, 08:27

Налогообложение дивидендов для физического лица-резидента РФ в случае акционерства в Кипрской компании - сумма налога

Физическое лицо-резидент РФ, является акционером Кипрской компании. Кипрская компания какой-либо деятельности на территории РФ не осуществляет и не имеет обособленных подразделений в РФ. По итогам некоторого периода, Кипрская компания принимает решение выплатить этому акционеру дивиденды. Вопрос: Какой налог должен будет заплатить физ. лицо на территории РФ? Момент (сроки) уплаты налога? Обязательно ли деньги должны прийти на его российский счет?
Читать ответы (1)
Александр
30.10.2014, 06:37

Как решить проблему выплаты алиментов на Кипре при низкой пенсии?

Я временно с 1997-2007 семьей проживал на Кипре, работал в оффшерной компании, после развода с женой в 2007 году, жена подала на алименты в Кипрский суд исходя из моего заработка в Кипрской компании, назначил сумму 500 евро. Сейчас я пенсионер пенсия 8900 рублей, других доходов нет, платить такие алименты нечем как быть в такой ситуации.
Читать ответы (1)
Андрей
23.11.2009, 10:17

Вопросы налогообложения при работе с кипрскими банками для частных лиц и ИП.

1) в случае открытия счета в кипрском банке на частное лицо, нужно ли сообщать об этом в органы валютного контроля? 2) В случае получения дохода поступившего в кипрский банк за консультации по договору ИП (или частного лица - резидента) с нерезидентом какой налог нужно оплатить - частному лицу - резиденту РФ - ИП какая административная / уголовная ответственность предусмотрена в случае если резидент - частное лицо не внесет данных доход в налоговую декларацию?
Читать ответы (4)
Семен
22.04.2016, 14:53

«Компания «ЗетХ» должна уплатить налоги на свои доходы - где и в каком размере?»

Компания «ЗетХ», с местонахождением в государстве А. (налоговый резидент дан данного государства), имеет постоянное представительство (филиал) в государстве Б. Между государствами А. и Б. заключено соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Соглашение устанавливает применение метода налоговых кредитов (полных). Ставка налога на доходы организаций (компаний) составляет: в стране А. – 20 %, в стране Б.-10 %. За 2006 год доходы филиала компании «ЗетХ» (по месту его нахождения) составили 100 000 у.е. Общий доход компании «ЗетХ» – 150 000 у.е. Где и в каком размере должны быть уплачены компанией «ЗетХ» налоги на ее доходы?
Читать ответы (1)
Светлана
29.08.2011, 17:26

Налог при продаже квартиры - как определяется статус резидента и налоговая обязанность?

Прошу прояснить: при продаже квартиры в собственности более 3 х лет декарация не подается и НДФЛ не платиться. Но! Это действует как я поняла из закона только для резидентов. На основании чего налоговая инспекция в этом случае будет определять (если не подана декларация), что квартира в собственности была более 3 х лет и что собственник был резидент? И как быть в ситуации, когда на момент продажи квартиры собственник был резидентом (к примеру начало 2012 года), а на момент окончания налового периода (31/12/12)стал не резидентом? В какой момент определяется резидентство, так как от этого зависит будет собственник платить налог 30% как не резидент или не будет вообще как резидент? На какой момент налоговая будет определять статус резидента/не резидента и на основании чего? Заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Пётр
04.02.2015, 18:49

«Налогообложение доходов трудящихся граждан из стран ЕАЭС работающих в России - отсутствие реакции со стороны работодателя»

« Доходы трудящихся граждан из стран ЕАЭС, полученные ими в результате трудовой деятельности на территории России, подлежат налогообложению. Доход, полученный таким работником в связи с работой по найму, с первого дня облагается по тем же ставкам, что и доход работников налоговых резидентов РФ. В настоящее время доходы работника - налогового резидента РФ облагаются по ставке 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ).». Размер применяемой ставки НДФЛ налоговых НЕрезидентов РФ 30%. Как понять отсутствие, какой-либо положительной, реакции на этот документ у должностных лиц от работодателя? Может быть есть другой документ, отменяющий сие?
Читать ответы (3)
Игорь Валерьевич
27.03.2014, 11:12

Требует ли налоговая служба от продавца квартиры доказательство налогового резидентства при заполнении налоговой

Запрашивает ли налоговая служба заполнение налоговой декларации от продавца квартиры (налоговый резидент) владение которой более 3 х лет? должен ли налоговый резидент доказать налоговой что на момент продажи он был налоговым резидентом?
Читать ответы (1)
Гуля
09.01.2015, 17:17

Обязан ли налоговый резидент РФ, не являющийся резидентом страны, сообщать данные о счете за границей в налоговые органы?

Если не резидент, но являющийся налоговым резидентом (находящийся более 183 дней в РФ), открывает счет за границей, должен ли он подавать данные в налоговые органы?
Читать ответы (2)
Ирина
06.03.2008, 18:09

Ставки налогообложения при сдаче в наем жилого помещения для иностранцев и нерезидентов - что нужно знать?

Скажите, как определяются ставки налогообложения при сдаче в наем жилого помещения? Если 1) владелец иностранец, 2) владелец имеет российское гражданство, но не является резидентом по налогам (проживает за границей и платит налоги там). Если владелец квартиры (не резидент по налогам) отдаст в управление свою квартиру резиденту по налогам без извлечения выгоды (т.е. на условиях присмотра за квартирой и уплаты затрат на ее содержание), а резидент, в свою очередь, сдаст квартиру для получения дохода по этому имуществу, то какова будет ставка налога на доход для резидента (13% или 30%)? Сможет ли резидент получать социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК) по этому имуществу, если он берет на себя обязательства по уплате налогов?
Читать ответы (1)
Ирина
17.08.2010, 00:32

Какие для того матери необходимы документы?

Ответьте, пожалуйста на такой вопрос. Может ли мать - налоговый резидент и гражданка России перечислить дочери не являющейся налоговым резидентом РФ и проживающей во Франции сто тысяч евро на счет дочери во Франции? Какие для того матери необходимы документы? Спасибо.
Читать ответы (2)
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение