Если сч.ф выписана на ЧЛ. (авансовый отчет) может ли организация принять к возмещению НДС по данной фактуре.
Если сч.ф выписана на ЧЛ (авансовый отчет) может ли организация принять к возмещению НДС по данной фактуре.
Вопрос не совсем корректен. Однако, попробую ответить. Если Вы являетесь плательщиком НДС, то реализация товаров, работ, услуг облагается НДС, не важно кому (за исключением операций не подлежащих н/обл ст.149 НК РФ и видов деятельности находящихся на специальных режимах налогообложения -в частности ЕНВД). При принятии к вычету сумму НДС необходимо чтобы: продавец был плательщиком НДС; правильно оформлена фактура
СпроситьИмеет ли право бухгалтер принять выделенный в счете-фактуре НДС по оприходованным и оплаченным услугам к вычету, если в счете-фактуре продавец не указал адрес покупателя (счет-фактура за проживание в гостинице, покупатель - сотрудник организации, находившийся в командировке)? Счете-фактура выписан автоматизирован но. Можно ли самим от руки вписать адрес?
Спасибо.
В 2003 г. Поставщиком была оказана услуга. Счет-фактуры не выставляли (в нарушении п.3.ст.168 НК) .Налог в бюджет не платили. В марте 2005 г.-оплатили налог и выставляют счет-фактуру, дата на счете-фактуры - марта 2005 г. Может ли Покупатель по такой счет-фактуре воспользоваться правом на возмещение НДС? И почему? Есть ли арбитражная практика? Спасибо.
Сдан отчет по НДС за 4 квартал, НДС к возмещению из бюджета. Налоговая пригласила на комиссию и предложили подписать документ, что одна из организаций в нашем отчете "недобросовестный налогоплательщик". Мы провели сверку отчетов, эта организация сдаёт отчеты вовремя, на запрос по нашему отчету предоставила налоговой испрашиваемые документы. Сотрудник налоговой объявил руководителю организации нашей о наложении штрафа. Прав ли сотрудник налоговой? Будет штраф на нашу организацию или нет?
Здравствуйте! Наша организация находится на УСН (не является плательщиком НДС, но договор с покупателем услуг заключен с НДС), выставила счет-фактуру с НДС в 3 кв.2017 года и оплатила НДС в бюджет, акт выполненных работ не подписали... если сдадим корректировочную декларацию, без данной счет фактуры - нам вернут денежные средства на лицевой счет или посчитает ИФНС их авансом?
Здравствуйте. Работник в ноябре 2016 года прошел медосмотр за свой счет, а авансовый отчет сдал в сентябре 2017 года. Обязан ли работодатель утверждать этот отчет, если в учетной политики организации прописано, что первичные документы (авансовые отчеты, приказы, счета-фактуры, накладные и прочие), датированные прошедшим годом и предоставленные в текущем финансовом году с нарушением Графика документооборота, к исполнению в текущем финансовом году не принимаются?
Помогите разобраться с ситуацией. Организация А затопила организацию В (пострадало в частности компьютерное оборудование). В была застрахована в страховой компании. Теперь страховая компания требует от организации А возмещения стоимости испорченного имущества. Может ли организация А при возмещении данной стоимости требовать данное (списанное) имущество в свое распоряжение?
Между организациями заключен договор аренды недвижимости. Арендодатель не выставляет нам счет-фактуры, хотя на основании счета мы оплачивали всю арендную плату в полном объеме. Без сч-фактур мы не можем списать НДС. С каким заявлением мы вправе обратиться в Арбитражный суд, с требованием об обязании выставить сч-фактуры или с требованием о возмещении НДС? Спасибо.
Мы ООО приобрели материалы для производства. Нам выписали накладную и счет фактуру. Мы ставим сумму НДС на возмещение. А оплачивать не хотим. Как долго можно не платить по счет фактуре. Продавцы никаких претензий не выставляют. Как долго в бухгалтерии может висеть кредиторская задолженность перед поставщиком.
Мной, как подотчетным лицом по окончании командировки представлены счет гостиницы с указанным НДС и кассовый чек, без выделения НДС. Бухгалтерией авансовый отчет принят без задолженности Через некоторое время, бухгалтерия требует внести в кассу сумму НДС за гостиницу, мотивируя тем, что документы оформлены некорректно (не указан в чеке НДС), поэтому они не могут поставить НДС на возмещение из бюджета. Ваше мнение! Спасибо!
Организация подала налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2014 года, сумма ндс заявлена к возмещению из бюджета, инспекция возместила ндс. Затемм организация по дает уточненную налоговую декларацию с муииой к возмещению (увеличена) инспекция отказыает в возмещение. Правомерно ли?