Налог ИП пенсионный фонд / Финансовое право - 1507 советов адвокатов и юристов
Отказать в чем? Уточните вопрос. Если Вы о субсидиях для малого бизнеса, то ОКВЭД 47.19.1 вошел в дополненный перечень (Постановление Правительства № 540 от 18.04.20). С этой точки зрения, оснований для отказа в получении субсидии нет. Но проверьте еще, состоите ли в реестре МСП; нет ли задолженности свыше 3 т.р.; количество работников компании (индивидуального предпринимателя) в апреле и в мае, составляет не менее 90% по отношению к марту 2020 года; компания не в стадии ликвидации или банкротства; компанией или индивидуальным предпринимателем до 15 апреля подана отчетность СЗВ-М за март 2020 года в органы Пенсионного фонда РФ (если необходимо). Отказать в субсидии на зарплату для сотрудников и переносе сроков уплаты налога. Основной вид деятельности 47.1 Магазин хоз. товаров, малое предприятие, 10 работников. Код ОКВЭД в ФСС зарегистрирован 47.19.1 Может ли налоговая отказать?
Если Вы о субсидиях для малого бизнеса, то ОКВЭД 47.19.1 вошел в дополненный перечень (Постановление Правительства № 540 от 18.04.20). С этой точки зрения, оснований для отказа в получении субсидии нет. Но проверьте еще, состоите ли в реестре МСП; нет ли задолженности свыше 3 т.р.; количество работников компании (индивидуального предпринимателя) в апреле и в мае, составляет не менее 90% по отношению к марту 2020 года; компания не в стадии ликвидации или банкротства; компанией или индивидуальным предпринимателем до 15 апреля подана отчетность СЗВ-М за март 2020 года в органы Пенсионного фонда РФ (если необходимо).
СпроситьОтказать в субсидии на зарплату для сотрудников и переносе сроков уплаты налога.
СпроситьСм. мой ответ Выше. Относительно срока уплаты налогов:
Налог на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год продлен на 6 месяцев;
Налоги (авансовые платежи по налогам) за март и 1 квартал 2020 года продлен на 6 месяцев (Исключения: НДС, НПД, НДФЛ, уплачиваемые через налогового агента. Для них срок не переносится);
Налог по патентной системе налогообложения, срок уплаты которого приходится на 2 квартал 2020 года продлен на 4 месяца;
Налог (авансовый платеж по налогу) за апрель-июнь, полугодие (2 квартал) 2020 года (Исключения: НДС, НПД и НДФЛ, уплачиваемые через налогового агента. Для них срок не переносится) - на 4 месяца;
НДФЛ для ИП за 2019 год со сроком уплаты до 15 июля 2020 года - на 3 месяца;
Авансовый платеж по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за первый квартал 2020 года - до 30 октября 2020;
Авансовый платеж по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за второй квартал 2020 года - до 30 декабря 2020.
СпроситьЗдравствуйте!
Даже если деятельность не ведется, страховые взносы в Пенсионный фонд и фонд медицинского страхования необходимо оплачивать, к сожалению. Единый налог, если нет дохода, не уплачивается. Добрый день
Индивидуальное предпринимательство имеет такую особенность, деятельность предпринимателя не приостанавливается, а только ликвидируется. Что делать? Если налоговая подала в суд, сдала нулевую декларацию за 2017 как ИП, деятельность не вела. Суд присудил за медецину и нолог.
Здравствуйте!
Даже если деятельность не ведется, страховые взносы в Пенсионный фонд и фонд медицинского страхования необходимо оплачивать, к сожалению. Единый налог, если нет дохода, не уплачивается.
СпроситьДобрый день
Индивидуальное предпринимательство имеет такую особенность, деятельность предпринимателя не приостанавливается, а только ликвидируется.
СпроситьЗдравствуйте, Татьяна!
Необходимо заплатить 1% в ПФ с суммы, превышающей 300 000 руб.
Авансовые платежи по единому налогу платить не нужно, если суммы взносов превышают сумму налога. Спасибо за ответ! Еще вот что. Заполняю декларацию в программе "Налогоплательщик". Ввела все данные. В строках 040 и и 070 появились авансовые платежи. Их надо заплатить? И в строке 110 стоит сумма, на которую уменьшен сам налог? Он получилась равна сумме строк 040 и 070? ИП УСН "доходы" (6%) без работников. Годовой доход составил 350000 руб. Авансовые платежи не были уплачены в течение года. Все страховые взносы были заплачены в декабре. Нужно ли платить авансовые платежи, если страховые взносы больше налога по УСН?
Здравствуйте, Татьяна!
Необходимо заплатить 1% в ПФ с суммы, превышающей 300 000 руб.
Авансовые платежи по единому налогу платить не нужно, если суммы взносов превышают сумму налога.
СпроситьСпасибо за ответ! Еще вот что. Заполняю декларацию в программе "Налогоплательщик". Ввела все данные. В строках 040 и и 070 появились авансовые платежи. Их надо заплатить? И в строке 110 стоит сумма, на которую уменьшен сам налог? Он получилась равна сумме строк 040 и 070?
СпроситьЗдравствуйте. А Вы уплатили взносы в 2019 г в ФСС? Добровольно зарегистрировавшись в ФСС, ИП приобретает право на получение страхового обеспечения при условии уплаты им страховых взносов за календарный год, предшествующий календарному году, в котором наступил страховой случай. Если не оплачен налог обязательный годовой для ип в ПФ и ОМС, А В ИЮНЕ оплачен штраф 27 т.руб. Будут ли платить по больничному листу? И как и куда нести больничный? Где регистрироваться?
Здравствуйте. А Вы уплатили взносы в 2019 г в ФСС? Добровольно зарегистрировавшись в ФСС, ИП приобретает право на получение страхового обеспечения при условии уплаты им страховых взносов за календарный год, предшествующий календарному году, в котором наступил страховой случай.
СпроситьЕсли нет работников, то только моральная, а так же в виде отсрочки по уплате налогов и взносов в ПФ. Работник один, зарегистрировал ИП 2.2.20 в надежде снять помещение и открыть мастерскую по ремонту тв и пр. опыт работы 40 лет... Администрация закрыта, все ушли на фронт, надежда убита, а дома жена без ноги с. 5.08. 19.гангрена, но с инфарктом 13.03.20 и ожирением-беспомощная инв. 2 гр... сиделка Александр. Существует ли в настощее время поддержка ИП и какая? Спасибо.
Если нет работников, то только моральная, а так же в виде отсрочки по уплате налогов и взносов в ПФ.
СпроситьРаботник один, зарегистрировал ИП 2.2.20 в надежде снять помещение и открыть мастерскую по ремонту тв и пр. опыт работы 40 лет... Администрация закрыта, все ушли на фронт, надежда убита, а дома жена без ноги с. 5.08. 19.гангрена, но с инфарктом 13.03.20 и ожирением-беспомощная инв. 2 гр... сиделка Александр.
СпроситьУ вас отсрочки по налогам и взносам в ПФ РФ, а также вам может быть предоставлена субсидия (12 130 руб.) согласно Постановлению Правительства РФ от 24.04.2020 N 576 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", если ваша деятельность входит в пострадавшие сферы экономики (постановление Правительства от 03.04.2020 № 434)
СпроситьЗдравствуйте, Наталья! К сожалению, со страховых взносов, уплачиваемых предпринимателем, получение вычета законом не предусмотрено. Можно только уменьшать на сумму взносов сумму налога, который надо уплачивать при УСН. Можно ли получить налоговый вычет со взносов в Пенсионный фонд? Была ИП в 2015-2019 гг, сдавала нулевые декларации. Спасибо. Наталья.
Здравствуйте, Наталья! К сожалению, со страховых взносов, уплачиваемых предпринимателем, получение вычета законом не предусмотрено. Можно только уменьшать на сумму взносов сумму налога, который надо уплачивать при УСН.
СпроситьСведения о вашей оплате налога попадают в ФНС и отображаются сразу в личном кабинете на сайте налог. Ру. Ничего больше направлять не нужно, необходимо оплачивать взносы в течение года в ПФ, ФСС, а также налог, (если взносы не покрывают сумму налога). По окончании года нужно будет направить декларацию по УСН, и заплатить налог, и 1% в ПФ с дохода более 300000 руб. Добрый день.
Авансовый платеж платить не обязательно.
Можно оплатить за весь год в следующем году.
Индивидуальные предприниматели должны оплачивать не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (то есть не позднее 30 апреля 2021 года). Я ИП УСН 6%. Вопрос про авансовый платеж за 1 квартал. Необходимую сумму нужно оплатить по кбк в срок до 25.04,то есть до конца 1 квартала и или надо еще что-то составить? Просто как налоговая увидит, что я оплатила налог за 1 квартал.
Сведения о вашей оплате налога попадают в ФНС и отображаются сразу в личном кабинете на сайте налог. Ру. Ничего больше направлять не нужно, необходимо оплачивать взносы в течение года в ПФ, ФСС, а также налог, (если взносы не покрывают сумму налога). По окончании года нужно будет направить декларацию по УСН, и заплатить налог, и 1% в ПФ с дохода более 300000 руб.
СпроситьДобрый день.
Авансовый платеж платить не обязательно.
Можно оплатить за весь год в следующем году.
Индивидуальные предприниматели должны оплачивать не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (то есть не позднее 30 апреля 2021 года).
СпроситьЗдравствуйте.
Да, обязательные платежи в ПФ и ФСС платить обязаны. Выход один, - закрыть ИП. Я ИП.При нулевом доходе нужно ли платить страховые налоги (пенсионный, медицинский). Долги перед пенсионным имеются. Какие варианты выхода?
Здравствуйте.
Да, обязательные платежи в ПФ и ФСС платить обязаны. Выход один, - закрыть ИП.
СпроситьРовно никак, зайдите на сайт ПФ и перепроверьте. ИП открыто, не работаю, плачу пенсионный и медицинский налоги. Идет ли стаж? Как отразится на пенсию?
С 1 января 2020 года Ростовская область вошла в число регионов, на территории которых введен налог на профессиональный доход (далее - НПД). Это не дополнительный налог для граждан, а новый специальный налоговый режим, на который можно перейти добровольно и также добровольно прекратить его применение. Это не зависит от того в какой валюте и в какой форме получается доход. В отличие от оформления ИП, в данном режиме отсутствуют платежи в ФСС и ПФ. Меня интересует такой вопрос - какую систему налогообложения выбрать блогеру, получающему доход в иностранной валюте регулярно? И какие могут быть последствия если он не зарегистрирован в ФНС?
С 1 января 2020 года Ростовская область вошла в число регионов, на территории которых введен налог на профессиональный доход (далее - НПД). Это не дополнительный налог для граждан, а новый специальный налоговый режим, на который можно перейти добровольно и также добровольно прекратить его применение. Это не зависит от того в какой валюте и в какой форме получается доход. В отличие от оформления ИП, в данном режиме отсутствуют платежи в ФСС и ПФ.
СпроситьВам тогда надо зарегистрироваться как ИП для уплаты налогов и сборов, производить отчисления в ПФ РФ;
- чтобы консультировать по семенйм проблемам, надо получить соответсвуюещее потверждение в Министерстве здравоохранения, п.ч., возможно, что квалификации только психотерапевта для семейных консультаций неодстаточно... здесь должна быть подтверждена квалификация именно в этой области... Я врач психотерапевт по образованию. Консультирую частно. Могу ли я, не называясь психотерапевтом, оказывать частные услуги как, например, консультант по семейным проблемам?
Вам тогда надо зарегистрироваться как ИП для уплаты налогов и сборов, производить отчисления в ПФ РФ;
- чтобы консультировать по семенйм проблемам, надо получить соответсвуюещее потверждение в Министерстве здравоохранения, п.ч., возможно, что квалификации только психотерапевта для семейных консультаций неодстаточно... здесь должна быть подтверждена квалификация именно в этой области...
СпроситьНе важно, ведет ИП деятельность или не ведет. Но взносы в Пенсионный фонд и в ФФОМС предприниматель платить обязан. Грубо говоря, государство не волнует, что вы делаете, но налоги и взносы в ПФР + ФФОМС Вы платить ОБЯЗАНЫ. Как доказать что зарплаты не было?
Как доказать что ЗАРПЛАТЫ не было? Ведь зплата могла быть... а налоги не платиллись...
'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru' Если декларации не подавались, то чем еще можно доказать отсутствие зарплаты? И всетаки, как доказать ОТСУТСТВИЕ ЗАРПЛАТЫ? Подача отчетности понятна, но не актуальна... Остается ГЛАВНЫЙ вопрос - как или чем доказать ОТСУТСТВИЕ ЗАРПЛАТЫ? Да но ЧЕМ это доказать, послать нулеве декларации и приложить их копии по месту требования? Открыл ИП но не работал, как доказать что зарплаты не было?
Не важно, ведет ИП деятельность или не ведет. Но взносы в Пенсионный фонд и в ФФОМС предприниматель платить обязан. Грубо говоря, государство не волнует, что вы делаете, но налоги и взносы в ПФР + ФФОМС Вы платить ОБЯЗАНЫ.
СпроситьВообще то вы ежеквариально должны были сдавать нулевую отчётность и справки предоставлять о том, что не ведется деятельность и зп не начисляется.
СпроситьПри чем здесь зарплата? ИП подете декларации по итогам года. Если дохода не было то подает "нулевые" декларации то есть доход "о". Но взносы как пояснил коллега платить придется независимо от дохода.
СпроситьЕжеквартальными декларациями по виду налога.
Но отсутствие зарплаты никакого значения не имеет..
СпроситьКак доказать что ЗАРПЛАТЫ не было? Ведь зплата могла быть... а налоги не платиллись...
'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'
СпроситьИ всетаки, как доказать ОТСУТСТВИЕ ЗАРПЛАТЫ? Подача отчетности понятна, но не актуальна... Остается ГЛАВНЫЙ вопрос - как или чем доказать ОТСУТСТВИЕ ЗАРПЛАТЫ?
СпроситьПри подаче декларации вы и указываете отсутствие дохода при этом также вы можете сделать выписку по вашему счету о движении денежных средств.
СпроситьВиктор, дело в том, что Вы не платите сам себе зарплату. У Вас и так нет никакой зарплаты. Могли быть доходы, а не зарплата.
В принципе, Вы можете сдать нулевую отчетность и с опозданием...
СпроситьНет такой отказ неправомерен, попробуйте обратиться повторно, предоставив копию трудовой книжки мужа, справка с налоговой, что не является ИП, с центра занятости, что не состоит на бирже и можно еще выписку с пенсионного фонда, о том, что нет перечислений налогов как работающего. Если и в этом случае Вам откажут, такой отказ необходимо обжаловать. Нам отказали в получении путинского пособия от 1,5 до 3 х. В связи с отсутствием подтверждения дохода мужа. Муж не работает с 2016 года. Хотя с рождения и до 1,5 путинское платили. Что изменилось не понятно. Хотелось бы понять правомерно ли отказали, стоит ли идти в суд.
Нет такой отказ неправомерен, попробуйте обратиться повторно, предоставив копию трудовой книжки мужа, справка с налоговой, что не является ИП, с центра занятости, что не состоит на бирже и можно еще выписку с пенсионного фонда, о том, что нет перечислений налогов как работающего. Если и в этом случае Вам откажут, такой отказ необходимо обжаловать.
СпроситьЗдравствуйте!
Если я Вас правильно поняла, что у Вас заблокировали расчетный счет из-за неуплаты страховых взносов по ИП, то необходимо обратиться в налоговый орган о выдаче Вам решения о приостановлении операций по счетам в банке. Если налоговая правомерно произвела арест счета, то оплатите налог и напишите заявление о разблокировке р/с с приложением копии квитанции об уплате. У меня такая проблемка я полгода назад открыла ип у меня урпощеная система налогов облажения и я забыла в конце года облатить взносы пенсионный фонд и у меня заблокировали счёт с него списали долг но не разблокиравают почему куда обратиться надо.
Здравствуйте!
Если я Вас правильно поняла, что у Вас заблокировали расчетный счет из-за неуплаты страховых взносов по ИП, то необходимо обратиться в налоговый орган о выдаче Вам решения о приостановлении операций по счетам в банке. Если налоговая правомерно произвела арест счета, то оплатите налог и напишите заявление о разблокировке р/с с приложением копии квитанции об уплате.
СпроситьПрежде чем принять решение, каким образом регистрировать в налоговой инспекции вашу деятельность по оказанию услуг, необходимо знать, какую отчетность нужно предоставлять и какой режим налогообложения, размер налогов. ИП предполагает отчисление денежных средств в пенсионный фонд, соц.страхование. Аренда помещения, отчисления указанные выше, налог предполагает значительную сумму. Будете ли в таком случае иметь прибыль в чистом виде?
ООО-явно не для вас, в связи с тем, что доходы и объемы вашей деятельности не значительные.
Предлагаю ознакомиться с ФЗ РФ " О самозанятых", "Об ИП", ООО! Удачи. С уважением. Я с коллегой хотим снять помещение по студию маникюра, будем делать маникюр плюс сопутствующие товары, как лучше на каждую открыть ИП или ООО, как выгоднее.
Прежде чем принять решение, каким образом регистрировать в налоговой инспекции вашу деятельность по оказанию услуг, необходимо знать, какую отчетность нужно предоставлять и какой режим налогообложения, размер налогов. ИП предполагает отчисление денежных средств в пенсионный фонд, соц.страхование. Аренда помещения, отчисления указанные выше, налог предполагает значительную сумму. Будете ли в таком случае иметь прибыль в чистом виде?
ООО-явно не для вас, в связи с тем, что доходы и объемы вашей деятельности не значительные.
Предлагаю ознакомиться с ФЗ РФ " О самозанятых", "Об ИП", ООО! Удачи. С уважением.
СпроситьЗдравствуйте, Марина!
Если у Вас был статус ИП за период с 2000 г по 2002 год, то этот период учитывается при формировании Вашего пенсионного стажа, независимо от применяемой системы налогообложения. И при этом, Вы должны были уплачивать страховые пенсионные взносы. Возможно, с реформой Налогового Кодекса РФ в период с 2000 по 2001 года, страховой стаж не считался, это надо выяснять в Пенсионном Фонде. В 2000-2001 г у меня была 2 гр инвалидности, в 2001-2002 г-3 группа. А сейчас в налоговой мне выдают сведения, что я не платила налоги за этот период, соответственно, ПФР не может мне подтвердить стаж. А находясь на 3 гр я работала ИП и исправно платила ЕНВД. Как быть?
Здравствуйте, Марина!
Если у Вас был статус ИП за период с 2000 г по 2002 год, то этот период учитывается при формировании Вашего пенсионного стажа, независимо от применяемой системы налогообложения. И при этом, Вы должны были уплачивать страховые пенсионные взносы. Возможно, с реформой Налогового Кодекса РФ в период с 2000 по 2001 года, страховой стаж не считался, это надо выяснять в Пенсионном Фонде.
СпроситьХоть сколько, главное чтобы вы справлялись с обязанностями. Нанимать работников для помощи официально вы не можете. Только индивидуально одной, либо нужно оформлять лицензию. Здравствуйте! На мой взгляд открывать ИП в вашем случае нецелесообразно, поскольку тогда вам придется не только оплачивать налог на доход, но и платить взносы в пенсионный фонд, нести ответственность как ИП. На основании п.70 ст. 217 Налогового кодекса РФ от уплаты подоходного налога освобождаются лица, осуществляющие уход за малолетними детьми. Вы можете работать как физ лицо. Количество детей законом не ограничено, главное чтобы деятельность не выглядела, как частный детский сад и осуществлялась без наемных работников. Удачи вам! Если я открою ИП физ лица услуги няни за каким количеством детей я могу присматривать?
Хоть сколько, главное чтобы вы справлялись с обязанностями. Нанимать работников для помощи официально вы не можете. Только индивидуально одной, либо нужно оформлять лицензию.
СпроситьЗдравствуйте! На мой взгляд открывать ИП в вашем случае нецелесообразно, поскольку тогда вам придется не только оплачивать налог на доход, но и платить взносы в пенсионный фонд, нести ответственность как ИП. На основании п.70 ст. 217 Налогового кодекса РФ от уплаты подоходного налога освобождаются лица, осуществляющие уход за малолетними детьми. Вы можете работать как физ лицо. Количество детей законом не ограничено, главное чтобы деятельность не выглядела, как частный детский сад и осуществлялась без наемных работников. Удачи вам!
СпроситьЗдравствуйте!
ИНН физического лица и ИНН индивидуального предпринимателя совпадают. Ведь индивидуальный предприниматель - это физическое лицо, зарегистрированное в налоговом органе для ведения коммерческой деятельности. Соответственно номер ИНН после регистрации ИП не изменяется. Поэтому при подготовке отчетности в налоговый орган, который также является администратором страховых взносов в ПФР и ФСС, используйте свой ИНН. Узнать номер своего ИНН если у Вас нет свидетельства можно на сайте ФНС России. Я делала инн по предпринимательству. Но его так и не получила на руки. Как быть с налогами пф? Заранее спасибо.
Здравствуйте!
ИНН физического лица и ИНН индивидуального предпринимателя совпадают. Ведь индивидуальный предприниматель - это физическое лицо, зарегистрированное в налоговом органе для ведения коммерческой деятельности. Соответственно номер ИНН после регистрации ИП не изменяется. Поэтому при подготовке отчетности в налоговый орган, который также является администратором страховых взносов в ПФР и ФСС, используйте свой ИНН. Узнать номер своего ИНН если у Вас нет свидетельства можно на сайте ФНС России.
СпроситьЗдравствуйте, не обязательно договор ГПХ должен предусматривать наличие ИП, если физлицо оказывает услуги хозяйствующему субъекту, то выполняя обязанность налогового агента он должен удержать и перечислить НДФЛ и заплатить взносы в ПФ и ФОМС за исполнителя по договору ГПХ. Договор ГПХ подразумевает наличие ИП у лица оказывающего услуги? Если нет, то кто и как обязан платить налоги?
Здравствуйте, не обязательно договор ГПХ должен предусматривать наличие ИП, если физлицо оказывает услуги хозяйствующему субъекту, то выполняя обязанность налогового агента он должен удержать и перечислить НДФЛ и заплатить взносы в ПФ и ФОМС за исполнителя по договору ГПХ.
СпроситьЗдравствуйте,
Вам это не выгодно, сообщать и платить налог с дохода. Сразу переведут в разряд работающего пенсионера и пенсия уменьшится.
И зарегистрировав ИП, придется отдавать 37 тысяч в год на оплату взносов в пенсионный фонд и фонд мед страхования.
Желаю Вам удачи и всех благ! Я пенсионер, учитель, занимаюсь репетиторством на дому. Нужно ли сообщать в ИФНС, платить налоги и какие.
Здравствуйте,
Вам это не выгодно, сообщать и платить налог с дохода. Сразу переведут в разряд работающего пенсионера и пенсия уменьшится.
И зарегистрировав ИП, придется отдавать 37 тысяч в год на оплату взносов в пенсионный фонд и фонд мед страхования.
Желаю Вам удачи и всех благ!
Спросить13% с дохода - это налог (НДФЛ). На пенсии это никак не отразится, т.к. налоги с доходов и взносы на обязательное пенсионное страхование - разные вещи. Указанная деятельность отразится на пенсии, если налоговая признает ее предпринимательской.
Пенсионный фонд откажет в ее ежегодной индексации, так как
ИП должен платить взносы на обязательное пенсионное страхование. Пенсионер, выполняю изредко работы по договору возмездного оказания услуг, какие налоги я обязан выплатить, кроме 13% и как это отразиться на пенсии.
13% с дохода - это налог (НДФЛ). На пенсии это никак не отразится, т.к. налоги с доходов и взносы на обязательное пенсионное страхование - разные вещи.
СпроситьНаталья, доброе утро.
Платежи можно оплачивать единовременно до 31 декабря текущего года (а взносы 1% - до 01 июля следующего года), но лучше всего делать поквартально, т.к. на сумму уплаченных взносов возможно будет снизить налог (при определённых системах налогообложения).
[b]Сумма ваших взносов в 2020 г.:[/b]
Пенсионный фонд 49644.00 ₽
[i]в т.ч. взносы 1% с доходов, превышающих 300000 руб.:17196.00 ₽[/i]
ФФОМС 8426.00 ₽
[b]Сумма ваших взносов в 2019 г.:[/b]
Пенсионный фонд 46550.00 ₽
[i]в т.ч. взносы 1% с доходов, превышающих 300000 руб.:17196.00 ₽[/i]
ФФОМС 6884.00 ₽ Непонятно, так в общей сумме за год сколько всего (какую общую сумму) я должна заплатить? Сколько составят фиксированные платежи для ИП (пф,фсс, ффомс) ,если доход в год 2 019 600 руб? Эти платежи надо делать раз в год? укажите сумму, какую необходимо будет оплатить в год при такой выручке. Или эти платежи делать надо по-квартально?
Наталья, доброе утро.
Платежи можно оплачивать единовременно до 31 декабря текущего года (а взносы 1% - до 01 июля следующего года), но лучше всего делать поквартально, т.к. на сумму уплаченных взносов возможно будет снизить налог (при определённых системах налогообложения).
Сумма ваших взносов в 2020 г.:
Пенсионный фонд 49644.00 ₽
в т.ч. взносы 1% с доходов, превышающих 300000 руб.:17196.00 ₽
ФФОМС 8426.00 ₽
Сумма ваших взносов в 2019 г.:
Пенсионный фонд 46550.00 ₽
в т.ч. взносы 1% с доходов, превышающих 300000 руб.:17196.00 ₽
ФФОМС 6884.00 ₽
СпроситьНепонятно, так в общей сумме за год сколько всего (какую общую сумму) я должна заплатить?
СпроситьНаталья, если речь идёт о 2019 годе, то при такой выручке (на всякий случай напомню что доход это не прибыль, а общая выручка) общая сумма взносов к уплате составит
46 550 + 6884 = 53 434 рублей.
СпроситьПенсию начислят, голы когда налоги вами не перечислялись на зачтут в стаж. Начислять ли пенсию если не закрыть ип и есть долги по пФ и налогам? Стажа по остальной деятельности хаптает.
Конечно можете, наличие задолженности не является основанием для отказа в закрытии предринимательской деятельности. Могу ли я закрыть ип с долгами по налогам и пф? Долг за 4 квартал 2019 года, до этого все оплачено. В дальнейшем после закрытия планирую оплатить налоги.
Конечно можете, наличие задолженности не является основанием для отказа в закрытии предринимательской деятельности.
СпроситьЯ хочу открыть зуботехническую лабораторию На 4 работников как ИП, сколько налогов придётся платить?
Здравствуйте.
Примерно 33% от зарплаты каждого сотрудника составят налоги. Кроме того, страховые взносы в пенсионный фонд на себя. Приветствую вас Вахтанг. Взносы за ИП в районе 20-30 в год. Кассовый аппарат 30 т.р. И оформление сотрудников. Я хочу открыть зуботехническую лабораторию На 4 работников как ИП, сколько налогов придётся платить?
Здравствуйте.
Примерно 33% от зарплаты каждого сотрудника составят налоги. Кроме того, страховые взносы в пенсионный фонд на себя.
Спросить