Сумма налога ндс / Налоги - 1658 советов адвокатов и юристов

Согласно действующему законодательству, наличие количества в счете на оказание услуг или выполнение работ является обязательным.

Это следует из положений:

1. Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете":

Статья 9, п. 2 - первичный учетный документ должен содержать, в том числе, количество объектов.

2. Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость":

Пункт 7 - счет-фактура должен содержать количество (объем) поставленных товаров (объем выполненных работ, оказанных услуг).

Таким образом, в счете на изготовление плана эвакуации должно быть прямо указано количество изготавливаемых планов, даже если это единичная позиция. В счете на изготовление плана эвакуации не указано количество, но указано ед. (Шт), цена и сумма, которые совпадают, т.е. получается, что изготавливается 1 план. Должно ли быть в счете указано количество или это не обязательно?

Будьте добры подсказать! Между двумя ООО заключен договор поставки. Договором поставки предусмотрено "Настоящим стороны определили, что платеж в размере 10 000 0000 рублей в том числе НДС 20% стоимости Оборудования является обеспечительным платежом (ст. 381.1 ГК РФ) и зачитывается в счет оплаты по Договору, а в случае одностороннего отказа Покупателя от Договора или расторжения Договора по инициативе Покупателя указанная сумма ему не возвращается и удерживается Продавцом в полном объеме. Поставщик нарушил условия поставки более чем на 100 дней, Покупатель хочет расторгнуть договор. В случае расторжения договора будет ли удержан Поставщиком обеспечительный платеж?

Я физ лицо, хочу присоединить водопровод к новому частному дому. Водоканал подговорил договор и смету. Помимо всех работ, есть графа оплата ндс и немаленькая сумма для оплаты. Вопрос. НДС оплачивать мне или Водоканал выставил ее незаконно?

Ситуация следующая: рамочный договор на годовое сотрудничество подписали обе стороны. Услуги оказаны (первая услуга в году на малую часть общей суммы договора), т.е. Заказчик планирует еще присылать заявки на выполнение работ. В итоге оказывается, что в договоре прописан НДС. Мы (исполнитель) работаем без НДС (у нас ИП и мы работаем по УСН). Договор заключен по 44 фз. Насколько правомерно сейчас просить заказчика рассмотреть доп. соглашение? Можно ли продолжать принимать заявки от заказчика, пока допсоглашение на рассмотрении? Есть ли выход из этой ситуации с наименьшими финансовыми потерями для нас (Исполнителя), то есть как можно избежать уплаты всех налогов за квартал в случае неподписания допсоглашения? Посоветуйте, пожалуйста, как правильно выйти из ситуации, сохранив сотрудничество и продолжив работать без выплаты НДС.

Арендатор компания ООО сделала ремонт в помещении и ему возмещается стоимость ремонта Арендодателем, должен ли Арендатор платить НДС с этой суммы возмещения?

В январе на карту пришли деньги, в размере 610 рублей дважды с пометкой Пособия по ПНО для зачисления по массиву № 064-003,84704 сумм пенсий в соответствии с договором от 22.11.2021 г. № 242, ФСБ № 0002 за январь 2024, без НДС. В феврале не было. Возник вопрос, что это и будет ли ещё.

Какую сумму в цифре составит НДС от суммы 501 650 руб.? С уважением, Игорь

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Какую сумму в цифре составит НДС от суммы 501 650 руб.? С уважением, Игорь

Какую сумму в цифре составит НДС от суммы 501 650 руб.? С уважением, Игорь

Я являюсь ИП на НПД. Мне нужно оплатить счет ООО, который находится на основной системе налогообложения. Счет за аренду помещения. В договоре аренды указано следующее: "Сумма арендной платы за пользование арендуемым объектом составляет 15000 рублей в месяц, в том числе НДС 20% в размере 3000 руб. При оплате с моего счета на счет данного ООО какой мне указывать НДС? 0 процентов? Ведь я не являюсь плательщиком НДС?

Почему в акте на теплоснабжения для ИП стоит сумма 20 / НДС, разве НДС может идти отдельной строкой? А в договоре стоят Гкал и сумма за Гкал а общая цена уже с НДС, например 1.649 Гкал 5700 Гкал сумма 11390.86

НДС на товары произведеные в России, образованные до 01.01.2015 г. Подлежат ли списанию по 436 ФЗ, если данная сумма НДС образованна была до 2015 г но в 2019 г была включена в РТК (реестр кредиторов)? в связи с признанием банкротом ИП, заявлении о расматрения иска на предмет его обоснованности по банкротству было подано после 01.01.2015 г ДВА Вопроса: 1) подлежит ли списанию или нет?

2) как быстрее ее списать подать сразу в Арбитражный суд со ссылкой на дело об исключении данной суммы в связи с амнистией по 436 ФЗ ИЛИ сначало нужно данную сумму просудить арбитраже, а после уже подавать об исключении

Ситуация следующая. Был заключен договор цессии, где цедент и должник - юридические лица на общей системе налогообложения, цессионарий - физическое лицо. Цедент ликвидировался после подписания договора цессии, спустя 2 года. Должник об этом не знал. Сейчас цессионарий требует исполнения обязательств должником. Вопрос, собственно, не в том, исполнять обязательства или нет, а в том, какие налоговые последствия имеет для должника ликвидация цедента? Должен ли был должник после ликвидации цедента начислить себе допдоход (неистребованная кредиторская задолженность) и восстановить НДС? В общей логике, я не вижу такой необходимости, ведь для нас, как для должника ничего не изменилось - мы должны цессионарию все ту же сумму. Но бухгалтерия утверждает, что ликвидация должника несет для нас дополнительное начисление налогов. Так ли это?

Спасибо заранее за ответы.

Мне отправили посылку через виз США в Грузию при получение на почте требуют оплатить процент суммы декларации которая приложена к посылке НДС и ещё подоходный налог хотя на посылке указано что это подарок. Имеют ли право требовать такие налоги?

Я ИП на УСН оплачиваю счета выставленные ООО Иркутскэнергосбытом со ставкой НДС 20%. Вопрос могу ли я вернуть сумму НДС и как гласит закон

Какие могут быть основания для исключения данного пункта из договора субаренды.

«Арендатор обязан выставить Субарендатору счет-фактуру, соответствующую положениям ст. 169 Налогового кодекса РФ. В случае, если Арендатор не выставляет счет-фактуру, либо выставляет счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст. 169 Налогового кодекса РФ, Субарендатор вправе взыскать с Арендатора неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Субарендатором к возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Субарендатору счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Субарендатор не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Субарендатору из бюджета, указанных выше сумм.»

Аукцион, в смете цена на светильник 19000 рублей без НДС, снижались исходя что предложим эквивалент с улученными характеристиками по цене 11000 Рублей, заказчик принял эквивалент. Теперь предлагает сделать исполнительную смету, указать 11000 рублей и применить понижающий коэффициент. Тогда сумма контракта уменьшается сразу на 200 000 рублей.

ООО с одним учредителем (он же директор) на ОСНО продается - есть долги по з/пл, НДС и страх. Взносам за 3 кв. как можно их погасить? Займом в организацию? При продаже ООО сумма займа уменьшит налог на доходы?

Юр лицо на ОСНО приобрел у поставщика товар автозапчасти с ндс для собственных нужд организации, включил ндс и сдал отчет за 4 кВ 22 года, в 3 кВ 23 года, пришло требование вызов по поставщику, о недостоверности сведений егрюл, фнс просит снять вычет тк поставщик учредитель в единственном лице, подал заявление Р 34001, находясь с декабря 22 года еще и в банкротстве о котором мы не знали. Договор на руках имеем, счета фактуры, все уставные документы и заявление о должностной осмотрительности от этого же поставщика подписаны. Сумма не маленькая, уточняться не планируем, как защитить права своего Юр лица.

В договоре аренды жилого помещения, по которому физ. лицо сдаёт квартиру юр.лицу указана стоимость аренды в месяц и указано, что сумма без учета НДС. Указание на НДС ведь не правильно, должно быть указано НДФЛ?

В договоре аренды жилого помещения, по котору физ. лицо сдаёт квартиру юр.лицу указана стоимость аренды в месяц и указано, что сумма без учета НДС. Указание на НДС ведь не правильно, должно быть НДФЛ,? Или в случае сдачи квартиры в аренду физ. лицо платит НДС?

Заочным решением суда, в дальнейшем апелляционным решением был присужден иск о возмещении вреда, причиненного преступлением. В сумму иска вошел налог на добавленную стоимость, соответственно увеличил сумму возмещения на 100 тыс. руб, что является не законным. Как можно уменьшить сумму иска, если сроки на оспаривание ушли?

Заочным решением суда, в дальнейшем апелляционным решением был присужден иск о возмещении вреда, причиненного преступлением. В сумму иска вошел налог на добавленную стоимость, соответственно увеличил сумму возмещения на 100 тыс. руб, что является не законным. Как можно уменьшить сумму иска, если сроки на оспаривание ушли?

Арендная плата составляет 166 775 руб. - 20 % НДС.

Какую сумму в цифре будет составлять арендная плата за минусом НДС?

С уважением, Игорь

Работаю официально 7 мес., плачу алименты 50℅ от доходов, официальная з. п около 20 тыс. руб.

Написал заявление на отпуск и мне пришла з.п 9200 руб за 2 недели отпуска и написано ндс не облагается. Вопрос, как высчитываются алименты? Я получил эту сумму как я понимаю без вычета алиментов, почему так?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение