Декларация 3 ндфл при продаже квартиры - 1862 советов адвокатов и юристов

Вам нужно подать уточненную декларацию, в которой все указать. Подал декларацию 3-НДФЛ на возврат с покупки квартиры, но в результате камеральной проверки выявлены нарушения т.к я в этом же году продал квартиру которая в собственности менее 3 лет, но в этой декларации не указал это из-за того что хотел указать это в отдельной декларации. В итоге от меня попросили сначала какие-то пояснения, потом вот фалы прислали. Вопрос такой, как получить налоговый вычет с покупке? Как мне задекларировать доход от продажи? Нужно ли мне заново подавать 3-НДФЛ или можно как-то в этой декларации указать всё? В общем как лучше поступить в моей ситуации. Спасибо

Да. Имеете полное право. И Вам должны вернуть налоги, удержанные с Вас в 2022 году. Да. Весь налог удержанный в 2022 г вы вправе вернуть. Не обязательно подать декларацию до 30 апреля. Это относится только к отчётности о продаже имущества. Имущественный вычет не имеет срока давности. Даже если покупка была в 2016 г. Можно вернуть налог уплаченный за 3 предыдущих года с расходов на эту квартиру.

Могу помочь с заполнением и отправкой в налоговую декларации 3 ндфл через личный кабинет налогоплательщика, где можно отслеживать ход проверки и статус обращени. Сопровождаю до получения вычета. В 2022 году приобрела квартиру. Был официальный доход, при чем высокий.

В ноябре пришлось уволиться, так как заболел ребенок. Получили инвалидность. Теперь получаю пособие по ухожу за ребенком-инвалидом. Имею ли я право до 30.04.2023 подать заявление на налоговый вычет за 2022 год?

Ранее его не получала. Спасибо.

Добрый день. Взаимозачета не может быть, это частое заблуждение. Пользуйтесь другими основаниями для освобождения от уплаты налога или минимизации его размера. Добрый день! Да, Вы можете так сделать, но придется сначала заплатить НДФЛ 13% от суммы продажи квартиры, а затем получить возмещение налога на сумму не более 260 000 рублей при покупке новой квартиры, ст. 220 Налогового кодекса. Также Вы можете воспользоваться вычетом 1 млн. рублей, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу при расчете налога с продажи квартиры, или, если у Вас сохранились документы об оплате квартиры при ее приобретении, можете вычесть расходы из доходов. Во всех этих случаях необходимо подать налоговую декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом продажи. 802

Я безработная, могу я применить взаимозачет налога, при продаже и покупке квартиры в один налоговый период, В собственности квартира менее трёх лет и вычетов не получала.

Добрый день, Оксана. Вы вправе применить имущественный вычет и уменьшить сумму доходов от продажи на сумму расходов на покупку. Налог будет взиматься с разницы между ценой покупки и ценой продажи.

Для этого вам нужно будет до 30 апреля следующего года подать декларацию 3 НДФЛ. Год назад мы купили квартиру. Сейчас сложила ситуация, что нужно продать. Цена возросла. Я знаю, что если укажу сумму больше, чем предыдущая, то будет взыматься налог (т.к срок владения менее 3-х лет). Скажите пожалуйста, с какой суммы облагается налогом?

Не очень понятно, для каких целей вы его предоставляете в налоговую?

Что входит в понятие неотделимые улучшения и что вы там купили, тоже неизвестно, учитывая, что мы не видим ваших документов. Добрый день. Обычно, договор неотделимых улучшений заключают, когда продавец квартиры хочет уйти от налогов и указать в ДКП заниженную стоимость объекта. Предоставив такие доказательства в налоговую, для продавца могут возникнуть последствия).

В любом случае, налоговая примет в расчет только договор купли-продажи жилья. Так как получение имущественного вычета на неотделимые улучшения законом не предусмотрено. Для получения имущественного налогового вычета предоставляется договор купли-продажи квартиры, есть еще отдельный договор купли-продажи неотделимых улучшений, нужно ли прикладывать его? Нужно ли при оформлении декларации 3-НДФЛ прикладывать в ФНС договор купли-продажи неотделимых улучшений? Улучшения оплачены за счет кредитных средств. Сам договор не зарегистрирован.

В вашем случае применяется коэффициент к кадастровой стоимости 0,7. 1450000*0,7=1015000, вам нужно поджать декларацию 3-НДФЛ и оплатить налог с суммы 15000 рублей. Если я продала квартиру, была в собственности 2 года за 1000000, а кадастровая стоимость 1450000, нужно ли платить налог за разницу.

Налоговую декларацию 3 НДФЛ подавать нужно в году, следующем за годом продажи не позднее 30 апреля, налог платить не нужно. Отсутствует обязанность по представлению декларации по форме 3-НДФЛ в отношении полученных в 2022 году:

- доходов от продажи жилья (жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов, земельных участков (долей в них)), находившегося в собственности менее минимального срока владения (т.е. 3/5 лет), если стоимость каждого такого объекта или совокупность доходов от продажи нескольких объектов не превышает 1 000 000 руб. Как? супруга получила в наследство частный дом и земельный участок после умершей матери и продала его через 8 месяцев за 200 т.р..Прописана не была. Нужно ли ей подавать какую то декларацию и платить какой нибудь налог.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

В следующем году Ваша дочь получит уведомление об оплате налога. После этого ей необходимо явиться в налоговую и предоставить оригиналы (для сверки) и копии документов подтверждающих родство (свидетельство о рождении и свидетельство о браке). После этого налоговая должна снять задолженность. Добрый день! У Вас не взяли документы в МФЦ? Так это и не их компетенцию, налогами занимается ФНС. Дочери нужно подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую до 30 апреля года, следующего за годом продажи, и приложить к ней документы, подтверждающие родство с отцом, чтобы не платить налог, ст. 217 Налогового кодекса. Если договор дарения оформлен между близкими родственниками, то платить налог не нужно.

Если у налоговой возникут вопросы, то тогда и предоставите свидетельство о рождении. При оформлении договора дарения квартиры дочери (у дочери фамилия мужа) у нас не взяли копию свидетельства о рождении, как подтверждение родства. Нужно ли дочери платить налог?

Добрый день! Если кадастровая стоимость комнаты менее 1 млн рублей, платить налог не придется в силу ст. 220 Налогового кодекса, так как сумма дохода, полученного от продажи, полностью покрывается вычетом для таких сделок. Добрый день. Да, можно. Право на возврат имущественного вычета возникает независимо от цены покупки. Подавайте декларацию и документы. А декларацию 3-ндфл можно на вычет подавать в таком случае? Муж купил комнату в коммуналке за 280 тыс. рублей в 2022 году, а через месяц пришлось ее продать другой соседке по коммуналке за эту же сумму, может ли он получить налоговый вычет с покупки и надо ли платить налог с продажи, т.к владение меньше трех лет?

Отсутствует обязанность по представлению декларации по форме 3-НДФЛ в отношении полученных в 2022 году:

- доходов от продажи жилья (жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов, земельных участков (долей в них)), находившегося в собственности менее минимального срока владения (т.е. 3/5 лет), если стоимость каждого такого объекта или совокупность доходов от продажи нескольких объектов не превышает 1 000 000 руб.

В случае продажи квартиры за 1200000 руб. необходимо подать декларацию и уплатить налог с 200000 руб. ДД. Квартира в собственности 10 лет нужно подавать декларацию и платить налог? Вторая квартира была получена по одреру в 1973 г потом оформлен соц найм. В феврале 21 приватизировали. В 22 году продали за 1200000. Надо ли платить налог и подавать декларацию? Спасибо.

Нет.

Налоговый вычет предоставляется только при покупке квартиры и только тем, кто работает или стоит на бирже труда (то есть за Вас работодатель платит подоходный налог).

При продаже доли Вы обязаны сдать декларацию (3-ндфл) до 30.4.23 и оплатить до 15.07.23 налог. В 2020 году мои родители приватизировали квартиру на троих людей меня, брата и его дочь. Квартира была продана. В результате сделки я получил 1 млн 100 тысяч рублей, свою долю от продажи. Я инвалид первой группы имею ли я право на налоговый вычет по данной сделке.

Будете налог платить с продажи. Придется подавать декларацию 3 ндфл может зачетом в связи с покупкой не возьмут налог. В 2020 году была куплена квартира за 500 тыс. руб (не в браке) . сейчас хотят её продать за 1400 тыс руб. налоговым вычетом не пользовались.. Нужно ли платить с продажи налог? Можно ли сразу купить дом в налоговом периоде, чтобы не было подоходного налога? Желательно ссылки на статьи налогового кодекса..

Можно. Указанный налоговый вычет - бессрочный, осуществляется до полного исчерпания за счет возврата НДФЛ, уплачиваемого после приобретения жилья в собственность. Доброе утро. Да, можно. Заполняете декларацию, прикладываете ДКП и документ, подтверждающий передачу денег и ожидаете. Можете обратится на прямую в ФНС или через личный кабинет на портале ФНС. У Вас истекли сроки.

Вычет можно получить за последние 3 года.

В 2022 можно получить за 2019 год) Можно ли получить налоговый вычет за квартиру купленную в 2017 году. А работаю официально с 2018 г.

Декларацию подавать не нужно. Доход от продажи квартиры, которой вы владели более пяти лет, налогом на доходы не облагают. Сумма дохода значения не имеет. Вы не обязаны ни платить налог, ни декларировать доход. Нет, декларацию подавать не нужно, т.к. срок владения больше минимального. Здравствуйте Ирина. Нет, в Вашем случае декларация 3-НДФЛ не подаётся. Проконсультируйте пожалуйста, если квартира была в собственности 6.6 лет и ее продали в этом году надо в 2023 подавать декларацию? И если надо то какую? Спасибо.

Добрый день! Вы можете не платить налог, если квартира была в вашей собственности хотя бы три года, и при этом:

Объект перешел по наследству, или

Достался в подарок от члена семьи или близкого родственника, или

Получен в результате приватизации, или

Передан по договору пожизненного содержания с иждивением, или

Единственное жилье.

В остальных случаях Вам придется уплатить НДФЛ 13% от стоимости жилья по договору, но при этом Вы можете воспользоваться вычетом 1 млн. рублей (ст. 220 Налогового кодекса), то есть уменьшить сумму дохода на 1 млн. и заплатить налог с разницы. Для этого нужно подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом продажи. Здравствуйте!

[quote]продала квартиру в аварийном деревянном доме[/quote]

Для целей уплаты налога статус дома не имеет значения.

Как вы получили это имущество? Если продала квартиру в аварийном деревянном доме, буду ли я платить налог за прибыль? (Квартира у меня в собственности менее 5 лет)

Все зависть за сколько Вы все продали.

В 2022 году Законом установлены лимиты по доходам от продажи так называемой «недорогой» недвижимости, при соблюдении которых налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ направлять не нужно. Для жилой недвижимости, садовых домов и земельных участков это не более 1 миллиона рублей, для иной недвижимости – не выше 250 тысяч рублей в год. Таким образом, если гражданин продал дом, квартиру, комнату или участок стоимостью до 1 миллиона рублей, а при продаже иного имущества, например гаража, полученный доход не превысил сумму 250 тысяч рублей, сдавать декларацию и оплачивать налог не нужно. Нужно ли платить ндфл и сколько? Земельный участок был в собственности около 10 лет на участке построили нежилое Помещение когда продавали Помещение было поставлено на учёт менее 3 х лет назад, при продаже земельного участка со зданием должна ли я платить ндфл.

Налог будете платить с цены по договору, п не с кадастровой стоимости

Цена по договору-₽1 млн. С разницы 13% Добрый день! В данном случае налог платить придется, но чтобы его минимизировать, нужно по возможности в договоре указать цену 70% от кадастровой стоимости: 1 190 000 рублей (если согласится покупатель), а затем подать декларацию 3-НДФЛ, чтобы воспользоваться вычетом 1000000 рублей (ст. 220 Налогового кодекса). Таким образом, придется уплатить 13% от 190 000 рублей - 24 700 рублей. Была оформлена дарственная на квартиру, спустя пару месяцев хочу продать её. Кадастровая стоимость 1 млн 70 тыс

Как и какой налог я должен буду оплатить?

Здравствуйте Наталья Леонидовна. ФНС права.

Ваша сделка прошла в 2021 году федеральный закон который Вы упомянули 305 действует с 1 января 22 года. За двадцать второй год декларацию вы будете подавать в двадцать третьем. Таким образом от Вас требуют декларацию за двадцать первый год, когда Вы продавали квартиру. Налоговая требует сдать нулевую 3 НДФЛ после продажи 1/2 квартиры, полученной в наследство. Доля меньше миллиона, 650 тыс. руб. Продана сразу, в собственности была всего пару месяцев.

Но, Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ сообщает, что подавать декларацию при сумме меньше миллиона не нужно.

Вопрос: можно все-таки не сдавать? Или есть какой-то нюанс...

Добрый день! По общему правилу, налог Вы уплатить обязаны, но можете воспользоваться налоговым вычетом, предусмотренным ст. 220 Налогового кодекса, 1 000 000 рублей, ваша льгота будет пропорциональна вашей доле, что составит 377 778 рублей. Таким образом, налоговая база для Вас будет 500 000 - 377 778 рублей = 122 222 рубля, от этой суммы нужно заплатить НДФЛ 13% - 15 889 рублей. Чтобы воспользоваться данной льготой, необходимо подать декларацию 3-НФДЛ до 30 апреля года, следующего за годом продажи квартиры. После смерти мужа мне по завещанию перешла доля квартиры его родителей 34\90. Квартиру продали совместно с другими дольщиками. Моя доля стоит 500 000 рублей. Владела меньше 3 лет, должна ли я платить налог?

Любой доход подлежит налогообложению. Продажа неотделимых улучшений не освобождена от налогообложения. Подаете декларацию 3-НДФЛ и или применяете имущественный налоговый вычет 250 тыс. руб. или уменьшаете доходы от продажи на суммы расходов, связанные с получением дохода (документально подтвержденные) За Договор купли продажи неотделимых улучшений квартиры требутлся уплачивать НДФЛ в налоговые органы? (как при продаже недвижимости)

Здравствуйте!

Для тех, у кого это было единственное жилье, налог платить не надо, так как предельный срок владения (3 года) прошел. Декларацию им тоже подавать не надо.

Для сына предельный срок владения будет 5 лет, то есть на момент продажи за ним сохраняется обязанность по налогу. Ему нужно подать декларацию и заплатить налог с суммы сверх 166.666 руб. (1/6 от налогового вычета в 1 млн. руб) Какой вычет (фиксированный или сумму расходов на покупку кв) квартиры использовать при подачи декларации 3 ндфл? Нужно ли все равно платить налог?

Кв. была куплена в 2017 на 1 035 р., где 1 милл. Жилищным сертификатом, а 35 тыс. за свои деньги, продана в 2021 году за ту же сумму, кадастровая стоимость кв 1 161 р., в собственности по 1/6 на каждого члена семьи. У меня в собственности это было единственным жилым помещением, у остальных тоже, кроме сына (у него частный дом). Помогите, пожалуйста.

Из Вашего вопроса не полнятно, какую именно сумму вычера Вы уже получили. Уточните.

Далее у Вас квартира была в собственности на момент продажи менее 3-х лет (ст. 217.1 НК РФ), следовательно, Вам придется уплатить налог с дохода.

Однако пунктом 2.1 данной статьи перечисленны случаи, при одновременном соблюдении которых, налогоплательщик освобождается от уплаты НДФЛ, независимо от срока владения продаваемой недвижимостью (многодетные семьи, семьи усыновившие не менее 2-х детей и т.д.) В 2019 году я приобрел квартиру за 1700000. В 20 и 21 году получил имущественный вычет, который не превысил 2000000 млн. В конце 2021 года я продаю эту квартиру за 3600000 и приобретаю новую за 3000000. Могу ли я в налоговой декларации уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных по приобретению второй квартиры, а также получить остаток имущественного вычета?

Здравствуйте!

Срок владения ВСЕЙ квартирой считается с даты смерти матери. Если с этого дня 3 года прошли, налог платить не надо. Декларация не нужна. С момента государственной регистрации 100% собственности начинает отсчёт владения квартирой (важен при расчете налога НДФЛ с продажи) Наследнику после смерти матери было выделено 5/6 долей в квартире, затем ему была подарена оставшаяся 1/6 доля в квартире, т.е. сейчас у него единоличная собственность. С какого момента считается право собственности? И с какой даты будет насчитываться налог при продажи квартиры.

Здравствуйте.

С 2020 г. не облагаются НДФЛ и не декларируются доходы от продажи единственного жилья (в том числе комнаты), если гражданин владел им три года и более. При этом не учитывается жилье, приобретенное в течение 90 дней до регистрации перехода права собственности на проданное помещение.

Для предотвращения спорных ситуаций лучше налоговую посетить, возможно у них есть какие-то иные основания требовать декларацию либо они просто не правы. Нужно ли предоставлять декларацию о продаже квартиры, если это было единственное жильё и владел ею более 3 х лет? Пришло из налоговой уведомления, о предоставлении декларации.

Здравствуйте!

Чтобы не платить налог, вы можете зачесть расходы на покупку этой квартиры.

Вам нужно будет до 30.04.2023 подать налоговую декларацию + оба договора. Вы не будете платить налог тогда, если стоимость такая же, но 3-ндфл подать надо. Хочу узнать как рассчитать налог с продажи. Квартира была куплена в ипотеку в 2021 году за 5 млн, планируется продажа в 2022 тоже за 5 млн, кадастровая стоимость 3 млн.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение