Налог ндс как платить - 850 советов адвокатов и юристов

Добрый день!

Конечно нужно будет!

Если приобрели задолженность как физическое лицо, то 13 % нужно будет платить в налоговую от суммы взыскания, которая поступит на Ваш счёт. Здравствуйте.

Да, конечно.

Если Вы плательщик НДС, то и его тоже платить нужно. Приобрели дебиторскую задолженность у организации, находящейся в процедуре банкротства. Организация-должник действующая.

В данный момент проходим процедуру взыскания, и возникает вопрос.

Необходимо ли будет платить налог на прибыль с взысканных средств?

НДС должен входить в стоимость покупки. После интернет покупки в леруа мерлен пришёл чек офд с ндс 20% получается мне нужно будет платить ндс.

Добрый день! Арендодатель по решению суда уже признан банкротом? Или Вы предполагаете? Если есть решение суда о признании его банкротом и назначен арбитражный управляющий, то эти вопросы уже нужно решать с ним. Вы же платите арендные платежи вместе с ндс? Если так, то со своей стороны Вы обязательства выполнили перед арендодателем. А дальше перед бюджетом с ндс уже решать проблемы ему. В этой части налоговый орган в рамках процедуры банкротства на эти суммы по ндс в том числе встанет как кредитор в реестр требований. Будет ли являться налоговым агентом по НДС арендатор, если арендодатель является банкротом?

Здравствуйте. Конечно, это абсолютно разные категории земель. Став собственником земельного участка, вы принимаете на себя обязательство платить налог на землю в соответствии с Налоговым кодексом РФ (Глава 31. Данный налог является местным сбором.

Налогом облагаются земельные участки, постройки, заработная плата сотрудников СНТ, а также реализация собственности товарищества. Виды налогов для СНТ: земельный, имущественный, водный, НДФЛ, НДС, а также взносы в фонды с оплаты труда. Платить нужно только за капитальные строения. В данном случае нет разницы, при продаже в качестве дохода будет учитываться наибольшая величина, либо 70% от кадастровой стоимости, либо сумма по договору купли-продажи. Полученный доход от продажи вы сможете уменьшить на сумму налогового вычета, которая составляет 1 млн рублей. Есть ли разница от "вида разрешённого использования" (ИЖС, садоводство) при налогообложении при продаже земельного участка (и реальная и кадастровая стоимость меньше 1 млн. руб.?

Если предприниматель сдает недвижимость в аренду, он платит налог на имущество, налог с доходов в зависимости от выбранной системы налогообложения и страховые взносы за себя.

Собственники недвижимости под офисы платят налог на имущество — до 2% от кадастровой стоимости объекта, если регион включил его в специальный перечень. Если объекта в перечне нет или он там есть, но без указания кадастровой стоимости, ИП может подать заявление на льготу и не платить налог.

ИП платит налог с доходов в соответствии с условиями выбранной системы налогообложения. Доход при сдаче недвижимости — арендная плата.

Общая система налогообложения: налог на доходы физических лиц — 13% от прибыли и налог на добавленную стоимость — 20% от цены аренды. ИП-пенсионер, сдает нежилое помещение в аренду. Если он выберет общую систему налогообложения, должен ли платить НДФЛ?

Лохотрон. Никакой компенсации НДС не существует. Это лохотрон почему я должна платить за перевод если это мне компенсация НДС.

Это кто вам сказал? Если вы просто гражданин, то НДС вы не платите. Вас дурят, включите уже здравый смысл. Инспектор МВД изъял у мошенников мои деньги и чтобы их получить, надо оплатить НДС.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Законна та стоимость, которая указана в договре купли продажи. Вы не являетесь налоговым агентом плательщиком ндс, вы не обязаны его платить. Если организации атопродавцу нужен ндс, стоимость в договоре должна быть указана 2210000. И вы ее оплачиваете. То есть вы изначально о ней знаете, что стоимость такая. А далее продавец сам решает что там в этой сумме ндс а что там не ндс.

У них то доп услуги, то карта помощи то ндс, каждый раз что то новое придумывают. Можете обратиться в налоговую с заявлением о возврате ошибочно уплаченного ндс. Вам там придет ответ что никакого ндс вы не уплачивали. Вот и весь секрет. 12 декабря купил в автосалоне автомобиль шкода карог, стоимость которого 1841666,67.Но мне пришлось заплатить 2210000.00 руб. в связи с тем, что к его стоимости прибавили НДС 368333,33 рубю Законно ли это?

Это возможно если Арендодатель собственник.

Арендодатель вправе переложить на арендатора уплату земельного налога (в виде компенсации сумм налога) по участку, которым владеет на праве собственности. Нужно ли возмещение земельного налога считать дополнительным доходом от реализации и включать в облагаемую базу по НДС? Нет, это обязанность [b]только собственника[/b] - платить земельный налог. Я арендую кабинет 10 квадратов, мне в жировке написали заплатить земельный налог, я должна это делать?

Это обычный обман. Вам сначала предложат оплатить денег за перевод или госпошлину, а потом просто пропадут. Здравствуйте Антонина Витальевна!

[b]То, что Вам предлагают компенсацию НДС на карту в 2020 году – это наглый развод на деньги! Не видитесь пожалуйста, т.к. деньги вернуть потом практически невозможно.[/b]

Получить налоговый вычет в нашей стране можно один раз за жизнь при покупке недвижимости, многократно при пользовании образовательными и медицинскими услугами. Кроме того, можно оформлять вычеты на несовершеннолетних детей. НДС вернуть нельзя. Для получения средств нужно регулярно платить налоги и сдавать декларации в ФНС. Компенсация ндс существует или это развод.

Алексей!

НДС выплачивается с суммы продажи объекта. При продаже Вы включаете НДС 20% в цену товара, выставляете с\ф и перечисляете в бюджет.

Вы же не застройщик при реализации квартиры. Приобретаем на ооо с ндс коммерческое помещение, застройщик полагает что в сумме договора возникнет ндс только порядка 10 процентов. Далее планируем продажу. Вопрос при продаже какой ндс мы должны выставлять? Который к нам зашёл в сумме 10 процентов или 20?

Почему не надо уплачивать налоги и что делать с отчетностью

Со смертью физического лица прекращается его обязанность по уплате налогов[1]. Если у предпринимателя были долги по НДФЛ, НДС, УСН и прочим «предпринимательским» налогам, уплачивать в бюджет их не надо. То же самое касается и долгов по взносам. И не только потому, что обязанности по налогам больше нет, но еще и потому, что платить налоги обязано само физическое лицо и сторонним лицам это делать запрещено. Следует так же помнить, что действие доверенности (если таковая была у бухгалтера), прекращается с даты смерти предпринимателя. А нет доверенности, нет и подписей на отчетности в налоговую и фонды. После смерти ип обязана ли я как супруга хранить все отчетные документы?

Это просто ваши расходы, на том основании, что они плательщики НДС. На том основании, что он оказывает услуги, Вы за них платите. У них реализация идёт, они обязаны включить НДС. Я занимаюсь сдачей жилья в краткосрочную аренду, в ФНС была ранее оформлена как ИП, с 01.07.2020 г. оформлена как самозанятый (услуги по временному проживанию). Свои услуги рекламирую на иностранной интернет-площадке Букинг. Ком (Booking.com B.V. Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Нидерланды, НДС: NL805734958B01, ИНН: 9909287967; КПП: 99778900). Данная организация за свои услуги выставляет счет, в который включает НДС. По НК РФ самозанятый не является плательщиком НДС. На каком основании Букинг. Ком выставляет НДС в моем счете? Спасибо за разъяснения.

НДС не получают, его платят и можно возместить. Целиком этот самый НДС, но физ лиц он не касается. А какие денежные средства можно получить от НДС.

НДФЛ, наверное?

Вы продали участок, должны уплатить налог на доходы.

Одновременно платите ипотеку.

Вам должны вернуть налог на доходы. При сдаче декларации по итогам года, Вы вправе сделать зачет. Можно ли перекрыть ндс с продажи земельного участка оплатой ипотеки в одном отчетном году?

Не так вы там наверно поняли.

Это не важно, НДС включен в цену, а как вы платите это ваше дело. Никаких не будет последствий.

Это обязанность продавца включить или нет в сумму продажи НДС, так как ему платить его. Я купил товары на озоне как ИП оплатил сумму без ндс, что намного дешевле, чем покупать как физ лицо. Покупал товар для себя, для личного пользования. И что меня теперь заставять заплатить НДС? Или какие будут последствия после этой покупки? Оплачивал картой как физ лицо.

Вы не указали, за какие услуги (товары) вы оплатили налог. Обращайтесь в налоговую инспекцию. НДС физические лица просто отдельным платежом не платят. Я оплатил деньги за НДС потом пришла сумма которая превысила первую сумму.

В заявлении формы 13001 обязательно нужно указывать код деятельности по ОКВЭД. Для открытия онлайн-магазина как обычного, так и работающего по схеме дропшиппинг, подходит код с номером 52.61.2 «Розничная торговля, которая осуществляется через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля)». Налоговый агент перечисляет налог (НДС, НДФЛ или налог на прибыль), удержанный с дохода, выплаченного налогоплательщику, в ИФНС по месту своего учета. В поле 101 платежки (Статус плательщика) всегда проставляется значение «02», что означает «налоговый агент» (Приложение № 5 к Приказу Минфина от 12.11.2013 № 107 н). Какой ОКВЭД нужно указать дропшипперу - Агенту, который через соц сети и свой сайт продает товары принципала. Важный момент: Агент, должен платить налог только со своего вознаграждения.

Консультация по налоговым и договорным суммам оплаты - на платной основе. Юрлицо платит налоги согласно своему налогооблажению, смотря что открыто, ИП или ООО.

[quote]Уплата НДС с суммы посреднического вознаграждения во всех случаях производится по налоговой ставке 18 %. Если даже организация-посредник реализует товары, облагаемые по ставке 10 %, НДС с вознаграждения должен быть уплачен по налоговой ставке, равной 18 %.[/quote] Какие налоги должен платить принципал и агент, если агент - юридическое лицо?

Спасибо.

Здравствуйте! Нет. Либо юр лицо платит НДФЛ за физ лицо, либо физ лицо самостоятельно оплачивает налоги. Здравствуйте.

Нет, если организация заключает договор с физическим лицом, не являющимся ИП или самозанятым, то прописывается НДФЛ, то есть, организация является налоговым агентом и уплачивает из вознаграждения физического лица подоходный налог 13%.

С уважением. Заключаем договор юр лицо и физ лицо, договор оказания возмездных услуг. Прописывать ли НДС в договоре?

Конечно юридическое лицо ничего не платит. Платить только физическое лицо.

С уважением. Еси юр лицо ООО оно платит налог на прибыль и НДС физик 13 процентов. Есть ли смысл в договоре дарения указать цену (рыночную - она меньше кадастровой, но больше балансовой)? Физлицо в ООО не работает. ООО Уведомит налоговую до 01 марта 2022, и налоговая начислит 13 процентов от рыночной (можно подтвердить Отчетом Оценщика). НО налоговая обязана начислять 13 процентов от полной кадастровой стоимости или есть шанс? Спасибо. При дарении от юрлица - 13 процентов на какую сумму начисляется? Как определяется? Основание? Юрлицо дарит жилой дом и участок земли физлицу. Вопрос: 13 процентов платит только физлицо, а юрлицо не платит никаких налогов по этой сделке?

Ничего не платите.

Пусть докажут свои притязания в суде. Все вопросы решайте через суд. Законно ли требования управляющей компании (по отоплению) требование оплатить НДС со всей суммы долга если ко мне будут применен срок исковой давности 3 года (без суда)?

Общая сумма долга 238 тыс + 96 тыс пеня, в управляющей компании сказали что я могу написать заявление с просьбой применить срок исковой давности 3 года без суда и в таком случае долг будет 60 тыс + пеня с этой суммы, НО они говорят что с суммы 238 тыс ими был уплачен НДС 35 тыс и я для этой сделки должна его оплатить. В связи с этим вопрос - всегда ли при договоре с управляющей компанией уплачивается НДС или они просто решили применить это в конкретно моем случае?

НДС тут не при делах... если налоги платите, то вычет можно получить... Здравствуйте, Анастасия!

В соответствии с положениями статьи 219 НК РФ, оплачивая лечение зубов или стоматологические препараты, гражданин России может оформлять налоговый вычет. Если говорить простым языком, то законодательно предусматривается право вернуть часть затраченных на медицинские услуги средств. Оформить его могут только официально трудоустроенные граждане плательщики подоходного налога. В рамках налогового вычета вы можете вернуть 13% от суммы потраченных на лечение зубов или покупку соответствующих препаратов средств. Какие льготы помимо НДС можно получить за платное протезирование зубов? Мне 23, не вхожу в группы граждан с особенностями здоровья.

Пишите в личные сообщения.

У Вас коммерческий вопрос, с ним надо разбираться. Анализировать судебную практику.

И бесплатно это точно не может быть. Мы импортируем из Китая часть машины для офсетной печати (конкретно - плата для управления "мозгами" машины, на замену поломанной). Само машина входит в список оборудования (в том числе комплектующих и запчастей к нему), аналоги которого не производятся в России и не облагаются входным НДС-ТН ВЭД 8443133100. По смыслу Постановления № 372 от 30.04.2009 комплектующие тоже не должны облагаться НДС, однако таможня присваивает нашей плате код ТН ВЭД, не входящий в вышеуказанный список и начисляет на нее НДС.

Правы ли мы, настаивая на освобождении от НДС на приобретаемую плату?

НДС платят компании и ИП на общей системе налогообложения, а также все, кто ввозит товары через границу, то есть занимается импортом. Ндс надо платить всем или нет?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение