Налоги бухгалтерия / Бухгалтерский учет - 1214 советов адвокатов и юристов
Здравствуйте. Увы, нет. Написать то Вы можете, но бухгалтерия на это не пойдет. Дело в том, что максимально из заработной платы может быть удержано не более 70 % (ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об исполнительном производстве"). Посчитайте сами. 1/3 от ЗП уже 6433 р. Плюс к этому 10 000 р. Итого получается 16433 р, а с учетом размера Вашей заработной платы это уже более 70 %. Бухгалтер никак не захочет, чтобы его привлекли к административной ответственности (ст. 17.14 КоАП РФ) за нарушение законодательства об исполнительном производстве. Пристав должен направить по месту работы постановление. Пусть в целом удерживают 70 % з/п, а во избежание образования задолженности, оставшуюся часть расчетной суммы ежемесячно доплачивайте самостоятельно. Можно ли написать заявление добровольно бухгалтеру на работе чтоб при зарплате 19300 удерживал 1/3 +тдс 10000 р без долгов? Или бухгалтер и так будет удерживать все что указано в решении?
Здравствуйте. Увы, нет. Написать то Вы можете, но бухгалтерия на это не пойдет. Дело в том, что максимально из заработной платы может быть удержано не более 70 % (ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об исполнительном производстве"). Посчитайте сами. 1/3 от ЗП уже 6433 р. Плюс к этому 10 000 р. Итого получается 16433 р, а с учетом размера Вашей заработной платы это уже более 70 %. Бухгалтер никак не захочет, чтобы его привлекли к административной ответственности (ст. 17.14 КоАП РФ) за нарушение законодательства об исполнительном производстве. Пристав должен направить по месту работы постановление. Пусть в целом удерживают 70 % з/п, а во избежание образования задолженности, оставшуюся часть расчетной суммы ежемесячно доплачивайте самостоятельно.
СпроситьТак если исполнительный лист одновременно с зарплаты и то и то, то долг же будет оставаться или всё таки его самостоятельно можно оплачивать? Вот тут маленько не понятно...
СпроситьЕще раз повторюсь. Какая бы сумма не была указана в исполнительных документах, больше чем 70 % от заработной платы никто не вправе удерживать (ст. 99 Закона об исп. производстве № 229-ФЗ). 70 % удержат, но долг останется, поэтому и доплачивайте его дополнительно самостоятельно.
СпроситьНу значит предоставьте выписку со счета о переводе денег дочери а дочь пусть предоставить чеки и это все в бухгалтерию. А если им этого будет мало то пусть разъяснят что им еще нужно ну а не поможет тогда только жалобы да суды. Ирина! Чеки необходимы в бухгалтерии для исчисления НДС, а также подтверждения статей расходов, чтобы при выплате Вам компенсации за понесенные Вами расходы не удерживать НДФЛ. Предоставьте выписку о переводе дочери и оплате ею. Работаю в РКС. Один раз в два года нам оплачивается проезд к месту проведения отпуска и обратно. Сдала в бухгалтерию после возвращения из отпуска маршрутну. Квитанцию и посадочные талоны. Бухгалтерия требует чеки или квитанции, подтверждающие понесенные расходы. Правимерно ли это. И как поступить если авиабилет покупала дочь, а я перевела ей деньги на карту?
Ну значит предоставьте выписку со счета о переводе денег дочери а дочь пусть предоставить чеки и это все в бухгалтерию. А если им этого будет мало то пусть разъяснят что им еще нужно ну а не поможет тогда только жалобы да суды.
СпроситьИрина! Чеки необходимы в бухгалтерии для исчисления НДС, а также подтверждения статей расходов, чтобы при выплате Вам компенсации за понесенные Вами расходы не удерживать НДФЛ.
СпроситьОбратиться с соответствующим заявлением и сохранением прожит минимума
Не забывайте нажимать Спасибо Арест не может быть наложен на половину счета. Вам нужно предоставить документы, подтверждающие что это зарплатный счет. В этом случае арест будет снят со счета и обращено взыскание на Вашу зарплату через бухгалтерию в порядке статьи 99 ФЗ «Об исполнительном производстве». Удачи Здравствуйте!
Вам нужно написать приставу заявление о том, что с Вас списали слишком много. Он должен вернуть сумму удержаний свыше 50%
Если у Вас общий размер задолженности свыше 300 000 руб., то Вам экономически целесообразно пройти процедуру банкротства и списать свои долги через суд. В рамках банкротства аннулируют долги по кредитам, займам МФО, налогам, долгам перед физическими и юридическими лицами. Ореставаои карты, включая зарплатеую, снимают всё полностью, что нужно делать что б снимали 50 %как положено а не всё
Обратиться с соответствующим заявлением и сохранением прожит минимума
Не забывайте нажимать Спасибо
СпроситьАрест не может быть наложен на половину счета. Вам нужно предоставить документы, подтверждающие что это зарплатный счет. В этом случае арест будет снят со счета и обращено взыскание на Вашу зарплату через бухгалтерию в порядке статьи 99 ФЗ «Об исполнительном производстве». Удачи
СпроситьЗдравствуйте!
Вам нужно написать приставу заявление о том, что с Вас списали слишком много. Он должен вернуть сумму удержаний свыше 50%
Если у Вас общий размер задолженности свыше 300 000 руб., то Вам экономически целесообразно пройти процедуру банкротства и списать свои долги через суд. В рамках банкротства аннулируют долги по кредитам, займам МФО, налогам, долгам перед физическими и юридическими лицами.
СпроситьНалог на доходы физических лиц в РФ един для всех 13%. Только устанавливается различный налоговый вычет. Вам необходимо обратиться в бухгалтерию своего предприятия. Если ещё не оформляли налоговый вычет, то можно подать заявление в адрес работодателя. По общим правилам данное заявление подают один раз на каждого ребенка. Дальше бухгалтерия должна сама привести удержание налоговой ставки. К заявлению надо приложить свидетельства о рождении детей.
Если вы по каким то причинам забыли подать заявление о вычете и не использовали его за предыдущие годы, то можете заявить о вычете в налоговой декларации.
Декларацию можно подать через личный налоговый кабинет. По общим правилам три месяца должно уйти на проверку + еще месяц на зачет или возврат налога. Работаю официально и у меня четверо детей до 18 лет и одна 18 летняя, а налог вычитают 13% А ведь у многодетных идёт другой налог? Мой доход за 2023 год составил 472000 рублей.
Налог на доходы физических лиц в РФ един для всех 13%. Только устанавливается различный налоговый вычет. Вам необходимо обратиться в бухгалтерию своего предприятия.
СпроситьДобрый вечер, есть ст.218 Н.К. но мне бухгалтерии сказали что налог для многодетных меньше если я за год получаю доходов меньше 350000 рублей,а если с выше то он на меня не распространяется. Дак я так понимаю нужно обратится в налоговую и пусть они делают перерасчёт на 350000 т.рублей да ???
СпроситьЕсли ещё не оформляли налоговый вычет, то можно подать заявление в адрес работодателя. По общим правилам данное заявление подают один раз на каждого ребенка. Дальше бухгалтерия должна сама привести удержание налоговой ставки. К заявлению надо приложить свидетельства о рождении детей.
Если вы по каким то причинам забыли подать заявление о вычете и не использовали его за предыдущие годы, то можете заявить о вычете в налоговой декларации.
Декларацию можно подать через личный налоговый кабинет. По общим правилам три месяца должно уйти на проверку + еще месяц на зачет или возврат налога.
СпроситьВиолетта, Вы не обязаны предоставлять работодателю при трудоустройстве информацию о своих детях. Вы не обязаны предоставлять работодателю при трудоустройстве информацию о своих детях Работодатель не имеет права требовать свидетельство о рождении ребенка. Вы можете его принести в бухгалтерию для того чтобы уменьшить налоги, которые отчисляют из вашего заработка ( налоговый вычет). Удачи Ваше право так схитрить Можете конечно. И проблемы не исключены. Какому работодателю, нуждающемуся в работнике для выполнения работ, захочется взять работника, который будет находиться дома и не выполнять работу, которая необходима работодателю? Могу ли я при трудоустройстве на работу не предоставлять свидетельство о рождении ребенка, но после трудоустройства написать заявление на отпуск по уходу за ребенком до 3-ех лет и приложить только тогда копию свидетельства? Или же после такого могут быть проблемы?
Вы не обязаны предоставлять работодателю при трудоустройстве информацию о своих детях
СпроситьРаботодатель не имеет права требовать свидетельство о рождении ребенка. Вы можете его принести в бухгалтерию для того чтобы уменьшить налоги, которые отчисляют из вашего заработка ( налоговый вычет). Удачи
СпроситьМожете конечно. И проблемы не исключены. Какому работодателю, нуждающемуся в работнике для выполнения работ, захочется взять работника, который будет находиться дома и не выполнять работу, которая необходима работодателю?
СпроситьЕсли ребенок инвалид - надо это указать в заявлении на предоставление налогового вычета (в бухгалтерию), там действительно 12 000. Излишне держанное - можете вернуть в налоговой, по окончании налогового периода. У меня ребенок инвалид. Читала, что подоходный налог насчитывается 1300 на 1 и 2 ребенка, на 3-го 3000, инвалид-12000. Мне дали заявление, в котором: типа я мать - одиночка и прошу подоходный высчитывать - двойной размер, т.е. с 10000 не берут с меня, а с остального берут. И ещё, в том заявлении указано, как только выйду замуж, сообщить в бухгалтерию! Других заявлений у них нет. Получается, что я "обманываю" работодателя и подоходный с меня неверно берут!? Как должно быть?
Если ребенок инвалид - надо это указать в заявлении на предоставление налогового вычета (в бухгалтерию), там действительно 12 000. Излишне держанное - можете вернуть в налоговой, по окончании налогового периода.
СпроситьДля того чтобы работодатель мог платить за вас налоги взымаемы с зарплаты. Для чего бухгалтерия требует заполнить бланк заявления на получение персональных данных налогоплательщика?
Здравствуйте. Напишите заявление на имя вашего руководителя Вы хотите получать его по месту работы? Пишите заявление и прикладываете копии свидетельства о рождении (справки об очной форме обучения после 18 лет). Если хотите получить за предыдущие года - подаете декларацию в налоговую инспекцию. Обратитесь в бухгалтерию со свидетельством о рождении.
За прошлые годы можно вернуть налог только путем подачи декларации 3ндфл за 21, 22, 23г Как получить налоговый вычет на детей с работы?
Вы хотите получать его по месту работы? Пишите заявление и прикладываете копии свидетельства о рождении (справки об очной форме обучения после 18 лет). Если хотите получить за предыдущие года - подаете декларацию в налоговую инспекцию.
СпроситьОбратитесь в бухгалтерию со свидетельством о рождении.
За прошлые годы можно вернуть налог только путем подачи декларации 3ндфл за 21, 22, 23г
СпроситьЗа вычетом налогов?
С уважением. Добрый день, так не должно быть, если только вы не путаете суммы в расчетном листе,
там указана и сумма облагаемая НДФЛ и сумма за минусом НДФЛ. Что делать, если сумма, получаемая на карту, меньше указанной в расчетном листе. В бухгалтерии утверждают, что так и должно быть.
Добрый день, так не должно быть, если только вы не путаете суммы в расчетном листе,
там указана и сумма облагаемая НДФЛ и сумма за минусом НДФЛ.
СпроситьВ табличной части справки 2-НДФЛ указывается сумма дохода вместе с налогом. Также там ниже указана сумма удержанного налога, поэтому тут главное не перепутать цифры перед сравнением. Если же Вы точно знаете что данная справка доказывает, что Вам недоплатили - подавайте исковое заявление в суд и требуйте деньги + компенсацию морального вреда и неустойку. Егор, не понятно про какие две справки вы рассказываете
1. Полученная справка 2 НДФЛ, которую выдает бухгалтерия
2. [quote]там указана сумма больше чем я получаю за год по справке на 50000 т.[/quote] Если вы сами посчитали, то это не верно.
В справка 2 НДФЛ, указывается полная сумма НАЧИСЛЕННОГО ДОХОДА на указанный период БЕЗ ВЫЧЕТА 13% налога НДФЛ. Отсюда и разница, с полученным на руки и начисленным.
[b]Надеюсь, мой ответ был полезен.[/b]
Делайте выводы. Получил справку 2 ндфл а там указана сумма больше чем я получаю за год по справке на 50000 т. Рублей больше чем я получил на самом деле.
В табличной части справки 2-НДФЛ указывается сумма дохода вместе с налогом. Также там ниже указана сумма удержанного налога, поэтому тут главное не перепутать цифры перед сравнением. Если же Вы точно знаете что данная справка доказывает, что Вам недоплатили - подавайте исковое заявление в суд и требуйте деньги + компенсацию морального вреда и неустойку.
СпроситьЕгор, не понятно про какие две справки вы рассказываете
1. Полученная справка 2 НДФЛ, которую выдает бухгалтерия
2.
там указана сумма больше чем я получаю за год по справке на 50000 т.Если вы сами посчитали, то это не верно.
В справка 2 НДФЛ, указывается полная сумма НАЧИСЛЕННОГО ДОХОДА на указанный период БЕЗ ВЫЧЕТА 13% налога НДФЛ. Отсюда и разница, с полученным на руки и начисленным.
Надеюсь, мой ответ был полезен.
Делайте выводы.
СпроситьАлименты высчитывают после уплаты налогов.
В бухгалтерии должны составить справку и выплатить излишне удержанную сумму. А не ждать месяц - Вам надо есть, пить, оплачивать ЖКУ.
А следующими месяцем перечислить алиментов меньше:
начисленная сумма алиментов - переплата. С моей заработной платы в счёт алиментов было удержано 80%, вместо 70%. Я написал заявление, что прошу вернуть излишне удержанные деньги в 10 дневный срок. Директор заявление подписал и отправил в бухгалтерию. В бухгалтерии стали на меня возмущаться, мол, почему я указал 10 дней? Они не успеют. И вообще - заявила гл.бух. - мы в следующую зп на эту сумму заплатим меньше алиментов и всё. Я понимаю, что это не законно, но как мне им это аргументировать? И еще вопрос: неужели с этих 4000 р. с меня снова удержат НДФЛ и алименты? И я получу примерно тысячу? Или как бухгалтерия должна провести эту выплату, чтобы я получил всю сумму недоплаты?
Алименты высчитывают после уплаты налогов.
В бухгалтерии должны составить справку и выплатить излишне удержанную сумму. А не ждать месяц - Вам надо есть, пить, оплачивать ЖКУ.
А следующими месяцем перечислить алиментов меньше:
начисленная сумма алиментов - переплата.
СпроситьЗдравствуйте могут списать со всех карт, счетов и арестовать все имущество Здравствуйте!
Ограничения будут только на белые доходы. Вместе с тем Вам также арестуют все карты и имущество.
Если у Вас общий размер задолженности свыше 300 000 руб., то Вам экономически целесообразно пройти процедуру банкротства и списать свои долги через суд. В рамках банкротства аннулируют долги по кредитам, займам МФО, налогам, долгам перед физическими и юридическими лицами. В данном случае приставы не смогут списать с карты Вашего мужа.
Но возможно удержание через бухгалтерию по месту Вашей работы. Есть исполнительное производство. Карты арестованы. Устраиваюсь официально на 0,25 ставки. Зп буду получать на карту мужа. Приставы будут списывать только официальную зп?
Здравствуйте!
Ограничения будут только на белые доходы. Вместе с тем Вам также арестуют все карты и имущество.
Если у Вас общий размер задолженности свыше 300 000 руб., то Вам экономически целесообразно пройти процедуру банкротства и списать свои долги через суд. В рамках банкротства аннулируют долги по кредитам, займам МФО, налогам, долгам перед физическими и юридическими лицами.
СпроситьВ данном случае приставы не смогут списать с карты Вашего мужа.
Но возможно удержание через бухгалтерию по месту Вашей работы.
СпроситьКонечно. Здравствуйте!
Работодатель будет удерживать с Вас по 50% до тех пор пока не будет погашен исполнительный лист полностью или пока Вы не уволитесь.
Если у Вас общий размер задолженности свыше 300 000 руб., то Вам экономически целесообразно пройти процедуру банкротства и списать свои долги. В рамках банкротства аннулируют долги по кредитам, займам МФО, налогам, долгам перед физическими и юридическими лицами. Удержание будет до полного погашения по ИЛ. На работу пришел ИЛ, бухгалтерия перечисляет деньги приставам ежемесячно или пока не закроет лист со всей суммой и только потом направит приставам?
Здравствуйте!
Работодатель будет удерживать с Вас по 50% до тех пор пока не будет погашен исполнительный лист полностью или пока Вы не уволитесь.
Если у Вас общий размер задолженности свыше 300 000 руб., то Вам экономически целесообразно пройти процедуру банкротства и списать свои долги. В рамках банкротства аннулируют долги по кредитам, займам МФО, налогам, долгам перед физическими и юридическими лицами.
СпроситьВ данном случае вина бухгалтера. Здравствуйте!
Вам нужно взять на работе бумагу об удержании средств и взять в банке бумагу об удержании средств, далее подать жалобу приставу. Он вернет Вам списанные более 50% денежные средства.
Если у Вас общий размер задолженности свыше 300 000 руб., то Вам экономически целесообразно пройти процедуру банкротства и списать свои долги. В рамках банкротства аннулируют долги по кредитам, займам МФО, налогам, долгам перед физическими и юридическими лицами. Все тянут одеяло на себя Звоню в бухгалтерию там говорят код дохода они указывают и списанную сумму тоже указывают, банк говорит кода не видит и списывает все деньги, 2 года все было хорошо последний раз остался без зарплаты, теперь незнаю кого винить бухгалтера или банк
Здравствуйте!
Вам нужно взять на работе бумагу об удержании средств и взять в банке бумагу об удержании средств, далее подать жалобу приставу. Он вернет Вам списанные более 50% денежные средства.
Если у Вас общий размер задолженности свыше 300 000 руб., то Вам экономически целесообразно пройти процедуру банкротства и списать свои долги. В рамках банкротства аннулируют долги по кредитам, займам МФО, налогам, долгам перед физическими и юридическими лицами.
СпроситьСмотря сколько детей и какое довольствие получает военнослужащий, берут сумму после вычета налогов и высчитывают! Это идет либо по исполнительному листу, если алименты взысканы в судебном порядке, тогда 1/4 дохода, если 1 ребенок, 1/3 если 2 ребенка и 1/2 если 3 и более детей!
Либо по соглашению, если вы подписали такое соглашение, тогда сумма может быть любой, но не ниже тех минимальных сумм, которые я указала выше! Тогда супруг или бывший супруг добровольно по соглашению перечисляет вам деньги! В первом же случае этим занимается бухгалтерия той части, в которой он служит, либо подразделения. С каких сумм выщитывают алименты у военослужещего?
Смотря сколько детей и какое довольствие получает военнослужащий, берут сумму после вычета налогов и высчитывают! Это идет либо по исполнительному листу, если алименты взысканы в судебном порядке, тогда 1/4 дохода, если 1 ребенок, 1/3 если 2 ребенка и 1/2 если 3 и более детей!
Либо по соглашению, если вы подписали такое соглашение, тогда сумма может быть любой, но не ниже тех минимальных сумм, которые я указала выше! Тогда супруг или бывший супруг добровольно по соглашению перечисляет вам деньги! В первом же случае этим занимается бухгалтерия той части, в которой он служит, либо подразделения.
СпроситьДобрый день.
Ваш НДФЛ никакого отношения к сыну не имеет. Сын ушёл в августе добровольцем на сво, что нужно предоставить в бухгалтерию чтобы с меня не высчитывали подоходный налог
Возможно перерасчет Скажите пожалуйста если не были предоставлены справки в бухгалтерию о налоговом вычете на ребенка и подоходный налог удерживался полностью, можно ли сейчас написать заявление на возврат не верно удержанного налога на работадателя с мая месяца этого года?
Как в счете, организация либо с НДС либо без. Где нужно выбрать? НДС это не НДФЛ. Узнавайте в бухгалтерии учебного заведения, как нужно правильно платить. По каким то услугам могут работать с НДС, а по каким то нет. Возможно ведут раздельный учет. Пожалуйста при оплате обучения необходимо выбрать: НДС включен или НДС не облагается. Как правильно произвести оплату, если в дальнейшем хочу вернуть налоговый вычет за образование?
Где нужно выбрать? НДС это не НДФЛ. Узнавайте в бухгалтерии учебного заведения, как нужно правильно платить. По каким то услугам могут работать с НДС, а по каким то нет. Возможно ведут раздельный учет.
СпроситьВам следует истребовать сведения из СФР и если за вас производили отчисления, то это и будет ваш доход. Если никто не платил, то вам можно попробовать получить ее у организации заключившей с вами договор, если и они откажут - увы... Здравствуйте, Дарья.
Если Вы зарегистрированы в качестве самозанятого, то можете выгрузить справку через приложение "Мой налог". В остальных случаях обращайтесь к "работодателю" или в налоговую службу по месту жительства. Если договор ГПХ официально заключен, то справку о доходах можно получить в бухгалтерии. Нужна справка о доходах, работаю по договору гпх. Где можно её взять?
Вам следует истребовать сведения из СФР и если за вас производили отчисления, то это и будет ваш доход. Если никто не платил, то вам можно попробовать получить ее у организации заключившей с вами договор, если и они откажут - увы...
СпроситьЗдравствуйте, Дарья.
Если Вы зарегистрированы в качестве самозанятого, то можете выгрузить справку через приложение "Мой налог". В остальных случаях обращайтесь к "работодателю" или в налоговую службу по месту жительства.
СпроситьА если мой муж работает по договору гпх, он мигрант. И он не в качестве самозанятого. То где ему взять такую справку? Требуют для пособия
СпроситьПоскольку "работодатель" Вашего мужа является налоговым агентом, попробуйте обратиться к нему.
СпроситьЕсли договор ГПХ официально заключен, то справку о доходах можно получить в бухгалтерии.
СпроситьДа, это законно. Удержания происходят как с самой зарплаты, так и с аванса. Здравствуйте, да, законно, с 1 января 2023 года порядок исчисления и удержания подоходного налога изменился. Теперь налоговые агенты удерживают НДФЛ при каждой выплате дохода физлицу. Следовательно, проводить изыскания можно при каждой выплате заработка сотруднику. Будь то аванс за первую половину месяца, зарплата или отпускные. Долги по исполнительным листам работодатель (бухгалтерия) в праве удерживать при каждой выплате зарплаты или иного дохода. Объясняется это тем, что размер удержаний работодатель исчисляет с суммы, оставшейся после удержания налогов, основание - п. 3 ст. 98, п. 1 ст. 99 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ, п. 1 ст. 223 НК. 10 числа этого месяца с меня удержали 50 % заработной платы по исполнительному листу, 25 числа этого же месяца с меня еще 50% удержали. Законно ли это, работодатель говорит что да
Здравствуйте, да, законно, с 1 января 2023 года порядок исчисления и удержания подоходного налога изменился. Теперь налоговые агенты удерживают НДФЛ при каждой выплате дохода физлицу. Следовательно, проводить изыскания можно при каждой выплате заработка сотруднику. Будь то аванс за первую половину месяца, зарплата или отпускные. Долги по исполнительным листам работодатель (бухгалтерия) в праве удерживать при каждой выплате зарплаты или иного дохода. Объясняется это тем, что размер удержаний работодатель исчисляет с суммы, оставшейся после удержания налогов, основание - п. 3 ст. 98, п. 1 ст. 99 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ, п. 1 ст. 223 НК.
СпроситьНалоговые требования по уплате сумм с "рабочего" дохода распространяются и на пенсионеров, Дмитрий. С доходов в виде зарплаты пенсионеру нужно платить 13%. При этом у тех, кто получает пенсию, но продолжает официально работать, есть специальная льгота для возврата НДФЛ при получении имущественного вычета по расходам на покупку жилья. Высчитывает не налоговая, а бухгалтерия вашего предприятия, так как обязана это делать - это налог на доход физического лица. К пенсии это удержание вообще не имеет никакого отношения. Я работающий пенсионер, может ли налоговая служба высчитывать 13 процентов с моего дохода заработной платы, если пенсия у меня уже есть?
Налоговые требования по уплате сумм с "рабочего" дохода распространяются и на пенсионеров, Дмитрий.
СпроситьС доходов в виде зарплаты пенсионеру нужно платить 13%. При этом у тех, кто получает пенсию, но продолжает официально работать, есть специальная льгота для возврата НДФЛ при получении имущественного вычета по расходам на покупку жилья.
СпроситьВысчитывает не налоговая, а бухгалтерия вашего предприятия, так как обязана это делать - это налог на доход физического лица. К пенсии это удержание вообще не имеет никакого отношения.
СпроситьВы просто будете платить 6 % от дохода, как самозанятая сдающая жилье в наем, заложите эту сумму в стоимость аренды и все. Добрый день!
Договор планируете заключать с самим сотрудник? В этом случае НДФЛ оплачивается вами. Будет заключен договор, налог будете платить Вы сами.
Это надежный вариант, т.к. средства бюджетные и не будет проблем с оплатой.
Важно до подписания детально проверить все пункты договора. Договор с МВД заключить в вашем случае нельзя. Договор может быть только с конкретным подразделением. Если вы не являетесь ИП или самозанятым, то это подразделение будет являться для вас налоговым агентом для уплаты НДФЛ. Если в договоре не указано иное, то бухгалтерия будет удерживать 13% с суммы вашего дохода и перечислять в налоговую и сдавать соответствующую отчётность в ИФНС. Оформите договор найма.
Также стоит сделать статус самозанятого, налог будет меньше. Если я сдам квартиру сотруднику полиции ч
заключив договор с МВД, чем это черевато и как они проводят налог?
Вы просто будете платить 6 % от дохода, как самозанятая сдающая жилье в наем, заложите эту сумму в стоимость аренды и все.
СпроситьДобрый день!
Договор планируете заключать с самим сотрудник? В этом случае НДФЛ оплачивается вами.
СпроситьБудет заключен договор, налог будете платить Вы сами.
Это надежный вариант, т.к. средства бюджетные и не будет проблем с оплатой.
Важно до подписания детально проверить все пункты договора.
СпроситьДоговор с МВД заключить в вашем случае нельзя. Договор может быть только с конкретным подразделением. Если вы не являетесь ИП или самозанятым, то это подразделение будет являться для вас налоговым агентом для уплаты НДФЛ. Если в договоре не указано иное, то бухгалтерия будет удерживать 13% с суммы вашего дохода и перечислять в налоговую и сдавать соответствующую отчётность в ИФНС.
СпроситьНельзя по причине того, что я сотрудник? Да,в договоре будет прописано, что они оплачивают 13 процентов, все пишут разную инфомацию, пытаюсь понять, как все это на самом деле, спасибо
СпроситьНельзя по причине того, что МВД обычно не занимается вопросами аренды жилья для всех сотрудников, если это, конечно не сотрудники центрального аппарата. Или это ваш случай? Отдел МВД не имеет свой счёт в казначействе и, как правило, сотрудников бухгалтерии. Поэтому, как правило, такие договора заключаются на уровне УВД.
СпроситьОформите договор найма.
Также стоит сделать статус самозанятого, налог будет меньше.
СпроситьПо юридическому адресу компании. Юр.адрес и прочие реквизиты на сайте налог. Ру можете найти.
.
[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Как мне отправить реквизиты новые в бухгалтерию в Москву. Когда я незнаю почты и номер телефона.
По юридическому адресу компании. Юр.адрес и прочие реквизиты на сайте налог. Ру можете найти.
.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьЗдравствуйте!
Начисление НДФЛ в таком случае действительно возможно. Судя по всему, у вас микрофинансовая компания списала этот долг по займу как безнадежный для взыскания. То есть получается, что они списывают сумму со своего баланса по бухгалтерии и больше долг не учитывают. В таком случае считается, что заемщику простили долг, и у него возникла имущественная выгода. Такие суммы облагаются налогом на доходы физлиц. В принципе долг можно МФО уже не возвращать, раз он списан. Теперь вы должны налоговой, и эту сумму желательно заплатить в срок по уведомлению, чтобы не начисляли пени и не взыскивали принудительно Правомерно ли начисление налога на микрозайм?
Здравствуйте!
Начисление НДФЛ в таком случае действительно возможно. Судя по всему, у вас микрофинансовая компания списала этот долг по займу как безнадежный для взыскания. То есть получается, что они списывают сумму со своего баланса по бухгалтерии и больше долг не учитывают. В таком случае считается, что заемщику простили долг, и у него возникла имущественная выгода. Такие суммы облагаются налогом на доходы физлиц. В принципе долг можно МФО уже не возвращать, раз он списан. Теперь вы должны налоговой, и эту сумму желательно заплатить в срок по уведомлению, чтобы не начисляли пени и не взыскивали принудительно
СпроситьЗдравствуйте, работа по ГПХ предполагает обязанность уплаты заказчиком взносов в СФР и удержание НДФЛ. Добрый день!
Вы заключили договор ГПХ, то есть вступили не в трудовые, а в гражданско-правовые отношения. Однако Вашему заказчику необходимо оплачивать за Вас НДФЛ (как налоговому агенту) и страховые взносы, а также отчитываться по форме ЕФС-1. Для этого, в частности, бухгалтерии необходимо добавить Ваши данные (включая номера СНИЛС и ИНН) в перечень контрагентов в программе 1 С.
Поэтому просьба о предоставлении данных Ваших СНИЛС и ИНН обоснованна. Здравствуйте.
Неофициально - это когда в устной форме без оформления документов. А у Вас договор ГПХ. Это тоже официально, просто регулируется не трудовым законодательством, а гражданским. ИНН нужен, поскольку с Вас будут удерживать подоходный налог, а СНИЛС, если заказчик будет платить страховые взносы.
С уважением. Устроилась на работу по гпх не официально и в то же время говорят, что нужно принести ИНН и СНИЛС
Здравствуйте, работа по ГПХ предполагает обязанность уплаты заказчиком взносов в СФР и удержание НДФЛ.
СпроситьДобрый день!
Вы заключили договор ГПХ, то есть вступили не в трудовые, а в гражданско-правовые отношения. Однако Вашему заказчику необходимо оплачивать за Вас НДФЛ (как налоговому агенту) и страховые взносы, а также отчитываться по форме ЕФС-1. Для этого, в частности, бухгалтерии необходимо добавить Ваши данные (включая номера СНИЛС и ИНН) в перечень контрагентов в программе 1 С.
Поэтому просьба о предоставлении данных Ваших СНИЛС и ИНН обоснованна.
СпроситьЗдравствуйте.
Неофициально - это когда в устной форме без оформления документов. А у Вас договор ГПХ. Это тоже официально, просто регулируется не трудовым законодательством, а гражданским. ИНН нужен, поскольку с Вас будут удерживать подоходный налог, а СНИЛС, если заказчик будет платить страховые взносы.
С уважением.
Спросить