Возврат уплаченной суммы налогов / Уголовное право - 1361 советов адвокатов и юристов
Просто - уплаченного в налоговом периоде НДФЛ - меньше, чем имеющаяся у налогоплательщика сумма налоговых обязательств. СООБЩЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О РАСПОРЯЖЕНИИ ПУТЕМ ЗАЧЕТА (ВОЗВРАТА) СУММОЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ФОРМИРУЮЩИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
САЛЬДО ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО СЧЕТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА,
ПЛАТЕЛЬЩИКА СБОРА, ПЛАТЕЛЬЩИКА СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ И (ИЛИ) НАЛОГОВОГО АГЕНТА
№ 10506
На основании статьи 79 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом отказано в исполнении заявления о распоряжении суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, путем возврата в сумме 526,17 (пятьсот двадцать шесть рублей 17 копеек) рублей по заявлению от «06» марта 2023 г..
Причина отказа в зачете (возврате) - Отсутствует положительное сальдо на едином налоговом счете для исполнения заявления о распоряжении путем зачета (возврата.
Что это означает
Просто - уплаченного в налоговом периоде НДФЛ - меньше, чем имеющаяся у налогоплательщика сумма налоговых обязательств.
СпроситьНалоговый вычет по ипотеке — это часть НДФЛ, который человек заплатил в бюджет и может вернуть в счет уплаченных процентов по кредитному договору на приобретение жилья. Лимит расходов, с которых рассчитывается сумма ипотечного вычета, составляет 3 000 000 рублей. Сумма налога удержанная-сумма, которая подлежит возврату, то есть то, что работодатель заплатил за вас в качестве налога, но в Вашей справке по нулям. Получил вот такой документ (во вложении, называется "СПРАВКА О ДОХОДАХ И СУММАХ НАЛОГА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА" за 2022 год. В указанном же году я купил квартиру в ипотеку. Я знаю, что мне полагается вычет. Из приведённой справки, какая конкретно сумма будет мне возвращена и почему, на основании чего?
Спасибо.
Налоговый вычет по ипотеке — это часть НДФЛ, который человек заплатил в бюджет и может вернуть в счет уплаченных процентов по кредитному договору на приобретение жилья. Лимит расходов, с которых рассчитывается сумма ипотечного вычета, составляет 3 000 000 рублей.
СпроситьЭто я и так знал. Это закон. Меня интересовала расшифровка документа, который я проиложил
СпроситьСумма налога удержанная-сумма, которая подлежит возврату, то есть то, что работодатель заплатил за вас в качестве налога, но в Вашей справке по нулям.
СпроситьИсходя из текста вопроса - не обремененная налоговыми обязательствами сумма уплаченного в налоговом периоде НДФЛ. Причина отказа это технический сбой. Если проверка завершена успешно, то ожидайте возврат в течение месяца. Если нет, нужно разбираться. Обратитесь к налоговому консультанту У меня такая ситуация, подавал на налоговый вычет. Пришло письмо об отказе. "На основании статьи 79 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом отказано в исполнении заявления о распоряжении суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, путем возврата в сумме 187,21 (сто восемьдесят семь рублей 21 копейка) рублей по заявлению от «02» мая 2023 г."
Что это за сумма?
Исходя из текста вопроса - не обремененная налоговыми обязательствами сумма уплаченного в налоговом периоде НДФЛ.
СпроситьПричина отказа это технический сбой. Если проверка завершена успешно, то ожидайте возврат в течение месяца. Если нет, нужно разбираться. Обратитесь к налоговому консультанту
СпроситьДобрый день!
Правомочным основанием для требования оплаты штрафа может служить статья 333.33 части 1 Налогового кодекса РФ, согласно которой в случае нарушения порядка представления налоговой декларации или иной необходимой для налогообложения информации, налогоплательщик может быть обязан уплатить штраф в размере от 1000 до 5000 рублей.
Однако, если продавец оформил договор цессии некорректно и допустил нарушение прав потребителя, покупатель вправе потребовать полного возврата уплаченной суммы, и в этом случае требование штрафа является необоснованным. Нужно документы смотреть. Непонятно, что вы там заключали и что вы там подписывали и в чем заключается мошенничество. По не знанию и неопытности заключил договор цессии по ОСАГО, через 2 часа перезвонил и потребовал расторжения договора, отвечают что придется оплатить штраф. Можно ли и как расторгнуть данный мошеннический договор на начальном этапе, до осмотра авто СК?
Добрый день!
Правомочным основанием для требования оплаты штрафа может служить статья 333.33 части 1 Налогового кодекса РФ, согласно которой в случае нарушения порядка представления налоговой декларации или иной необходимой для налогообложения информации, налогоплательщик может быть обязан уплатить штраф в размере от 1000 до 5000 рублей.
Однако, если продавец оформил договор цессии некорректно и допустил нарушение прав потребителя, покупатель вправе потребовать полного возврата уплаченной суммы, и в этом случае требование штрафа является необоснованным.
СпроситьНужно документы смотреть. Непонятно, что вы там заключали и что вы там подписывали и в чем заключается мошенничество.
СпроситьЯ думал, что это какой-то осмотр для страховой компании, а по сути навязывание не нужного мне договора. Для меня там выгоды никакой нет, а данная контора заработает денег на моем ущербе.
На практике, есть ли шансы расторгнуть такой договор на первых парах? Или если договор подписал, то поезд ушел?
СпроситьОстаток просто переносится на следующий год, пока работаете будете получать вычет пока не будет выплачена вся сумма Сколько уплатили налога за год, столько и получите в виде вычета, получать можно несколько лет, пока вся сумма не будет получена! Именно так.
Потом заработаетете ещё и опять подадите на возврат Такой вопрос, по поводу 13% от покупки жилья. Если не достаточный доход за год был, т.е допустим за 1500000 т.р было куплено жилье, а сумма исчислений налога за год допустим всего 30 т руб. , то и к возврату всего 30 тыс? А не 13 % с 1500000 т?
Остаток просто переносится на следующий год, пока работаете будете получать вычет пока не будет выплачена вся сумма
СпроситьСколько уплатили налога за год, столько и получите в виде вычета, получать можно несколько лет, пока вся сумма не будет получена!
СпроситьВ налоговую инспекцию, в которой организация стоит на учете. По налоговому кодексу Заявление о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах, а также мировыми судьями, подается плательщиком государственной пошлины в налоговый орган по месту нахождения суда, в котором рассматривалось дело. То есть какая налоговая у вас в реквизитах указана, туда и подавайте. В какой налоговый орган нужно обращаться на возврат госпошлины при подаче в суд. Организация подала в суд на ИП у которого место жительства г.Москва в Арбитражный суд г.Москва. Организация оплатила госпошлину в налоговую г.Москва, а сама организация находится в г.Нижний Новгород. В какую налоговую нужно обратиться организации на возврат госпошлины? Спасибо.
По налоговому кодексу Заявление о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах, а также мировыми судьями, подается плательщиком государственной пошлины в налоговый орган по месту нахождения суда, в котором рассматривалось дело. То есть какая налоговая у вас в реквизитах указана, туда и подавайте.
СпроситьОбщий доход за год Составить 3 НДФЛ можно в личном кабинете налогоплательщица там все просто В налоговой декларации указываете сумму доходов за год. Если хотите получить налоговые вычеты, то заполняете соответствующие пункты.
Ч.4 Ст. 229 Налогового кодекса В налоговых декларациях физические лица указывают все полученные ими в налоговом периоде доходы (в том числе фиксированную прибыль), налоговые вычеты, если иное не предусмотрено настоящим пунктом, источники выплаты таких доходов, суммы налога, удержанные налоговыми агентами, суммы фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей, суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или зачету (возврату) по итогам налогового периода. В декларации 3 ндфл должна отображаться за 12 месяцев, сумма до вычета налогов или после.
В налоговой декларации указываете сумму доходов за год. Если хотите получить налоговые вычеты, то заполняете соответствующие пункты.
Ч.4 Ст. 229 Налогового кодекса В налоговых декларациях физические лица указывают все полученные ими в налоговом периоде доходы (в том числе фиксированную прибыль), налоговые вычеты, если иное не предусмотрено настоящим пунктом, источники выплаты таких доходов, суммы налога, удержанные налоговыми агентами, суммы фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей, суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или зачету (возврату) по итогам налогового периода.
СпроситьДа, можно вернуть подоходный налог с неустойки по ДДУ, если это будет соответствовать требованиям закона. В соответствии с законодательством РФ, налогоплательщик имеет право на получение вычета из суммы налога, уплаченного за год, если соответствующие условия выполнены. Процедура возврата подоходного налога с неустойки по ДДУ включает в себя сбор и представление необходимых документов в налоговую инспекцию. Важно обратиться за консультацией к квалифицированным специалистам в области налогового права. Можно ли вернуть подоходный налог с неустойки по дду? Ситуация, неустойку в полном размере выплатил застройщик в 2022 году, в 2023 году по сути я оплачу НДФЛ с неустойки. Могу ли я в 2024 году вернуть этот оплаченный налог, оформляя вычет?
Да, можно вернуть подоходный налог с неустойки по ДДУ, если это будет соответствовать требованиям закона. В соответствии с законодательством РФ, налогоплательщик имеет право на получение вычета из суммы налога, уплаченного за год, если соответствующие условия выполнены. Процедура возврата подоходного налога с неустойки по ДДУ включает в себя сбор и представление необходимых документов в налоговую инспекцию. Важно обратиться за консультацией к квалифицированным специалистам в области налогового права.
СпроситьПричина отказа это технический сбой. Если проверка завершена успешно, то деньги в течении месяца должны прийти, если нет, напишите жалобу Сумма уплаченных Вами налогов меньше суммы заявленного к возврату вычета. Например, уплачено налогов 30000 руб., а заявлено к возврату 35000 руб. Подавала на возврат налогового вычета с покупки квартиры. Из налоговой пришло письмо в котором указано: причина отказа в зачёте возврате недостаточно суммы положительного сальда на едином налоговом счёте для исполнения заявления о распоряжении путём зачёта возврата в полном объёме, заявление исполнено частично. Что это значит?
Причина отказа это технический сбой. Если проверка завершена успешно, то деньги в течении месяца должны прийти, если нет, напишите жалобу
СпроситьСумма уплаченных Вами налогов меньше суммы заявленного к возврату вычета. Например, уплачено налогов 30000 руб., а заявлено к возврату 35000 руб.
СпроситьТо есть, частично мне всё таки вернут, в пределах уплаченной суммы налога. Я правильно понимаю?
СпроситьПолагаю, да, если написали, что "заявление исполнено частично".
Подайте еще на возврат в следующем году.
СпроситьВернут сумму налога заявленную в декларации. Если весь вычет с покупки не выбран продолжаете подавать на следующий год
СпроситьСейчас все налоги зачисляются на единый налоговый счет. Понятие зачета не существует. Если у Вас положительное сальдо на ЕНС, Вы можете обратиться в налоговый орган о с распорядительным заявлением в отношении излишне уплаченного налога.
Порядок подачи заявления, представляемого в налоговый орган для возврата "переплаты" (суммы положительного сальдо на ЕНС), установлен в п. 1 ст. 79 НК РФ. Существует несколько вариантом его подачи:
на бумажном носителе;
в электронной форме по установленному формату с УКЭП по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика;
в составе декларации по форме 3-НДФЛ (если вы физлицо и уплачиваете НДФЛ). Я на упрощенной системе налогообложения-доходы. За 2021 год была переплата 5500 руб, а на 1.04.2023 года на счете 0 руб. Могут ли работники налоговой службы перевести данную сумму на другие невыполненные платежи? Есть задолженность по транспортному налогу
Сейчас все налоги зачисляются на единый налоговый счет. Понятие зачета не существует. Если у Вас положительное сальдо на ЕНС, Вы можете обратиться в налоговый орган о с распорядительным заявлением в отношении излишне уплаченного налога.
Порядок подачи заявления, представляемого в налоговый орган для возврата "переплаты" (суммы положительного сальдо на ЕНС), установлен в п. 1 ст. 79 НК РФ. Существует несколько вариантом его подачи:
на бумажном носителе;
в электронной форме по установленному формату с УКЭП по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика;
в составе декларации по форме 3-НДФЛ (если вы физлицо и уплачиваете НДФЛ).
СпроситьЗдравствуйте, Оксана. Можно конечно написать заявление о зачете ранее уплаченной суммы. Но если ЗАГС не согласен, то вы оплачиваете снова, а на старую госпошлину пишите заявление в налоговую о возврате. Подвали документ развод. Но не получилось явиться в назначенный день. Подскажите, пожалуйста, если подавать заявление повторно на развод, госпошлину тоже оплачивать повторно? Заранее н.
Здравствуйте, Оксана. Можно конечно написать заявление о зачете ранее уплаченной суммы. Но если ЗАГС не согласен, то вы оплачиваете снова, а на старую госпошлину пишите заявление в налоговую о возврате.
СпроситьПокупатель квартиры по ипотеке имеет право на 2 вычета в размере 13%:
На стоимость приобретаемого жилья;
На выплаченные проценты по ипотеке.
Максимальные суммы, которые может получить один человек — 260 000 рублей и 390 000 рублей соответственно. Деньги возвращают только с выплаченной суммы процентов. Нет.
Возвращают ранее уплаченные налоги в виде НДФЛ.
Если Вы их не платили и возвращать нечего Я, инвалид 2 группы. Постоянная По производственой травме. Купил дом в ипотеку. По закону вернут ли мне 13 процентов от стоимости дома
Покупатель квартиры по ипотеке имеет право на 2 вычета в размере 13%:
На стоимость приобретаемого жилья;
На выплаченные проценты по ипотеке.
Максимальные суммы, которые может получить один человек — 260 000 рублей и 390 000 рублей соответственно. Деньги возвращают только с выплаченной суммы процентов.
СпроситьНет.
Возвращают ранее уплаченные налоги в виде НДФЛ.
Если Вы их не платили и возвращать нечего
СпроситьСрок для возврата переплаты — 1 месяц со дня подачи заявления или со дня окончания камеральной проверки по уточненной декларации (п. 6 ст. 78 НК РФ). Здравствуйте! В соответствии со ст. 79 НК РФ
[quote] Поручение о возврате суммы денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета лица - налогоплательщика по направляется налоговым органом в территориальный орган Федерального казначейства не позднее следующего дня после наступления одного из следующих событий: истечения 10 дней после дня окончания установленного статьей 88 настоящего Кодекса срока проведения камеральной налоговой проверки[/quote]
Может решение прийти и раньше дня окончания установленного статьей 88 Налогового Кодекса срока проведения камеральной налоговой проверки, если в ходе проверки не будет выявлено нарушений. Ответили на данный вопрос. Какой срок рассмотрения заявления на возврат излишне уплаченного налога самозанятости?
Срок для возврата переплаты — 1 месяц со дня подачи заявления или со дня окончания камеральной проверки по уточненной декларации (п. 6 ст. 78 НК РФ).
СпроситьЗдравствуйте! В соответствии со ст. 79 НК РФ
Поручение о возврате суммы денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета лица - налогоплательщика по направляется налоговым органом в территориальный орган Федерального казначейства не позднее следующего дня после наступления одного из следующих событий: истечения 10 дней после дня окончания установленного статьей 88 настоящего Кодекса срока проведения камеральной налоговой проверки
Может решение прийти и раньше дня окончания установленного статьей 88 Налогового Кодекса срока проведения камеральной налоговой проверки, если в ходе проверки не будет выявлено нарушений.
СпроситьВ случае самозанятости уплата излишнего налога не происходит, поскольку программа автоматически производит его исчисление от суммы дохода, указанного самозанятым.
Удачи. Какой срок рассмотрения на возврат излишне уплаченного налога самозанятости?
В случае самозанятости уплата излишнего налога не происходит, поскольку программа автоматически производит его исчисление от суммы дохода, указанного самозанятым.
Удачи.
СпроситьЗапросить справку из банка о сумме уплаченных процентов за соответствующий налоговый период, справку от работодателя о сумме уплаченного НДФЛ, зайти в личный кабинет налогоплательщика и через него подать декларацию. С чего начать процедуру.
Запросить справку из банка о сумме уплаченных процентов за соответствующий налоговый период, справку от работодателя о сумме уплаченного НДФЛ, зайти в личный кабинет налогоплательщика и через него подать декларацию.
СпроситьДобрый день. 13 процентов от стоимости жилья и проценты по ипотеке иначе называются налоговый вычет, которые Вы можете вернуть при условии официального трудоустройства. Для этого необходимо заполнить декларацию 2-НДФЛ приложив к ней копии договора купли-продажи, ипотечного кредита, справки об уплаченных процентах. Если Вы зарегистрированы на сайте госуслуги, то подать декларацию можно на сайте налоговой инспекции. При заполнении декларации на сайте программа автоматически рассчитает суммы, подлежащие возврату. Скажите пожалуйста где я могу узнать могу ли я вернуть по ипотеке процент и 13 процентов от стоимости жилья.
Добрый день. 13 процентов от стоимости жилья и проценты по ипотеке иначе называются налоговый вычет, которые Вы можете вернуть при условии официального трудоустройства. Для этого необходимо заполнить декларацию 2-НДФЛ приложив к ней копии договора купли-продажи, ипотечного кредита, справки об уплаченных процентах. Если Вы зарегистрированы на сайте госуслуги, то подать декларацию можно на сайте налоговой инспекции. При заполнении декларации на сайте программа автоматически рассчитает суммы, подлежащие возврату.
СпроситьДобрый день, Елена. Налог начисляется на сумму уплаченную по договору на оказание медицинских услуг. Запросите справку для ФНС из мед учреждения, если Вам её дадут. По факту должны. Можете подавать декларацию.
--
Расходы декларируются за истекший календарный год. Можете подать, далее уточненную декларацию. Деньги не все потрачены на услуги. Разве можно делать возврат 13%?
А если у меня остаток денег будет и я его заберу. Сумма потрачена на лечение меньше будет. Чем та что я в налоговую подам.
Как. Лечусь в клинике, внесла большую сумму на лечение. На услуги потрачены меньше половины от того что внесла. Могу ли я сейчас подать на возврат денежных средств 13% в налоговую не дожидаясь пока они все будут? Израсходованны?
Добрый день, Елена. Налог начисляется на сумму уплаченную по договору на оказание медицинских услуг. Запросите справку для ФНС из мед учреждения, если Вам её дадут. По факту должны. Можете подавать декларацию.
--
Расходы декларируются за истекший календарный год.
СпроситьДеньги не все потрачены на услуги. Разве можно делать возврат 13%?
А если у меня остаток денег будет и я его заберу. Сумма потрачена на лечение меньше будет. Чем та что я в налоговую подам.
Как.
СпроситьВозврат сделают на ту сумму, которую подтвердите документально. Если потратили часть, то и возврат будет только на фактически понесенные расходы. Подавайте декларацию, если налоговой будет что-то непонятно, они уточнят.
СпроситьДа, можно получить вычет с подоходного налога. Добрый день. Можно. Возьмите справку об оказании медицинских услуг для ФНС в поликлинике, где проводили коррекцию. Подайте декларацию и заявление на возврат из казны в виде вычета. Сумма вычета 13% от суммы, уплаченной за коррекцию. Подать документы можете через личный кабинет на сайте налог ру. Можно ли вернуть часть денежных средств, потраченных на коррекцию зрения?
Добрый день. Можно. Возьмите справку об оказании медицинских услуг для ФНС в поликлинике, где проводили коррекцию. Подайте декларацию и заявление на возврат из казны в виде вычета. Сумма вычета 13% от суммы, уплаченной за коррекцию. Подать документы можете через личный кабинет на сайте налог ру.
СпроситьКак перезачесть излишне уплаченные членские взносы в ГСК, если был ошибочно взыскан земельный налог?
Срок давности исчисляется с момента, как вы узнали о нарушении ваших прав. Подавайте письменное заявление председателю ГСК на зачет суммы в счет будущих платежей или на возврат сумм неосновательного обогащения. Если я узнала об этом 4 января 2023 года, то за какой период (года). Там взнос за год уплачивается. Могу перезачесть за 2020? Как перезачесть излишне уплаченные членские взносы в гск? В январе 2023 года узнали, что с нас вместе с членскими взносами брали земельный налог, при этом земля под гаражем оформлена в собственность с 2015 года. Каждый год, начиная с 2015 с нас брали 1500 р за земельный налог, кроме 2022 (за него не брали) .Я бы хотела перезачесть излишне уплаченную сумму в счёт будущих платежей членских взносов. Могу ли я это сделать? Как правильно оформить и за какой период можно перезачесть? Применим ли здесь срок исковой давности?
Срок давности исчисляется с момента, как вы узнали о нарушении ваших прав. Подавайте письменное заявление председателю ГСК на зачет суммы в счет будущих платежей или на возврат сумм неосновательного обогащения.
СпроситьДобрый день. Если сумма за обучение составила 6500, это не значит, что Вам её вернет государство в размере 100%. Налог к возврату составляет 13% от уплаченной суммы. 6500*13%. Почему сумма налогового вычета за обучение ребенка в личном кабинете рассчитывается меньше чем 6500
Добрый день. Если сумма за обучение составила 6500, это не значит, что Вам её вернет государство в размере 100%. Налог к возврату составляет 13% от уплаченной суммы. 6500*13%.
СпроситьЗдравствуйте! Вы можете получить вычет с суммы в 2 миллиона от стоимости дома (то есть вернуть 260 тысяч) и 13 % от процентов, уплаченных по ипотеке (390 тысяч максимально). Но возвращать их вам ИФНС будет соразмерно тому, сколько НДФЛ с вас было удержано в каждом году. То ест ьв 2023 году можете получить весь НДФЛ, уплаченный вами за 2022 год. И так каждый год будете подавать декларации, пока не выберете всю причитающуюся вам сумму вычета. Не более того, что Вами уплачено в налог.
Например у Вас зп за год 600 000, налог у вас оплачен 78 000 - не более его в год можно вернуть.
Поэтому и подаются несколько раз (разные года), особенно те, у кого официалка маленькая. С цены дома, но не более 2 млн. рублей. Такой вопрос: в августе взяла дом в ипотеку, сейчас хочу подать декларацию на возврат 13 %. Скажите пожалуйста, мне вернутся все 13% с покупки дома или только с тех денег, которые уплачены?
Здравствуйте! Вы можете получить вычет с суммы в 2 миллиона от стоимости дома (то есть вернуть 260 тысяч) и 13 % от процентов, уплаченных по ипотеке (390 тысяч максимально). Но возвращать их вам ИФНС будет соразмерно тому, сколько НДФЛ с вас было удержано в каждом году. То ест ьв 2023 году можете получить весь НДФЛ, уплаченный вами за 2022 год. И так каждый год будете подавать декларации, пока не выберете всю причитающуюся вам сумму вычета.
СпроситьДа, все верно. Сумма к возврату за налоговый период ограничена той суммой налогов, которые вы уплатили за этот период. Ситуация такая: год назад куплена квартира в ипотеку, решила подать на возврат 13%,выбрала через налоговую (чтобы сразу всю сумму), но мне сказали, что только за один год вернут (у меня где то 35000 р налоговых вычетов получается за год) и получается, что 260 000 р,я буду несколько лет возвращать? Не понятно.
Да, все верно. Сумма к возврату за налоговый период ограничена той суммой налогов, которые вы уплатили за этот период.
СпроситьВычет вы получаете в рамках уплаченного в бюджет НДФЛ. При покупке квартиры можно вернуть имущественный налоговый вычет, но не более чем на 2 млн руб. Возврату подлежит 13 % от суммы расходов. Приобретая квартиру за 2 млн руб., вы можете вернуть 260 000 руб. уплаченных ранее налогов, а за 1 млн руб. — 130 000 руб. Если стоимость покупки будет дороже, сумма возврата не изменится. Получил на руки доп средства и накопления при увольнении по состоянию здоровья. Могу ли я при покупке квартиры получить налоговый вычет. Я так понимаю деньги же теперь мои.
При покупке квартиры можно вернуть имущественный налоговый вычет, но не более чем на 2 млн руб. Возврату подлежит 13 % от суммы расходов. Приобретая квартиру за 2 млн руб., вы можете вернуть 260 000 руб. уплаченных ранее налогов, а за 1 млн руб. — 130 000 руб. Если стоимость покупки будет дороже, сумма возврата не изменится.
СпроситьДа, у вас есть такое право, пишите заявление. Вообще то налог на имущество и земельный налог уплачиваются до 1 декабря Вы эти налоги уплатили не будучи предпенсионером Поэтому нет ни каких оснований для возврата сумм. Я получила статус предпенсионера с 05.12.2022. Налоги на имущество и землю за 2021 оплатила в ноябре 2022. Могу ли я расчитывывать на возврат сумм уплаченных налогов при подаче заявления в налоговую инспекцию на льготы?
Вообще то налог на имущество и земельный налог уплачиваются до 1 декабря Вы эти налоги уплатили не будучи предпенсионером Поэтому нет ни каких оснований для возврата сумм.
СпроситьСогласно п. 6 ст. 78 НК РФ при наличии недоимки у налогоплательщика возврат суммы излишне уплаченного налога производится по письменному заявлению налогоплательщика после зачета суммы излишне уплаченного налога в счет погашения задолженности по налогам соответствующего вида. С 2018 в налоговой отметка о том что я многодетная, но налог исправно каждый год приходит, написав обращение в инспекцию мне пришёл ответ, что в льготе отказано так как у меня долг по налогам, разве могут отказать в льготе, если отметка есть и они сами начисляют и образовывают долг.
Согласно п. 6 ст. 78 НК РФ при наличии недоимки у налогоплательщика возврат суммы излишне уплаченного налога производится по письменному заявлению налогоплательщика после зачета суммы излишне уплаченного налога в счет погашения задолженности по налогам соответствующего вида.
Спросить