Работа с ндс и без ндс - 254 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте.

Счета-фактуры в с НДС оформляли? Отчетность какую сдавали? С-ф не выставляли, выставляли счета и акты выполненных работ. Все без НДС. на данный момент никакие отчеты не сдавали. ИП было на ОСНО о чем я не знал (поскольку ИП оформлялось по доверенности и подразумевался сразу же переход на УСН) и весь год выставлял счета без НДС. Оборот за год менее 2 млн. что делать в этом случае?

Нет, не должны, поскольку возмещение ущерба никак не связано с реализацией товаров (работ, услуг). За самовольно подключение к центральному водопроводу мне насчитали ущерб энную сумму должен ли я ещё оплатить НДС.

Добрый день! В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ Суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг), учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг) в случае приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, используемых для операций по производству и (или) реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения).

Именно этой нормой вы и должны руководствоваться, то есть учитываете а стоимости товара (работы, услуги), полученных от поставщика, всю стоимость, включая НДС, отражая ее полностью на счете 60 без выделения предъявленного налога. Фирма на ОСНО, сфера ЖКХ, льгота по НДС ст.149 НК, счета-фактуры выставляем без НДС, но полученные счета с НДС оплачиваем и приходуем на 60 счете, и после этого на 68 счете выходит НДС по дебету, может просто нужно фактуру приходовать не выделяя НДС?

Исчисление НДС при передаче имущественных прав регулируется статьей 155 НК РФ. Хотя ее правила относятся к передаче прав, вытекающих из договора реализации товаров (работ, услуг), считаю, что ее положения возможно применить и к Вашей ситуации.

Согласно статье - налоговая база по НДС при уступке первоначальным кредитором денежного требования... определяется как сумма превышения суммы дохода, полученного первоначальным кредитором... над размером денежного требования, права по которому уступлены.

Таким образом, если размер возвращенные денежные средств не превышает сумму, которая были на р/сч, то обязательство по уплате НДС не возникает. Организация ООО (система налогообложения ОСН). Банк, в котором обслуживалась организация сообщил о добровольной ликвидации. Для возврата денежных средств, которые были на р/с, был заключен договор цессии. Возникает ли у организации обязательство по уплате НДС с возвращенных денежных средств?

ДА, это правомерно, т.к. удерживать НДФЛ нужно с полной стоимости билета, включая НДС. Оплата за сотрудника товаров (работ, услуг) является его доходом в натуральной форме. Согласно положениям Налогового кодекса РФ, при расчете налоговой базы, в стоимость передаваемых сотруднику товаров, работ, услуг включается сумма НДС и акциза. Я работаю вахтовым методом. По трудовому договору работодатель оплачивает билеты ж.д транспортом и автобусом. Я покупаю билеты, а потом сдаю авансовый отчет на оплату. Имеет ли право работодатель удерживать НДФЛ с суммы оплаченных билетов?

Здравствуйте.

НДС здесь быть не может.

Вас просят оплатить что-то другое. Правильно. И что что была с лицензией? Вы то, какое отношение к ней имеете, если эта регистрация была на ином ИП...

А Ваша деятельность эта, значит ими засчитана по общей системе налогообложения. Просят предоставить декларации по НДС за все 4 квартала, так как доход за оказания транспортных услуг был. У меня ИП на ЕНВД по перевозке пассажиров, первый год работал на своей машине, разрешение на такси на эту машину было, но оформлено оно на тот момент было ещё на другое ИП (знакомого). Сейчас налоговая просит помимо ЕНВД отчитаться ещё и по НДС и оплатить налоги за этот первый год, ссылаясь на то что лицензии у меня как у ИП не было. Правомерно ли это, т.к. машина ведь была с лицензией?

Не НДС, а НДФЛ.

Если Вы работаете и с Вашего дохода уплачивается НДФЛ, то Вы можете вернуть налоговый вычет. Инвалид не работающий,, так как с инвалидность у нас не берут на работу а наоборот выгоняют с работы, когда я получал инвалидность в течении 5 лет каждый год Устинова наш главный врач грозилась снять группу, и каждый раз замолкала когда я выходил из бюро с группой инвалидности, а требовать положеннуб вторую группу без денег бесполезно. Может ли инвалид 3 группы получить компенсацию НДС за покупку квартиры.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Организация на ОСНО при продаже имущества должна уплатить налог на прибыль 20% и НДС 18% (если помещение не жилое).

Для более детальной консультации надо изучить документы, знать иные обстоятельства дела, может варианты и найдутся.

Если настроены на серьезную работу, то можете обратиться к адвокату в приватном порядке.

[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Юридическое лицо приобрело у застройщика машиноместа. НДС при покупке не начислялся соответственно не платился. Сейчас необходимо продать физическому лицу. Как законодательно избежать при продажи начисление НДС.

Добрый день. НДС - это налог на добавленную стоимость, к вам не имеет ни какого отношения. Если вы имеете ввиду НДФЛ 13% с заработной платы. Вам необходимо подать заявление по месту работы (в бухгалтерию) о предоставлении стандартных налоговый вычет (сумму, которая не будет облагаться налогом) и предоставить копий документов (свидетельств о рождении и браке).

Согласно пп.4 п.1 ст. 218 НК РФ вычеты предоставляются

1 400 рублей - на первого ребенка;

1 400 рублей - на второго ребенка;

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка.

Для детей-инвалидов вычет еще больше - 12 000 руб. на каждого ребенка.

Этот вычет будет действовать до месяца когда Ваша зарплата нарастающим итогом за год не превысит 350 000 руб.

На жену это не распространяется. У меня на иждивении жена и ребёнок, где взять справку чтобы на работе меньше списывали за ндс.

Евгений, добрый день.

К сожалению, возврат налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц 2020 не предусмотрен в Налоговом Кодексе РФ. Россияне не вправе вернуть налоговый сбор, уплаченный с товаров, работ, услуг, приобретенных на территории Российской Федерации. Не только налог но и пени при просрочке можете взыскать-посмотрите публикацию на моей странице-Налоговая Клин и все увидите.

Все в соответствии со ст 176 НК РФ. Хотел бы узнать про возврат налога добавленной стоимости. На сколько это правда? И стоит ли мне попробовать получить? Если это возможно сделать, можно ли мне прислать сайт на котором это можно сделать?

Выделен НДС, это во всех договорах так делается и нужно для продавца.

Согласно п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33,

[quote]17. По смыслу положений пунктов 1 и 4 статьи 168 НК РФ [b]сумма налога, предъявляемая покупателю при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должна быть учтена при определении окончательного размера указанной в договоре цены и выделена в расчетных и первичных учетных документах, счетах-фактурах отдельной строкой[/b]. При этом бремя обеспечения выполнения этих требований лежит на продавце как налогоплательщике, обязанном учесть такую операцию по реализации при формировании налоговой базы и исчислении подлежащего уплате в бюджет налога по итогам соответствующего налогового периода.

[/quote]

То есть просто требование закона выделять НДС, окончательная сумма не меняется, 785000 рублей. В договоре купли-продажи авто с автосалона прописана сумма 785000 рублей в том числе ндс 131000. Как это понять?

Да, с НДС. Но и работа по проведению трубы - тоже облагается НДС у подрядчика, поэтому включается в стоимость работы, предъявляемой к оплате. Волгогаз предоставил смету за работы за подводку газовых труб в дом в деревне, там есть пункт по возмещению ндс, но трубы же я у них покупаю с ндс или как?

Да любую сумму можно указать, но это вы все должны будете доказать документально. Можно и экспертизу в суде назначить, чтобы определить стоимость.

С уважением. Надежда Валерьевна! А разве в сделках между физическими лицами платится НДС?! Вы понимаете вообще, о чём спрашиваете? Начислите... и отправитесь в места не столь отдалённые за покушение на мошенничество... (ст.159 УК РФ).

Не фантазируйте! Фантазии могут и до тюрьмы довести! Одно частное лицо произвело ремонтно-отделочные работы другому частному лицу. В связи с разделом по суду дома, в котором производился ремонт, возникла необходимость в экспертизе стоимости произведенного ремонта (строительная смета). Вправе ли частное лицо начислить в данном случае ндс за произведенные работы? Спасибо заранее за разъяснение, с уважением, Надежда, г. Орёл.

Можете обратиться в личку к юристу за оказанием юридической помощи ст 779 ГК РФ, в том числе дистанционно. Есть несколько компаний, которые нужно ликвидировать. Работа будет через ЭЦП. Есть проблемы с долгами по НДС. Вопросов много. Нужна консультация.

Если подпишите ничего обжаловать не сможете. Читайте догвор конкретно каждый пункт. Если ленэнерго нарушила то и пусть платит ничего вы оплачивать не должны. В суд. Договор с Ленэнерго на подключение к эл.сетям подписан в 2017 г. Сумма 290 т. р. из них 18%НДС. По договору должны были выполнить работы за 1 год, но они затянули более чем на 3 года и работы завершили в августе 2019. Но в 2019 м ставка НДС увеличилась на 2%. Теперь предлагают подписать доп соглашение о изменение ставки и заплатить эти 2% со всей суммы. Без этого доп соглашения не выдают мне документы (акт технологического присоединения). Правомерны ли их действия? Я оплаты проводил все по договору этапно и вовремя. По их вине они затянули сроки и теперь требует доп оплаты.

Правомерно ли это?

Если подпишу доп соглашение, чтобы получить доки, то смогу ли потом это доп соглашение обжаловать в суде?

Здравствуйте.

Акт составляется по требованию закона. У нас есть две организации, с НДС (СРО), без НДС (лицензия МЧС)

Сейчас у нас подписан договор на организацию с НДС (поставляем оборудование), но работы мы должны выполнять с организации без НДС. (т.к там лицензия МЧС). Как правильно оформить акт скрытых работ?

Представитель заказчика - представитель заказчика;-представитель лица, осуществляющего строительство, - представитель генподрядчика;

- представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля, - представитель технадзора генподрядчика;

- представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию, - субподрядчик а мы как подрядчики вообще в акты получается не должны вписываться?

Добрый день.

В справке будет указан официальный доход. Если зарплата "серая" - часть выдаётся в конверте, с неё не осуществляются отчисления в ФСС, не удерживается НДФЛ, то эта самая часть не будет отражена в справке о доходах. У мужа вся зарплата идёт на карту. Хотела узнать, нам нужна была справка о доходах за 12 месяцев муж взял на работе. Но там доходы не совпадают с тем что мы получали на руки. Справку должны давать с суммами которые мы получаем на руки? Или туда еще идут суммы НДС?

Дарение - это безвозмездная передача. В подп.1 п. 1 ст. 146 НК РФ сказано, что объектом обложения НДС признаются операции по реализации товаров, работ и услуг (а также передача имущественных прав) на возмездной и безвозмездной основе. В силу этого прямого указания юрлицо обязано исчислить и уплатить НДС со стоимости безвозмездно переданных товаров, работ и услуг. При этом под стоимостью понимается рыночная стоимость. НДС не облагается только безвозмездная передача имущества в целях благотворительности.

У физлица - получателя имущества, возникнет обязанность по оплате НДФЛ 13%. Это уплату производит либо организация, как налоговый агент, либо само физическое лицо, если организация не имеет возможности удержать и оплатить этот налог. Если ООО не является плательщиком НДС? Какой налог платит организация при оформлении дарственной на коммерческую недвижимость на физ. лицо.

Запросить у ООО письмо с уточнением назначения платежа, где ООО напишет, что верным прошу считать назначение платежа "Ттттт, без НДС". В удущем, если будут вопросы от налоговоой предоставить это письмо, всё должно быть хорошо. Я ип на енвд грузоперевозки. В мае выставил счет и акт выполненных работ ооо без ндс. В июне они мне оплачивают на р/счет с ндс 20 процентов. Что мне делать в данной ситуации?

Если подрядчик является плательщиком НДС, то он обязан выставлять стоимость работ и счета-фактуры с НДС. (ст.146, 169 НК РФ) А если он на упрощенной системе? Как тогда? ПОМОГИТЕ! подрядчик предьявляет нам ндс за строительство дома, насчитали стоимость работ и материалов на 1026000, говорит налог 200 тысяч. Не могу понять почему этот налог должна я ему оплатить, я ведь физ. лицо, деньги на строительсво выделялись в рамках программы п улучшению жилищных условий для молодых семей. Показывает фактуры там ндс выделен уже. получаеся он двойной налог с меня взять хочет или что? срочно нужна помощь!

Доброго времени суток.

1,5 прожиточного минимума рассчитывается только с официального дохода Вашего супруг и Вас. Всё что не задекларировано тем или иным образом в расчет не идёт в силу отсутствия сведений об их существовании.

Учитывайте выплаты при рождении (они пойдут в зачет) и после этого можете рассчитывать на выплаты. Я имела в виду, какую сумму берут в расчет с вычетом ндс или без, потому что в листочке например 32000 а с вычетом на руки идет 28000. по факту то получаешь 28000. Я ухожу в декрет, в июне, у меня будет 2 ребенок, но т,к у нас кредиты и я небуду работать, могу ли я претендовать на получение пособий из мат капиталла, муж зарабатывает 30000 р, и как рассчитывают 1,5 прожиточных минимума с грязной зарплаты или с учетом ндс?

Добрый день.

Есть обязательное условие: проезд на работу на автобусе должен считаться служебной поездкой. Это касается всех лиц использующих транспорт для того чтобы добраться к месту работы: врачей на участок, учителей в школу и других. Документом, который подтверждает право на вычет НДС является счет-фактура. Налоговый Кодекс РФ предусматривает исключения. НДС с затрат на служебную поездку можно принять к вычету на основании других бумаг (п.7 ст.171, п.1 ст.172 НК РФ). В частности, бланков строгой отчетности. Автобусный билет является бланком строгой отчетности. А значит, по нему можно заявить вычет НДС (письмо Минфина России от 26.02.16 № 03-07-11/11033). Этот документ регистрируется в книге покупок. Таким образом, бухгалтер вправе принять НДС к вычету по билету. Муж предоставил в бухгалтерию электронный билет на автобус там отказались принимать и компенсировать проезд и потребовали настоящий билет правомерно ли это.

Здравствуйте, Василий!

НДС взымают вместе с ценой товара и входит в эту цену. В соответствии с НК.

НК РФ Статья 168. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю:

6. При реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) соответствующая сумма налога включается в указанные цены (тарифы). При этом на ярлыках товаров и ценниках, выставляемых продавцами, сумма налога не выделяется. Добрый день, Василий!

Да, это предусмотрено Налоговым кодексом РФ и это законно.

Успехов Вам. В супермаркете взымают ндс законно ли это.

Декларация 3-НДФЛ сдается по итогу года до 30 апреля. Примечание: если 30 апреля выпадает на выходной или праздник, то крайний срок подачи декларации переносится на ближайший рабочий день. (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Сроки по НДС не позднее 25 дней с окончания квартала.

А по НДФЛ в период с 01.01.2019 по 30.04.2019 (ст. 229 НК РФ) Налог УСН нужно платить каждый квартал. В 2019 году сроки такие:

за 2018 год — до 30 апреля 2019 года,

за 1 квартал 2019 года — до 25 апреля,

за полугодие — до 25 июля,

за 9 месяцев до 27 октября

Ст.229 НК РФ. Ситуация такова. ИП работал на патенте. С января 2019 года было открыто несколько новых ОКВЭДов на ОСНО. Было совершено 2 продажи с НДС.

В марте 2019 года были закрыты ОКВЭДы на ОСНО. ИП продолжает работать на патенте.

Вопрос: когда нужно отчитаться по закрытым ОКВЭДам (сдать декларации НДС и НДФЛ)?

Спасибо!

Все зависит от условий Вашего договора с контрагентом. Нет необходимости в заключение дополнительных соглашений к следующим договорам:

если в договоре сторонами согласовано условие, предоставляющее продавцу/исполнителю/подрядчику право в одностороннем порядке увеличить цену в случае, если законодатели повысят ставку НДС;

если условием договора предусмотрено согласование цены на товар/услуги/работы в отдельных спецификациях/дополнительных соглашениях/заявках и других дополнительных документах к договору;

если в договоре установлена цена товара/услуги/работы без НДС и формулировка «без НДС» прямо прописана в договоре. В этом случае поставщик/исполнитель должен начислить НДС сверх цены товара/услуги/работы. В 2018 году поставщик/исполнитель рассчитывает НДС в сумме 18 руб. (100 ₽ × 18%). А в 2019 году налог составит 20 руб. (100 ₽ × 20%). В связи с изменением цены на товар, кто должен первым подписать Доп. соглашение Поставщик или Покупатель?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение