Таштып, 22.02.2018, 06:20

Удерживается ли подоходный смрота, если з.п. не превышает 15000

Ответить

В России действует так называемая "плоская" шкала налогообложения, и все доходы независимо от размера облагаются по ставке 13%, с начисленной заработной платы 15000 рублей НДФЛ будет составлять 1950 руб. (15000 х 13%).

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Самара, 22.02.2018, 05:58

Я в 2013 году открыла ИП. И так получилось, что деятельности никакой не велось. Один раз сдавала нулевую дикларацию тоже в 2013 году. С тех пор накопилась задолженность по страхвзносам и пени 140000. Попадают ли я под налоговую амнистию 2018 и когда она произойдёт?

Ответить

Добрый день! Индивидуальные предприниматели обязаны платить фиксированные взносы в ПФР и ФОМС независимо от ведения или неведения деятельности. К сожалению, на фиксированные страховые взносы амнистия 2018 года не распространяется.

Астрахань, 22.02.2018, 05:56

Работаю в одном городе, а вся бухгалтерия в другом. Могу ли я сделать запрос о начислении заработной платы (оклад, премия, стим. Выплата и др.),т.е дополнение к труд. Договору, где было бы расписано сколько я должен получать (не просто оклад, а плюс все накрутки). И на каком основании могу потребовать этот запрос?

Ответить

Согласно статье 56 Трудового кодекса РФ все составные части оплаты труда: оклад, надбавки (к окладу), доплаты, поощрительные выплаты, премия и т.п. должны быть обозначены изначально в трудовом договоре. Кроме того, работодатель обязан информировать работника о его заработной плате при ее выплате, выдавая расчетный листок (абз. 1 ч. 1 ст. 136 ТК РФ).

Если это в Вашем случае не выполняется, Ваше законное право потребовать от работодателя выполнения норм Трудового кодекса РФ.

Екатеринбург, 22.02.2018, 04:34

Если была подарена доля в квартире от близкого родственника, надо ли подавать декларацию о доходах? И каким образом? Нужно представить документы о родстве чтобы не платить налог? Срок до 30 апреля?

Ответить

В Вашем случае декларацию подавать не нужно. При получении письма от налогового органа отправить ответ, в котором объяснить, что сделка совершена между близкими родственниками и не должна декларироваться и облагаться налогом. К письму приложите подтверждение родства (например, свидетельства о рождении).

Томари, 22.02.2018, 03:15

Переплатили зарплату, бухгалтер ошиблась. Требуют вернуть. Правомерно ли это?

Ответить

Согласно ст. 137 Трудового кодекса РФ, работодатель может произвести удержание излишне выплаченных Вам денег, если будет установлена счетная ошибка и только с Вашего письменного согласия.

Исходя из смысла 1102 Гражданского кодекса РФ данная денежная сумма является для Вас неосновательным обогащением. Однако согласно ст.1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки.

В законодательстве РФ нет определения понятия «счетная ошибка», но в судебной практике преобладает позиция, согласно которой счетная ошибка — это ошибка арифметическая, допущенная при математических действиях.

Поэтому если работодатель обратиться в суд и докажет, что это была счетная ошибка, возможно взыскания с Вас суммы переплаты. Если работодатель в суд не обратиться и Вы не напишете заявление об удержании с Вам излишне выданной заработной платы, юридических (не моральных) оснований для возврата нет.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Саранск, 22.02.2018, 00:06

Если мы приобретаем квартиру по Договору долевого участия в 2018 г, а супруга находится в этом году в декретном отпуске, может она тоже воспользоваться возвратом налога?

Ответить

Имущественный вычет по НДФЛ при покупке квартиры предоставляется гражданам, которые имеют облагаемый НДФЛ доход, так как возвращается сумма налога, удержанная работодателем с заработной платы работника или возмещается НДФЛ с иного дохода, полученного налогоплательщиком в отчетном году. Поскольку Ваша супруга такого дохода пока не имеет, воспользоваться имущественным вычетом по НДФЛ она не сможет. Однако она может получить этот вычет в дальнейшем при наличии облагаемого НДФЛ дохода либо, если Ваш брак зарегистрирован, передать этот вычет Вам по взаимному соглашению.

Задано вопросов 2, из них VIP - 1
Краснодар, 21.02.2018, 22:23

Сегодня зарегистрировала ип, 1-когда мне можно подать заявление на переход на режим ЕНВД или можно было уже сегодня это сделать? 2-Что означает "Законом установлен нормативный срок в 5 дней, в течение которого должен быть подтвержден статус фактического использования ЕНВД"?

Ответить

Заявление о переходе на ЕНВД подается в наоговый орган в течение пяти дней со дня начала осуществления деятельности, облагаемой ЕНВД (п. 3 ст. 346.28 Налогового кодекса РФ).

Задано вопросов 6, из них VIP - 0
Дивное, 21.02.2018, 22:10

ИП открыт с 2012 года. Налог ЕНВД. С 2013 г перешел на УСН. Поменял деятельность на розничную торговлю через интернет при помощи информационно-коммуникационной сети. С 2013 г прекратили сдавать отчетность по ЕНВД. Налоговая инспекция заставляет сдать за 3-последних года ЕНВД, потому что не подали ЕНВД-4 о снятии налогоплательщика с учета ЕНВД. Отсюда вывод ЕНВД 12 деклараций несвоевременно сданных, +налог, штрафы и вызов на комиссию. Как защитить себя чтоб не было штрафа ведь ИП торговлю осуществлял при помощи коммуникац. Сети и сдавал отчеты по УСН. Спасибо.

Ответить

При прекращении деятельности, облагаемой ЕНВД, налогоплательщик обязан известить об этом налоговый орган, подав заявление в течение пяти дней со дня прекращения такой деятельности (п.3 статьи 346.28 НК РФ). Подавайте нулевые декларации, доказывайте, что за этот период нет физических показателей, которые используются для исчисления ЕНВД (например, расторгнут договор аренды и т.п.), штраф в этом случае будет составлять 1000 руб. за каждую несданную декларацию за последние три года (т.е. за 2014-2017).

Екатеринбург, 21.02.2018, 21:57

Добрый день) если была продана квартира, стоимость менее миллион, надо ли писать заявление на налоговый вычет или ничего делать вообще не надо спасибо.

Ответить

Добрый день! Если квартира была в собственности менее трех лет, Вы обязаны в установленный срок подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и в ней указать вычет 1 млн. руб. Если квартира была в собственности более 3 лет, подавать налоговую декларацию не надо.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Комсомольск-на-Амуре, 21.02.2018, 14:26

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сложилась такая ситуация - муж открывал ИП 10 лет назад, 2 года работал по ИП - потом дела не заладились и дело закрылось, а ИП не закрыл. Пришло письмо с долгами по всем инстанциям (налоговая, пенсион. Фонд, пени...) сумма набежала приличная - 500 000 руб. Подскажите, есть ли какие-нибудь выходы из этой ситуации. Хотелось бы идти в налоговую и хоть немного владеть информацией... спасибо.

Ответить

Фиксированные взносы в ПФР и ФОМС индивидуальный предприниматель обязан уплачивать независимо от того, осуществляет или не осуществляет он деятельность. Но в Вашем случае, скорее всего, истек срок взыскания этой задолженности, если это долги за период до 2014 года. Вызывает сомнение сумма, которая предъявляется Вам. Поэтому обратите внимание на период, когда образовалась эта задолженность и на сумму взносов, которая была Вам доначислена за каждый календарный год.

Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Тверь, 21.02.2018, 13:22

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста можно ли заключить с сотрудником, уходящим в ежегодный очередной оплачиваемый отпуск договор (ГПХ) на оказание услуг на период нахождения в отпуске, по его должности и с теми же обязанностями и как следствие получить отпускные и оплату по договору ГПХ. Спасибо!

Ответить

Добрый день!

Работник, выполняющий трудовую функцию по трудовому договору, имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Заключенный договор ГПХ с этим же работником с теми же обязанностями будет являться незаконным, поскольку в это же время действует трудовой договор с этим же работником.

Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Ставрополь, 21.02.2018, 13:24

Скажите если супруги приобрели несколько квартир после 2014 г. Стоимость 1 квартиры. 2000000 руб стоимость другой квартиры 3000000 руб. Одна квартира зарегистрирована на мужа вторая на жену могут ли они вдвоем получить налоговый вычет?

Ответить

С 1 января 2014 года в Налоговый Кодекс РФ были внесены значительные изменения, согласно которым налоговый вычет при покупке квартиры/дома можно получить в размере 2 млн. рублей каждому собственнику.

Поэтому в Вашем случае есть возможность и мужу. И жене получить налоговый вычет в этом размере.

Верхняя Пышма, 21.02.2018, 13:19

Необходимо внести изменения в ЕГРЮЛ в связи со смертью председателя ГСК. В ранее выданном свидетельстве о государственной регистрации ЮЛ обнаружилась ошибка в номера КПП, обратились в налоговую. Сейчас встал вопрос, кто может получить новое свидетельство с правильным КПП ведь председатель умер, а нового ещё не внесли в ЕГРЮЛ?

Ответить

ДОбрый день!

Вначале оформите и подавайте документы на нового председателя, а потом подавайте заявление об исправлении ошибки КПП в Едином государственном реестре юридических лиц.

Нотариус не заверяет документы с ошибкой.

Это не такая ошибка, которая обязывает нотариуса отказаться от нотариальных действий. Обратитесь к другому нотариусу для заверения подписи.

Задано вопросов 8, из них VIP - 0
Комсомольск-на-Амуре, 21.02.2018, 13:07

Здравствуйте как мне можно Вам оправить ответ с налоговой инспекции по налоговой амнистии.

Ответить

Добрый день! Всё правильно, фиксированные страховые взносы в ПФР и ФОМС под амнистию не попадают. А в чем суть Ваших возражений? Просьба пояснить подробнее.

Краснодар, 21.02.2018, 12:45

Какую систему налогообложения выбрать для ип, УПРОЩЕНКУ, занимаюсь оптовой продажей овощей, фруктов, зерновые. Работаем как по агентскому договору так и без такового. Выступаю в роли посредника. Пример работы: Я нашёл поставщика и покупателя, покупатель переводит всю сумму за товар мне, я выкупаю товар у поставщика и продаю товар от своего имени и оставляю у себя свой заработанный процент.

Ответить

Если Вы действительно посредник, то Вы работаете по договору комиссии с участием в расчетах. В этом случае вид деятельности у Вас будет не оптовая торговля, а посреднические услуги, собственником товара являться не будете. Доход в этом случае - комиссионное (агентское) вознаграждение.

Если же Вы работаете по договору купли-продажи и собственность на товар от поставщика переходит к Вам, а от Вас - покупателю, то это оптовая торговля. Валовый доход в этом случае - сумма проданного товара покупателю, а чистый доход - разница между продажной и покупной ценой.

В первом случае Вам выгодна упрощенная система налогообложения 6% с суммы Вашего вознаграждения.

Во втором случае если выбрать 6% с валового дохода, сумма будет значительной. Поэтому выбирайте упрощенную систему с объектом "доходы минус расходы" со ставкой 15% от чистого дохода, либо общую систему налогообложения с НДФЛ 13% также с чистого дохода.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 21.02.2018, 12:59

Здравствуйте! Скажите пожалуйста на детские пособия зарплата берётся без учёта налогов или с учётом?

Ответить

Добрый день! Для расчета пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет из Фонда социального страхования учитывается начисленная заработная плата, т.е. вместе с НДФЛ, который впоследствии удерживается при получении заработной платы.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Самара, 20.02.2018, 11:26

Продала долю в квартире сестре (у нас разные отцы и фамилии) можно ли вернуть налог?

Ответить

Собственник доли квартиры, владеющей не более трех лет, при продаже этой доли может получить имущественный вычет по НДФЛ в размере, не превышающем 1 млн. руб., согласно пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Новосибирск, 20.02.2018, 09:33

Как получить налоговое уведомление и квитанцию за дочь.

Ответить

Вы можете зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте ФНС и распечатать квитанцию с сайта или обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства.

Богданович, 20.02.2018, 04:52

Здравствуйте. У меня просроченная задолженность в мтс-банке. Прошло уже более 3 лет с момента последней оплаты. Только сейчас стали звонить и писать из ООО ЭОС. Как решить эту ситуацию.

Ответить

Момент, когда банк узнал о прекращении выплат и воспользовался своим законным правом взыскания долга - отправная точка отсчета трех лет.

Если в течении этих трех лет заемщик не предпринял никаких попыток возобновления или продления договорных отношений с кредитором и сам банк не сделал ничего, дабы взыскать задолженности с неплательщика, должнику можно рассчитывать на истечение срока исковой давности.

Но если банк совершил любое действие для принуждения неплательщика к возврату долга, будь то работа судебного пристава или подача исполнительного листа - срок исковой давности продлевается.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Краснодар, 19.02.2018, 23:37

Я им, моя деятельность 2 х видов, грузоперевозки по ЕНВД и производсто и продажа свечей на упрощенке. В 2017 году по упрощенке сдана нулевая декларация, т.к деятельность не осуществлялась. На счет в банке поступили деньги. От грузоперевозок, декларация сдана во время, налоги уплачены полностью. Из налоговой пришло требование е,что Бен г от грузоперевозок считаются по упрощенке, хотя охотно ЕНВД. Как написатьобьяснител иную? В.

Ответить

Согласно пп.5 п.1 ст. 346.26 НК РФ при оказании автотранспортных услуг по перевозке грузов организациями и ИП, имеющими на праве собственности не более 20 транспортных средств, может применяться система налогообложения в виде ЕНВД.

Если действительно средства поступили в банк за грузоперевозки, предоставьте налоговой договор, счета, акты, подтверждающие именно эту деятельность, и доказывайте неправомерность начисления налога по УСН.

Орск, 19.02.2018, 21:36

Мне 60 лет и сейчас я неработающий пенсионер..., уволилась в августе 2016 года. Имею ли я право на налоговый вычет при покупке квартиры? Спасибо...

Ответить

По общему правилу имущественный налоговый вычет при покупке жилья могут получить только те налогоплательщики, доходы которых облагаются налогом (НДФЛ) по ставке 13%. Так как налог на доходы с пенсии не удерживается (п.2 ст.217 НК РФ), пенсионеры, имеющие источником дохода только пенсию, в большинстве случаев не могут получить имущественный вычет при покупке жилья. Исключением является возможность в определенных условиях перенести вычет на прошлые годы, предоставленная пенсионерам Федеральным Законом №330-ФЗ от 1 ноября 2011 года.

Иначе говоря, вне зависимости от того, когда была приобретена квартира, пенсионер может в большинстве случаев получить вычет (вернуть уплаченный налог) за 4 последних календарных года (соответственно, в 2018 году Вы можете вернуть налог за 2017, 2016, 2015 и 2014 годы).

В случае, если пенсионер официально не работает, но имеет другой дополнительный доход, с которого платит НДФЛ по ставке 13% (например, доходы от сдачи недвижимости в аренду, или от продажи имущества), то он вправе воспользоваться имущественным вычетом и вернуть (уменьшить) налоги с этих доходов.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Краснодар, 19.02.2018, 19:01

Скажите могут ли дети не платить налоги на имущество и землю,

Ответить

Плательщиками налога на имущество и земельного налога являются собственники. В случае если право собственности на объекты оформлено на детей, они являются налогоплательщиками.

Из положений части первой Налогового кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что обязанности по уплате налога на имущество за несовершеннолетних детей, имеющих в собственности имущество, подлежащее налогообложению, исполняют их родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные представители.

Следует иметь в виду, что региональным законодательством может быть расширен перечень категорий налогоплательщиков, освобождаемых от уплаты налога на имущество физических лиц в соответствии с федеральным законодательством. Для уточнения, имеет ли в Вашем случае ребенок льготу, обратитесь в территориальный налоговый орган.

Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Таганрог, 19.02.2018, 09:30

Я неработающий пенсионер с 08.2011. В 2018 году купил однокомнатную квартиру. С 1 января 2012 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, в соответствии с которыми пенсионер может перенести остаток имущественного вычета не более чем на три года назад. Могу я использовать право получения имущественного вычета в отношении 2009,2010,2011 годов, когда у меня имелись доходы от заработной платы, с которой удерживалось 13% налога?

Ответить

По общему правилу имущественный налоговый вычет при покупке жилья могут получить только те налогоплательщики, доходы которых облагаются налогом (НДФЛ) по ставке 13%. Так как налог на доходы с пенсии не удерживается (п.2 ст.217 НК РФ), пенсионеры, имеющие источником дохода только пенсию, в большинстве случаев не могут получить имущественный вычет при покупке жилья. Исключением является возможность в определенных условиях перенести вычет на прошлые годы, предоставленная пенсионерам Федеральным Законом №330-ФЗ от 1 ноября 2011 года.

Иначе говоря, вне зависимости от того, когда была приобретена квартира, пенсионер может в большинстве случаев получить вычет (вернуть уплаченный налог) за 4 последних календарных года (соответственно, в 2018 году он может вернуть налог за 2017, 2016, 2015 и 2014 годы).

В случае, если пенсионер официально не работает, но имеет другой дополнительный доход, с которого платит НДФЛ по ставке 13% (например, доходы от сдачи недвижимости в аренду, или от продажи имущества), то он вправе воспользоваться имущественным вычетом и вернуть (уменьшить) налоги с этих доходов.

Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Ангарск, 19.02.2018, 08:26

Я открыла Ип в 2016 году в декабре, а в январе я родила и вместо меня работала подруга на себя, В налоговую отчиталась за 2 квартала. Вопрос: Могу ли я не платить пенсионные страховые взносы в размере 27000? Если ушла в декретный отпуск по уходу за ребёнком?

Ответить

Индивидуальные предприниматели вправе не исчислять и не уплачивать страховые взносы в фиксированных размерах за период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет, в течение которого ими не велась предпринимательская деятельность.

Для освобождения от уплаты взносов нужно обратиться в управление Пенсионного фонда по месту жительства с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими отсутствие деятельности в эти периоды:

- свидетельство о рождении ребенка;

- справки жилищных органов о совместном проживании до достижения ребенком возраста полутора лет;

- декларации о доходах, заверенные налоговым органом, подтверждающие факт отсутствия предпринимательской деятельности;

- документ ФСС РФ о получении ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Если это пособие не выплачивается ФСС РФ, то справку из органов социальной защиты населения о получении пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

По результатам рассмотрения представленных документов управлением ПФР будет принято решение об освобождении (или отказе в освобождении) от уплаты страховых взносов за период, указанный предпринимателем.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Ульяновск, 18.02.2018, 08:59

После продажи квартиры образовался долг о налогам (собственность менее 3 лет) и уже пени. Долг образовался ещё 2013 году. Попадаю ли я под амнистию?

Ответить

Под амнистию попадают имущественные налоги, к которым относятся:

- налог на имущество физических лиц;

- транспортный налог;

- земельный налог.

В результате продажи квартиры Вам начислен НДФЛ, который не числится в числе налогов, подпадающих под амнистию.

В то же время прошли сроки давности взыскания с Вас этого налога. В случае судебного разбирательства рекомендую ставить свою защиту на этом факте.

Новосибирск, 18.02.2018, 08:29

Добрый день! Если моя бабушка оформит на меня дарственную на квартиру (куплена более 3 лет назад за 800000 р), то когда можно будет её продать, чтобы не платить налоги и за какую сумму? Будет ли мой законный муж претендовать на неё в случае развода.

Ответить

Согласно абз. 2 п. 18.1 ст. 217 НК РФ подарок от близкого родственника или члена семьи освобожден от НДФЛ. При этом бабушка признается близким родственником. Поэтому при получении подарка налог Вы не платите.

Если Вы хотите в дальнейшем продать квартиру без налога, Вам нужно иметь ее в собственности не мнее трех лет.

Муж не может претендовать на эту квартиру. Поскольку это Ваш личный подарок, а не совместно нажитое имущество.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Хабаровск, 18.02.2018, 04:47

Какие сейчас условия получения золотой медали? Можно ли иметь 4 в полугодии в 10 и 11 классе, если итоговая выходит 5?

Ответить

Считается средний бал по итогам:

10 класса - 1-е полугодие, 2-е полугодие, год

11 класса - 1-е полугодие, 2-е полугодие, год

Складываются эти шесть оценок и сумма делится на 6.

Следовательно при наличии одной "четверки" и пяти "пятерок" медаль "За особые успехи в учении" также выдается.

Гусиноозерск, 18.02.2018, 05:21

С января 2018 года обещали поднять зарплату до мрот. Я на 0,5 ставки и мне сказали что тем кто на неполной ставке тех не это распространяется. Правда ли это?

Ответить

D 1 января 2018 года Федеральным законом от 28.12.2017 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения» установлен минимальный размер оплаты труда на территории РФ, который составляет 9 489 рублей в месяц.

Согласно статьи 133 Трудового кодекса РФ общая сумма месячной заработной платы начисленной работнику, полностью отработавшему за этот период норму рабочего времени и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленной величины МРОТ.

В случае, если Вы работаете на 0,5 ставки, МРОТ, а значит, сумма ежемесячной оплаты труда будет для Вас исчисляться фактически отработанному времени т.е. 9489 х 0,5=4744,50 руб.

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Москва, 17.02.2018, 22:46

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, могу ли я оплатить патент в понедельник, если крайний день оплаты выпадает в воскресенье?

Ответить

Если Вы имеете ввиду патент, связанный с налогами, то, конечно, если срок уплаты выпадает на выходной или праздничный день, то он переносится на ближайший рабочий день.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Саратов, 17.02.2018, 22:32

Здравствуйте! Если в ноябре был выигрыш. Можно избежать налога с прибыли 35% по амнистия?

Ответить

Выигрыш с обычную лотерею облагается НДФЛ по ставке 13%.

Налог в размере 35% необходимо платить в случае получения любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг.

Под амнистию попадают только имущественные налоги, а не НДФЛ, и под амнистию попадают долги на 01.01.2015 г.

Поэтому в Вашем случае амнистия к Вам не применяется.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Хабаровск, 17.02.2018, 15:29

Какие сейчас условия получения золотой медали? Можно ли иметь 4 в полугодии, если итоговая выходит 5?

Ответить

Считается средний бал по итогам:

10 класса - 1-е полугодие, 2-е полугодие, год

11 класса - 1-е полугодие, 2-е полугодие, год

Складываются эти шесть оценок и сумма делится на 6.

Следовательно при наличии одной "четверки" и пяти "пятерок" медаль "За особые успехи в учении" также выдается.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Томск, 17.02.2018, 15:12

Открыла ИП деятельность не велась, личного счета не открывала. Пришло письмо от ПФР задолженность. Должна ли я платить?

Ответить

Добрый день! Фиксированные платежи в ПФР и ФОМС необходимо оплачивать с даты регистрации и получения статуса ИП, независимо от ведения или неведения деятельности.

Задано вопросов 6, из них VIP - 0
Краснодар, 17.02.2018, 14:33

Мы с женой в разводе, но продолжили совместно жить в гражданском браке. Купили квартиру на жену. Она получает налоговый вычет. Имею ли я право на налоговый вычет, если квартира куплена в гражданском браке на жену, о совместной собственности мы не знали.

Ответить

Налоговый вычет по НДФЛ может получить только собственник квартиры, а общая совместная собственность в Вашем случае невозможна, так как брак незарегистрирован.

Выкса, 17.02.2018, 14:09

Имеет ли ФНС подать иск в службу судебных приставов о взыскании с меня якобы задолженности в ПФР 2002-2003 гг.

Ответить

Нет, поскольку срок исковой давности по взысканию налога за счет:

денег предприятия или ИП составляет полгода по прошествии крайнего срока платежа (ст.46 НК РФ);

имущества предприятия или ИП - два года по прошествии крайнего срока удовлетворения требования об оплате (ст.47 НК РФ);

собственности физического лица в отношении долга превышающего 3 тыс. руб. - о прошествии полугода со дня истечения крайнего срока платежа по требованию фискального органа (ст.48 НК РФ).

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Уфа, 17.02.2018, 14:06

Какая статья ГК РФ говорит о возврате аванса, уплаченному Юридической консультации. Данную проблему я решила сама.

Ответить

Под авансом понимается предварительная оплата товаров, работ, услуг, которые будут поставлены, выполнены, оказаны в будущем. Причем в отдельных случаях термин "аванс" используется для обозначения внесения предоплаты в полном объеме (ст. 711 ГК РФ), а в других - в качестве синонима частичной предоплаты (ст. 823 ГК РФ).

В том случае, если законом или договором предусмотрено внесение полной или частичной предоплаты за товар, возникает денежное обязательство, должником по которому является лицо, вносящее аванс, а кредитором - лицо, его получающее.

В случае, когда такое встречное исполнение не будет предоставлено, аванс, по смыслу ст.ст. 328 и 1002 ГК РФ, подлежит возврату лицу, его внесшему.

Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Москва, 17.02.2018, 13:45

Являюсь пенсионером, могу получить налоговый вычет (как у работающих) или аналог, на дорогостоящее лечение. Заранее спасибо.

Ответить

Несмотря на то, что законодательство не предусматривает возврат налога за лечение неработающим пенсионерам, варианты сэкономить на лечении есть.

Так, получить налоговый вычет возможно, оплачивая не только свое лечение, но и самых близких: родителей, супруги/супруга, детей до 18 лет. Этим может воспользоваться и пенсионер. Например, пойти в налоговую инспекцию с налоговой декларации 3-НДФЛ для возмещения расходов по лечению супруга смогут указанные работающие родственники.

Упор сделан на ФНС в плане налогового вычета, а кажется для пенсионеров существует возможность аналого через ПФР или соцслужбы.

Воронеж, 17.02.2018, 12:26

Правда ли, что пенсионерам с 60 лет существует налоговая льгота на транспортный налог? Спасибо! Марат Тургунович Матцаков.

Ответить

Платят ли пенсионеры налог на транспортное средство, решают региональные законодательные органы. В каждом регионе этот вопрос может быть решен по-разному, поэтому обратитесь непосредственно в Ваше местное представительство налоговой службы.

Краснодар, 17.02.2018, 10:21

Открыла ип в 2015 за 2015 налоги и пф оплатила больше не работала сдавала отчеты ип не закрыла сейчас вообще без денег мне 54 года придется ли мне погасить долг в пф или может мне эти годы не войдут в стаж при выходе на пенсию.

Ответить

Добрый день! Фиксированные платежи индивидуальный предприниматель оплачивает независимо от ведения или неведения деятельности. Норма о не включении этого периода в стаж отсутствует.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Краснодар, 17.02.2018, 00:32

Продали квартиру за 2 млн, и сразу купили за 2,7, декларацию не подали, какие взыскания?

Ответить

Если квартира, котрую Вы продали, находилась в собственности более трех лет, налоговая декларация не подается. Если квартира была в собственности более трех лет, налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и оплатить налог всё равно необходимо, при этом применив уменьшение продажной стоимости на сумму имущественного налогового вычета в порядке пп.1,2 п.1 ст.220 НК РФ.

Непредоставление налоговой декларации влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный срок налога за каждый полный или неполный месяц, но не более 30 процентов и не менее 1000 руб.

В свою очередь Вы можете также заявить имущественный налоговый вычет на возврат из бюджета НДФЛ, удержанного с Вас работодателем за соответствующий налоговый период.

Как уточнить сумму налогового имущественного вычета? Как рассчитать ее?

Максимальная сумма налогового вычета при покупке квартиры к возврату из бюджета составляет 2 млн. руб. Ежегодная сумма налогового вычета будет составлять сумму НДФЛ, удержанного Вами работодателем и указанная в справке 2-НДФЛ. Для получения имущественного налогового вычета по НДФЛ при покупке квартиры необходимо предоставить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

Тула, 17.02.2018, 00:06

Если отец мне переведет 5000 р на карту сбербанка должен ли я платить налог.

Ответить

Добрый день! Нет, налоги платятся с дохода, а деньги от отца Вашим доходом не являются. В свою очередь отец при получении этих средств, скорее всего, налог уже оплатил.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Сочи, 17.02.2018, 00:07

Как оформить налоговый вычет за медицинские услуги?

В прошлом году я потратила много денег врачей, делала операцию и покупала лекарства. Знаю, что государство как-то возвращает деньги по таким расходам? Скажите, как вернуть налоговый вычет за лечение? Заранее благодарна за помощь.

Ответить

Это называется социальный налоговый вычет и предоставляется согласно подпункту 3 статьи 219 Налогового кодекса РФ. Вам необходимо подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и пакет документов в налоговый орган по месту регистрации.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Спасск-Дальний, 16.02.2018, 04:03

Сегодня ребёнку 18 лет, может он снять деньги с книжки.

Ответить

Согласно ст. 60 Конституции РФ в полном объеме дееспособность возникает у лица по достижении им совершеннолетия.

Согласно статьи 191 ГК течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Следовательно, фактически дееспособность наступает на следующий день, когда он и может снять деньги с книжки.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Хабаровск, 16.02.2018, 02:22

Можно ли вернуть 13% от стоимости квартиры, если она приобреталась через ипотеку? Если да,то как скоро и в течении какого времени я могу подать документы на эту выплату? Заработок официальный, налоги плачу исправно.

Ответить

Добрый день! Да, конечно, Вы можете воспользоваться имущественным налоговым вычетом по НДФЛ не только в пределах 2 млн. рублей в пределах расходов на стоимость квартиры, но и в сумме уплаченных процентов по ипотеке (но не более 3 млн. руб.) на основании пп.1 п. 3 ст. 220 нк РФ, п. 4 ст. 220 НК РФ.

Право на возврат НДФЛ возникает с момента регистрации в ЕГРН, например, если право собственности зарегистрировано в 2017 году, получение налогового вычета возможно за 2017 год в 2018 году при подаче в налоговый орган налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.

Задано вопросов 8, из них VIP - 0
Самара, 15.02.2018, 23:13

Как лучше оформить квартиру на двоих с супругом в долевую или совместную собственность. Как будет приобрести расчет имущественного вычета по НДФЛ.

Ответить

Долевая собственность предполагает распределение размера долей между владельцами. Налоговый вычет при долевой покупке квартиры распределяется строго в соответствии с прописанной долей. При этом супруги не вправе получать вычет за другого или отказаться от своей доли.

В отношении имущества, находящегося в общей совместной собственности, налоговый вычет распределяется между совладельцами в соответствии с их письменным заявлением. При этом размеры долей между собой супруги вправе распределить так, как им удобно. Например, муж и жена купили квартиру, жена находится дома и не работает, зарабатывает только муж. В такой ситуации будет лучше, если налоговый вычет супруги распределят в отношении 100% для мужа, 0% для жены. И налоговый вычет будет получать супруг. Обратите внимание, если размер вычета будет распределен для одного из супругов в размере 0%, такой супруг в будущем не теряет возможность (при приобретении следующего объекта недвижимости) вернуть НДФЛ.

Выберите удобный для Вас вариант.

Московский, 15.02.2018, 22:49

Здравствуйте. Я хочу открыть ИП. Куда мне обратиться в какую инстанцию?.

Ответить

Регистрацией ИП занимается налоговый орган по месту Вашей постоянной регистрации (месту жительства по паспорту). Для регистрации Вам необходимо будет предъявить следующие документы:

заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма № Р 21001);

копию (и подлинник) российского паспорта;

квитанцию об уплате госпошлины в размере 800 руб.

Если все документы в порядке, через 3 рабочих дня в налоговой инспекции вы можете получить:

лист записи ЕГРИП.

Ставрополь, 15.02.2018, 21:19

Сколько сейчас составляет прожиточный минимум. МРОТ хотят поднять до прожиточного минимума 11160 рублей. А что прожиточный минимум столько.

Ответить

Размер прожиточного минимума Ставропольского края за IV квартал 2017 года учрежден Постановлением № 39-п от 29.01.2018 года и составляет:

в расчете на душу населения – 8248 рублей в месяц;

для трудоспособного населения – 8766 рублей в месяц;

для пенсионеров – 6707 рублей в месяц;

для детей – 8484 рубля в месяц.

Это последняя информация о величине прожиточного минимума в Ставропольском крае.

Севастополь, 15.02.2018, 21:18

Работаю в школе, оклад 8736 т. р.,вакансия 50%.Именно так записано в трудовом договоре. Директор сказал, что доплата до МРОТ не положена т.к.все вместе выходит даже больше МРОТ. По моему она не права? Если не права директор напишите пожалуйста на какую или какие статьи мне опираться? Если она права тогда тоже согласно каких статей?

Ответить

Согласно ст. 133 Трудового кодекса РФ месячная заработная плата работника не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), в случае если работником за этот период полностью отработана норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

По всей видимости, Вы работаете на 0,5 ставки. В этом случае при начислении Вам заработной платы МРОТ также учитывается в размере 50%, т.е. согласно отработанному времени.

Работаю на основную ставку с окладом 8736 т. р.,вакансия 50% именно так написано в трудовом договоре, понимаю, что доплата до МРОТ положена и на ставку основную и на вакансию 50%ю,но читая статью 133 ТК они бухгалтера ссылаются на ст.129 ТК РФ,что сот-к выполняющий свои обязанности по основной ставке и совмещающий 0.5 по такой же ставке по вакансии (именно так в трудовом договоре) не имеет права на доплату до МРОТ по ставке и по 0.5 (50%)ставки т.к.в сумме даже выше МРОТ, а вот кто на одной ставке работает значит тем будет доплата до МРОТ! Но я считаю, что должна быть доплата до МРОТ и на ставку согласно статья 133 часть 3 ТК РФ и на 0.5 (50%)ставки тоже согласно этой статья 133 часть 3.и ст.129 ТК РФ. Я прав?

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Самара, 15.02.2018, 21:13

Какие налоги платит аниматор и под какой вид налогообложения подподает енвд упр или общий.

Ответить

Ваш вид деятельности, по всей видимости, имеет код по ОКВЭД 93.29 "Деятельность зрелищно-развлекательная прочая".

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 24.11.2016 N 2496-р

Омск, 15.02.2018, 17:10

Здравствуйте! Сколько ип должен платить налогов за продавца? Продавец получает 4000 в месяц.

Ответить

С заработной платы работников удерживается НДФЛ в размере 13%. Кроме того, на фонд оплаты труда начисляются следующие страховые взносы:

в ФСС 2,9%

в ФОМС 5,1%

в ПФР 22%

от несчастных случаев и профессиональных заболеваний (в зависимости от вида деятельности), при торговой деятельности 0,2%.

ИТОГО страховые взносы 30,2% при начисленной заработной плате 4000 руб. будут составлять 1208 руб.

На руки заработная плата работнику составит 3480 руб. в учетом удержания НДФЛ 13% (4000 х 13%=520 руб.).

Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Пермь, 15.02.2018, 13:42

можно ли на упрощенной системе налогообложения выделить клиенту НДС? Спасибо.

Ответить

Применением УСН предусматривает освобождение от НДС. Выделение клиенту в счете-фактуре НДС не имеет никакого смысла. Такой контрагент рассчитывает на получение вычета, но получить он его не сможет. Если будет проверка, то налоговые органы отменят вычет, поскольку НДС в данном случае будете выставлять Вы, находясь на УСН, и не являясь плательщиком НДС. Арбитражная практика по этому вопросу разнообразна, поэтому покупателю в случае получения налогового вычета, возможно, нужно будет защитить свою позицию в суде.

Упрощенец, выставивший в счете-фактуре НДС, должен будет:

перечислить этот НДС в бюджет в полной сумме по окончании квартала, а именно не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором был выставлен счет-фактура (ст. 163, пп. 1 п. 5 ст. 173, п. 4 ст. 174 НК РФ);

сдать в свою ИФНС декларацию по НДС в электронном виде тоже не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом (п. 5 ст. 174 НК РФ).