Что не облагается налогом на прибыль - 202 советов адвокатов и юристов

Светлана, в целом нужно платить налог с такого дохода физического лица. К ИП данный доход не имеет отношения. Однако, если выигрыш составляет в размере до 4000 руб в год, то такой доход не облагается налогом (подп.28) ст.217 НК)

При этом ставка налоговая на такой доход 13%, за исключением выигрышей, которые получены в рамках рекламных компаний (тогда 35%) (ст. 224 НК).

По общему правилу налог с выигрыша удерживает организация, которая выплачивает (то есть удерживает) выигрыш (например, ст.214.7 НК), но если у нее нет соответствующих данных о получателе, то она обязана сообщить в налоговый орган о том, что удержать ндфл не смогла и тогда ндфл должен заплатить сам налогоплательщик и подать декларацию о доходах. Какой процент с прибыли. Разово выигранной в интернет казино, нужно заплатить государству не имея ИП.

[quote]Я оенью в 2016 году купила квартиру в расписки у меня указанная сумма 1000000 сейчас хочу продать за какую сумму можно продать что бы не платить налог на прибыль, но кадастровая стоимость у меня меньше в три раза примерно 360000. Хотелось бы продать тоже за 1000000[/quote]

Продавайте.

Суммы до 1 млн не будут облагаться налогом на доход. Я оенью в 2016 году купила квартиру в расписки у меня указанная сумма 1000000 сейчас хочу продать за какую сумму можно продать что бы не платить налог на прибыль, но кадастровая стоимость у меня меньше в три раза примерно 360000. Хотелось бы продать тоже за 1000000

День добрый. Для того, в Вашем случае чтобы при последующей продаже квартиры не уплачивать налог на доходы необходимо, чтобы квартира находилась в собственности у Вас не менее 5-ти лет. При этом срок начинают отсчитывать с момента регистрации Регпалатой перехода права собственности на квартиру на Вас в Едином реестре недвижимости. Здравствуйте, Татьяна.

Согласен с коллегой, НО "выжидать" срок в 5 лет нет необходимости, если отсутствует доход (прибыль) при продаже объектов недвижимости. При стандартных условиях доход, полученный от продажи недвижимых объектов, облагается по ставке 13%. Под доходом понимается разница в цене между покупкой и продажей квартиры, либо цена проданного объекта, ранее приобретенного по безвозмездным сделкам (п. 3 ч. 1 ст. 220 НК РФ). Цена продажи будет применяться, при исчислении НДФЛ, в размере не менее 70% её кадастровой стоимости. Купила квартиру 2 февраля 2018 г, сколько нужно ждать чтоб не платить налог с продажи.

Да, доход от продажи будет облагаться НДФЛ по ставке 13 %. Но, Вы можете уменьшить доход от продажи квартиры на сумму документально подтвержденных расходов по ее покупке и тогда будете платить налог 13 % с разницы между ценой покупки и ценой продажи. (Ст. 220 НК) т.е 13 % от 330 000,0 руб. (Ст. 220 НК) Декларацию подавать обязательно. Извините, далека от всего этого. Просто уточняю. В 2015 году я купила квартиру за 1850000, продала сейчас за 1630000, то есть в убыток себе на 220 (извините, не правильно посчитала)тыс. и я должна платить налог на прибыль? А в чем у меня прибыль? Добрый день. Я продаю квартиру, которая в моей собственности 2,5 года. Купила ее на 330 тысяч дороже, чем сейчас продаю. Придется ли мне платить налог? Заранее спасибо за ответ.

В случае, если доход в месяц от предпринимательской деятельности менее 100000 рублей, то бизнес не облагается налогами;

если же сумма прибыли больше, то налог платится в общем порядке.

Также установлены льготы инвалидам ИП II группы по оплате налога НДФЛ (подоходного налога). А именно, - положена скидка в размере 500 рублей ежемесячно за период хозяйственной деятельности при уплате НДФЛ. Эта норма распространяется и на инвалидов III группы. Т. Спасибо... хотелось бы уточнить один вопрос - везде пишут, что имеется скидка 30% на патент для ИП для инвалидов - но никто не говорит каким законом это подтверждается? Куда можно обратиться, чтобы получить эту скидку? На какой закон, статью сослаться? Хотелось бы узнать какие существуют льготы для ИП для инвалида. Спасибо.

Юрий, ​при продаже любого имущества, в том числе полученного по наследству, бывший владелец должен уплатить подоходный налог с полученной прибыли. Для квартиры, полученной в наследство, срок составляет три года. Если гражданин владел ею свыше указанного периода времени уплачивать он ничего не должен. В Вашем случае вам нужно еще будет и оплатить налог одновременно с подачей декларации. На сайте налог. Ру написано, что НДФЛ не облагаются доходы, полученные в порядке наследования https://www.nalog.ru/rn50/taxation/taxes/ndfl/ndfl_fl/ Здравствуйте! У меня квартира досталась по наследству после смерти родителей. Я её продал через 1,5 года. Надо ли подавать 3 ндфл в налоговую?

Здравствуйте! Предлагаю наиболее действенный вариант. Сообщите участковому о съёмной квартире. Далее нужно добиться, чтобы участковый направил инфо в налоговый орган о сдаче гражданином своей квартиры в аренду и получения прибыли, которая не облагается налогом. Начнут проверят, окажется, что нет договора аренды, доход не декларирован, сразу же налоговая инспекция наложит штраф 1500 руб. А человек, снимающий квартиру и арендадатель станут объектами пристального внимания полиции. А если он ломает дверь, напишите коллективное заявление в полицию. Силами всех жильцов можно поставить их на место. Спасибо! Здраствуйте. У нас в подъезде установлена дверь с домофоном, и вот появился жилец который не живет в квартире, а сдает ее. И не хочет заказывать магнитный ключ для двери, соответственно его съемщики постоянно ломают входную дверь. Как мы можем по законну заставить пользоватся ключем и не ломать дверь.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Здравствуйте! По закону продажа недвижимости считается получением прибыли, которая облагается налогом. На сегодняшний день налогообложению подлежит собственность, которая до этого принадлежала одному владельцу меньше, чем три года, а для заключённых в 2018 году сделок – меньше пяти лет. Если гражданин оформил и зарегистрировал на себя права собственности больше этого срока, то налог он не платит и декларацию не подаёт. Я продала дом, который был в собственности 12 лет. На работу с налоговой позвонили, чтобы я подала декларацию. Какие документы нужны?

Добрый день! Ситуация обычная. Если у Вас есть письменный договор на получение денежных средств - предъявите этот договор кредитору. Если нет - дело серьезнее. Вы не имели права такие денежные средства зачислять на свой счет! Это нарушение банковских правил. И нарушение Налогового законодательства. Т.е. эти денежные средства по Закону являются Вашей прибылью! И они облагаются налогом. Кроме этого - это факт мошенничества, ст. 159 УК РФ. Подрабатывал в фирме неофициально, у фирмы заблокировали счёт, попросили перевести определённую сумму на мою карту, я согласился, потом снял деньги и отдал им, а теперь другая фирма требует от меня возврата этих денег, что мне делать подскажите пожалуйста?

Здравствуйте. Если вы приобрели транспортное средство намного дешевле, чем указано сумма выше, тогда вам оплатить 13 % подоходный налог при разнице в суммах, а при суммы ниже вышеуказанной суммы, ничего не оплачивается, просто декларацию нужно предоставить о проданном автомобиле. 3 ндфл. По затратам.

Этот метод применяется, если продавец сохранил бумаги о приобретении авто в собственность, подтверждающие его затраты на покупку. Из суммы продажи ТС вычитается цена, за которую оно было приобретено. При отрицательном значении на этом расчеты и заканчиваются – владелец не понес прибыли и освобождается от налога с продажи автомобиля в 2018 году. Если результат положительный, он облагается стандартным подоходным налогом 13% от суммы. 250 000 рублей вычет.

Если есть доказательства за сколько покупали, то от суммы 750 тыс отнимите затраты на покупку, с этой разницы 13% При продаже машины, которая в собственности один год (за 750000 рублей) какая будет сумма налога? Спасибо.

Выигрыш с обычную лотерею облагается НДФЛ по ставке 13%.

Налог в размере 35% необходимо платить в случае получения любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг.

Под амнистию попадают только имущественные налоги, а не НДФЛ, и под амнистию попадают долги на 01.01.2015 г.

Поэтому в Вашем случае амнистия к Вам не применяется. Здравствуйте! Если в ноябре был выигрыш. Можно избежать налога с прибыли 35% по амнистия?

Уважаемый Евгений Владимирович, если АО размещает собственные акции для привлечения инвесторов, это не является прибылью и не облагается налогом, так как средства поступают в уставной капитал и тратятся на приобретение основных средств предприятия.

С уважением, [i]кандидат педагогических наук[/i] [b]Юрис Королев[/b] Добрый день, может ли ао продавать собственные акции для привлечения инвесторов. Правильно ли я понимаю, что это будет прибыль и будет облагаться налогом?

Здравствуйте,

Вот краткое описание основных послаблений:

1. Благотворительная передача имущественных прав НДС не облагается.

2. Расходы на социальную рекламу можно учесть для налога на прибыль.

3. Компенсации волонтерам не облагаются НДФЛ.

4. Благотворительная помощь освобождена от НДФЛ (см. ст. 217 НК РФ).

5. Вводится социальный вычет по НДФЛ для взносов в благотворительные фонды. Добрый день! Какие налоговые льготы есть для юр.лиц, которые сделали благотворительные пожертвования? Спасибо!

Здравствуйте!

Что касается выручки по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования, вывозу ТБО, то она: - облагается налогом на прибыль в общем порядке.

Удачи и добра! Здравствуйте. По налоговому кодексу тариф на ТБО облагается НДС. Если не хотите платить НДС-воспользуйтесь налоговыми льготами. Здравствуйте. Почету тариф на ТБО облагается НДС.

Если о некоммерческом фонде речь - тогда никак не облагаются. Фонд и предназначен для подобного. И претензии - могут быть потом, относительно нецелевого расходования, например. Согласно ст.251 НК РФ, при формировании налоговой базы не учитываются такие доходы как полученные целевые денежные средства (такими являются пожертвования на уставные цели НКО или цели, определенные благотворителем). В случае, если НКО получает пожертвования на уставную деятельность или назначение определено жертвователем, то такой доход не облагается налогом на прибыль.

При этом, законодатель оговаривает, что налогоплательщики обязаны вести раздельный учет средств, полученных в рамках целевого финансирования. При отсутствии такого учета, указанные средства рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения. Добрый день, создали фонд, пришли первые пожертвования, как они облагаются?

Да, с суммы неустойки нужно будет уплатить налог. Спасибо вам за обращение на наш сайт и удачи вам в разрешении Вашего вопроса! Здравствуйте! Если Вам заплятят такую неустойку, то налогом она не облагается в соответствии с п. 2 ст. 6 ФЗ-214. Судебная практика показывает, что суды удовлетворяют размер неустойки который предъявлен истцом, с незначительной погрешностью. Застройщик просрочил сроки передачи квартиры приобретенной по договору долевого участия, написали претензию на неустойку, они согласились досудебно решить но значительно снизили сумму. Нужно ли нам будет заплатить с этой суммы налог на прибыль (НДФЛ)? ОБЛАГАЕТСЯ ЛИ НЕУСТОЙКА НАЛОГОМ?

---Здравствуйте, ни какой материальной помощи в декретном отпуске. Не предоставляется. Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В. :sm_ax: ☼ Здравствуйте, Данный вопрос знает бухгалтер организации, и именно он начисляют налоги при начислении зарплаты или материальной помощи

Желаю Вам удачи и всех благ! Вы на что матпомощь просили? Это нужно знать, потому что налогообложение в разных ситуациях - разное. И Ваш бухгалтер, а не юрист это должен прекрасно знать. Здравствуйте!

Организация может выплачивать сотруднику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком материальную помощь. При расчете налога на прибыль данную выплату учесть нельзя. По общему правилу она облагается НДФЛ, взносами на пенсионное (социальное, медицинское) страхование, взносами на страхование от несчастных случаев.

Удачи вам и добра! Какими налогами облагается материальная помощь при выплате работнику в дикрете.

Добрый вечер! Не надо Вам платить никаких налогов. Тем более если Вы денен с него не берете! Удачи вам! И спасибо за обращение на наш сайт! Добрый день!

В Вашей ситуации Вам ничего платить не требуется, т.к. проживание без цели извлечения прибыли не облагается налогом. Можете принимать гостей и дальше. Добрый день! Нет конечно, если денег не берете, то и дохода у Вас никого нет, ни о каком налоге в данном случае речи быть не может, не нужно ничего Вам платить. Я п пенсионер. Мне 80 лет комне в год 2 раза приезжает друг моих детей на срок 1 месяц нужно ли мне платить налоги, если денег с него я неберу.

Добрый день! Нет, по договору ГПХ Заказчик может уплачивать налог на прибыль Исполнителя, если об этом напрямую. Указано в самом договоре. Удачи Вам! Здравствуйте. Если заключён договор гражданско-правового характера, то никаких налогов оплачивать не нужно. Налог оплачивают в том случае, если идёт устройство по Трудовому договору. по договору гпх работодатель облагается налогами?

Добрый вечер. Платить надо 13 % от прибыли. Не облагается налогом сумма до 1 млн. рублей.

Спасибо за обращение на сайт.

Удачи в решении вопроса. Но дело в том, что я буду продавать квартиру в Армении, я не знаю законы этой страны. Я гражданка России имею в собственности квартиру в Армении хочу продать какой процент я должна выплатить с продажи, и до какой суммы не облагается налогом, заранее спасибо!

Здравствуйте! Со страхового возмещения НДФЛ не платится, но не все так просто. Если Вы взыскали компенсацию морального вреда, неустойку, штраф, то с этой суммы обязаны заплатить 13 % НДФЛ. С суммы страховки не платится, так как это компенсация за причиненный ущерб и прибыли здесь не возникает. Всего Вам доброго! НДФЛ облагается только на неустойку. Налоговое законодательство рассматривает выплаченную неустойку как доход и требует уплаты налога на доходы физических лиц в размере 13% только в части неустойки. Удачи. Произошло ДТП не по моей вине, страховая выплатила сумму страховки 9000 руб. Я с этим не согласился и обратился в суд. Суд признал выплату заниженной и назначил сумму страховки в 50000 руб., которую я успешно получил со страховой, но страховая подала в налоговую декларацию о том, сколько она мне выплатила и теперь налоговая требует с меня ндфл в размере 13 процентов от разницы между тем, сколько назначила страховая и сколько я получил. Справедливо ли это? Спасибо.

У вас возникает материальная выгода от экономии на процентах, которая подлежит обложению НДФЛ. Данная выгода возникает в случае, если ставка по кредиту меньше 2/3 ставки рефинансирования. Так ставка рефинансирования за 2016-2017 гг. менялась от 10% до 9%, разница между 6-7% и ваше ставкой по кредиту будет облагаться налогом 35%. Банк как налоговый агент, в случае, если не сможет удержать НДФЛ, сообщает в налоговый орган. К сожалению в отношении вашего случая освобождения не предусмотрены. Автомобиль был куплен в кредит. Процентная ставка 5,90. Сетелем банк прислал уведомление, что мною была получена прибыль за пользование кредитом. Говорят, что должна уплатить. Законно ли это? Можно как то обойти со 212 нк РФ?

Здравствуйте, Светлана! Ввиду того, что Вы приобрели квартиру до 1 января 2016 года, срок владения установлен в 3 года. Поэтому при продаже квартиры налог на прибыль применяться не будет. То есть. За сколько продам - это все мое? даже если продажа свыше 1000000? Облагается ли моя квартира налогом при продаже. Квартира в собственности уже 4 года.

Социальный вычет за страхование жизни предоставляется за тот год, в котором понесены расходы (оплата) при наличии дохода, с которого удерживается НДФЛ. На другой период социальные вычеты не переносятся. Так что получить вычет Вы можете только за 2016 год. (ст.219 НК РФ) Добрый день. Для получения социального налогового вычета за страхование жизни необходимо выполнить такие условия: договор со страховой компанией должен быть заключен на период от 5 лет; уплата страховых взносов должна осуществляться из собственного кошелька; гражданин должен быть резидентом РФ; физическое лицо должно иметь прибыль, что облагается НДФЛ по ставке 13%. Последнее подтверждается справкой 2 НДФЛ, соответственно если справки у Вас нет то и на вычет Вы рассчитывать не можете. Можно ли получить возврат налога за страхование жизни за два года по справке о доходах за один год? (страхование за 2015 и 2016 год, а справку о доходах могу предоставить только за 2016, в 2015 официально не была оформлена)

Добрый день, уважаемая, Людмила

Да так как не является близким родственником, заплатите налог с сделки.

Удачи Вам и вашим близким! Значит отчим не может делать дорогие подарки (долю в квартире) которые не облагаются налогом на прибыль.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение