Должны ли мы платить НДС, учитывая, что ни товары, ни работы, ни услуги мы не реализовывали.

• г. Белгород

Наша организация (ЗАО "А") является новым должником по договору перевода долга. Должны ли мы платить НДС, учитывая, что ни товары, ни работы, ни услуги мы не реализовывали. Спасибо. Алексей.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Насколько я понимаю, по сделке переводу долга вы не являетесь плательщиком НДС как новый должник, однако у вас возникает налогооблагаемая база по сделке, в результате которой у Вас возник этот долг. В связи с тем, что Вы участвуете в ряде взаимосвязанных сделок эту ситуацию надо рассматривать более подробно.

Спросить

Белгород - онлайн услуги юристов

Алексей
02.08.2002, 10:25

Возможен ли зачет взаимных требований на определенную денежную сумму с учетом НДС.

Возможен ли зачет взаимных требований на определенную денежную сумму с учетом НДС. Если зачитываются требования с одной стороны по договору поставки, с другой стороны - по договору перевода долга, учитывая то что наша организация, проводящая зачет является новым должником по договору перевода долга и у нас не возникает обязанности по начислению и уплате НДС. Спасибо. Алексей.
Читать ответы (1)
Ирина
20.12.2014, 08:57

Составление трехстороннего договора о переводе долга для снижения НДС - Правомерно или нет?

Организация А (ОСНО) оказывает транспортные услуги организации Б. Организация Б занимается постройкой жилых домов и по договору с организацией А рассчитывается имущественными правами на квадратные метры. Правомерно ли будет составить трехсторонний договор о переводе долга по следующей схеме: учредитель организации А (он же директор) как физлицо покупает имущественные права на квартиру у организации Б, после чего становится должен организации Б. А организация Б должна организации А за оказание транспортных услуг. Может ли учредитель организации (физлицо) А рассчитаться ЗА организацию Б с организацией А? Это нужно потому, что организация Б собирается рассчитаться с организацией А имущественными правами на квартиру АВАНСОМ, с которого нужно исчислить НДС (получится очень большая сумма). Если составить такой трехсторонний договор, то организация А будет платить НДС по мере оказания услуг, то есть постепенно Спасибо за ответ.
Читать ответы (1)
Елена
06.07.2004, 15:15

Я уже поняла, что договора о переводе долга заключались нашим предприятием неправильно.

Большое спасибо Вам за ответ на вопрос №169625. Подскажите пожалуйста еще раз. Я уже поняла, что договора о переводе долга заключались нашим предприятием неправильно. Между Должником и Новым должником. (Должник переводит свой долг Новому должнику за уплату задолженности на сумму... Новый должник обязуется оплатить...) При этом соответственно Организация выставляла счет Должнику, а должник-Новому должнику. Соответственно счет оплачивался Новым должником Организации. Речь идет об оплате услуг телефонной связи. Договор заключен между Организацией и Должником, который является банкротом и услугами телефонной связи фактичски не пользуется. Пользование телефонами осуществляет Новый должник, у которого нет пока договора с организацией на обслуживание телефонов (и еще некоторое время нет возможности для его заключения). Соответственно он и осуществляет оплату за услуги. Какие могут быть последствия неправильно заключенного договора. Могут ли быть претензии со стороны налоговых органов к Новому должнику. Заранее спасибо за ответ.
Читать ответы (1)
Алексей
15.06.2007, 10:34

В этом случае, каков срок подачи организации N декларации в ИФНС?

Суть вопроса такова: Организация N в форме ООО, была создана на территории РФ. В настоящее время организация не осуществляет предпринимательскую деятельность (не реализует товары, услуги, работы), поскольку производит закупку необходимого оборудования, инструментов, оргтехники и т.д. для собственного обеспечения деятельности. Приобретая вышеуказанное оборудование (не для последующей реализации, а для функционирования организации) у сторонних организаций, организация N уплачивает НДС, выставляемый сторонними организациями при продаже товаров, работ, услуг. Поскольку организация N не имеет в настоящее время налогооблагаемой базы по НДС (по скольку не реализулет товары, услуги, работы), тем не менее имеет ли она право предъявлять к вычету НДС в счет будующей реализации товаров (работ, услуг)? В этом случае, каков срок подачи организации N декларации в ИФНС?
Читать ответы (1)
Анна
17.04.2002, 16:59

Может ли быть в таком договоре оговорена цена договора (перевод долга как услуга, которую оплачивают)?

Можно ли читать договор перевода долга окзанием услуги? Может ли быть в таком договоре оговорена цена договора (перевод долга как услуга, которую оплачивают)?
Читать ответы (1)
Татьяна
08.11.2006, 12:43

Вопрос - Является ли законным начисление пеней на долг с учетом НДС по договору поставки товаров?

Наша организация является покупателем по договору поставки товаров. В этом договоре, в разделе "ответственность сторон" указано, что пени начисляются на сумму долга с учетом НДС. Скажите это законно? Если поставщик нам начислит пени на долг с учетом НДС, он будет прав? Заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Lena
14.09.2001, 14:52

Организация оплатила авансом за товар, договора с ним нет, наше предприятие возмещает НДС по оплате.

Организация оплатила авансом за товар, договора с ним нет, наше предприятие возмещает НДС по оплате. Мы должны в данный момент платить НДС или нет?
Читать ответы (1)
Инна
24.12.2014, 23:55

Учет расходов на материалы и услуги субподрядных организаций без НДС в генподрядных услугах и в смете

Наша организация является подрядной организацией строительство ведем силами субподрядных организаций. Материалы субподрядной организации мы продали по договору поставки. Услуги крана, охраны и вывоз мусора мы приобрели без НДС. можно ли учесть эти расходы в генподрядных услугах без ндс. И как учитывать их в смете.
Читать ответы (1)
Наталья Владимировна
26.08.2015, 13:57

Возможно ли выдача займа клиенту микрофинансовой организацией без учета предыдущих задолженностей?

Наша организация является микрофинансовой (включена в реестр микрофинансовых организаций). Клиент ИП Иванов получил в нашей организации микрозайм на сумму 500000 руб. Остаток задолженности по основному долгу-400000 руб. Иванов обратился в нашу организацию за займом в сумме 3000000 руб. Вопрос: Может ли микрофинансовая организация выдать иной займ клиенту, не учитывая его задолженности по микрозаймам?
Читать ответы (1)
Тимур
26.05.2011, 16:49

Пожалуйста подскажите какой договор лучше использовать для того что бы на платить НДС.

Наша компания оказывает услуги по предоставлению безопасности в сфере компьютерных программ. Т.е. по договору услуг, при этом оплачиваем НДС. Какую форму договора можно применить для того чтобы не платить НДС, есть предположения использовать лицензионный или сублицензионный договор. Пожалуйста подскажите какой договор лучше использовать для того что бы на платить НДС.
Читать ответы (2)