Берется ли в расчет детского пособия от 3-7 лет больничные? Если да, то на них еще нужно накрутить налог? Или расчет по сути будет идти по справке 2 НДФЛ и + налог?
ОтветитьВ декабре 2018 г. была приобретена квартира за 1500000 (ипотека 550 тыс.), сейчас хочу продать в виду обстоятельств ее за 2400000 и купить за 1900000 (остаток ипотеки 400 тыс.) Какой налог придется заплатить? Можно же заплатить с продажи и покупки, т.е 2400000-1900000=5000000*13% = 65000? И будет ли налоговая рассматривать договор с банком, что я часть денег от продажи отдаю банку за ипотеку? Возможен ли вариант, что будет облагаться налогом меньшая сумма.
ОтветитьЗдравствуйте!
У Вас возникнет налогооблагаемый доход, который будет рассчитываться следующим образом: 2,4 млн - 1,5 млн = 900 тыс. руб. *13% = 117 тыс. руб. налог к уплате. Но на основании ст. 220 НК РФ Вы можете воспользоваться налоговым имущественным вычетом в размере 2 млн. руб., при условии, что ни разу в жизни им не пользовались. И тогда Ваш налог будет нулевым.
Помогите пожалуйста разобраться. Я открыла ИП ОКВЭД поставила 47.81. Налог 6% от дохода. Продажа лукума, пахлавы в розницу. Скажите пожалуйста, могу ли я осуществлять деятельность без кассового аппарата и как тогда будет расчитываться налог.
ОтветитьЗдравствуйте!
Розничная торговля продуктами питания попадает под режим налогообложения УСН, патент или ЕНВД в зависимости в каком регионе РФ Вы осуществляете деятельность. Если деятельность в Москве, то возможно применение только УСН. В таком случае, применение онлайн-кассы при применении УСН обязательно. Налог будет рассчитываться в размере 6% от суммы полученной выручки.
При покупке ИП у Юр. Лица автомобиля и дальнейшей перепродажи с ИП на Физ. лицо какие налоги уплачивает ип.
ОтветитьУ меня ИП, осуществляют грузоперевозки. Машина оформлена на родственника. Какой договор нам нужно заключить чтобы я на его машине мог осуществить предпринимательской деятельность. Система налогообложения у меня енвд. Или он может вписать меня в страховку и все?
ОтветитьВ 2015 г закрыла и.п. на енвд, а енвд нет. В 2020 г налоговая затребовала оплаты вмененного налога со дня закрытия и.п. Есть ли срок давности в такой ситуации. Как быть?
ОтветитьЯ пенсинерка живем в Крыму поэтому зелень и овощи с фруктами круговорот весь год, излишек мног свой дом участок 10 соток реализую на рынке нужно ли теперь платить налог с 1 марта.
ОтветитьУ меня двое несовершеннолетних детей и с меня снимают налог 13 процентов.
ОтветитьЗдравствуйте, Юлия!
Не совсем поняла Ваш вопрос. Но вероятно речь идет о получении Вами дохода по месту работы. Если это так, то работодатель вправе удержать с Вас НДФЛ с дохода и перечислить в бюджет. Но Вы можете написать заявление на получение стандартных налоговых вычетов на детей в возрасте до 18 лет, на каждого ребенка по 1400 руб. И с этих сумм налог считаться не будет.
Имеется задолженность по кредиту, пришло письмо, что доводят до моего сведения, что сообщив в налоговую инспекцию о невозможности уплаты налога в размере 92 рублей с дохода 711 рублей, полученного вами в виде прощения банком задолженности по кредиту... что это значит и что делать?
ОтветитьЗдравствуйте!
Видимо у Вас были кредитные обязательства и банк простил Вам долг. Таким образом, банк обязан информировать налоговый орган о невозможности удержания с Вас налога НДФЛ. И налоговый орган обязан отреагировать на уведомление банка и направить уведомление налогоплательщику на уплату налога.
В 2020 году я продала 2 квартиры (1-ая - наследство, в собственности менее 1 года, 2-купленная в 2018 году за 1 млн.) на общую сумму 3,9 млн. В этом же году я планирую приобрести недвижимость на сумму 3,5 млн. и сделать ремонт. Налоговым вычетом ни разу не пользовалась. Но НДФЛ со своей з/п не плачу, так как есть вычет по ребенку-инвалиду. Могу ли я воспользоваться налоговым вычетом в 2 млн., а так же учесть покупку квартиры в этом налоговом периоде? И нужно ли мне будет платить налог с продажи?
ОтветитьЗдравствуйте!
Если сделки купли-продажи произошли в одном налоговом периоде (в 2020 году), то в налоговой декларации указываете общую сумму дохода от продажи квартир в размере 3.9 млн. руб., и отражаете имущественный налоговый вычет на покупку квартиры. Доход от продажи квартир можно уменьшить на 1 млн. руб., и с 2 млн руб. получить налоговый вычет.
Оплачивала в ноябре месяце (не помню какого числа) налог через почту России, чек утерян. С налоговой пришло письмо о задолженности уже с пеней, т. е. платежа не было в ноябре. Сегодня была в налоговой. Как восстановить чек.
ОтветитьРаботаю посредником не официально. То есть мне люди скидывают деньги на карту, я товар еду выкупаю и им отдаю. За это имею не большой процент. Недавно узнала о налогах. Подскажите пожалуйста, подходит ли мой вид деятельности под самозанятость? Считается как оказание услуг физ лицам, либо все таки перепродажа товаров. Спасибо.
ОтветитьУ меня такая проблемка я полгода назад открыла ип у меня урпощеная система налогов облажения и я забыла в конце года облатить взносы пенсионный фонд и у меня заблокировали счёт с него списали долг но не разблокиравают почему куда обратиться надо.
ОтветитьЗдравствуйте!
Если я Вас правильно поняла, что у Вас заблокировали расчетный счет из-за неуплаты страховых взносов по ИП, то необходимо обратиться в налоговый орган о выдаче Вам решения о приостановлении операций по счетам в банке. Если налоговая правомерно произвела арест счета, то оплатите налог и напишите заявление о разблокировке р/с с приложением копии квитанции об уплате.
Могу ли я подать на подоходный налог с недвижимости, если квартира куплена в 2012 году, а в 2019 я уволилась и на данный момент не работаю? До этого работала официально с 2007 по 2019 года, отчисления в налоговую были стабильно, я собственник.
ОтветитьМы с мужем в апреле 2015 года приобрели в долевую собственность квартиру-строй вариант за 1450000 руб, в мае 2018 квартиру продали за 1350000 руб. Из налоговой пришло мне письмо, что я обязана подать декларацию о доходах за 2018 год. Мужу ничего не пришло. Мы заказали декларации и подали, к ним приложили договор купли с привлечением средств банка и договор продажи. При подаче декларации сотрудница банка сказала, что нужно обязательно приложить расписку банка или застройщика, о том что банк ему перечислил средства, что договоров недостаточно и нас могут заставить платить налог с дохода. Действительно ли это так. Взять такую расписку или справку очень затруднительно, если не сказать что невозможно. Имеет право ли налоговая это требовать?
ОтветитьЗдравствуйте!
Вы приобрели квартиру в апреле 2018 года, и продали в мае 2018 года. Минимальный срок владения квартирой у Вас составил более 3 лет, ввиду того, что квартира была приобретена до 2016 года. Но для того, чтобы точно утверждать необходимо знать точные даты продажи и приобретения.
Если Вы заявляете в декларации имущественный вычет по приобретенной квартире, то Вам необходимо приложить платежку о перечислении средств застройщику или участнику долевого строительства. Если оплачивали через банк, то можно обратиться в банк и они предоставят Вам копию.
2019 году подавал декларацию за 2018 год на возрат имущественного налога, в этом году узнал, что мне не вернули подоходный налог за 2018 год с негосударственного пенсионного фонда, в налоговой инспекции у меня декларацию не приняли, мотивируя тем, что уже прошла декларация на возрат имущественного налога и 2-е декларации принять нельзя, правильно ли это? Две разные декларации.
'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'
ОтветитьЯ ИП хочу заняться торговлей запчастей к сельхозтехнике, юр.лицам и физ. лицам не для перепродажи а для личного пользования, нужна ли касса, нахожусь на ЕНВД, нужно ли открывать дополнительный ОКВЭД.
ОтветитьВ 2017 году мы приобрели квартиру за 1750000 за счет стредств мат. капитала, программе Молодежи доступное жилье. Остальные средства ипотека. Через два года в 2019 году мы продаем квартиру за ту же цену, за которую приобретали. А кадастровая стоимость этой квартиры 2800000. Теперь я не подавала на возврат средств, а муж подавал. Хотели отчитаться за квартиру, а нам утверждают, что мы должны заплатить налог 70000. Квартира распределена по долям. Не понятно за что платить? Что можно придумать? У нас нет таких денег. Мы уже другую квартиру купили.
ОтветитьЗдравствуйте!
Ввиду того, что минимальный срок владения Вашей квартиры составил менее 5 лет, то Вы должны предоставить в налоговый орган декларацию по продаже квартиры. Если стоимость квартиры при ее продаже составила менее 70% от кадастровой, то налоговый орган имеет право посчитать по этой стоимости. Но необходимо смотреть правоустанавливающие документы по приобретению и продаже квартиры, чтобы точно выстроить правовую позицию по порядку исчисления налога.
Хотим открыть розничный магазин по продаже овощей и фруктов какой налог лучше выбрать усн, или патент.
ОтветитьМожет ли налоговая пересчитать подоходный налог за 2017,2018 г., если подать уточненныею декларации за 2017 и 2018 г. г. в 2020 г. В 2017 г. я купила и продала квартиру. В декларацию внесла, продажу и покупку квартиры, расходы за лечение, а страхование жизни забыла. Подоходный мне перечислен полностью. В 2018 г. вычет на квартиру мне сделали на работе. А социальный не вошел, т.е. за лечение и страхование не возмещено, а возмещен имущественный вычет. Вопрос: можно ли "отодвинуть 2 имущественный вычет, сначала засчитать лечениеи страхование жизни, а потом имущестенный вычет, подав уточненные декларации за те года в этом? Если можно так, то что надо сделать: написать письмо с просьбой о перерасчете или что-то еще?
С уважением, Елена.
ОтветитьЗдравствуйте!
Вы можете просто подать уточненные налоговые декларации за соответствующий период, и в течении 3-х месяцев с момента представления их в налоговый орган, пока идет камеральная налоговая проверка на соответствие данных, принять решение о возврате Вам налога и утверждения данных по ним.
Я гражданин Украины, имею ВНЖ в РФ.
В прошлом году вступил в право наследования квартирой, во Владикавказе. Теперь хочу её продать. Подскажите, какой налог государству мне нужно заплатить при оформлении сделки купли-продажи?
Узнал что 30% и решил задать вопрос Вам. Спасибо большое за ответ.
ОтветитьЗдравствуйте!
Если Вы являетесь иностранным гражданином РФ, то в случае продажи квартиры, Вы обязаны будете задекларировать Ваш доход и уплатить НДФЛ в размере 30% от суммы продажи.
Для налоговых нерезидентов РФ стандартная ставка по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 30% (по статье 224 НК РФ). При этом невозможно получить освобождение от налога на доход от продажи недвижимости, предусмотренное статьей 217.1 НК РФ, поскольку там прямо сказано, что оно предназначен для резидентов РФ.
Поэтому если у вас ожидается утрата налогового резидентства РФ, нужно до этого момента спланировать продажу квартиры. Если это невозможно, а налог платить не хочется, ищите другие варианты (дарение близкому родственнику и т.п.).
В 2004 году я взял у администрации кусок земли 4 на 4 метра на базаре для установки киоска для торговли. Торговать не получилось и я написал заявление об отказе от этого участка и отнёс его в администрация где его приняла секретарь. На следующий день мы уехали жить в другой город. Месяц назад я зашёл на сайт госуслуги и увидел там долг в размере 98000 руб за неуплату земельного налога. Прошло 16 лет. Законно ли это.
ОтветитьЯ ИП с УСН 6%. Занимаюсь проектом, подбором монтажом и ремонтом климатических инженерных систем (Вентиляция, кондиционирование, вода, холод, тепло, электричество.) Имею дело с юридическими лицами, то есть, с организациями, не имеющими своего персонала в нашем регионе. Работаю сам, следовательно касса мне не нужна. Могу ли я и как сделать это грамотно, оформиться самозанятым, чтоб оказывать услуги частным лицам без кассового аппарата. Или можно к моей УСН добавить НПД и закачать для этого приложение МОЙ НАЛОГ? В общем как лучше и удобнее. Потому, что приобретение кассового аппарата, фискального накопителя и прочих изобретений нашего правительства - дело весьма накладное.
ОтветитьЗдравствуйте!
Если Вы имеете статус ИП, то можете находиться только на одном налоговом режиме, законодательством не предусмотрена одновременно быть самозанятым ИП и применять УСН. Если Вы попадаете по виду деятельности на режим самозанятого, то можете перевести свое ИП на этот режим и не применять ККМ. А можете ИП ликвидировать и зарегистрироваться как физическое лицо, и также быть самозанятым.
Выплатили за первую квартиру весь налог, вторая куплена в 2013, отказали в возврате.
Купила в 2019, ждать налога.
ОтветитьУ меня ип на общем основании с ндс. Я об этом не знал. Контрагенты переводили денежные средства без ндс. В сч фактурах соответственно тоже сумма без ндс. Вопрос: как закрывать ндс? Или то что денежные средства поступали без ндс то и у меня ндс по нулям?
ОтветитьЗдравствуйте, Марина!
Вероятно, Вы не заявили о применении УСН, и у Вас по умолчанию применяется общая система налогообложения. Факт оплаты не зависит от начисления НДС по отгрузке товаров или услуг. Поэтому Вы обязаны исчислить НДС и предоставить в электронном виде налоговые декларации по НДС.
Я получала возврат налога на покупку квартиры, у меня сгорела дача я ее восстанавливаю-могу ли я получить возврат налога на дачу? Работаю, пенсионер.
ОтветитьМожно ли включить в налоговую базу расходов ООО при УСН "Доходы-минус расходы" оплату транспортного налога, страховки, ремонта техники (трактор, самосвал), арендованной по договору аренды у физлица, если эти положения включены в текст договора? Если да, то просьба-перечень юридических оснований. Спасибо.
ОтветитьЗдравствуйте, Александр!
Перечень расходов регламентирован и указан в ст. 346.16 НК РФ. В Вашем случае, это:
3) расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных);
22) суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за исключением налога, уплаченного в соответствии с настоящей главой, и налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 настоящего Кодекса;
Мой отец владеет нежилым помещением, в котором находится моя организация. Сейчас стал вопрос выкупа моей организацией у него этого помещения. Придется ли ему платить налог если помещение куплено в 2014 году и официально он там никакой деятельности не вел, а просто меня впустил без всяких договоров и и т.д.?
ОтветитьЗдравствуйте!
Если Ваш отец приобрел недвижимость для предпринимательской деятельности, будучи ИП, то он будет уплачивать налог исходя из выбранной системы налогообложения. Если у него статус физического лица, тогда налог будет нулевой, потому что минимальный срок владения составил более 3 лет (приобретено до 2016 года).
Если фирму ООО Арбитражный Суд признал банкротом и открыл конкурсное производство, но имущества для реализации у директора-учредителя не нашлось, что тогда будет? Директор этого ООО нарочно не уплачивал НДС налог и задолжал государтсву свыше 60 млн рублей. Я слышала, что согласно УК РФ за неуплату в госбюджет налогов в особо крупном размере предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. Его могут посадить в этом случае? Он умышленно скрывает свое имущество (фиктивно развелся, оформил квартиру на дочь и т.д.) и его кредиторы не находят его имущества для реализации в счет его долгов. Спасибо всем большое.
ОтветитьОрганизация ООО (УСН) находится в г.Москве. В 2016 году закрыли обособленное подразделение на ЕНВД в Московской области. Получили уведомление о закрытии обособленного подразделения Спустя 4 года.. нам заблокировали основной р/с. Причина не сдали декларации за 17,18,19 год, после разбирательств сказали что не писали заявление о снятие с ЕНВД и требую заплатить ЕНВД за 4 года, подскажите законно это? И что делать в такой ситуации?
ОтветитьЗдравствуйте, Дмитрий!
На сколько поняла из содержания Вашего вопроса, Вы подали уведомление о закрытии обособленного подразделения, но не подали заявление о снятии с учета в качестве налогоплательщика по ЕНВД. Таким образом, подразумевается, что Вы обязаны предоставить налоговые декларации по ЕНВД и уплатить налог. Основание блокировки расчетных счетов является также непредоставление деклараций. Да, они имеют права требовать от Вас исчисленного налога.
В отношении Вас должен быть составлен акт камеральной налоговой проверки и от его содержания необходимо смотреть, какие действия необходимо предпринять.
Снимаю в аренду помещение рабочие места Оплата производится по рабочим дням по факту хочу заключить договор с арендодателем но не являюсь ИП Если заключить договор как физ лицо мне нужно ли будет оплачивать налог Если да то какую сумму Заранее спасибо.
ОтветитьЗдравствуйте!
Налог уплачивается с суммы полученного дохода, в данном случае, Вы производите расходы на уплату арендных платежей. Вы имеете права заключать договора аренды и в статусе физического лица без регистрации ИП. Но если Вы ведете предпринимательскую деятельность и тем более создаете рабочие места, то обязаны встать на учет в качестве ИП.
Я не успел оплатит налог на патент могу ли я пересекать границу и дальше работать.
ОтветитьЗдравствуйте!
Если Вы не оплатили налог на патентной системе налогообложения, то налоговая Вам выставляет требование об уплате, если Вы не уплатите его по требованию, то ИФНС имеет право обратиться в суд для его взыскания. И по решению суда взысканием долга занимаются судебные приставы.
Хочу платить налог на прибыль. Но работаю не официально. Открывать ип, либо юр.лицо, нет возможности. Предоставлять договор об оказании услуг в налоговую тоже нет возможности. Самозанятость регистрировать не вижу смысла, т.к. лимиты малы. Как я могу заплатить налог?
ОтветитьЗдравствуйте!
Налог уплачивается исходя из Вашей предпринимательской деятельности. Если Вы желаете уплатить налог НДФЛ, то можете от физического лица производить работы или оказывать услуги по договору и исчислять налог к уплате. По истечении налогового периода предоставлять налоговую декларацию 3-НДФЛ по начисленному налогу.
Скажите почему при покупке квартиры полностью оформленную на несовершеннолетнюю вычет налоговый не положен (законным представителям), а начисленный налог на данную квартиру несовершеннолетний платить должен (т,е представители? ) как то странно.
ОтветитьЗдравствуйте, Наталья!
С 1 января 2014 года в законную силу вступили изменения в Налоговый Кодекс РФ, которые явно обозначили, что родители (усыновители, приемные родители, опекуны, попечители) при приобретении имущества в собственность своих (подопечных) детей в возрасте до 18 лет могут получить за них имущественные вычеты (п. 6 ст. 220 НК РФ).
При заключении договора на оказание услуг юридическому лицу для ип существует ндс или нет?
ОтветитьДва пенсионера вступили в наследство в равных долях в 2019 году и продали квартиру за 1900000 рублей. Надо ли им плать налог.
ОтветитьЗдравствуйте, Сергей!
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса при определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета при продаже имущества. Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 220 Кодекса при реализации имущества, находящегося в общей долевой либо общей совместной собственности, соответствующий размер имущественного налогового вычета распределяется между совладельцами этого имущества пропорционально их долям либо по договоренности между ними (в случае реализации имущества, находящегося в общей совместной собственности).
Таким образом, если Вы продали квартиру одним договором, то каждый сособственник может воспользоваться налоговым вычетом пропорционально его доле. Правоприменительная практика по данному вопросу противоречивая, возможно будет налоговый спор.
В 2000-2001 г у меня была 2 гр инвалидности, в 2001-2002 г-3 группа. А сейчас в налоговой мне выдают сведения, что я не платила налоги за этот период, соответственно, ПФР не может мне подтвердить стаж. А находясь на 3 гр я работала ИП и исправно платила ЕНВД. Как быть?
ОтветитьЗдравствуйте, Марина!
Если у Вас был статус ИП за период с 2000 г по 2002 год, то этот период учитывается при формировании Вашего пенсионного стажа, независимо от применяемой системы налогообложения. И при этом, Вы должны были уплачивать страховые пенсионные взносы. Возможно, с реформой Налогового Кодекса РФ в период с 2000 по 2001 года, страховой стаж не считался, это надо выяснять в Пенсионном Фонде.
Вы не могли бы мне помочь с вопросом, на который компетентные органы, куда я подаю справку о доходах, не могут мне ответить. Я претендент за государственную должность, заполняю справку о доходах и расходах за 2019 год. Мой супруг ИП (применяет УСН). Согласно пункту 42 методических рекомендаций по заполнению, показывается доход за налоговый период в соответствии с налоговой декларацией. Срок подачи данной декларации за 2019 год до 30 апреля 2020 года. Бухгалтер не готов сейчас предоставить мне данную декларацию, а сроки подачи мною справки о доходах ограничены (в ближайшее время). Вопрос: какие могут варианты предоставления мною сведений по доходам ИП, чтобы обезопасить себя при дальнейшей проверке Прокуратурой моей и супруга справок (у меня коррупционного характера работа).
ОтветитьЗдравствуйте, Татьяна!
Ввиду того, что срок предоставления налоговой декларации по УСН не наступил согласно НК РФ, то представить в контролирующие органы Вы ее не обязаны сейчас. Вам нужно уточнить у заинтересованных лиц каким образом предоставить данные за 2019 год, ввиду того, что расчет налог производиться до 01.05.2020 года. Как правило, банки понимая такую ситуацию при приеме подобных документов на решение о выдаче кредита, требует предоставить декларации за предшествующий год, а потом при сдаче декларации в налоговую, предоставляется им для обозрения. Попробуйте поговорить с ними и объяснить ситуации, думаю, что у них регламент на такие ситуации.
Я приобрела квартиру напополам с немовершеннолетним сыном (мы оба пенсионеры по потере кормильца) в октябре 2016 г. за 1 200 000 т.р. Теперь в 2020 г. хочу продать её за 1 100 000 р. Должна ли я буду платить налог и если да, то в каком размере?
ОтветитьЕсть жилой дом, изначально был куплен по договору купли-продажи в 2011 году как объект незавершенного строительства. В 2016 году строительство завершено, в феврале 2016 года получено новое свидетельство о собственности. С какого момента рассчитывается срок владения, если говорить об уплате налога на продажу.
ОтветитьЗдравствуйте, Наталья!
Право собственности у Вас первично возникло в 2011 году на объект незавершенного строительство и далее Вы потратили средства на достройку этого дома, и при продаже Вы можете заявить налоговый вычет по расходам на его достройку. Какой будет считаться минимальный срок владения сказать в этой консультации не представляется возможным. Так как ситуация нестандартная и в НК РФ нет прямого указания по ней, то необходимо руководствоваться Письмами Минфина либо судебной практикой по аналогичному вопросу.
Я инвалид 2 гр,тетя хочет подарить мне свою приватизированую комнату в коммуналке где во второй комнате проживаю я,моя комната (мой найм) взыиаеться ли налог в 13 % с инвалидов при дарении?
ОтветитьНачальник единой диспетчерской службы (должность не муниципальная) кому предоставляет декларацию о доходах и законно ли это.
ОтветитьЗдравствуйте, Александр!
Не совсем поняла Ваш вопрос. Предполагаю, что Вы имеете ввиду по поводу декларирования доходов Вашего начальника. Смотря в каких гражданско-правовых отношениях он осуществляет деятельность. Если по трудовому договору, значит работодатель за него передает данные по выплаченному доходу, если он оказывает услуги по договору, то другая система декларирования и уплаты налогов.
Я ИП, имею продовольственный киоск, система налогообложения - патент. Обратилась в соц. защиту для начисления пособий на детей, так являюсь еще многодетной мамой. Предоставила Книгу учета доходов, в соответствии с требованиями законодательства по форме ее заполнения. В книге есть графа - доходы. В моем случаи это выручка по отчету ККМ. Графы расходов в книге нет. Работники соцзащиты сказали, что мой доход превышен, так как при исчислении дохода на душу, они берут ДОХОД из книги учета доходов и делят на количество членов семьи. Вопрос как должен исчисляться доход на каждого члена семьи при патентной системе налогообложения, если книга учета доходов не содержит графы Расходы и по сути органы соцзащиты причисляют мне в доход ВЫРУЧКУ от реализации продовольственных товаров.
ОтветитьЗдравствуйте, Владимир!
Книга доходов по ИП, который применяет патентную систему налогообложения, необходима для целей ведения налогового учета и отслеживания размера годового дохода, чтобы он не превысил 60 млн. руб. Ввиду того, что эта книга необходима для формирования налоговой базы для целей исполнения требования НК РФ, то использовать ее для целей формирования дохода в качестве начисления пособий не совсем корректно. В отделе социальной защиты есть внутренний регламент, исходя из которого они могут использовать те или иные формы доказывания Вашего дохода.
Знаю точно, если предприниматель применяет ЕНВД, то в отдел соц. защиты он предъявляет налоговую декларацию по ЕНВД, в которой задекларированы его доходы. Попробуйте предъявить уведомление о применении патентной системы налогообложения, в которой налоговый орган прописывает Ваш условный доход, и из которого исчисляется 6% налога.
Есть ли срок давности в Литве по уплате административного штрафа наложенного судом в 2014 году. (1000 LT) за нарушение ПДД.
Собираюсь проезать Литву транзитом. Будут проблемы?
ОтветитьУСН доходы-расходы. Можно включать в расходы уплаченный минимальный платеж 1%
ОтветитьЯ купил квартиру у сестры. Моя жена может получить налоговой вычет? Или она тоже взаимозависимое лицо?
ОтветитьЗдравствуйте, андрей!
Если у Вас договор купли-продажи оформлен между Вами и сестрой, то Вы признаетесь взаимозависимыми лицами по ст. 20 НК РФ, и не имеете права с женой воспользоваться налоговым вычетом.
На основании ст. 20 п. 3 "лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого"
Вычитают ли подоходый налог с многотетной семьи если оклад пол ставки.
ОтветитьЗдравствуйте!
Не совсем поняла Ваш вопрос, но предполагаю, что речь идет о предоставлении стандартных налоговых вычетов на детей. Если Вы работаете на полставки, то не зависимо от размера ставки, Вам обязаны по месту работу предоставлять стандартные налоговые вычеты, которые уменьшают налогооблагаемый доход.
Вопрос касается Дальневосточной ипотеке под 2% . Будет ли покупатель платить налог? (На основании материальной выгоды, т. к ставка по кредиту менее 2/3 ключевой ставки. Если да, то как рассчитать налог, если сумма кредита 4 300 000 руб, а также как платиться этот налог? Ежемесячно или раз в год? Спасибо.
ОтветитьЗдравствуйте, Светлана!
Ввиду того, что договор процентный, то разница между суммой процентов, рассчитанных исходя из 2/3 ставки рефинансирования ЦБ, и суммой процентов, рассчитанных исходя из ставки, прописанной в кредитном договоре, будет считаться материальной выгодой и будет подлежат налогообложению по ставке 13%, если гражданин - налоговый резидент РФ На сегодня ставка рефинансирования составляет 6,25%.
Для целей уплаты НДФЛ доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах считается полученным на последнее число каждого месяца в течение срока, на который выдан кредит (пп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ).
Я купила квартиру за наличные, пенсионерка, уволилась в 2017 году, могу ли я получить налоговый вычет, за какой период нужны справки 2 НДФЛ.
ОтветитьКакие есть программы и гранты поддержки малого бизнеса в г. Красноярске? Куда можно обратиться? Хочу открыть детский развивающий центр для дошкольников. Какие законы регулируют данную деятельность?
Ответить