Если моя сумма з.п 19548 налог с неё 2545, к выплате сумма 17003, это правильно если у меня ребёнок.

• г. Тамбов

Если моя сумма з.п 19548 налог с неё 2545, к выплате сумма 17003, это правильно если у меня ребёнок.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте! "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО от 1 сентября 2009 г. N 3-5-04/1358@

Федеральная налоговая служба, рассмотрев письмо, по вопросам предоставления с 1 января 2009 года стандартного налогового вычета на ребенка (детей), предусмотренного подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), сообщает следующее.

При определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц по доходам, в отношении которых налоговая ставка установлена в размере 13 процентов, налогоплательщики имеют право на получение стандартных налоговых вычетов, предусмотренных статьей 218 Кодекса. В соответствии с пунктом 3 статьи 218 Кодекса стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику одним из налоговых агентов, выплачивающих ему доходы.

Порядок предоставления стандартных налоговых вычетов на содержание детей определен подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 Кодекса. Указанный вычет полагается на каждого ребенка, находящегося на обеспечении налогоплательщика, и предоставляется родителям, приемным родителям, а также супруге или супругу родителя (приемного родителя), опекунам или попечителям.

Федеральным законом от 22.07.2008 N 121-ФЗ в подпункт 4 пункта 1 статьи 218 Кодекса внесены изменения, которые вступили в силу с 1 января 2009 года.

В частности, изменился порядок предоставления стандартного налогового вычета на детей в двойном размере (2000 рублей). Так, налоговый вычет на детей в двойном размере может предоставляться одному из родителей по их выбору при условии, что второй родитель письменно откажется от получения данного вычета.

При этом отказаться от получения данного налогового вычета налогоплательщик может, только если он имеет на него право. Если такое право, подтвержденное соответствующими документами, у налогоплательщика имеется, то по заявлению налогоплательщика удвоенный стандартный налоговый вычет может быть предоставлен второму родителю налоговым агентом либо налоговым органом при подаче им налоговой декларации по форме 3-НДФЛ по окончании налогового периода.

Если один из родителей не работает и не имеет иных доходов, подлежащих налогообложению по ставке 13 процентов, либо получает доход, не подлежащий налогообложению (в данном случае - пособие за счет Фонда социального страхования), то у него не имеется оснований для отказа от получения данного налогового вычета в пользу второго родителя.

Поскольку порядок оформления и подачи налогоплательщиками заявления об отказе от вычета законодателем не определен, ФНС России считает, что при реализации права на вычет целесообразно руководствоваться следующим.

В случае получения стандартного налогового вычета на ребенка (детей) в двойном размере одним из родителей по их выбору при условии, что второй родитель письменно отказывается от получения данного вычета, налогоплательщику при подаче налоговому агенту заявления о предоставлении стандартных налоговых вычетов следует указать, что он просит предоставлять вычет на ребенка (детей) в двойном размере по причине отказа второго родителя от пользования данным вычетом.

В заявлении второго родителя об отказе от вычета, адресованного налоговому агенту первого родителя, должны содержаться все необходимые персональные данные этого родителя (Ф.И.О., адрес места жительства (постоянного проживания), ИНН (при наличии), реквизиты свидетельства о рождении ребенка, в отношении которого этот родитель отказывается от получения вычета). Заявление об отказе от вычета представляется налоговому агенту первого родителя вторым родителем.

Если налогоплательщик-родитель, отказывающийся от вычета, в предыдущем налоговом периоде пользовался стандартным налоговым вычетом на ребенка (детей) у какого-либо налогового агента, то копия заявления об отказе от вычета также представляется этому налоговому агенту.

Исходя из изложенного и по смыслу статьи 109 Кодекса, организация не несет ответственности за действия родителя в случае предоставления им недостоверных данных в целях получения стандартного налогового вычета на ребенка в двойном размере.

"

Спросить
ЕЛЕНА
16.10.2015, 21:33

Если например моя зарплата 19548 и на содержании несовершеннолетний ребенок какой налог должны высчитывать с моей зарплаты?

Если например моя зарплата 19548 и на содержании несовершеннолетний ребенок какой налог должны высчитывать с моей зарплаты?
Читать ответы (2)
Андрей Вениаминович
15.05.2015, 17:46

Суд не разграничил сумму задолженности и подоходный налог - правомерность действий бухгалтерии учреждения

Исполнительным листом определено взыскать с учреждения в мою пользу задолженность по зарплате в размере 65000 руб. при обращении в суд, мною произведен расчет задолженности, где всё расписано и указана общая сумма задолженности, размер подоходного налога и сумма причитающаяся мне за вычетом подоходного налога, что и составило 65000 руб. Однако мне учреждение выплачивает эту сумму и с этой суммы удерживает подоходный налог. Получается что при расчете я учла уже вычет п/налога, и еще раз удерживают. Суд не произвел разделения сумм, т.е. не указал сколько всего задолженность, сколько подоходный и конечную сумму. Правильно ли поступила бухгалтерия учреждения, удержав у меня подоходный налог?
Читать ответы (1)
Ольга
19.02.2016, 06:28

Сколько нужно будет заплатить налога при продаже квартиры после двух лет владения?

Если продавать квартиру которая была в собственности около двух лет какую сумму налога нужно будет заплатить? Сумма продажи минус миллион и с остальной суммы налог или сумма продажи минус сумма оплаченная по договору строительства жилья и уже с этой суммы платится налог. И сумма налога 13% или есть варианты.
Читать ответы (1)
Юрий
14.04.2014, 13:04

Как добиться минимальных выплат по задолжностям при аварии без страховки и просрочке по кредиту?

У меня такая ситуация: попал в аварию без страховки пришло извещение о том чтобы я забрал исполнительный лист. Сумма почти 200 тыс. рублей и просрочка по кредиту в сбербанке пришло письмо о досрочной выплате суммы. Вопрос, можно ли добится минимальной выплаты по данным задолжностям и какая сумма будет исчеслятся в месяц если моя белая зп 17000 рублей? Заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Татьяна
06.05.2022, 18:23

Как рассчитать удержание из зарплаты при исполнительном листе и сохранении прожиточного минимума?

На работу пришел исполнительный лист от судебного пристава на удержание из зарплаты 50%. Я написала заявление на сохранение прожиточного минимума, пристав данное заявление удовлетворил. Какую сумму должен отправлять бухгалтер приставу? К примеру зарплата 17000 (наш прожиточный минимум по региону 12699) , т.е мне остается мой минимум 12699 - 14% подоходный налог, а сумма (17000-12699) 4301 отправляется приставу. Или подоходный налог берется с оклада в моем случае 17000 - 14% =14620. и из этой суммы вычитается прожиточный минимум.14620-12699 =1921 эта сумма отправляется приставу?
Читать ответы (1)
Юрий
25.12.2014, 11:34

Вычет налога военнослужащим - количество детей и порядок вычисления

Я военнослужащий. У меня один ребёнок, с моего денежного довольствия удерживают подоходний налог. Это правильно? Слыхал, если два ребёнка, то налог не вычитывают? Разъесните пожалуйста порядок вычета налога.
Читать ответы (1)
Дмитрий
26.09.2003, 12:56

Возможность получить отсрочку при выплате налога с наследуемого имущества - платить пени за просрочку или обратиться за отсрочкой

Существует ли способ получить отсрочку при выплате налога с наследуемого имущества если уже выписана квитанция и установлена сумма налога инспектором. К сожалению я не имею возможности заплатить этот налог сразу. Может имеет смысл просто платить пени за просрочку, говорят, это не очень большие суммы. С уважением Дмитрий.
Читать ответы (1)
Ксения
02.07.2021, 03:20

ИП компенсирует налог при работе со самозанятым - правильный способ перевода суммы

Я как ИП компенсирую сумму налога, которую платит самозанятой при работе со мной. То есть перевожу сумму за работу + налог. Как верно переводить? 6% сверху суммы договора - например 10000 + 6% налога = 10600 руб или 6% в сумме 10638,30 руб (10000-сумма договора + 6% сумма налога от общей суммы перечисления)?
Читать ответы (1)
Ольга
05.04.2010, 11:56

Кто должен уплатить подоходный налог при выходе учредителя из ООО - фирма или физическое лицо? Как рассчитать сумму налога?

Обществом с ограниченной ответственностью начислена сумма дохода учредителя в связи с его выходом из состава учредителей. С этой суммы необходимо уплатить подоходный налог. Вопрос: может ли фирма удержать данный налог или обязанность по уплате этого налога лежит на выбывшем учредителе (физ. лице)? Как правильно рассчитать сумму налога?
Читать ответы (3)
Татьяна
07.06.2015, 14:49

Вычеты налогов и пенсионного фонда из зарплаты при наличии несовершеннолетнего ребенка - правильно ли это?

Я работаю по трудовому договору, с зарплатой в 6600 рублей, с меня вычитаются 2200, т.е. 1700 подоходный налог и 500 р пенсионный фонд, при этом у меня не срвершенно летний ребенок, правильно ли это? Заранее спасибо.
Читать ответы (1)