Алексей
22.03.2006, 10:12
Какой КБК указывать в платежных документах при внесении изменений в учредительные документы?
Читать ответы (1)
Ув. юристы! Нахожусь на вмененке. Следовательно не являюсь плательщиком НДС. Большая ли ошибка, если я до последнего времени выделял НДС в платежных документах при реализации товаров, облагаемых НДС?
И клиентов понять можно . Каким образом они должны возвращать НДС?
Правильно ли НДС показывать справочно ? Либо указывать НДС, но указывать, что
я не являюсь плательщиком НДС?
А может покупатель, кому НДС не выделен в платежке следует напомнить , что товар то
облагается НДС и следует пользоваться кодами КПО.
И все же меня больше всего беспокоит ,какие последствия может иметь выделение
мной НДС в документах? Что ответить налоговикам?
Спасибо за помощь