Не подлежат налогообложению - 2301 советов адвокатов и юристов

Деньги, перечисленные вам на карту от друзей и коллег должны быть отражены в справке о доходах, поскольку они являются доходом независимо от формы, в которой они были получены.

Статья 6. Налоговая база при определении доходов физических лиц, подлежащих налогообложению в Российской Федерации.

Статья 208. Обязанность налогоплательщика предоставлять сведения о доходах и об имуществе, находящемся на территории Российской Федерации

Статья 217. Виды доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц. Нужно ли отражать в справке о доходах средства, перечисленные на карту от друзей и коллег (сходили в кафе, платит один, а все ему перечисляют на карту; даешь наличными, а на карту скидывают)

Нет, так как с пособий НДФЛ не платится и поэтому сумма пособия на вычет не влияет Не подлежат налогообложению на доходы физических лиц государственные пособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком);

ст. 217, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ

Поэтому указывать пособие по безработице в декларации не нужно. Нет. Указываются только доходы с которых взимается 13% Нужно ли указывать в декларации 3-ндфл для подачи документов на имущественный налоговый вычет пособие по безработице и его размер

Нет, в описанной ситуации на основании п. 17.2 ст. 217 НК РФ ен подлежат налогообложению

доходы, получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций… при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет; соответственно при выходе участника полученный им доход от отчуждения долей в пользу ООО не облагается ндфл. Соответственно у ООО не возникает обязательств по удержанию ндфл при выплате либо о сообщении в налоговую о полученном доходе (когда например стоимость доли выплачивается имуществом по соглашению сторон). В форме 6-нфдл данный доход также не отражается Участник ООО вышел из общества. В качестве выплаты действительной стоимости ему передадут имущество в виде земельного участка и здания. Общество владеет данными объектами более 5 лет. Кто и какие налоги должен будет заплатить?

2. Не учитывать в доход расходы за коммунальные услуги

Арендодатель не должен учитывать плату жильцов за воду, свет и газ в общий доход от самозанятости. Это подтверждает ФНС: «Сумма расходов на оплату коммунальных услуг, если соответствующая плата за коммунальные услуги зависит от их фактического потребления и фиксируется на основании показаний, не признается доходом, подлежащим обложению налогом на профессиональный доход». Это и есть Ваши доходы, раз он платит жку сам.

Затраты на жку можно отнять от доходов. Если наниматель будет оплачивать самостоятельно коммунальные услуги. В арендную плату ком. услуги не будут включены. Налоговая может посчитать ком. услуги доходом? Налог с какой суммы платить собственнику? Благодарю за ответ.

Ваша мама не станет вашим иждивенцем. Есть два вида договоров: договор ренты и договор пожизненного проживания с иждивением. Это разные договоры. Но оба вида подлежат нотариальному удостоверению. Приставы могут наложить арест на жилое помещение (не путайте с взысканием). вы станете собственником, в связи на вас возлагается уплата налога на недвижимость. Имею Ип у приставов, вычитают из зп.прописана в маниципальной квартире, хочу оформить договор пожизненный ренты с изждевением между мной и мамой. Вопрос такой мама станет моим иждивенцем? Смогу ли я написать на сохранение Пм на меня и маму?

Смогут ли приставы сделать с этой недвижимостью что нибудь? Должна ли я платить налог?

Это слишком общий вопрос. Работы выполнены, материалы куплены? Это как-то видно? Объяснение письменное предоставил? Как получал деньги? В подотчет? Не отчитался - личные доходы, подлежащие налогообложению НДФЛ. Или пускай компенсирует. Разные решения возможны, в зависимости от ситуации. Как квалифицировать ревизору СНТ затраты председателя, по которым не были представлены первичные документы?

При дарение между близкими родственниками одаряемый освобождается от уплаты НДФЛ. Дочь близкий родственник. Доля принадлежит зятю? Тогда пропорционально рассчитывайте кадастровую стоимость доли, подлежащую налогообложению, применяйте понижающий коэффициент 0,7. Вложенные накопления налоговую базу не уменьшат. С доли дочери не платите, с доли зятя да.

Но можете доказывать, что вы члены одной семьи, тогда платить не нужно.. Как уменьшить налог если дочь и зять подарили мне квартиру в которую я при покупке вложила свои накопления?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Добрый день! Избежать налогообложения можно только в том случае, если ранее жена не пользовалась налоговым вычетом по НДФЛ при приобретении жилья. Тогда НДФЛ, подлежащий уплате с дохода от продажи, будет перекрыт вычетом по НДФЛ, предоставляемым в соответствии п. 3 ч. 1 ст. 220 Налогового кодекса, но только на сумму не более 260 000 рублей. Чтобы получить точный ответ, можете обратиться в личку за индивидуальной консультацией. Жена получила в дар домовладение от своей матери. Трёхлетний срок владения у неё истекает в конце августа. Сейчас появился вариант улучшить жилищные условия за счёт продажи подаренного имущества. Подскажите, пожалуйста, возможно ли избежать уплаты налога 13% от продажи подаренного имущества при условии покупки нового жилья?

Добрый день. Согласно п. 28 ст. 217 НК РФ доходы, не подлежащие налогообложению, учитываются в размере не более 4 000 руб. Данный доход подлежит налогообложению. Здравствуйте 🤝

Есть такая обязанность у налогоплательщика - нужно оплатить ндфл.

С уважением, Дарья Алексеевна. Обязано ли физ лицо уплатить налог в налоговую от полученных денежных средств, наличными по расписке, за выполнение строй работ?

Не нужно оплачивать ндс. Подпунктом 20 п. 2 ст. 149 НК РФ определено, что на российской территории не подлежит обложению НДС (освобождается от налогообложения) реализация услуг, оказываемых организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства, к которым относятся услуги по распространению билетов, указанных в абз. 3 пп. 20 п. 2 ст. 149 НК РФ. При продаже билетов в переездной цирк шапито через сайт в интернете нужно ли платить НДС 20%? Где-то читал, что НДС не облагаются учреждения культуры, цирк в том числе. Хотим подключить оплату через интернет. До этого оплата была только наличными, но налог платили в налоговой.

Бухгалтер в справке 2-ндфл обязан указать код дохода.

В доход, подлежащий налогообложению НДФЛ, не включаются суточные, но не более 700 рублей за каждый день командировки на территории России и не более 2 500 рублей за каждый день заграничной командировки. В размере 700 рублей и 2500 рублей в день (при внутрироссийской и заграничной командировках соответственно) освобождаются от НДФЛ суммы в счет оплаты найма жилого помещения в случае непредставления работником подтверждающих документов. Если бухгалтер не ставит код что это суточные или командировочные, а записывает все это в зарплату и каждый раз разная зарплата. Хотя зп фиксированная. (муж военнослужащий). Как тогда быть, существует закон или кодекс? Когда заказываешь справку 2-ндфл должен ли бухгалтер в справки указывать код, для каждого начисления. Например у зарплаты один код, у пособий другой код, у командировочных другой?! И считаются ли командировочные, суточные доходом семьи для пособий?

Здравствуйте, Лариса!

Поскольку Вы не являетесь близкими родственниками, то дарение не подойдёт, поскольку иначе у Вас возникнет доход, подлежащий налогообложению.

Поэтому целесообразнее оформлять куплю-продажу. Здравствуйте!

При договоре дарения Вы заплатите налог, поскольку не родственники.

Можно договором купли-продажи, если собственность больше пяти лет. Лариса, здравствуйте. Чтобы корректно дать рекомендации, необходимо знать истинные намерения сторон на заключение сделки. Например, если свекровь в предбанкротном состоянии - то дарение точно не вариант; если вы в браке, то договор купли-продажи не совсем то, что можно посоветовать. Бывшая свекровь хочет переоформить на меня недвижимость, каким образом это лучше сделать?

Добрый день. Деньги от продажи комнаты доходом, который подлежит налогообложению, являются, если не выдержан минимальный срок владения см. статью 217.1 НК РФ. Неясно о какой субсидии идет речь. Если об оплате ЖКХ, то да. У бабушки было в собственности две комнаты. Одну продала мне. Раньше она оформляла субсидию (при наличии двух комнат). Собственно вопрос. Является ли деньги от продажи комнаты доходом? Субсидию она сможет оформить?

Не подлежат налогообложению НДФЛ все виды установленных законодательством Российской Федерации компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ (ст 217 НК РФ). Неустойка не является возмещением убытков, это способ обеспечения исполнения обязательств. С тех доходов, которые не освобождены от уплаты НДФЛ, налог уплачивается. НДФЛ платится, не налог на прибыль. Надо ли платить налог, с суммы взысканных процентов по 395 ГК РФ, если эти проценты начислены за длительную невыплату наследства, выраженного в денежной сумме?

Доброе утро. В соответствии с п. 5 ст. 220 Налогового кодекса РФ суммы государственных субсидий не подлежат налогообложению, следовательно, имущественный вычет на них не предоставляется. Но, если в сделке участвовали собственные денежные средства, с них имущественный вычет налогоплательщику положен. Можно ли получить налоговый вычет по сертификату сироты? Благодарю!

Патентная система налогообложения применяется только в целях уплаты специфичного налога, без учёта реальных доходов предпринимателя. Применение ПНС не должно исключать ведение предпринимателем книги учёта доходов и расходов от деятельности. Вот по данным такой книги и вычисляется тот доход, из которого подлежат оплате алименты на ребёнка. На общих основаниях-% от дохода. Вы можете применить процент от дохода либо прожиточный минимум. Работаю ИП, налоговая система обложения - патент. Как начисляются алименты при таких условиях, один ребенок 10 и лет.

Здравствуйте! Декларировать унаследованную недвижимость и платить налог не нужно, но при ее продаже вы получаете доход, который подлежит налогообложению по общим правилам. «Если срок владения объектом превышает три года, платить ничего не придется, в противном случае — 13% с суммы, превышающей 1 млн руб. (для иностранцев ставка составляет 30%). Если минимальный срок будет меньше 3 х лет, будете платить налог. Прочитал, что "Наследник не будет платить налог независимо от срока владения квартирой, если: кадастровая стоимость продаваемой квартиры не превышает 50 млн руб.;"

Так ли это?

С Уважением.

Добрый день! Если гараж менее 50 метров, то имеет смысл оформить его как отдельное строение, так как тогда его площадь не будет подлежать налогообложению, а площадь дома уменьшится. Чтобы это сделать, нужно вызвать кадастрового инженера, чтобы он составил отдельный техплан на гараж и на дом без гаража, а затем зарегистрировать изменения в Росреестре. Гараж построен на одном фундаменте с домом, есть выход из дома в гараж. Можно ли гараж оформить отдельно от дома, как нежилое помещение? И действительно ли это будет выгоднее при начислении налога. Еще момент, строение на территории снт, не ижс. Будет ли разница в расчете налога?

Кто ж вам так вот ответит, не видя документов. Сначала вы пишите, что у вас 2 дома. Потом, что летняя кухня. Надо определиться, является ли строение домом, чтобы понять, подлежит ли оно налогообложению. Я пенсионер и много лет не платил налог за два дома находящиеся на моем домовладении. Сегодня я получил требование налоговой инспекции заплатить налог за второй дом (летнюю кухню) на моем домовладении. Законно ли это?

Добрый вечер, Натали.

Пунктом 3 ст. 217 НК РФ предусмотрено, что не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц все виды установленных законодательством Российской Федерации компенсационных, связанных, в частности, с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья.

Суммы возврата налогоплательщику стоимости товаров (работ, услуг), в том числе сумм предоплаты, а также комиссий по кредитным договорам, взимание которых признано судом незаконным, не образуют экономической выгоды налогоплательщика и, соответственно, не являются объектом обложения налогом на доходы физических лиц. Я получила выплаты по исполнительному листу от ответчика в размере 92 тысячи рублей. При разделе совместно нажитого имущества после развода, а именно, я оплатила в браке кредит и проценты по нему, а позже через суд добилась взыскания с бывшего мужа 1/2 части. Подлежит ли полученная сумма налогообложению?

Добрый день. В Вашем случае налоговый орган прав. При продаже недвижимости, срок владения которой меньше предельного срока для освобождения от налогообложения, подлежит уплатить налог 13%. Вам нужно было налоговому консультанту задавать такие вопросы до купли-продажи, а не риэлтору. Поздно. Прошу помощи у компетентных людей. Суть вопроса. Жена получила в наследство ½ долю в двухкомнатной квартире. За время владения квартирой мы были вынуждены через суд разделить лицевые счета, т.к. хозяйка второй ½ доли не платила за квартиру. Прошло два года и мы решили продать квартиру. Продавали через риэлтора, которая заверила нас, что по закону с недвижимости менее 1 млн. руб декларацию подавать не надо и налог не берется. Наш доход составил 875 000 руб. Продажа была в прошлом году. В этом году в октябре приходит из налоговой письмо (см. вложение). По письму из налоговой выходит, что мы должны. Может налоговая права и я зря пытаюсь «бодаться»? Прошу совета!

Добрый вечер. Материнский капитал — это государственная субсидия, направленная на поддержку семей с детьми. Это значит, что доход, полученный в виде мат капитала, не облагается НДФЛ. Субсидия в размере 450 тыс. направлена государством на поддержку многодетных семей и не подлежит налогообложению. У меня такая ситуация. Я вернул налог с покупки квартиры в полном объеме, но родился третий ребёнок и нам дают 450000₽ на погашение ипотеки. Нам придётся заплатить налог с данной суммы своими средствами?

Не надо. В вашем случае срок 3 года. Здравствуйте, Виктор!

Поскольку, Вы владели квартиры более 3 лет, налог с продажи квартиры Вам платить не нужно. Здравствуйте! "Декларировать унаследованную недвижимость и платить налог не нужно, но при ее продаже вы получаете доход, который подлежит налогообложению по общим правилам. «Если срок владения объектом превышает три года, платить ничего не придется, в противном случае — 13% с суммы, превышающей 1 млн руб." Здравствуйте. Платить налог не надо. Хочу продать квартиру, которая досталась по наследству. Надо ли платить налог? Квартира в собственности 4 года.

Нет не придется, так как в собственности более 5 лет. Нет. Доходы от продажи объекта недвижимости, который находился в собственности в течение указанного срока и более, не подлежат налогообложению НДФЛ. Новые положения касаются только продажи недвижимого имущества и только в отношении объектов, приобретенных после 01 января 2016 года (п.3 ст.4 Федерального закона № 382-ФЗ).

.

[b][i]С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Не нужно Вам платить налог при продаже дома, в собственности более 3 х лет.

5 летний срок к Вам не применяется.

- см. ст. 217.1 НК РФ. Если вы владеете собственностью более 5 лет, то от налога высвобождаетесь. Т.е. не важно, что у меня в собственности еще 1/3 квартиры? Т.е. жилье не единственное? Я с рождения являюсь собственницей 1/3 квартиры. С 2006 года являюсь собственницей дома.

Дом я хочу продать. Придется ли платить ндфл с продажи?

Здравствуйте!

При дарении автомобиля сыну, налог не оплачивается в силу НК РФ Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)

[quote][b]Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, [/b][u]если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации[/u] (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);[/quote] Купил себе и поставил на учет в гибдд автомобиль. Собираюсь вскоре (в течение месяца) подарить его сыну. Будет ли я или сын облагаться налогом.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение