Коды налоговых вычетов по ндфл - 37 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте! Декларация 3-НДФЛ всегда подается в налоговую инспекцию по адресу постоянной регистрации/прописки (п.3 ст. 228 НК РФ, п.2 ст. 229 НК РФ, п. 1 ст. 83 и ст. 11 НК РФ). При этом место проживания, место работы, место обучения/купленной квартиры (в случае получения соответствующих вычетов) значения не имеют. Можно ли сдать декларацию 3 НДФЛ по продаже квартиры в налоговой инспекции по прописке. Если в самой декларации указан другой код налоговой инспекции

Это суммы необлагаемые подоходным налогом. Здравствуйте!

Что делать, что делать.?! Использовать! Это льгота по налогооблажению.

126 — вычет на первого ребенка в одинарном размере; 127 — вычет на второго ребенка в одинарном размере. Пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ. По 1400 рублей. То есть суммарно налоговую базу можно ежемесячно уменьшать на 2800 рублей (после вычета 2800 из суммы дохода и рассчитывается НДФЛ). "Экономия" в месяц примерно 364 руб.

Вам нужно принести в отдел кадров или бухгалтерию свидетельства о рождении детей и написать соответствующее заявление. Образец выдадут в бухгалтерии. Здравствуйте. Это такая льгота по налогам. Её можно использовать конечно.

С уважением, Дарья Алексеевна. Пооучил 2 НДФЛ и увидел запись: стандартные социальные и имущественные налоговые вычеты код 126 и 127 На опекаемых детей. Подскажите что это завычет на детец, и что с этим делать можно?

Людмила, [b]да, это дорогостоящее лечение по закону.

[/b]

Минздравсоцразвития России в письме от 07.11.2006 № 26949/МЗ-14 разъясняет и письмом от 08.11.2011 №26-3/378332-2065 подтверждает, что операция по имплантации протезов входит в Перечень дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, размеры фактически произведенных налогоплательщиком расходов по которым учитываются при определении суммы социального налогового вычета (п. 9), утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 201, и медицинское учреждение правомерно выдать справку для представления ее в налоговые органы Российской Федерации с указанием кода услуги 2 при проведении указанной операции. С 2021 год изменился перечень дорогостоящего лечения по коду 02 для НДФЛ. Является ли бюггельное протезирование дорогостоящим лечением?

Налоговый вычет с кодом 126 обозначает льготу по НДФЛ на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок. Помогите, пожалуйста, разобраться.

У мужа в справке 2 ндфл за 2020 год В пункте 4.стандартные социальные и имущественные выплаты, указан код 126 и сумма 15400 руб.

Что это за вычет? И как его получить? На работе ни слова не сказали...

Здравствуйте Анастасия!

Код дохода зависит от вида дохода, который Вы сможете выбрать при заполнении декларации из выпадающего меню. Возврат подоходного налога. Под каким кодом ифнс переводит налоговые вычеты по декларации 3 ндфл на банковский счёт?!

На основании того, что умних родственная связь мать-сыг, он имеет полное право получить налоговый вычет за лечение матери. Для этого необходимо собрать пакет документов, а именно договор на оказание услуг, чеки об оплате, лицензия учреждения, справка из мед. учреждения с кодом услуги 1 или 2 (обычное или дорогостоящ), заполнить декларацию на возврат, приложить копии паспартов, инн и свою справку 2 НДФЛ за тот год, викотром было проходидо лечение. Как сыну получить налоговый вычет за лечение матери, если договор составлен на ее имя и мед. организация выдает справку только тому, с кем заключен договор.

Если вы начисляете в 1 С то ставите коды на каждого ребенка и программа сама посчитает

...подозреваю...1400*2 = 2800 3*3000= 9000 итого 11800 - 7000 как бы минус... вас засмущал...

Сумма 7000 не облагается полностью НДФЛ... и выдается вся работнику в размере 7000

Если сомневаетесь позвоните в ФНС

Если он в течении года уволится на высокооплачиваемую работу то на следующей работе он может воспользоваться до конца года этим налоговым вычетом на всех детей представив справку 2-НДФЛ и там обязаны внести в программу 1 С налогооблагаемую базу и сумму налоговых вычетов и программа все сама посчитает. Как вычислить НДФЛ, сотрудник работает на 0,5 ставке, получает 7000 тысяч, у нее 5 детей, старшему 16 лет.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Вы работали и платили налоги, поэтому имеете право на налоговый вычет. Обратитесь по итогам 2020 года в налоговую инспекцию. Уточню: если сумма затрат на лечение выше суммы заработной платы в 2020 году, то сможете вернуть не весь вычет, а только в пределах уплаченного НДФЛ. В этом и суть вычета - возврат уплаченных налогов на доход физлиц.

При этом, если лечение не дорогостоящее (т.е. код "1"), то максимальная сумма, предъявляемая к вычету, 120 тыс. руб.

Данный вычет не переносится на последующие налоговые периоды. Его можно получить только за тот год, когда были траты на лечение. Ваш вопрос здравствуйте! Могу ли я вернуть налоговый вычет за прохождение платной медкомиссии и лечение зубов, если на данный момент не работаю. Но работала до мая этого года.

Ну так и у работодателя своего спросите, в чем проблема? Как вариант, можете запросить в бухгалтерии справки 2 ндфл за три года.

Код вычета - 129 или 140, или 148 (в зависимости от ситуации). При поступлении на работу, я писала заявление на налоговый вычет, так как у меня ребёнок-инвалид. С тех пор прошло три года и я незнаю получаю ли я до сих пор этот налоговый вычет. Как узнать и где?

Перечень дорогостоящих видов лечения, расходы по которым учитываются при социальном налоговом вычете утвержден Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 201. Указанный перечень не включает имплантацию и протезирование зубов. Кроме того, при подаче 3-НДФЛ на получение вычета на лечение прикладывается справка об оплате медицинских услуг, выданная медицинским учреждением. Посмотрите, какую справку вам выдали в мед. учреждении, если справку с кодом 1 - это обычное лечение, если справка с кодом 2 - дорогостоящее. В 2019 году потратил на лечение зубов 336 тыс. рублей. В лечение входило имплантация и протезирование. Вопрос: при подаче 3-ндфл в какую графу вносить лечение - обычное или дорогостоящее лечение.

Добрый день, Надежда!

Муж может получить Налоговый вычет, и за операцию, и за приобретенные лекарства, так как официально работает, и с него удерживают НДФЛ. Он должен предоставить чеки за приобретенные лекарства. Платежный документ за произведенную операцию должен быть оформлен на него. Договор на оказание медицинских услуг, может заключить и жена. Размер возврата обычно составляет 13% с суммы затрат, но не более чем с суммы 120 тысяч рублей. То есть сумма возврата при указанных условиях составляет не более 15600 рублей.

Если у Вас было дорогостоящее лечение и клиника выдаст справку с кодом подтверждения «2», то лимит возврата не ограничен.

Удачи! Муж и жена на пенсии. Муж работает. Налоги платит. Жена заболела. Можно ли мужу получить 13 % за купленные лекарства и обследования в частной клинике? А за операцию в частной клинике?

Больничный не является доходом, его выплачивает работодатель, но работодателю потом его компенсирует Фонд ОМС. Для вычета надо будет предоставить справку НДФЛ, а там все выплаты имеют свой код. Я нахожусь на больничном, который планирую закрыть на следующей неделе. В декабре месяце мне положен социальный налоговый вычет, который получаю через работодателя, распространяется ли он на больничный, если да,то когда мне должен быть выплачен, с учётом того, что зарплата будет выплачена в последний день месяца? Могут ли его посчитать дважды, сначала с больничного, а потом с зарплаты или все это рассчитывается одной суммой?

Здравствуйте.

Правильно Вам указали в ФНС, что исчерпание уплаченного НДФЛ за счет использование имущественного вычета делает невозможным использование социального вычета, если суммы недостаточно.

Вы можете попробовать попросить работодателя изменить отчетность, но, боюсь, работодатель вряд ли пойдет Вам на встречу - слишком много придется исправлять, да еще и штраф уплатить за неверно поданные отчеты.

Вам следовало проконсультироваться с юристом до того, как Вы решили использовать вычеты по НДФЛ. Получила имущественный вычет у работодателя. Сейчас налоговая инспекция отказывается предоставлять социального вычета ссылаясь на то,что получен имущественный вычет и на социальный вычет не хватает налога. Можно ли написать заявление и просить изменить часть кода имущественного вычета, полученного у работодателя, на код социального вычета.

Зарегистрируйтесь в налоговой, получите код входа в личный кабинет и отправьте декларацию № НДФЛ на имущественный налоговый вычет.. Как продать через nalog.ru заявление на возврат 13% от ипотеки?

Здравствуйте! В справке 2 ндфл указывается код и размер стандартного налогового вычета. Код вычета на детей - 126, при этом указывается сумма такого вычета. На работе мне не предоставили льготу на ребенка, хотя бухгалтер говорит, что насчитала. Я взяла справку 2 НДФЛ. Можно по ней определить, есть ли льгота на ребенка. Ребенок один 9 лет.

На вычет оформляется одна налоговая декларация, но возврат будет двумя суммами с разных ОКТМО. Если оформляете в программе 3-НДФЛ, то программа сформирует нужные листы, Вам надо только правильно перенести данные из справок 2-НДФЛ. Я купил квартиру в 2016 г. Получил часть налогового вычета в 2017 г. В 2017 году у нашего предприятия изменился "Код по ОКТМО" , остальное не изменилось. В следствии этого у меня две формы 2 - ндфл с разными ОКТМО. Нужно ли мне оформлять 2 пакета документов на получение оставшийся части налогового вычета или где то указать об изменениях в подаваемых документах? СПАСИБО.

Добрый день! Неработающий пенсионер не сможет получить налоговый вычет за лечение. Однако, за него может получить вычет работающий супруг или дети. Нужно только договор на лечение оформить на них. Для вычета отнесите в налоговую (можно послать по почте или с помощью личного кабинета налогоплательщика):

• Копию паспорта плательщика, ИНН (при наличии), номер банковского счета

• Документы, подтверждающие родство (свидетельство о браке/ о рождении)

• Справку о доходах 2-НДФЛ за тот год, в котором проходило лечение (получить в бухгалтерии работодателя)

• Копию договора на оказание медицинских услуг (лучше с чеками)

• Справку об оплате медицинских услуг (мед. организация в ней проставит код 1-простое лечение 2 – дорогостоящее)

• Копию лицензии медицинской организации

• Декларацию 3-НДФЛ и заявление на вычет. Неработающий пенсионер получает соц. налоговый вычет., т. к. лечение платное и только платное.

Здравствуйте! Если в справке 2 НДФЛ неверно указан год ИФНС, то просите выдать повторно справку с верным кодом. Так как при подаче декларации 3 НДФЛ может быть причиной отказа в вычете. В справке ф 2-ндфл неверно указали код ифнс, примут ли такую справку в налоговой?

Добрый день! Вычет на первого ребенка (код 114) в 2017 году составит 1 400 рублей;

На второго ребенка (код 115) – 1 400 рублей;

Вычет на третьего ребенка (код 116) составит 3 000 рублей;

Обратите внимание, указанные суммы в рублях - это не сумма, которую вы можете вернуть, а сумма, с которой не удерживается 13% налога. 1 400 руб На 1-го, 2-го ребенка родителю, усыновителю, опекуну, попечителю, приемному родителю, а также их супругам

3 000 руб На 3-го и каждого следующего ребенка родителю, усыновителю, опекуну, попечителю, приемному родителю, а также их супругам

[b]Также вы можете рассчитывать на стандартный налоговый вычет на ребенка в удвоенном размере как мать-одиночка.[/b] У меня трое детей, я мать одиночка. Хочу узнать какой процент НДФЛ с меня должны удерживать.

Доброго времени суток!

Не совсем понятно, о каком коде Вы говорите. По общему правилу должны вернуть 13% от стоимости обучения.

Удачи Вам и всех благ! Код вычета 126 в справке о доходах 2 ндфл. Если делать возврат за обучение ребенка (50000*13%=6500) если стоит код вычета 126 (12600), то 13 процентов будет за минусом суммы (код вычета) то есть возврат будет не 6500, а 4862?

Код доходов 4800 - это иные доходы, не вошедшие в перечень доходов согласно Приказа ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ "Об утверждении кодов видов доходов и вычетов".

Сведения в налоговый орган подаются в случае удержания и перечисления в бюджет налоговым агентом налога с дохода физического лица. В каких случаях на физическое лицо организация подает в налоговую справку 2 НДФЛ (о доходе по коду 4800) и должна-ли организация самостоятельно удержать при этом налог с дохода указанного в справке?

Здравствуйте.

Сумма всех доходов по коду 2720 указывается в листе Г, п.4.1.

Сумма всех вычетов по коду 501 указывается в листе Г, п.4.2.

Не забудьте указать в разделе 10 того же листа Г общую сумму вычетов. Я заполняю 3 ндфл. По справк 2 ндфл и у меня тупик. В справке есть доход 273,42 под кодом 2720 и в этой же строке код вычета 501 таже сумма 273,42 как и куда это вносить в делорацию.

Обращайтесь с такими вопросами ИП- налоговикам. Заполняю декларацию 3-НДФЛ на имущественный налоговый вычет. В справке 2 НДФЛ есть код вычета 319 (взносы по договору о негосударственном пенсионном обеспечении). Как мне его указать, чтоб он у меня уменьшил налоговую базу как в справке, в программе по заполнению декларации есть Вычеты, при заполнении не пенсионного фонда, есть сумма взноса я ее не знаю. Поэтому не хочу претендовать на социальный вычет. Мне нужен имущественный вычет.

Здравствуйте! Код вычета 328 - сумма уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в соответствии с ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" (пп.5 п.1 ст.219 НК РФ). Поэтому в программе в табличке заполняете ячейку "Сумма вычета у налогового агента (код 328) и напротив вторую ячейку "Сумма взносов". В справке 2 НДФЛ указан код вычета 328 - на дополнительные взносы по накопительной пенсии. От этого сумма облагаемой налоговой базы в справке меньше на указанный вычет (за предыдущие годы такой графы не было, хотя допвзносы уплачивались, сумма налоговой базы равнялась общей сумме дохода). Надо ли мне указывать вычет 328 в 3 НДФЛ на имущественный вычет, или только сумму налоговой базы минус вычет 328? Означает ли это что работодатель вернул этот вычет мне?

Здравствуйте.

Надо подавать декларацию 3-НДФЛ. В которой указывать код вычета. Здравствуйте!К сожалению,если не было заключено соглашение о распределении вычета ,то налоговая откажет в возмещении налога супругу. Как правильно оформить возврат 13 % НДФЛ за свою долю квартиры жене на мужа, если жена уже частично получила возмещение, но потом осталась без доходов.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение