Сегодня случилась такая ситуация. Пришла ко мне мама в гости и показала в приложении свои долги в бюджет. Среди них был долг в сумме 3672 рубля с подписью "подоходный налог" в банке Санкт-Петербурга. Никаких выплат, помощи от банка она не получала никогда. Единственный случай был в 2017 году когда она устроилась работать в один известный сетевой общепит, и там необходимо было оформить зарплатную карту в банке Санкт-Петербург. Устроилась она 3 октября 2017 г. на испытательный срок, без трудовой книжки (потеряли на прошлой работе) новую завести не успела. Проработала месяц, завела карту для зп, но так как у неё были кредиты в другом банке и за просрочку завели исполнительный лист, то этот лист уже был в бухгалтерии этого общепита. Аванс работодатель перечислил на карту, но всю сумму перевели за счет долга. Мама после этого решила уволиться, т.к. и после зп не осталось бы денег на жизнь. И ей зарплату тоже не выдали, куда она перечислилась уже неизвестно. Уволилась 8 ноября 2017 года, написала заявление оставила на месте работы и ушла (офис по-другому адресу). Т.к. трудовую ещё не завели и был испытательный срок, она подумать не могла что будет вот так... позвонили сегодня в бухгалтерию этого общепита, спросить откуда этот долг подоходного налога, ответить никто не смог говорят мы здесь ни при чем. И вот вопрос может ли быть так что зп начислили, перечислили на карту, и налог не перечислили в фонд? И поэтому она осталась должна? По телефону банк информации ей не дал, сегодня она пойдет и постарается выяснить откуда растут ноги у долга. И ещё в процессе разговора выяснилось, что маму уволили 20 марта 2020 года! По статье за ПРОГУЛ! Вот как так? Заявление говорят не получили, сейчас уже и не докажешь, что оставила, концов не найдешь. Но как человек мог числиться 29 месяцев без зп и взносов в бюджет? Как они отправляли отчет в пенсионный каждый месяц и почему у тех не возник вопрос, человек работает 2,5 года без отчислений?! И как быть в такой ситуации? Работодатель получается ещё испортил трудовую деятельность статьёй. Заранее спасибо за ответ.
ОтветитьЯ инвалид 2 группы, хочу устроится на работу официально. Могут ли с меня снять налог на транспортное средства и льготы на квартплату?
ОтветитьИФНС обратилась в суд с иском о взыскании с меня транспортного налога. Я являлась собственником ТС (SCANIA грузовой тягач с прицепом) только по документам, у меня нет даже водительского удостоверения, фактическим владельцем был бывший супруг. Транспортный налог своевременно не оплачивал, о чем мне было не известно. Подскажите, пожалуйста, может ли расписка бывшего супруга (напечатанная на компьютере только с его подписью), согласно которой я передала ТС в его владение быть доказательством в суде того факта, что он являлся фактическим владельцем ТС и должен оплачивать налог? Что данная расписка должна содержать?
ОтветитьЯ оформлена по ТД у ИП как главный бухгалтер с особым характером работы"надомник" с неполным рабочем днём 4 часа в день 5/2. Мой работодатель не выплачивает мне ЗП с мая 2019 года. Убедительно кормит завтраками. Переезжали с производством раза 4-5. У них покупка зелёного кофе, обжарка и продажа его. Так такового офиса не было. Бухгалтерские документы хранить на производстве было негде. Как правила забирала с собой, хранила у себя. Часть отдавала на подпись, многое не вернули. Часть оставляла на производстве для дальнейшего подписания у контрагентов. Сама ИП деятельность свою не вела, было доверенное лицо, которое полностью осуществляло всю деятельность - это ее муж.
В марте месяце перестал выходить на связь ее муж, начал скрываться, чтоб не платить долг зп. Написал самой ИП об долге зпи что я намерена обратиться в трудовую инспекцию. Она передала мужу, он со мной связался и пообещав, что в ближайшее время расплатиться, попросил не писать и не угрожать трудовой инспекцией ИП. Он ведёт деятельность и он все долги покроет. Я удалила сообщение и у себя и у нее. Они сейчас опять съезжают с места аренды. Я изъявляли желание несколько раз уволиться, но просили остаться. Документы им все передала.
Прошло полгода, с марта я ничего не веду по своим обязанностям. Сейчас я связалась с самой ИП с желанием уволиться и получить расчет. С расчетом мне отказала. Подписать увольнение и внести запись в трудовую тоже отказала.
Сейчас у ИП долг налогов на 1 миллион, не оплаченный кредит около 1,5 миллиона. На расчетный счет поступившие средства муж сразу снимал и не давал оплатить налоги, кредит. Затем на свое ИП перевел поступление денежных средст с оплаты поставок. С марта отчётность я не сдавала, т.к. не платили. И сейчас меня ещё обвиняют в том, что много документов утеряно и в этом моя вина. На документах часто расписывался ее муж вместо нее и другие сотрудники, которые работают не официально.
О сложившейся ситуации сама ИП узнала сейчас, говоря, что не была в курсе о не оплате кредита, налогов и не выплате за мне. Но платить сейчас не хочет, нет денег.
Я хочу обратиться в прокуратуру, чтобы уволиться и получить расчет на день увольнения. Но задумалась, а чем может обернуться это для меня?
Могут ли на меня повесить все грехи (умышленное или не умышленное потерю документов, подделка подписи (например), не сдачу отчётности) т.к. числюсь на должности главного бухгалтера? И на какие статьи законодательства ссылаться в заявлении при обращении в прокуратуру?
Ответить"Могут ли на меня повесить все грехи (умышленное или не умышленное потерю документов, подделка подписи (например), не сдачу отчётности) т.к. числюсь на должности главного бухгалтера? И на какие статьи законодательства ссылаться в заявлении при обращении в прокуратуру?"
Вопрос с выплатой зарплаты и утерей документов - это два разных вопроса. Прокуратура (трудовая инспекция, суд) будут заниматься только тем, о чем вы сделаете заявление - невыплата заработной платы, невыдача трудовой книжки и т.п.
"Грехи", о которых вы пишете, а также их связь с зарплатой станут таковыми лишь в результате официального оформления данного факта самим работодателем - в результате служебного расследования, аттестации работника и т.п.
Собственник квартиры несовершеннолетний. Налог должны оплачивать родители. Если мама предпенсионного возраста, не работающая, с мужем разведена. Можно ли маме получить льготу на налог по квартире, учитывая написанное?
ОтветитьЕсть желание продать гаражный бокс 88 кв. м., в собственности меньше месяца. Цена 1 200 000 рэ. Какую сумму налога мне придется заплатить? Как снизить сумму налога?
ОтветитьИдёт информация по возврату денег НДС я считаю что это мошенники можно ли это как-то проверить? Александр.
ОтветитьКакой срок давности получения 13% налога с приобретенной квартиры? Заранее благодарю.
ОтветитьБрала кредит 2012 году но невыплатила. Банк списал. Теперь я должна заплатить налог. Законноли это через 8 лет. Имеются ли сроки давности. Что с этим налогом то что я якобы поимела прибыль делать.
ОтветитьЯ являюсь Председателем ТСЖ, отчетность нулевая, финансово-хозяйственная деятельность не ведется... должна ли я платить налог 13%? Помимо этого я плачу Кс банку за карточку и консалтинговой за ведение отчетности... итого около 22% уходит отчислений. Законно ли это?
ОтветитьПри осуществлении международной перевозке ставка НДС 0% это право или обязанность.
Могу ли я получать оплату без НДС или с НДС 20%, занимаясь международными грузоперевозками, спасибо.
ОтветитьОрганизация покупает холодную воду для подачи горячей воды без ндс, а выставляет населению уже с ндс - это законно?
ОтветитьЯвляюсь ветераном боевых действий с 12 года плачу налог по полной программе за 169 лошадей авто. Сослуживцы сказали что так недолжнл быть так как законом по Краснодарскому краю до 150 лошадей оплате не подлежит. Почему взымают полную соимость?
ОтветитьПп.2 п.1 статья 5 Закона Краснодарского края "О транспортном налоге":
От уплаты транспортного налога освобождаются:
ветераны боевых действий
по автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно
А согласно п. 2. данной статьи - для получения льготы следует представить в налоговые органы заявление (также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу)
Если вы представите такое заявление сейчас, то сможете вернуть переплату налога лишь за последние три года.
Могут ли главе администрации мун района депутаты дать полномочия по корректировки ставки по местным налогам?
ОтветитьИз налоговой пришло налоговое уведомление за 2019 г. о необходимости уплатить НДФЛ, не удержанный налоговым агентом (по гражданско-правовой сделке), до 1 декабря 2020 г. Однако, налоговым агентом налоговая база исчислена неправильно, необоснованно завышена в 10 раз.
Написали обращение в Налоговую, попросили исправить ошибку, произвести перерасчет (представили документы, правильный расчет) и выставить новое налоговое уведомление. Налоговая ответила, что с данными требованиями мы должны обратиться к Налоговому агенту.
Отправили обращение налоговому агенту (известен только юр.адрес, фактический адрес скрывает), просили исправить ошибку и подать в Налоговую уточненный Расчет суммы налога. Также представили все документы и правильный расчет (с обоснованием). Однако, есть вероятность того, что до 1 декабря 2020 г. Налоговый агент не успеет произвести перерасчет и мы не сможем получить уведомление и оплатить налог до 1 декабря.
Что делать в этом случае? Налоговая начислит штраф? Правильная сумма налога нам известна. Возможно ли самим оплатить в Налоговую этот налог? Коды и реквизиты где брать?
ОтветитьНалоговая инспекция пытается взыскать налог на имущество физического лица за 2018 год.
Как я понимаю, он должен был быть уплачен до 01.12.2029 (ст. 409 НК РФ).
26.09.2019 инспекция, с её слов, направила мне требование об уплате налога (подтверждение отсутствует). 02.06.2020 вынесен судебный приказ о взыскании налога. 20.06.2020 мною направлено заявление об отмене приказа и он был отменён.
02.10.2020 инспекция подала иск о взыскании налога.
В силу статьи 70 НК РФ требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее трёх месяцев после наступления срока уплаты налога, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. В соответствии с пунктом 2 статьи 70 НК РФ (в редакции, действовавшей в 2019 году) требование об уплате налога по результатам налоговой проверки должно быть направлено налогоплательщику в течение 10 дней с даты вступления в силу соответствующего решения. В соответствии с частью 2 статьи 286 КАС РФ административное исковое заявление о взыскании обязательных платежей и санкций может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования об их уплате. Пропущенный по уважительной причине срок подачи административного искового заявления о взыскании обязательных платежей и санкций может быть восстановлен судом. Можно ли утверждать, что инспекция пропустила как предусмотренный статьёй 70 НК РФ трёхмесячный срок для направления налогоплательщику требования о погашении недоимки по налогу, не направив его вообще, так и шестимесячный срок для обращения в суд с требованием о взыскании неуплаченных сумм налога, пени, штрафа. С уважением, Игорь.
ОтветитьКак я понимаю, он должен был быть уплачен до 01.12.2029 (ст. 409 НК РФ).
Вы наверно, имели ввиду 01.12.2019?
26.09.2019 инспекция, с её слов, направила мне требование об уплате налога (подтверждение отсутствует).
Требование об уплате налога направлено раньше, чем наступил срок уплаты налога? Может, речь идет об уведомлении? Тогда встает вопрос - а направлялось ли Вам требование?
В силу статьи 70 НК РФ требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее трёх месяцев после наступления срока уплаты налога, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
Когда должно было быть направлено физическому лицу - плательщику налога на имущество физических лиц - требование об уплате этого налога за 2018 год?
С уважением, Егор.
ОтветитьУ меня, возник вопрос с налоговой. Я работала 2019 году на енвд, мои бухгалтера сдали за 3 и 4 й квартал отчёты и за пол года вышла большая сумма, я по документам работала, но на самом деле я была уже в декрете и в августе 20 го года я подала уточненку с нулевым отчётом за 3 и 4 квартал, сейчас мне звонят с налоговой и просят чтоб я вернула прежние отчёты с указанными суммами ранее. Можно не сдавать старые отчёты? А оставить уточнение которые подала позже? Так как из из-за уточненого отчёта у меня переплата. Можно же просто написать объяснительную, но они не просят объяснительную а просят вернуть старые суммы, в отчеие, а я сейчас в декрете и ип закрыла, у меня нет возможности заплатить 21 тыс, я за 19 год отдала налогов 60 тыс они еще выставили 21 тыс, поэтому я подала уточнение документы.
ОтветитьМожно не сдавать старые отчёты? А оставить уточнение которые подала позже?
Да, можно. Ваши отчеты прошли (или проходят) камеральную проверку. Согласно статье 88 НК РФ при проверке уточненной налоговой декларации, в которой
уменьшена сумма налога налоговый орган вправе требовать пояснения.
Требование "вернуть прежние отчеты" незаконны.
Кстати, и объяснительную (т.е. пояснения) следует писать лишь после официального требования.
Второй раз заполняем 3-НДФЛ на возврат имущественного налога за квартиру, заполняем через онлайн сервис налог. Ру. С налоговой позвонили и сказали что заполнили не верно, в графе сумма имущественных вычетов за прошлые годы, якобы необходимо указать сумму дохода за прошлый год. Уточнение отправили, а теперь нам выставили налог на доход физических лиц. Из-за чего это могло произойти?
ОтветитьКуда и как мне написать об отмени налога на земль у меня 6 соток а я плочу так как с 2017 года мне можно не платить и меня не кто не предупредил. Вопрос почему?
ОтветитьЕсли вы пенсионер, то, да - 6 соток налогом на землю не облагаются (ст. 391 Налогового кодекса).
Порядок предоставления "льготы" таков:
- до 31 декабря в налоговую инспекцию (или через МФЦ) следует подать Уведомление по специальной форме;
- при этом, если такое Уведомление не подано, то "льгота" на 6 соток все равно должна быть предоставлена.
В справке о доходах физ. лица за 2017 год от 08.11.2017 указана (предприятием) сумма налога, не удержанная налоговым агентом 9098 руб. , а требование к уплате этой суммы поступило только в октябре 2020 года. Срок давности 3 года ведь прошел?
alex.bessonov2011@yandex.ru
Ответить1. Срок давности в три году установлен только для налоговых санкций (ст. 113 НК РФ). Сроки и порядок взыскания задолженности по налогу установлен отдельно, в случае их пропуска налоговый орган может обратиться в суд.
2. Срок для уплаты налога за 2017 год (на основе декларации, раз налоговый агент не удержал) - 16.07.2018. Три года еще не истекли.
Продала авто в 2019 г, владел менее 3 х лет. Пришло письмо из налоговой что я должна была предоставить им декларацию. Знать об этом я конечно же не знала. Требуют чтоб в течение 5 дней её предоставила, но как мне это сделать если договоров купли продажи не осталось? С покупателем нет связи тоже. Сркднерыночнчя стоимость авто 400 тыс а продала за 200 тыс тк. Авто было битое. Заставят платить налог 13% от средне рыночной стоимости авто?
ОтветитьОдним из вариантов является обращение с заявлением в МРЭО о выдаче копии договора купли-продажи а/м.
Поскольку выдавать вам его будут более 5 ти дней, в налоговую следует отправить ответ о невозможности предоставления документов в установленный срок, приложив копию заявления.
Также, налоговые органы вправе определять суммы налогов, подлежащие уплате налогоплательщиками в бюджетную систему Российской Федерации, расчетным путем... в случае непредставления в течение более двух месяцев налоговому органу необходимых для расчета налогов документов.
С денежного перевода может взыматься налог если перевод с пенсионного фонда.
ОтветитьПо истечению срока генеральной доверенности, авто. Не. Переоформели. Оплачивал налог несколько лет, , предъявил справку от натариуса о продаже по генеральной, можно вернуть уплаченые средства?
ОтветитьПродала квартиру в 2020 году за 3 млн. руб., полученную от матери по наследству в 2019 году, которую она купила в 1995 году за 39 млн. 100 тыс. Есть ДПК. На какую сумму я могу уменьшить налог, с учетом вышедших изменений об учете расходов наследодателя.
ОтветитьПомогите, пожалуйста, разобраться. ООО занимается производством мебели. На соседней улице мы ходим открыть розничный магазин по продаже фурнитуры. Правильно понимаю, что для этого мы должны зарегистрировать обособленное подразделение?
ОтветитьВ 2018 году была получена неустойка от застройщика. В этом же году приобретена новая квартира большей стоимости.
Сейчас застройщик подал сведения о выплате неустойки (2 года спустя).
Соответственно мне начислили налог на прибыль. Вопрос 1: могу ли я не платить данный налог в связи с покупкой квартиры в тот же отчётный период? 2. Правомерно ли действия застройщика?
Ответить2. Действия застройщика правомерны. Суммы, выплачиваемые застройщиком участнику долевого строительства в виде неустойки подлежат обложению НДФЛ. Очевидно, застройщик не удержал сумму налога при выплате вам неустойки как налоговый агент и подал сведения в налоговые органы
1. Вам следует подать налоговую декларацию (за 2018 год), в которой указать неустойку в качестве дохода, а расходы на покупку новой квартиры - в качестве имущественного вычета.
Физическое лицо продает технику ООО. Им нужно чтобы был НДС. Можно ли в договоре указать с НДС и не придется ли физ. лицу платить этот НДС?
ОтветитьВсе это так не работает.
Плательщиками НДС являются:
- организации
- ИП
Указание в договоре с физическим лицом-продавцом сумм НДС будет бессмысленным и не соответствующим законодательству.
Организация-покупатель не сможет предъявить к вычету из бюджета уплаченный физическому лицу НДС.
Хотим купить земельный участок в Ленинградской области, он в собственности более 5 лет, но собственник граждан Беларуси. Вопрос: должен ли собственник платить какой-то налог как иностранный гражданин за продажу участка, если он купил его за 950 тр, а продаёт за 1,5 млн. Руб?
ОтветитьДля НДФЛ гражданство значения не имеет, а других налогов, в связи с продажей, нет. В налоговом законодательстве введено понятие "налоговый резидент", но и в рассматриваемом вопросе не имеет значения, является ли продавец налоговым резидентом или нет.
.
Поскольку объект находится в собственности более минимального срока владения (больше 5 лет), то согласно статье 271.1 Налогового кодекса, доходы, получаемые налогоплательщиком от продажи объекта недвижимого имущества, освобождаются от налогообложения.
Нужно заплатить налог с продажи машины. Везде читала, что можно либо применить налоговый вычет 250 т. р, либо вычесть покупочную цену. То есть я могу сама выбрать что мне выгоднее. Нам выгоднее налоговый вычет, но позвонили из налоговой и говорят, что 250 т. р. мы не можем вычесть. А как же пп 1, п 1, ст 220 НК? ничего больше не продавали кроме машины.
ОтветитьСогласно статье 220 НК РФ при продаже прочего имущества, к которому относится а/м, находящегося в собственности менее трех лет, предоставляется имущественный вычет в размере дохода от продажи, но не более 250 000 руб.
Также, налогоплательщик может, вместо данного налогового вычета, воспользоваться вычетом в размере расходов, связанных с приобретением этого имущества.
Подала 3 НДФЛ на выплату с переплаты по налогам отказали пришло письмо теперь звонят с налоговой.
ОтветитьНалог по коду 2611 в сумме больше 4000 за 2019 за что начислен?
ОтветитьЕсть ли льготы по транспортному налогу у пенсионеров..? г. Березники, Пермский край.
ОтветитьСогласно Закону "О транспортном налоге на территории Пермского края..." пенсионеры могут уплачивать половину налога в отношении:
- легковых автомобилей с мощностью двигателя до 125 л.с.;
- мотоциклов (мотороллеров),
- катеров, моторных лодок с мощностью двигателя до 50 л.с,
- самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу.
Мне пришёл транспортный налог за 2014 год продал машину в ноябре 2014 40 тыс налог и 20 тыс пении.
ОтветитьЯвляюсь Ветераном труда ХМАО. Возраст 59 лет, автомобиль 180 л. с. Имею ли льготы по транспооному налогу? Спасибо.
ОтветитьХМАО является территорией, приравненной к районам Крайнего Севера.
Согласно Закону "О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
На автомобили легковые с мощностью двигателя до 200 л.с. установлен налог в размере 50% для мужчин, достигших возраста 55 лет, если они проработали не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего и имеют страховой пенсионный стаж не менее 25 лет.
Мне бабушка подарила квартиру, в собственности она менее 3 лет.
В случае, если я продам квартиру (например за 7) и куплю другую, дороже (например за 9), то нужно ли мне будет платить налог в результате этой операции?
ОтветитьЕсли продадите за 7 менее чем через три года после её получения, то
будете обязаны исчислить НДФЛ (из 7 можно вычесть имущественный вычет в размер 1 млн)
При этом, если в том же году приобретете другую квартиру, то
сможете воспользоваться имущественным налоговым вычетом в размере 2 млн. (если ранее им не пользовались)
Таким образом, налоговая база будет составлять 4 млн (7-1-2). А сам НДФЛ -520 тыс. р.
Собираемся заниматься продажей одноразовых электронных сигарет. И встают вопросы: 1) На какую систему налогообложения переходить для минимального налога?
2) Нужны ли будут дополнительные платы за торговлю подакцизной продукцией? Если да, то в каком порядке они вносятся, и на каком этапе (продажи или же поставщик продает уже с учетом акциза)
ОтветитьСогласно статье 181 Налогового кодекса такие сигареты относятся к товарам, облагаемым акцизом, соответственно:
Невозможно применить налог от продажи в качестве самозанятого (п.2 ст.4 Закон 422-ФЗ - не вправе применять специальный налоговый режим лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров).
Вы можете применять упрощенную систему налогообложения - ограничения для упрощенки по подакцизным товарам установлены только для производителей товаров (ст. 346.12 НК)
Дополнительной платы за торговлю подакцизной продукцией не будет. Согласно статье 182 НК акцизы уплачивает производитель.
Два года назад была авария, страховой случай продали (составили доверенность на предоставление интересов) пришёл налог на доход. Денежные средства которые были выплачены страховой мы не получали. Кто должен платить этот налог?
ОтветитьОпишу ситуацию.
Судебные приставы наложили арест на счет, хотя юр.лицо в добровольном порядке погасило задолженность по налогам напрямую через налоговую. Пристав просто не вовремя обнаружил письмо из налоговой об отмене задолженности. Вопрос с приставами решили. На электронную почту банка Тинькофф было отправлено постановление об отмене ареста с электронной подписью. Банк отказывается рассматривать данное письмо как основание для снятия ареста, ссылаясь на то, что для них основание - постановление только на бумажном носителе. Законно ли поведение банковских работников в данном случае и куда можно обратиться с жалобой на действие сотрудников банка Тинькофф. На какую статью Закона можно ссылаться, если рассматривать меня как потребителя. Заранее благодарна за ответ. Обязательно напишите, на что ссылаться? На какой Закон?
ОтветитьВопрос вот какой.
Меня интересует уплата налогов (т.к. я не хочу проблем с законом:D).
Работаю в вебкаме, доход может быть разным, но, как я поняла, если доход больше 200000, то надо регистрировать ИП, верно? И это можно сделать без посещения налоговой через приложение на телефоне?
ОтветитьУточните, пожалуйста:
"Имущественный вычет в размере 250 000 рублей можно получить только 1 раз за год."
Означает ли это, что одну машину можно продать до конца этого года, а вторую в начале 2021 г., чтобы дважды воспользоваться этим вычетом?
Или под "годом" подразумевается 12 мес., которые должны пройти между двумя продажами?
«Если налогоплательщиком за один год было продано несколько объектов имущества, указанные пределы применяются в совокупности по всем проданным объектам, а не по каждому объекту по отдельности.
В случае если полученные от продажи имущества суммы не превышают указанные пределы, то обязанность по представлению декларации сохраняется, а обязанность по уплате налога не возникает».
Можно ли получить имущественный вычет в размере 250 000 рублей при продаже двух машин – за 100 000 рублей и 150 000 рублей за год?
ОтветитьДействительно, согласно статье 220 Налогового кодекса
при продаже имущества, находящегося в собственности менее 3 лет, предоставляется вычет, не превышающий в целом 250 000 рублей.
"Означает ли это, что одну машину можно продать до конца этого года, а вторую в начале 2021 г., чтобы дважды воспользоваться этим вычетом?"
Означает. Поскольку налоговым периодом по НДФЛ является год, то данное ограничение по размеру имущественного вычета, действует в пределах календарного года.
В случае если полученные от продажи имущества суммы не превышают указанные пределы, то обязанность по представлению декларации сохраняется, а обязанность по уплате налога не возникает».
При продаже имущества, которое находилось в собственности менее трех лет, и для применения вычета, вы обязаны подать налоговую декларацию.
"Можно ли получить имущественный вычет в размере 250 000 рублей при продаже двух машин – за 100 000 рублей и 150 000 рублей за год?"
Можно. По правилам статьи 220 НК РФ вычет предоставляется в размере доходов от продаже имущества, но не более 250 000 руб. в целом.
Также следует добавить, что вы можете применить вычет в размере фактических расходов, связанных с приобретением данного имущества. В этом случае ограничение в 250000 руб. не действует.
"Также следует добавить, что вы можете применить вычет в размере фактических расходов, связанных с приобретением данного имущества. В этом случае ограничение в 250000 руб. не действует".
Можно ли уточнить, что имеется в виду под фактическими расходами, связанными с приобретением данного имущества? Что к ним относится?
Одна машина была куплена 1,5 г назад самостоятельно, вторая - получена по договору дарения.
Обе старые, общей стоимостью не более 250 т.р.
И еще существенный вопрос: является ли обязательным условием для получения имущественного вычета официальное трудоустройство?
Можно ли уточнить, что имеется в виду под фактическими расходами, связанными с приобретением данного имущества? Что к ним относится?
К ним относятся суммы, которые вы заплатили при приобретении а/м (договоры, платежные документы и т.п.).
По а/м, который вы получили по договору дарения подобных расходов, соот-но, не будет.
И еще существенный вопрос: является ли обязательным условием для получения имущественного вычета официальное трудоустройство?
Нет. Никакой связи.
Отдел образования требует предоставить информацию об уплате налогов работниками школы.
ОтветитьСогласно статье 102 Налогового кодекса сведения о налогоплательщике являются налоговой тайной за некоторым исключением (напр., налогоплательщик дал согласие на ее разглашение, информация является общедоступной или информация получена уполномоченными органами, к которым Отдел образования не относится)
Ни Закон 83-ФЗ, ни Закон "Об образовании в РФ", ни Приказ Минобрнауки №276 (Порядок аттестации...) не содержат требования к педагогам раскрывать информацию об уплате ими налогов.
Я получаю отраслевую ж.д. пенсию, с нее удерживается подоходний налог, Имею ли я право поучить налоговый вычет с подоходнего налога?
ОтветитьМеня интересует сумма налога при вывозе из страны старого авто. (20 летнего возраста).
Сколько надо платить? Спасибо.
ОтветитьПри покупке услуг организацией, которая находится в Крыму от организации, которая находится в Республике Казахстан какие налоги нужно будет оплатить? И если можно основание?!
ОтветитьКакой налог я буду обязан заплатить если в начале года купил квартиру за 1 650 000 потом ещё одну за 900 000 и в течение этого же календарного года продал первую за 1 850 000 и имеет ли значение то, что первая оформлялась в ипотеку и по процентам я заплатил 90 000 все дкп и справки в наличии.
ОтветитьНикакой.
По доходам от продажи первой квартиры вы имеете право применить вычет на сумму фактических расходов, связанных с ее приобретением (пп.2 п.2 ст. 220 Налогового кодекса).
В этом случае, вы имеете продолжительную разницу, с которой взимается НДФЛ в размере 13%.
Однако, дополнительно, по обеим квартирам вы также имеете право применить имущественный вычет, предельный размер которого составляет 2 млн. р. (пп.1 п.3 ст.220 НК РФ).
Также, вы имеете право на имущественный вычет по процентам, выплаченных вами по ипотеке (п.4 см.220 НК РФ)
Таким образом, применив все положенные по закону вычеты, оснований для уплаты налога с продажи вами квартиры, не будет (разумеется, если и доход, и имущественные вычеты вы примените в одном периоде)
Я являюсь студентом очной формы обучения в магистратуре и хочу поучаствовать в конкурсе на госслужбу. Как правильно указать род занятий в этой справке?
ОтветитьРезультаты камеральной налоговой проверки декларации за 2019 год
Налоговым органом подтверждена сумма налогового вычета, заявленная налогоплательщиком, в полном объеме.
Имущественный налоговый вычет на продажу объекта.
Подтверждено.
Сумма вычета по декларации
100 000.00
Сумма вычета, подтверждённая налоговым органом
100 000. Скажите что это значит?
Ответить