Ндфл облагаться / Налоги - 2769 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте, Алёна, имущество полученное в порядке наследования не облагается налогом. Что касается отчуждения земельного участка, то при продаже ст.549 ГК РФ жене придется платить НДФЛ 13% с суммы превышающей 1 млн. рублей, поскольку срок владения менее 3 лет. Если будет заключать договор дарения ст.572 ГК РФ, то одаряемый заплатит 13% от кадастровой стоимости участка. Собственник земельного участка умер. Жена вступает в наследство, и хочет сразу переделать документы на землю на другого человека, нужно ли платить какие нибудь деньги обеим сторонам и сколько.

.

[quote]

Если имущество продано ранее предельного срока, то доход от его продажи облагается НДФЛ в установленном порядке. В этом случае налоговая ставка для нерезидентов составляет 30%, для резидентов – 13%.

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8184109/

[/quote] Нужно продать квартиру, которая была получена в дар от резидентаРФ (матери), не резидент (дочь) имея гражданство Украины! Будет ли применён налог в 30%?Спасибо.

По общему правилу, по доходам, полученным физическим лицом от продажи имущества, принадлежащего ему на праве собственности, организация налоговым агентом не признается. Обязанность уплатить НДФЛ в бюджет возлагается непосредственно на физическое лицо - получателя дохода (п. 2 ст. 226, п.п. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ).

Следует учитывать следующее, что при продаже имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, вычет не предоставляется. Доходы от реализации такого имущества не облагаются НДФЛ и декларировать их не нужно.

При расчете вы можете уменьшить доход от продажи по своему выбору двумя способами (п.п. 1 п. 1, 2 ст. 220 НК РФ):

- на расходы по приобретению имущества при наличии подтверждающих документов или

- на имущественный вычет в размере 250 000 руб. Здравствуйте. Не нужно. Физ лицо продал товар юр лицу, сумма менее 250 тыс, нужно декларировать доход, или платить налог?

Если сумма сделки меньше 1 млн руб, когда можно применить на 1 млн руб налоговый вычет ст 220 НК РФ то 13 % НДФЛ в этом случае платить не нужно. Имущество полученное в наследство при продаже налогом не облагается, в порядке ст. 217 п. 18 НК РФ. Жена продаёт сособственнику 1/6 долю в квартире уноследованную от отца менее 3 х лет назад.

Сумма сделки 300.000₽

Общая стоимость квартиры 1.850.000₽

Должна ли она платить налог 13% в таком случае?

Спасибо.

Сэр, налоги при продажи нерезидентам? В общем случае доходы нерезидентов от продажи принадлежащей им недвижимости в России облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 30%.

Соглашением об избежании двойного налогообложения между Правительством Российской Федерации и Правительством государства, резидентом которого продавец квартиры является, эта ставка может быть снижена.

Кроме того, в настоящее время нерезиденты, как и резиденты Российской Федерации, полностью освобождаются от указанного выше налога, если до продажи они были собственниками продаваемой квартиры более 5 лет, а в случае получения квартиры по наследству, в результате приватизации или в дар от близкого родственника - 3 лет.

Также, на всякий случай, сообщаю, что покупка нерезидентом квартиры на территории России никакими налогами не сопровождается. Налоги на сделки с недвижимостью (трансакционные налги) в России отсутствуют. Nalog pro prodaza kvartiry fly ne residents roccii

Добрый день. НДС - это налог на добавленную стоимость, к вам не имеет ни какого отношения. Если вы имеете ввиду НДФЛ 13% с заработной платы. Вам необходимо подать заявление по месту работы (в бухгалтерию) о предоставлении стандартных налоговый вычет (сумму, которая не будет облагаться налогом) и предоставить копий документов (свидетельств о рождении и браке).

Согласно пп.4 п.1 ст. 218 НК РФ вычеты предоставляются

1 400 рублей - на первого ребенка;

1 400 рублей - на второго ребенка;

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка.

Для детей-инвалидов вычет еще больше - 12 000 руб. на каждого ребенка.

Этот вычет будет действовать до месяца когда Ваша зарплата нарастающим итогом за год не превысит 350 000 руб.

На жену это не распространяется. У меня на иждивении жена и ребёнок, где взять справку чтобы на работе меньше списывали за ндс.

Сам по себе перевод Вами денежных средств не может облагаться налогом, так как объектом налогообложения НДФЛ является доход налогоплательщика. Сам по себе перевод Вами денег третьим лицам доходом для Вас являться никак не может. Поэтому и облагать тут нечего. Меня зовут Алексей. Вопрос такой: прочёл в интернет, что граждане РФ, официально не трудоустроенные в России, которые находятся заграницей и отправляют деньги в Россию со своих иностранных карт или по своим документам (загранпраспорт), например, родственникам или друзьям с карт иностранных банков или через платёжные системы, по приезду на родину, будут облагаться налогом с отправленных из заграницы сумм. Подскажите пожалуйста правда ли это и если такого сейчас нет, то планируется ли что-то подобное в ближайшем будущем? Спасибо!

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Здравствуйте!

Налогом не облагаются 250 тыс. рублей. Нужно подать налоговую декларацию. Здравствуйте

При продаже физическим лицом любого имущества учитывается минимальный срок владения. Это период, по истечении которого собственник не обязан подавать декларацию и платить НДФЛ.

Для автомобилей он составляет три года. П.п 2 п. 2 ст. 220 НК РФ

Вы вправе воспользоваться имущественным вычетом для определения налогооблагаемой базы в сумме 250 000 Р. Вопрос: в июле вступаю в наследство, ко мне переходит автомобиль. Хочу его продать сразу после вступления. Какая стоимость не облагается налогом (13%) с продажи авто.

Лариса, в Вашем случае должны облагаться НДФЛ суммы штрафа и неустойки, то есть 250 000 руб., так как эти суммы будут признаваться Вашим доходом. Для этого Вам придется подавать налоговую декларацию. Суммы морального вреда можно не облагать, по этому вопросу есть разъяснения Верховного суда РФ. Получила от застройщика (несвоевременная сдача дома) по решению суда 200 т.р (неустойка), + 50 т.р. (штраф), + 3 т.р. (моральный ущерб). На какие суммы из вышеперечисленных начисляется подоходный налог? До сих пор не получила от налогового органа уведомление об уплате. Застройщик в налоговую самостоятельно сведения не подавал.

Нет, именно, премия, так как в соответствии с ТК РФ стимулирующие выплаты осуществляются по решению работодателя и устанавливаются за хорошие результаты работы. В реальности же эти выплаты просто часть з.п., которую могут снять. Но если у Вас сумма ставки ниже прожиточного минимума, то часть этой выплаты действительно будет частью з.п. и снять ее нельзя. Естественно, исходя из сказанного, это выплата облагается НДФЛ. Да, облагается налогом любой доход. Если бухгалтерия говорит, что стимулирующие выплаты педагогу это добавка, чтобы зарплата дотягивала до МРОТ, то облагаются ли они налогом, ведь тогда это компенсация а не премия?

Здравствуйте! Заработная плата облагается налогом НДФЛ, его обязан уплачивать работодатель. Добрый день! Не облагается НДС, но облагается НДФЛ с применением стандартных вычетов, если работник имеет на них право. Здравствуйте.

Работодатель обязан высчитать НДФЛ со всех доходов работника, за исключением перечисленных в ст.217 Налогового кодекса РФ.

Зарплата является налогооблагаемым доходом, с которого удерживается подоходный налог (НДФЛ). Облагается ли заработная плата НДС и ндфл?

Добрый день Светлана!

Если у Вас заключен трудовой договор то больничный оплачивается.

По признаку оплаты НДФЛ нельзя определить гражданский правовой это договор или трудовой. Дело в том, что в силу п.1 ст. 224 НК РФ доходы, выплачиваемые по договору ГПХ так же облагаются НДФЛ по ставке 13% равно как и трудовые договоры. Хочу уточнить работаю по договору у частного лица контралером с каждой зарплаты высчитывается НДФЛ могут ли они оплатить больничный.

Федеральные стимулирующие выплаты налогом не облагаются. Здравствуйте! Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с данной доплаты не будут вычитаться. Если я помог Вам своим ответом, оставьте, пожалуйста, отзыв. БЕРЕТСЯ 13% так как водитель не является мед работником. Берется ли подоходный налог с водителя скорой помощи с выплат стимулирующего характера 25000

Любовь Михайловна, получить налоговый вычет за обучение могут плательщики налога на доходы физических лиц. А так как государственные пособия не облагаются НДФЛ, то пока вы в декрете, плательщиком налога не являетесь. Когда выйдете на работу, тогда можете заявить указанный вычет. Как я могу получить налоговый вычет за обучение. Официально трудоустроена, он нахожусь в декретном отпуске уже третий год. Обучение заочное.

Здравствуйте.

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.2020 N 121-ФЗ, не облагаются НДФЛ

[quote]81) доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета;[/quote] Хотелось бы узнать, облагается налогом Путинская выплота медикам? И положена ли Собянинская выплота я работаю в КТ центре.

Здравствуйте.

Мировое соглашение было заключено до расторжения брака или уже после?

Если до, то НДФЛ не облагается.

Если мировое соглашение заключено после расторжения брака, то вы должны оплатить НДФЛ за ту долю, которую оставил вам бывший супруг. Мы с мужем развелись, по мировому соглашению он оставляет мне свою долю квартиры, в собственности в равных долях, должна ли я платить за это налог?

Пособие по временной нетрудоспособности (больничный) является одним из видов доходов работника, из которого необходимо удерживать алименты.

Для целей удержания алиментов не имеет значения на каком основании выдан больничный, т.е. в связи с болезнью самого работника либо по уходу за больным членом его семьи, либо в связи с карантином по причине контакта с больным коронавирусом. При этом не имеет значения за чей счет (Работодателя или ФСС) выплачивается больничный. По общему правилу алименты рассчитываются от суммы дохода после удержания налогов, так как больничный облагается НДФЛ, то алименты рассчитываются от суммы пособия за минусом НДФЛ. Высчитываются ли алименты с больничного листа? ps:человек был на больничном при контакте с больным коронавирусом.

Сумма налога зависит от стоимости дома минус сумма, которая не облагается или вообще не будет если до не облагаемой суммы! Если 3 года владения к моменту продажи не истекли, то она должна будет уплатить налог 13%, однако она может применить имущественный вычет 1 000 000 рублей. То есть от суммы полученной за дом вычесть 1 000 000 рублей и с остатка рассчитать НДФЛ. У меня такой вопрос. Моя бабушка умерла 25 февраля 2017 года, мама вступила в наследство. 18 февраля 2020 года дом продали, подскажите будет ли маме налог? Мама пенсионерка. И за неделю до 3 лет дом продали.

Вернуть НДФЛ и страховые взносы Вы не сможете. Так как это законно установленные налоги, которые налоговым агентом перечисляются с Вашего дохода в бюджет. Добрый день, Валентина.

Вернуть, к сожалению, не получится, так как в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 208, ст. 209 Налогового кодекса РФ Ваш доход, полученный по договору оказания услуг (ГПХ), является объектом налогообложения. Соответственно, данный доход облагается НДФЛ по ставке 13% (п. 3 ст. 224 Налогового кодекса РФ).

С уважением, Мусорин Алексей. Скажите я работал по договору ГПХ налоги отчислялись государству, а в цзн если встать на учёт то будет минималка так как ГПХ не считается зарплатой, могу я вернуть свои выплаченые налоги обратно?

Если квартира была приобретена уже на пенсии при отсутствии доходов, облагаемых НДФЛ (пенсия не облагается), то получить вычет нельзя. Но если квартира была приобретена после 2012 года и в период, когда пенсионер еще работал, то вычет получить можно. Если Вы приобрели недвижимость ранее 2016 года, то теперь получить вычет уже не сможете. День Добрый.

Налоговый вычет с покупки жилья безработному (пенсионер) возможно ли получить.

Платить придется 13 % от цены продажи так как нет льготы по оплате налога стст 217-217.1 НК РФ. Здравствуйте, НДФЛ 13% но платить или не платить зависит от стоимости наследства и от того, что это за наследство. Если недвижимое имущество, то налогом не облагается сумма до 1 млн. рублей, для другого имущества 250 т.р. ст.220 НК РФ. Не забывайте благодарить юристов за бесплатные консультации. Если сразу после вступления в наследство, его продать. То какой налог платить?

Нет, в этом случае налог платить не придется. Налога на дарение между родственниками нет! Любые подарки от членов семьи или близких родственников не облагаются НДФЛ.

Членами семьи и близкими родственниками признаются: супруги, родители и дети (в том числе усыновители и усыновленные), дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры (п. 18.1 ст. 217 НК РФ; ст. 2, абз. 3 ст. 14 СК РФ). Три года назад получила наследство, полдома. Хочу оформить дарственную на сына. Надо ли платить налог?

Здравствуйте, конечно облагается пенсионеры не освобождены от уплаты НДФЛ, это только пенсия не подлежит налогообложению. В данном случае срок владения участком и срок владение строением будет считаться по разному, по участку с момента приобретения 5 лет, по строению с момента приватизации 3 года, поскольку приобретен в порядке приватизации. Вот если продаст на следующий год, то избежит налогообложения, а так придется платить. Продаём дачный участок пл 8 сот, С нежилым обьектом Недвижемости пл 70 кв м. В 2 этажа. Документы приватизации с 2018 г., фактически приобретён 2009 году. Собственник пенсионер. В связи этим вопрос, облагается налогу На доход физ лиц сумма С данной реализации.

Здравствуйте, Алексей!

В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 208 и ст. 209 НК РФ вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу относится к доходам от источников в РФ и является объектом обложения НДФЛ. Таким образом, доход, полученный физическим лицом в связи с выполнением работ по договору подряда, облагается НДФЛ. Налогообложение производится по налоговой ставке 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ), если физическое лицо является резидентом РФ, либо по налоговой ставке 30%, если физическое лицо - нерезидент РФ (п. 3 ст. 224 НК РФ). Заключаем договор подряда между 2 физ лицами, кто должен уплатить налоги, заказчик или подрядчик? И какие налоги?

Здравствуйте, если объект недвижимости находился собственности мене 3 х лет, то платить налог нужно.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) должен быть уплачен в срок до 15 июля года, следующего за годом продажи недвижимости.

Налоговая ставка составляет 13% от суммы полученных доходов (с разницы в цене между покупкой и продажей).

При этом доход можно уменьшить на имущественный вычет в размере 1 млн. руб. (необлагаемая налогом сумма) или на расходы, произведенные на приобретение этого же имущества, с положительной разницы налог. Ст.220 НК РФ. Пенсионер продал гараж в 2019 году за 450 тыс. руб. Гараж в собственности менее 3-х лет. Нужно ли подавать 3-НДФЛ и какой налог с этой суммы?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение