Судебная практика по оспариванию начислений пенсионных взносов в 1% от дохода за 2014г.

• г. Иркутск

Судебная практика по оспариванию начислений пенсионных взносов в 1% от дохода за 2014г. для ИП с доходом свыше300000 руб по декларации 3-НДФЛ (пенс.фонд считает доходом, то что является выручкой, не принимая во внимание сумму проффесиональных налоговых вычетов).Ранее довались коментарии , что доходом нужно считать доход облагаемый 13 проц.

Читать ответы (0)
Марина
14.05.2015, 13:21

Судебная практика по оспариванию начислений пенсионных взносов в 1% от дохода для ИП с доходом свыше 300000 рублей за 2014 год

Есть ли судебная практика по оспариванию начислений пенсионных взносов в 1% от дохода за 2014 г. для ИП с доходом свыше 300000 руб по декларации 3-НДФЛ (пенс. Фонд считает доходом, то что является выручкой, не принимая во внимание сумму проффесиональных налоговых вычетов).
Читать ответы (1)
Елена
06.04.2016, 10:03

Начисление пенсионных взносов за ип

Судебная практика по оспариванию начислений пенсионных взносов в 1% от дохода за 2014 г. для ИП с доходом свыше 300000
Читать ответы (1)
Андрей
08.09.2016, 12:20

Пенсионные взносы ип 1 от доходов

Есть ли судебная практика по оспариванию начислений пенсионных взносов в 1% от дохода для ИП.
Читать ответы (1)
Евгений
16.09.2008, 18:16

Как правильно заполнить раздел 1 пункты 2 и 3 налоговой декларации форма НДФЛ-3 при возврате налога за обучение?

Хочу вернуть налог за своё обучение. Нужна консультация в заполнение налоговой декларации форма НДФЛ-3. Заполняю из справки о доходах (форма НДФЛ-2)в которой написано: общий доход 94596.32; облагаемый доход 91396.32; налог исчисленный 11882; налог удержанный 11882; Помимо этого в п.4.1.НДФЛ-2 (Суммы налоговых вычетов, право на получение которых имеется у налогоплательщика) написано: код вычета 103; сумма вычета 1200. В п.4.5. НДФЛ-2 общая сумма, предоставленных стандартных налоговых вычетов 1200. Разница между облагаемым и не облагаемым доходом составляет 3200, из которых 2000 мат. помощ (указываю в листе Г декларации), 1200 налоговый вычет (указывау в листе К декларации). Как заполнить раздел 1 пункты 2,3 в декларации (НДФЛ-3) , если п.2 заполняется из листа Г, следовательно п.3 (общая сумма дохода, подлежащая налогообложению) не будет совпадать со сведеньями справки 2-НДФЛ? Заранее благодарю.
Читать ответы (1)
Любовь
26.05.2016, 14:35

Анализ декларации - доход, налоговые вычеты и требования Пенсионного фонда в 2014 году

За 2014 г. в моей декларации цифры общая сумма дохода 952821 сумма налоговых вычетов 929215,64 налоговая база для начисления налогов 23605,36 В пенсионный фонд я заплатила 17328,48 и 3399,05, а сейчас ПФ выставляет требование еще на 6528,21,объясняя мне что мой доход превысил 300000
Читать ответы (2)
Любовь
26.05.2016, 14:44

Пенсионный фонд требует дополнительную оплату на сумму 6528,

В моей декларации цифры общая сумма дохода 952821 сумма налоговых вычетов 929215,64 налоговая база для начисления налогов 23605,36 В пенсионный фонд я заплатила 17328,48 и 3399,05, а сейчас ПФ выставляет требование еще на 6528,21,объясняя мне что мой доход превысил 300000. но чистая прибыль 23605
Читать ответы (1)
Екатерина
29.03.2016, 16:50

Программа декларации по НДФЛ неправильно рассчитывает сумму вычета на лечение

Заполняю декларацию 3 НДФЛ (вычет на лечение). Годовой доход 266898,25 руб., налоговая база 233298,25 (вычеты на 2 детей - 33600,00). Сумма потраченная на лечение 59675,00. Вычет должен составлять 7757,75, но в декларации считается вычет 7394,00. Получается что для расчета не берется 12 месяц дохода. Правильно ли программа декларации сосчитала сумму вычета. Декларация заполнена правильно. Почему программа считает не правильную сумму вычета?
Читать ответы (1)
Наталия
17.02.2016, 11:01

Как оспорить недоимку пенсионных взносов при доходе 385 тысяч рублей в 2014 году?

Оборот по ип за 2014 год 34 миллиона, фактический доход по декларации 3 ндфл 385 тысяч, пенсионный фонд выставил недоимку по пенсионным взносам (1%) максимальную сумму, можно ли это как то оспорить, а то получается с дохода 385 тыс нужно заплатить пенсионному фонду 121299,36 рублей.
Читать ответы (1)
Сердюкова Людмила
17.04.2012, 21:55

Вопрос: Разве можно считать алименты с облагаемой суммы дохода?

Эксперт сделал расчет алиментов используя данные из справки 2-НДФЛ Код дохода 1010 Доходы облагаемые по ставке 9% Общая сумма дохода составляет 67 566,54 рублей, Облагаемая сумма дохода 20 335,77 Сумма налога исчисленная 1 830 Сумма налога удержанная 1 830 Эксперт рассчитывает алименты не с общей суммы дохода 67 566,54 рублей, а с облагаемой суммы дохода 20 335,77 рублей 20 335,77-1 830=18 505,77 18 505,77: 4 (25%) = 4 626,44 рублей алименты, которые расчитал эксперт. Как должно быть правильно: 67 566,54-1 830 = 65 736,54 65 736,54: 4 = 16434,135 алименты Вопрос: Разве можно считать алименты с облагаемой суммы дохода? Расчет эксперта приводит к утрате алиментов на сумму 11 807,68 руб.
Читать ответы (1)