Недоплата Единого налога при упрощенной системе налогообложения - проблемы с проверкой оплаты и блокировкой счетов
₽ VIP

• г. Пермь

По результатам камеральной проверки ИФНС обнаружила недоплату налога - Единый налог при упрощенной системе налогообложения - доходы минус расходы., за 6 месяцев 2008 года. При сверке баланса - состояние расчетов по налогам - в конце сентября мы не имели задолжности по данным ИФНС. Однако, 26 ноября 2008 г. на счет нашего предприятия в банк были выставлены инкассовые требования на оплату долга и штрафные санкции. Банк исполнил эти требования и со счета были списаны необходимые деньги.

Однако, в банк дополнительно поступили письма от ИФНС о блокировании счета на ту же сумму, что и ранее переведенные по Платежным требованиям. Т.К. сумма небольшая, мы самостоятельно, еще раз выплатили указанные суммы, понимая, что все переплаты могут быть сторнированы в конце года - ведь речь идет о налоге на прибыль предприятия.

Вопрос:

1. В какие сроки ИФНС должна "формировать" свою базу данных, чтобы сверка по оплатам в конце квартала была правильной, а то имеет место постоянная "невязка" основной базе данных ИФНС и базе данных отдела камеральных проверок этой ИФНС?

2. Сколько раз нужно оплатить налоговые требования ИФНС, чтобы разблокировали счета предприятия?

3. Кто может положительно повлиять на работу ИФНС, если обращения к Заместителям руководителя ИФНС заканчивается откровенным хамством?

Читать ответы (3)
Рекламируй свои любые услуги бесплатно
на nem.com
Ответы на вопрос (3):

Вячесла, давно всем советую - обращайтесь письменно к руководителю ИФНС. Не надо ходить и в устной форме разговаривать с заместителями руководителя. Ведь слово к делу не пришьешь.

Также можно обращаться и в вышестоящие налоговые органы - Управление ФНС по субъекту.

Спросить
Пожаловаться
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

1. Сроков на формирование правильной базы данных в налоговой не существует. Если у них все бьется при камеральной проверке, то они молчат, если что-то не получается (часто по их же вине), то они по своей инструкции обязаны "дергать" налогоплательщика: писать ему письма, требования, акты, решения о нарушении. Когда налогоплательщик приходит к ним разбираться с копиями своих документов и писем, то в некоторых налоргах тоже начинают поправлять положение.

2. Советую не торопиться оплачивать налоговые требования, т.к. они зачастую бывают выставлены ошибочно. Если Вы принесли в налоговую докменты подтверждающие Вашу правоту, то они обязаны разблокировать Ваш счет без лишних оплат.

3. Здесь важно терпение. Не стоит отвечать хамством на хамство. Лучше через канцелярию налоговой дать письменные пояснения своей правоты, с приложением копий подтверждающих документов. А если у Вас без предупреждения списывают деньги со счета и блокируют счета, отсуживайте свои деньги с процентами и взыскивайте с налорга убытки, которые они Вам доставляют с предварительным признанием их действий незаконными. На практике все это хорошо работает. Если Вам не хочется мотать свои нервы, обратитесь к опытному юристу. Пусть это будет его головной болью. Желаю Вам удачи!

Спросить
Пожаловаться

Вы можете обратиться в вышестоящему руководству,но нужно помнить,что делаются такие обращения только письменно.Но рекомендовал бы обратиться в суд, проигранное по халатности дело,очень дисциплинирует,как показывает практика.

Бюро

Спросить
Пожаловаться
Александр
07.04.2008, 10:58

Как выплатить единственному учредителю прибыль при упрощенной системе налогообложения 6% Доходы?

Предприятие получила чистую прибыль по итогам 2007 г. в сумме X рублей. Система налогообложения упрощенная 6% "Доходы". Как выплатить единственному учредителю предприятия сумму в размере прибыли X рублей. Какие налогои при этом должны быть выплачены государству? Ведь предприятие уже заплатило налог на прибыль 6% "Доходы". Спасибо.
Читать ответы (2)
Илья
16.09.2021, 15:51

Задолженность по налогу - приставы не перевели удержанную сумму, продолжается начисление пени. Как урегулировать ситуацию?

По исполнительному производству с моего счета была частично списана сумма долга по налогу 27.08.2021. После чего я самостоятельно погасил остаток долга. После того как погашенная мною сумма была отражена в личном кабинете налогоплательщика, погасил пени. По данным. Однако приставы не перевели удержанную чере банк сумму в ИФНС в результате чего задолженность по налогу не ушла и продолжается начисление пени. Пытался общаться с приставами через госуслуги. В своих письмах приставы пишут что по данным ИФНС не вся сумма погашена дело не закрывают и ничего не перечисляют. По данным личного кабинета и акта сверки с налоговой сумма задолженности состоит только из суммы налога и пени. Как урегулировать данную ситуацию?
Читать ответы (3)
Георгий
07.03.2018, 19:04

Исчисление пени при уплате транспортного налога - с чего и на основании какого документа?

В требовании об уплате транспортного налога физ лицом (налоговый период 2014 год) указано - заплатить налог за 2014 год и пени. Пени очень большие и не соответствуют сумме налога. Дополнительно в требовании справочно указана общая сумма недоплаченного налога за неопределенный период. Я так понимаю что налоговая исчислила пени не с суммы недоимки за 2014 год, а с общей суммы всех недоимок указанных справочно. Вопрос - с какой базы исчисляется пени? И каким документом это исчисление и заполнение этой графы требования регламентировалось?
Читать ответы (1)
Анна
17.12.2004, 15:01

В решении о взыскании за счет имущества суммы указаны те же, что и изначально в требованиях.

Будьте добры ответьте на мой вопрос: за период 2003-2004 г. нашей организации направлялись требования об уплате налога и выносились решения о взыскании недоимок и сумм пени за счет денежных средств. В октябре 2004 года ИМНС вынесла решение о взыскании налога за счет имущества в пределах сумм указанных в приложенных требованиях. Требования частично оплачивались еще до вынесения решения о взыскании за счет имущества, имеются платежные ордера и инкассовые поручения. В решении о взыскании за счет имущества суммы указаны те же, что и изначально в требованиях. Возможно ли отменить решение о взскании за счет имущества на этих основаниях. Также оплачивались налоги и после вынесения решения. Что вэтом случае делать? Спасибо заранее.
Читать ответы (1)
Андрей
19.03.2004, 21:14

Я занимаюсь предпринимательской деятельностью по упрощенной системе налогообложения.

Помогите разобраться! Я занимаюсь предпринимательской деятельностью по упрощенной системе налогообложения. У меня работают работники, за которых я уплачиваю необходимые налоги. При заполнении годовой декларации у меня возник вопрос: правильно ли я исчисляю свой подоходный налог, вычитая из суммы процентной ставки налога (6%) сумму налогов (моих и работников) в пенсионный фонд. И правильно ли я указываю в качестве суммы удержанного налога с дохода сумму платежей за работников и за себя в ПФ и моего подоходного налога. Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Алёна
19.02.2019, 00:31

Как составить заявление на возврат переплаты налога, учитывая указанную общую сумму за два года?

На днях забрала из налоговой сверку расчетов по налогам. Там указана переплата с 01.01.2017 по 28.01.19 (некая сумма). Как правильно составить заявление на возврат переплаты налога? Ведь нужно за конкретный год указать конкретную сумму. А в налоговой просто указали общую сумму за 2 года.
Читать ответы (1)
Быстрова Людмила Константиновна
12.05.2006, 17:30

Поскольку отчеты сдавались за прошедшие периоды, мы знали

Вопрос касается результатов камеральной проверки нашего предприятия. Суть в следующем: за 4 квартал 2003 года предприятие своевременно сдало первичную декларацию по НДС, сумма к возмещению 12764. Впоследствии была сдана декларация уточненная, уменьшилась сумма к возмещению - 3827, затем уточнение 3 - сумма к уплате-14456. Поскольку отчеты сдавались за прошедшие периоды, мы знали, что последующие периоды перекрывают сумму к уплате суммой к возмещению. И налог, который по уточняемому периоду был к уплате не уплачивали. Налоговая при проверке установила, что по сроку уплаты налога за 4 кв. 2003 г, а имено на 20,01,04 у предприятия отсутствовала переплата и недоимка по налогу, поэтому до подачи уточненной декларации предприятие должно было уплатить в бюджет соответствующее сроку уплаты сумму пени. Указав, что предприятие нарушило ст.23, п.4 статья 81 часть 1 НК РФ начислили нам штраф в сумме 20 % от неуплаченного налога и пени за просрочку платежа. Есть ли выход из данной ситуации, права ли налоговая? Заранее спасибо за ответ.
Читать ответы (1)
Анжелика
17.05.2017, 16:10

Рассмотрение возможности снятия 7%-ного исполнительского сбора приставами при взыскании суммы налоговой организацией

15.03.2017 г. от налоговой нашей организации были выставлены инкассовые поручения по акту выездной налоговой проверки. Ввиду отсутствия денежных средств на расчетном счете налоговая передала решение о взыскании судебным приставам. При этом ИФНС не сняла свои инкассовые поручения. 17.04.17 приставами было возбуждено исполнительное производство. На расчетный счет повторно было выставлено ограничение на ту же сумму (налоговая не сняла инкассовые). 27.04.17 на расчетный счет поступили денежные средства (задолженность заказчика услуг). Т.к. налоговая не сняла свои инкассовые, первым делом списались суммы по инкассовым поручениям. Имеют ли право приставы снять 7%-ный исполнительский сбор, если ИФНС сама взыскала сумму?
Читать ответы (4)
Елена
26.01.2016, 12:49

Должна ли налоговая информировать о сумме налога и есть ли права на защиту в случае тяжелого материального положения

Должна ли налоговая каким-либо образом информировать о сумме налога плательщиков? Здравствуйте. В конце этого года узнала, что сумма долга по налогу на недвижимость составляет 23000 рублей. Узнала о налоге только тогда, когда деньги были списаны с карты. До этого момента налоговая ничего не сообщала, в том числе и о размере налога в год, которая составляет 6500 тысяч рублей. Должна ли налоговая каким-либо образом информировать о сумме налога плательщиков? Зная заранее сумму налога-я оформила бы квартиру на отца-пенсионера, так как являясь одинокой матерью, получая мизерные алименты не имею никакой возможности уплатить тем белее единовременным платежом такую сумму. Есть ли у меня в данном случае какие-либо права на защиту? Налог требуют за 2011-2014 годы включительно. В налоговую с обращением не взыскивать налог в связи с тяжелым материальным положением и полной неосведомленностью о сумме налога обращалась-ничего конкретного не ответили, опять озвучили сумму налога. Спасибо.
Читать ответы (1)
Максим
16.12.2009, 18:52

Я думаю это сумма долгов и пени до 2006 г., существует ли срок исковой давности на эту сумму?

Вопрос по пени на транспортный налог. Получил исковое заявление о взыскании по транспортному налогу и пени. По оплате транспортного налога в сумме 6830 рублей за 2008 г. всё понятно, должен заплатить, возник вопрос по начислению пени в сумме 2825 рублей. В требовании об уплате налога справочно было указано о задолженности в сумме 33278 руб. 43 коп. в том числе по налогам 25596 руб. 75 коп. я думаю это сумма долгов и пени до 2006 г., существует ли срок исковой давности на эту сумму?
Читать ответы (1)
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение