Подача декларации 3 ндфл в налоговую / Налоги - 708 советов адвокатов и юристов

Да, договор купли-продажи подтверждает заключение сделки за цену, указанную в договоре. Здравствуйте! Вам для применения налогового вычета необходим именно документ, подтверждающий расход. Это может быть кассовый чек, банковские выписки, платежные поручения, квитанции к приходным ордерам - где основание платежа именно договор купли-продажи земельного участка. Смотрите письмо ФНС России от 20 мая 2021 г. № БС-19-11/215@ Нет. Не достаточно. Нужны платёжные документы на покупку. Приобрели дом и земельный участок за 1700000 будем продавать за 1750000 можно ли поставить сумму приобретение в расходы при подаче декларации 3 НДФЛ. И является договор купли-продажи продажи подтверждающим документом для налоговой.

Здравствуйте! Налоговая декларация 3 НДФЛ за 2022 год подается не позднее 30 апреля 2023 года. В соответствии с Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ Заявление о выдаче вида на жительство подается не ранее чем через восемь месяцев первого года проживания в Российской Федерации на основании разрешения на временное проживание и не позднее чем за четыре месяца до истечения срока действия разрешения на временное проживание. Скажите пожалуйста, через 8 месяцев подаю на внж по браку официальной работы нету можно за ранее оформить налоговый декларацию 3 НДФЛ но потвердить мне приходится только за 2022 год а буду подавать в 2023 примут меня или нет.

Вы можете не дожидаться когда ваш работодатель отчитается перед налоговой за 2022 года, взять у него справку 2 ндфл и приложить её к пакету документов за 2022 год вместе с декорацией и подать в налоговую инспекцию сразу за 3 года. Вопрос про налоговый вычет. Добрый день. Такой вопрос. Купил квартиру за 2 000 000 р. По вычету получается на 260 000 могу расчитывать. По упрощенному с 21 года порядку пытаюсь подать заявление на вычет, но там в личном кабинете декларации о доходах только от 20 и 21 года. А за 22, где у меня был наибольший доход - декларации нет, пологаю, что только к апрелю организация от читается обо мне там. И возник вопрос. А могу ли я подать декларацию на вычет за 2020, 2021 год, вернуть то что позволяется вернуть исходя из уплаченого мной за тот период от этих 260 000 р. А в апреле когда отобразиьься новая декларация, подать ещё одну за 2022. Допускается ли так? Получается три декларации в этом году я подам. Или что то не так я понимаю.

Здравствуйте! П. 3 ч. 2 ст. 6 ФЗ №422«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» устанавливает, что сдача в аренду нежилого помещения самозанятым не допускается. Это можно сделать при регистрации в качестве ИП или как физлицо с последующей подачей декларации 3-НДФЛ и уплатой налога 13%.Плательщикам НПД (самозанятым) разрешено сдавать в аренду исключительно жилые помещения. Может ли самозанятый сдавать помещение под магазин в аренду.

Сын приобрел квартиру в 2021 году, на данный момент не работает официально. Когда лучше подать на возврат налогового вычета с покупки квартиры? И как правильно производится выплата и в каком размере?

Здравствуйте!

Для тех, у кого это было единственное жилье, налог платить не надо, так как предельный срок владения (3 года) прошел. Декларацию им тоже подавать не надо.

Для сына предельный срок владения будет 5 лет, то есть на момент продажи за ним сохраняется обязанность по налогу. Ему нужно подать декларацию и заплатить налог с суммы сверх 166.666 руб. (1/6 от налогового вычета в 1 млн. руб) Какой вычет (фиксированный или сумму расходов на покупку кв) квартиры использовать при подачи декларации 3 ндфл? Нужно ли все равно платить налог?

Кв. была куплена в 2017 на 1 035 р., где 1 милл. Жилищным сертификатом, а 35 тыс. за свои деньги, продана в 2021 году за ту же сумму, кадастровая стоимость кв 1 161 р., в собственности по 1/6 на каждого члена семьи. У меня в собственности это было единственным жилым помещением, у остальных тоже, кроме сына (у него частный дом). Помогите, пожалуйста.

Возврат средств, потраченных в 2022 году на фитнес, может быть осуществлен налогоплательщиком двумя способами: - посредством подачи в ИФНС по месту жительства декларации 3-НДФЛ по окончании налогового периода (то есть в 2023 году); да, с предоставлением договоров и чеков. Если у меня договор заключен с фитнес клубом в 2022 г., документы в налоговую на возврат 13%, я могу подать только в апреле 2023 г.? В налоговую необходимо подать заявление с приложением договоров и чеков?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Вы должны были за 2021 год подать декларацию по форме 3-НДФЛ

Согласно ст. 119 НК РФ при несвоевременной подаче декларации придется заплатить штраф: 5% от неуплаченного налога, за каждый полный и не полный месяц опоздания, но не меньше 1000 ₽ и не больше 30% от неуплаченного налога. Да, верно. Но можно указать в ДКП такую же сумму и избежать налогообложения.

.

[b][i]С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] До 4 мая 22 года нужно было подать декларацию по налогу на доход физ лицу.

Не подал.

Также висит уведомление, чтобы оплату произвёл до 15 июля 22 года.

Что необходимо мне предпринять? Примечание: авто куплено за 519 тыс, продано 950 тыс.

Получается налог с 431 тыс.

Сумма для уплаты: 56 тыс, верно мыслю?

И как быть с какими-то штрафами, пенями и вообще с этой декларацией, что посоветуете опытные специалисты?

Здравствуйте, Виктория!

Если начисленный налог на доходы связан с ошибкой при составлении налоговой декларации, то Вам необходимо подать уточненную налоговую декларацию в порядке ст.81 Налогового кодекса РФ. Подала декларацию по форме 3 ндфл через личный кабинет налогоплатильщика, через сутки увидела, что мне начислен налог на доходы свыше 30 тысяч рублей. Как исправить ошибку? Налоговая только хамит и не объясняет ничего толком.

Так срок подачи декларации за 2021 года закончился 30 апреля 2022 года Вам за неподачу декларации грозит налоговая ответственность по статье 119 НК РФ. Если был заключен договор ГПХ - 2010. Хочу подать декларацию 3 НДФЛ за 2021 год, работал не официально но нужно срочно задекларировать доход от трудовой деятельности, при заполнении 3 НДФЛ в личном кабинете не могу понять какой код дохода ставить?

Какая кадастровая стоимость у этого участка?

Срок давности к вашему вопросу не имеет отношения. Сходите скми в налоговую и все уточните там. Добрый день.

В случае, если у Вас имущество находилось в собственности менее 3 лет, то, Несмотря на наличие у Вас права на вычет в 1 млн. руб., декларацию необходимо было подать в налоговую с указанием этого вычета. За несвоевременную подачу декларации, возможен штраф.

В Вашем случае, я полагаю необходимо подать декларацию.

В случае если Вам был полезен мой ответ прошу оставить положительный отзыв. 250 т.р кадастровая стоимость. В 2017 году был продан сад с земельным участком за 450 т.р. ,этот участок мне достался по наследству. Поскольку цена меньше 1000 т.р., то я налог ни какой не платила и декларацию не подавала, сейчас в апреле 2022 года мне на электронную почту из налоговой пришло уведомление, чтоб я заполнила 3 НДФЛ за 2017 год.

Подскажите что я должна делать в этой ситуации. Срок исковой давности никто не отменял.

Вы сможете уточнить в ифнс. Если подать декларацию 3 ндфл в срок, но при проверке ее налоговой обнаружится что что-то не так, подав уточненную уже после 30 апреля будет ли штраф?

Здравствуйте, Анастасия!

При продаже квартиры до истечения минимального срока владения Вы можете воспользоваться имущественным вычетом в размере 1 000 000 руб.

Указанный вычет вы можете получить при подаче налоговой декларации 3-НДФЛ в налоговый орган по окончании года, в котором вы получили доход от продажи имущества (ст. 216, п. 7 ст. 220, п. п. 1, 4 ст. 229 Налогового кодекса РФ).

При этом имеются особенности исчисления НДФЛ при продаже недвижимости ниже кадастровой стоимости. Налог платить не нужно будет. Такой вопрос, получила в наследство от умершего родственника квартиру, свидетельство о наследстве от нотариуса получила, квартиру хочу продать. Смогу ли я это сделать если жильём владею пару месяцев? Стоимость квартиры при продаже будет до одного миллиона рублей, нужно будет платить налог?

Здравствуйте, Анастасия!

Подарки от физических лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками, облагаются НДФЛ (п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ (НК РФ).

Срок подачи декларации - не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения подарка. Декларация представляется в налоговую инспекцию по месту Вашего жительства (месту пребывания) (п. п. 3, 4 ст. 80, п. п. 1, 7 ст. 83, ст. 216, п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ).

Подарить мужу долю можно, но подать декларацию и заплатить налог нужно. Мне была подарена доля дома не родственником в августе 2021, могу ли я её сейчас передарить мужу и не оплачивать налог 13% за то что мне подарили её?

Если прошел 3-х годичный срок, то декларацию подавать не нужно. Добрый день. Датой открытия наследства являеется день смерти гражданина (ст. 1113 ГК РФ). С этого же дня будет исчисляется срок владения квартирой. После продажи имущества налоговые органы в следующем году пришлют вам уведомление о необходимости сдать декларацию 3-НДФЛ, независимо от срока владения квартирой. Дело в том, что налоговый орган видит только дату отчуждения имущества без подробных нюансов сделки, он обязан предупредить вас о возможной необходимости подачи декларации. Нужно ли подавать декларацию в налоговую, при продажи дома который перешёл в наследство от бабушки, срок владения 3 года со дня смерти прошёл, со дня вступления в наследство нет?

Здравствуйте!

Так как владели квартирой более 3 лет, налог платить не надо. Декларация тоже не нужна. Согласно ст. 217.1 НК РФ минимальный срок владения недвижимостью, полученной в результате приватизации, для освобождения от налога на доходы составляет 3 года. Таким образом, при продаже указанной квартиры у вас не возникает обязанности платить налог на доходы. Подача декларации о доходах по форме 3-НДФЛ в данном случае также не требуется. Нет, не нужно платить налог и сдавать декларацию. Продали квартиру (не единственное жилье в собственности) в январе 2022 г., которая была приватизирована в 97 году, т.е. в собственности более 3 лет. Стоимость продажи квартиры 1,2 млн. руб. Надо ли платить подоходный налог с продажи и сдавать декларацию?

Здравствуйте Елена

Следует подать в налоговую инспекцию, нулевую декларацию о доходах - 3 НДФЛ. Документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении), заявление с пояснением. Письменные возражения на Акт камеральной проверки с приложением подтверждающих документов для последующего их рассмотрения на комиссии. Если все же будет вынесено по вам решение о взыскании налога районной ИФНС, то обжалуйте в вышестоящую ФНС, а потом в судебном порядке оспаривайте принятое налоговым органом решение.

Не в коем случае НЕ ПОДАВАЙТЕ данную декларацию, если считаете решение ИФНС неправомерным. Т.к. сами признаете сам факт наличия недоимки по налогам, да плюс еще штраф заплатите за не своевременную сдачу декларации. Пжт что делать дальше. Налоговая приняла решение об уплате штрафа за не подачу 3 ндфл с дарения факт родства доказан. Что нужно предоставить.

Добрый день! Если вы в 2022 году не работали и следовательно не оплачивали НДФЛ в сумме 13 процентов от суммы дохода, то за 2022 год Вы не сможете вернуть налог. Мне не понятно, что такое "зеленка". Для более подробной консультации нужно знакомиться с Вашими документами. Здравствуйте!

Получить вычет возможно из доходов за три года, предшествовавших году подачи налоговой декларации 3-НДФЛ (п. 7 ст. 78 НК РФ).

Исходя из Вашего сообщения, Вы уволились в марте 2021 года. Право собственности оформили в 2022 году.

В 2023 году Вы сможете возместить НДФЛ за три предшествующих года 2022, 2021, 2020, но только в сумме уплаченного в бюджет налога за эти годы. Свидетельство о праве собственности я получила в 2022 году, но я работала 15 лет и что я не могу за те года вернуть вычет? Скажите пожалуйста если я уволилась в мае 2021 года, квартиру купила в 2015 но зелёнку и все документы оформили в 2022 году, могу ли я получить вычет? Мне в налоговой сказали что не положено.

Здравствуйте. Да, отказ правомерен. А я могу подать на вычет? Выступала представителем сына в 2000 г. при покупке квартиры. Последний доход у меня в 2017 году. В личном кабинете налогоплательщика при подаче 3-НДФЛ декларацию можно подать с 2018 года. Срок мною пропущен? Сын подал документы на налоговый вычет в 2021 году за купленную в 2000 году квартиру. Ему в налоговой отказали, пояснив, что в 2000 году ему было 5 лет. Отказ правомерен?

Подача декларации о доходах по форме 3-НДФЛ осуществляется на следующий год после отчуждения вами недвижимости. При заполнении декларации вы можете воспользоваться налоговым вычетом и уменьшить сумму полученного дохода на 1 млн. рублей при продаже жилой недвижимости или на 250 тыс. рублей при продаже нежилой недвижимости. Здравствуйте! Вам необходимо подать налоговую декларацию до конца апреля следующего года и осуществить перечисления в бюджет не позже 15 июня следующего года. Здравствуйте!

Воспользуйтесь налоговым вычетом в 1 мил. руб. и подать декларацию до 30 апреля, и оплатить следует до 15 июня. Продала недвижимость, которая была в собственности менее 2-х лет. Когда необходимо уплатить НДФЛ?

Декларация подается за 2021 года в течении 3 х лет, при наличии дохода по справке 2-ндфл (сейчас это 6-ндфл), т.е. последний срок подачи за 21 год это 2024 год. Здравствуйте!

Подать декларацию можно за 3 предшествующих года. За какой год подается нынче декларация в налоговую для возврата 13%. За 2021?

Точную дату выплаты вам юристы не скажут Об этом нужно узнавать в налоговой инспекции. Добрый день!

Для точной даты вам нужно обратится в инспекцию.

Думаю, что после подачи вами жалобы не скоро будет. Но там сроки строго оговорены. Здравствуйте, Екатерина! Если камеральной проверкой Ваш налоговый вычет подтвержден, то возврат денег производится не позднее одного месяца, с момента завершения проверки. Аналогичное мнение неоднократно подтверждалось разъяснениями Минфина РФ. Переехала подала декларацию 3-НДФЛ 25.09.202. камеральная проверка завершилась и 27.12.2021. Жалобу подала о нарушениях. Когда будет выплата?

Здравствуйте, вам каждый квартал надо сдавать налоговую декларацию и платить пенсионные и страховые отчисления, иначе будут долги и штрафы по ним. Закрывайте ИП, хоть и с долгами, пишите заявление на закрытие счетов в банке, в том числе и карты. Здравствуйте!

Закрытие карты никак не связано с закрытием ИП

Если Вы закроете ТП, то естественно закрывается и расчетный счет путем подачи в банк-эмитент заявления.

НДФЛ-3 подается за период, пока ИП работает. Подал заявление на закрытие ИП, которое открыл по не знанию, обманом сторонних лиц для их интересов. Для бизнеса я сделал банковскую карту, так вот с закрытием ИП, она тоже прекратит работу? (Ведь за неё надо платить) Или придётся идти в банк и закрывать самостоятельно? Ещё по информации из интернета сказано, что надо заполнить налоговую декларацию. В моём случае это надо делать? И как? Надо ли закрывать расчётный счёт? И как?

Уже отвечали на этот вопрос. Зачем без конца его задавать. Здравствуйте, Елена! В соответствии с п.1 ст.88 Налогового кодекса РФ при подаче налогоплательщиком уточненной (корректирующей) налоговой декларации камеральная налоговая проверка ранее поданной налоговой декларации прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка на основе представленной уточненной налоговой декларации. Подала в налоговую декларации 3-НДФЛ вернуть налог за приобретение квартиры в ипотеку за 3 года. Долго не могли разобраться где заполнить и какие суммы в итоге было 8 уточненных деклараций за каждый год тоесть 8 раз была корректировка. Они будут проверять я так понимаю 8 последеюю. Скажите пожалуйста налоговая только последнюю уточгенную декларацию проверять или как.

Дата по вычету на проценты ставится на дату заполнения заявления и подачи его, если вам его вернули и не приняли то тогда да можете изменить дату, если у вас налоговая заявление приняла то изменить дату уже не можете. Подала декларацию 3-ндфл в налоговую на возврат 13 % на 1/2 доли.

Покупали в ипотеку не в браке. Налоговая запросила на распределение долей имущественного вычета мы написали 50 на 50. Но я ещё подала на уплаченные проценты на 1/2 также и сейчас нужно ещё приложить заявление о распределение долей на уплаченные проценты. Скажите я могу в заявление о процентах дату поставить такую же как на имущественном вычете? Проверка заканчивается 6.12.2021 налоговая запросила это соглашение если я его приложу то к 6.12 закроют декларацию.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение