Сумма есн / Налоги - 78 советов адвокатов и юристов

Конкретная дата начала выплат и размер пособия зависят от многих факторов, таких как возраст ребенка, семейный статус, доход и другие параметры. В целом, единый социальный налоговый взнос (ЕСН) в России составляет 30% от заработной платы. Однако, пособие на ребенка выплачивается в зависимости от многих факторов, таких как возраст ребенка, доход семьи и другие параметры.

Для уточнения деталей вашей ситуации, вам следует обратиться в социальную службу, которая занимается выплатой пособий. Они смогут предоставить более точную информацию о сумме пособия, времени выплаты и других важных деталях. Оформила первый раз вообше на сына пособие единое, одобрили 24 марта, сказали 20 апреля я получю, за сколько месяцев я получю и сколько будет составлять сумма одобрение 100%

Заказать детализированную справку о размере задолженности и проверить расчеты.

.

[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Оплатил епд сразу за период с сентября 2020 по август 2022. Пришёл долговой епд за август 2022, я оплатил. Сразу пришёл долговой епд за декабрь 2021, я оплатил. На следующий день пришёл долговой епд за сентябрь 2021, я не стал оплачивать и на следующий день этот епд был заменён на епд опять за август 2022. Как узнать сколько мне нужно ещё заплатить чтобы закрыть долг?

Если налоговая заявила ходатайство о восстановлении пропущенного срока по техническим причинам, то суд такое ходатайство не удовлетворит и откажет во взыскании сумм пени. Решение суда буде являться основанием для списания задолженности. Когда налоговая заявляется такие требования, то они нужны для того чтобы суд отказал и далее налоговики смогли списать долги, когда решение суда вступит в законную силу. В нашу организацию пришло определение суда о принятии и рассмотрении заявления налоговой инспекции о взыскании пени по ЕСН за 2006-2010 годы. Законно ли это? Просят восстановить срок исковой давности, пишут, что он пропущен по техническим причинам. В свое время были выставлены только требования, взыскание по ст. 46 и 47 НК не производилось.

Добрый день!

Законными являются удержания на:

- налог на доход физлиц (13%);

- Погашения сумм, что были раньше выданы;

- Суммы возмещений;

- За нанесенный компании материальный ущерб;

- Алименты.

Любые другие удержания не законы!

Уплата остальных налогов обязанность работодателя и он не в праве вычитать их из заработной платы. Работодатель удерживает с меня ЕСН 32,9% с моей зарплаты при этом не указывают это в зарплатном квитке, законно ли это?

Здравствуйте! Сегодняшнее пенсионное законодательство предусматривает, что стаж не является определяющим фактором для начисления пенсии. Если раньше минимальный срок для начисления государственной помощи должен был составлять, как минимум, 20 и 25 лет – для мужчин и женщин, соответственно, то теперь этот показатель имеет только формальный вес. Приоритетное значение имеет уплата ЕСН и страховых взносов в ПФР, общая сумма которых и определяет размер будущих пенсионных выплат. Самостоятельно рассчитать свою пенсию можете тут Пенсионный калькулятор http://www.pfrf.ru/eservices/calc/ Должны ли пересчитать льготную пенсию по достижению 55 летнего возраста. В 2010 году ушла на досрочную пенсию, работаю учителем, по достижению 55 летнего возраста пенсию не пересчитывали, сказали не положено, По воле случая пришлось обратится в пенсионный за справкой о стаже, дали справку, что стаж 25 лет всего а на самом деле уже 35 влияет ли стаж на пенсию?

Добрый день, платить алименты можно только до 18 лет, если только ваш сын не является нетрудоспособным

[quote]Статья 80. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей

1. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно[/quote].

Исключение из общего правила:

[quote]Статья 85. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей

1. Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи.

2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних детей определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя из материального и семейного положения и других заслуживающих внимания интересов сторон.[/quote] До ск. лет отец обязан платить алименты, исн. 18 лет, но ребёнок учиться. Спасибо.

Разумеется вам положен налоговый вычет как и всем остальным, потому подавайте налоговую декларацию и используйте его любым предусмотренным законом способом. Здравствуйте.

Если приобрели по ЕСВ, то налоговый вычет вы не сможете получить, если не вкладывали свои средства в приобретение и к тому же вы не работаете официально. Для получения налогового вычета, нужно быть работающим. Вы получите налоговй вычет толко на денежную сумму средств, которую вложили (добавлял) сами - вам вернут налоговый вечет за прошлый год. Я пенсионер УФСИН. Купил квартиру по ЕСВ. Положен налоговый вычет за приобретение жилья.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

ЕСН утратил силу с 2010 года.

Начисляются сборы в фонды в сумме 30%. В какие фонды? Я физическое лицо не могу платить налоги, как организация, но деньги идут через мой личный счет. Официальные данные о моем доходе не поступают ни в налоговую, ни в пенсионный фонд, а субсидия идет из бюджета. Как быть??? Берется ли ЕСН с председателей ТОС, которые не зарегистрированы, как юридические лица. Оплата производиться по договору из субсидий Совета муниципальных образований Республики Татарстан. Если да, то в каком размере (процентное отношение)?

Как ип он обязан перечислять авансовые платежи по есн. с этой суммы и будет определяться доход Муж оформил ИП,с каких доходов он будет платить алименты и как он будет подтверждать свои доходы? А то будет отчитываться что зарабатывает 10000 в месяц и за вычетом всех налогов и будет платить так получается?

Здравствуйте. Если вы машины приобрели как предприниматель и использовали их в своей деятельности, при этом у вас упрощенка 6% - то при продажде платите 6% от суммы дохода. Приобретен грузовой автомобиль май 2012 г, п/прицеп февр 2012 г, с июня 2013 г. зарегистрирован как ИП грузовые перевозки ЕСН 6%, при продаже этих транспортных средств какие налоги придется заплатить?

Инвалид 2 гр, инд. предпр. Какие льготы я имею перед налоговой и песион. Фонд. И теряю ли я свои льготы инвалида если становлюсь предпринимателем.

Сумма вознаграждения включает в себя в том числе Со стороны ЮЛ никак.

Если это договор между двумя физиками, то подобное писать вообще не обязательно.

Подобное можно написать только если физик является ИП. Как правильно прописать что в сумму вознаграждения входят все обязательные налоги (НДФЛ) и взносы (типа ЕСН)?

Премия приравнивается к заработной плате. Облагается НДФЛ, ЕСН. Основание: гл 23 статья 208,209 НК РФ Я работаю учителем, в этом месяце мне выделили премию, но налог сняли с общей суммы, в том числе и с премии. Должны ли с премии брать налог?

Лучше всего по гражданско-правовому Согласно п. 3 ст. 238 НК РФ вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, не включаются в налоговую базу по ЕСН в части суммы налога, подлежащего уплате в ФСС РФ (2,9%). по поводу бумаг ничего сложно к этому договору приминимы ст.420 ГК РФ. Я ИП оказываю услуги по электромонтажу. Как мне нанять работника? Как лучше это сделать по трудовому договору или по гражданско-правовому? Какие документы необходимы при приеме на работу по гражданско-правовому договору, какие бумаги заполнять, какие взносы уплачивать, Надо ли вставать на учет в ПФР в качестве работадателя? В ФСС? Можно ли нанимать не градлан РФ по г-п договору?

Совершенно разные налоги, и по разному рассчитываются.

Если НДФЛ рассчитывается как в вопросе, то ЕСН может быть только дополнительно к сумме. Учитывая, что это награда, а не вознаграждение по договору, ЕСН вообще не начисляется. Приняла участие в конкурсе Учитель года, победила и получила Грант Главы города в размере 30000 руб С данной суммы был уплачен подоходный налог 13% и единый социальный налог 23,1%. Правомерно ли взимание ЕСН с данного вида выплат?

Да, вы не исполнили обязательство со своей стороны, но доход то вы получили, деньги вы от покупателя взяли, значит и обязаны уплатить и ЕСН, и НДФЛ, и НДС. налоговая права, ведь у Вас данная сумма доход от предпринимательской деятельности. а налоговая как узнала об этом, в отношении Вас была ВНП? Конечно же для более полного ответа и прояснения ситуации необходимо ознакомление со всеми документами Я в 2007 году была ИП на общем режими, получили от покупателя деньги, но своих обязательств перед ним не выполнила, и на сегодняшний день должна ему. В декларации я его не указывала, так как ему не продала товар. А налоговая теперь меня заставляет оплатить НДС, 3 НДФЛ, ЕСН. Что мне делать, права ли налоговая в моем случае?

1) доплачивать можно

2) по налогам - смотря как оформить эти выплаты (ЕСН, НДФЛ) Ситуация следующая. Работник моего предприятия вышел на пенсию несколько лет назад. Может ли предприятие доплачивать ему к пенсии некоторую сумму 2-4 тыс. в месяц? Какими налогами это будет облагаться? С уважением, Владислав.

Здравствуйте Рита! На основании ст. 54 НК РФ налоговая база определяется по итогам каждого налогового периода, а так как для данных видов налого. налоговым периодом признаётся календарный год, то налоговая база будет 550000 рублей. Приймите на работу бухгалтера.

С уважением, Вадим Кравченко. Как определить налоговую базу для исчисления ЕСН и взносов на ОПС, если сотрудник принят на работу первого декабря с окладом 100.000 р. По форме 2-НДФЛ с предыдущего места работы доход на 01.12.09 составляет 450.000 р.. База будет 550.000 или 100.000? Заранее признательна.

При упрощенной система налогообложения, вы не перечисляете взносы непосредственно в ФОСМ, так как освобождены от уплаты ЕСН

Вам необходимо уплачивать сумму налога на расчетный счет казначейства, по реквизитам налоговой инспекции в которой вы состоите на учете. Я ИП на усн 15% от дохода минус затраты с 30.05.08. проживаю в ЗАО г.Москва. Какую сумму я должен заплатить в ФОМС в декабре, где найти образец платёжки, какой указать код платежа.

Здравствуйте, Лариса!

В связи с тем, применение УСН освобождало от уплаты ЕСН, но с 2010 года ЕСН заменяется страховыми взносами, то ИП, не являющиеся работодателями, будут платить, кроме фиксированного платежа в ПФ:

1.В ПФР - МРОТ х 20%х12 мес.

2.В ФФОМС - МРОТ х 1,1% х 12 мес.

3. В ТФОМС - МРОТ х 2% х 12 мес.

Однако это не должно увеличить налоговую нагрузку - по аналогии с фиксированными платежами, сумма уплаченных страховых взносов должна уменьшить сумму единого налога с доходов (6%). Я совсем запуталась. Какие налоги, обязательные платежи с 2010 будут платить предприниматели УСН, 6%, не являющиеся работодателями. Ситуация: Я ИП, плачу налог с доходов 6% и фиксированный платёж в ПФ (накопительную и страховую части). С Нового Года добавятся ещё какие-нибудь Обязательные (фиксированные) платежи? Спасибо.

"подоходный налог"-НЖФЛ, в размере 13 %, удержаивается из начисленной работнику заработной платы и перечисляется в бюджет. На сумму начисленной заработной платы начсляется ЕСН (единый социальный налог, в который включены взносы в ФСС, ФОМС и в федералный бюджет). Взнос в ПФР. Конкретные размеры узнайте в фондах В какие фонды и в каком размере, в том числе подоходный налог, обязан делать перечисления предприниматель, принявший работника по трудовому договору.

Здравствуйте,Александра!

Выходное пособие работнику при прекращении трудового договора по соглашению сторон не признается государственным пособием или компенсационной выплатой, поэтому облагается ЕСН и НДФЛ. Облагается ли ЕСН и подоходным налогом сумма компенсации (не являющейся компенсацией за неиспользованый отпуск) при увольнении по соглашению сторон?

Уважаемая Лариса, работодатель обязан выплачивать заработную плату в ПОЛНОМ размере, указанном в штатном расписании и трудовом договоре. И "добыть" эти средства, в том числе потратиться на это "добывание" - исключительно его проблема. Если этот "оброк" снимается с официально установленной з/п, есть все основания обжаловать его действия как в Гос. инспекцию по труду, так и в суд. Не имеет. Только 13% налога на доходы физ. лиц, т.к. в данном случае работодатель выступает налоговым агентом работника. На этом вычеты заканчиваются. Даже ЕСН и взносы в ПФР работодатель платит, хоть и отталкиваясь от сумм начисленной заработной платы, но из своих средств. Все остальные удержания незаконны. Обращайтесь в Государственную инспекцию труда в Санкт-Петербурге, подробности на http://www.speterburg.rostrud.info/infins/kont/ Может ли работадатель снимать ещё14% с зар. платы, объясняя это затратами на банковские операции (обналичиванием)

По житейски-любые налоговые обязанности являются неприятными. Тем не менее, налоги платить нужно, поскольку их неуплата приведет к еще большим неприятностям. Выплаты по агентскому договору влекут уплату на сумму этих выплат ЕСН, а также взносы в ПФ. С выплат нужно удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ. Не влечет ли каких-нибудь неприятных налоговых последствий агентский договор с физ. лицом на привлечение заказчиков для АНО (образовательные услуги)? Какой еще вид договора возможен?

Уважаемая Женя!

С единовременной материальной помощи, которую работодатель выплачивает работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении или удочерении) ребенка, в сумме не более 50 тыс. руб. на каждого ребенка, не нужно уплачивать ЕСН (пп. 3 п. 1 ст. 238 НК РФ) и НДФЛ (п. 8 ст. 217 НК). Облагается ли налогом материальная помощь по месту работы при рождении ребеном? Заранее спасибо!

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение