Енвд база / Налоги - 69 советов адвокатов и юристов

Добрый день!

Есть много нюансов. У Вас есть статус ИП? Здравствуйте.

Для регистрации деятельности подойдет индивидуальное предпринимательство, в качестве системы налогообложения – ЕНВД. Для небольшой точки проката достаточно нанять одного человека. На первом этапе со всеми обязанностями может справится и сам предприниматель.

Про ответственность. Следует подумать о том, как возместить с клиента потери от повреждения и потери оборудования. Лучше всего заключать договор аренды, где прописать про ответственность сторон и брать в залог документ удостоверяющий личность.

В качестве перспектив развития данного бизнеса является организация на базе прокатной точки полноценного магазина по продаже спортивно-туристического инвентаря. В итоге клиент сможет как купить товар, так и взять его в прокат. Аренда спортивного инвентаря как открыть?

Добрый день, рекомендую, выбрать патентную систему налогообложения Патентную систему называют родной сестрой ЕНВД, потому что сумма налога тоже не зависит от фактического дохода. Стоимость патента на год: потенциальный доход (ПД) × 6%,Потенциальный доход — это налоговая база. Цифру потенциального дохода берут из регионального закона. Реальный доход может превышать потенциальный, они друг на друга не влияют. Супругу желательно зарегистрироваться в качестве само занятого, процедура быстрая и бесплатная! Я открываю ип для сдачи авто в работу такси. Сдавать авто буду мужу. Какую систему налогообложения лучше выбрать? И надо ли ему регистрироваться как самозащиты? Ответьте пожалуйста.

Здравствуйте, ваш вопрос связан с налоговой нагрузкой. В таком случае при ЕНВД, патентной системе, УСН можно уменьшать налоговую базу на сумму оплаченных страховых взносов на пенсионное страхование, медицинское, выплаты по временной нетрудоспособности например, также при усн можно применять формулу доход-расход и уменьшать на сумму расходов. Следует учесть, что ЕНВД не действует с 1 января 2021 года в связи с его отменой (С 1 января 2021 года Федеральным законом от 29.06.2012 N 97-ФЗ глава 26.3 признается утратившей силу).

Расскажите детально, что именно вас интересует, вашу ситуацию. Для Открытия предпринимательской деятельности или самозанятости по услуге населению чистки верхней одежды, курток кожаных, дубленок, женской шубы. У индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса три вида налогов.

УСН, ЕНВД и Патент больше 400 млн рублей-13-15% и 6-8%

Конечно у налоговой к вам возникнут вопросы откуда взялись еще 17 кв.м. Вопросы, конечно, возникнут. Ведь это влияет на налоговую базу. ЕНВД прекращает свое существование. Нам надо избрать иной вид налогообложения. https://www.nalog.ru/rn91/taxation/taxes/envd/ Я на ЕНВД. Магазин 50 квадратов по документам. К магазину пристроили пристройку без фундамента из стеклопакета 17 квадратов.

Как платить теперь ЕНВД если по документам магазин 50 квадратов? А теперь с пристройкой 67 квадратов? СУТЬ ВОПРОСА! ВОЗНИКНЕТ ЛИ У НАЛОГОВОЙ ВОПРОС: ПО ДОКУМЕНТАМ В МАГАЗИНЕ 50 квадратов, а плачу за 67 квадратов?

Добрый день! Нет, не можете. Ставка на УСН применяется не к отдельным объектам торговли или к отдельным видам деятельности, а ко всей Вашей налогооблагаемой базе (за исключением доходов, который Вы получаете на ЕНВД, который скоро отменят или на патенте). Д.д.У я ИП,у меня две торовые точки могу ли я примень усн 6%к одной и усн 15%к другой? Спасибо.

Если не работали и не получали дохода, то налоговой базы по УСН не образовалось.

ЕНВД должны будете уплатить исходя из натуральных показателей и периода времени применения ЕНВД. К сожалению, от дохода и вообще деятельности размер ЕНВД не зависит. Это хорошо, когда есть доход, а когда нет - плохо. Но уплатить ЕНВД придется в любом случае.

Кроме того, независимо от применяемой системы налогообложения, за исключением налога на самозанятых, Вы обязаны в течение периода времени, пока Вы зарегистрированы в качестве ИП вносить фиксированные платежи в Пенсионный Фонд и ФОМС из расчета около 30 тыс. руб. в год. Хорошая для Вас новость в том, что сумма этих взносов вычитается из суммы налога по ЕНВД. Какую сумму налога я должна буду заплатить за 3 месяца существования ип с системой налогообложения усн и енвд, если ип не работало и я хочу его закрыть?

Екатерина, добрый день!

ФНС РФ в письме № СД-4-3/10327@ от 09.06.2016 г. объяснила предпринимателям, как рассчитать годовой доход при системах налогообложения ЕНВД и УСН.

При применении предпринимателем ЕНВД нет обязанности вести учет доходов и расходов, так же нет и обязанности вести бухгалтерский учет. Поэтому доход можно рассчитать только вмененный.

По итогам календарного года нарастающим итогом вмененный доход налогоплательщиком ЕНВД не рассчитывается, напомнили налоговики, поэтому чтобы подсчитать годовой доход, [b]надо сложить строки 100 ("Налоговая база всего") всех заполненных разделов 2 налоговых деклараций по ЕНВД, представленных за 1, 2, 3 и 4 кварталы отчетного календарного года по всем местам учета налогоплательщика ЕНВД.[/b] Как исчисляется доход ИП на ЕНВД для назначения детского пособия и на основании каких нормативных документов.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Здравствуйте, Игорь Владимирович!

Если денежные средства будут зачислены на счет ИП, то необходимо будет включать эту сумму в налогооблагаемую базу. Если ЕНВД применяете не за продажу автомобилей, то налогооблагаемой базы за полученные денежные средства от продажи личного автомобиля не возникает. Ситуация такая:

Физ лицо продает прицеп, а деньги от покупателя получает на р/счет ИП (это физ лицо является еще Ип-ком, применяет ЕНВД) Какие налоговые последствия для ИП, какую отчетность нужно сдать и налоги заплатить (прицеп в собственности с 2018 г)

Вы не платите ндфл, поэтому налоговый вычет вы не оформите.

Налоговый вычет - это возврат ранее уплаченного ндфл за последние 3 года. Добры день. Индивидуальные предприниматели на основном режиме налогообложения (ОСНО) тоже платят НДФЛ. Может ли ИП получить налоговый вычет, если применяет эту налоговую систему? Безусловно, может, поскольку на него распространяются все права налогоплательщика. А вот те ИП, которые выбрали льготные режимы (УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН), права на вычеты по НДФЛ не имеют. Они не являются плательщиками этого налога, у них нет налоговой базы, а значит, и уменьшать им нечего. Скажите пожалуйста, могу я - Индивидуальный предприниматель, рассчитывать на получение возврата налога за мед обслуживание или за обучение? Имеет ли значение в данном случае социальный статус (я состою в категории граждан с маленьким доходом на душу). Заранее благодарю.

Однозначно сказать нельзя, посмотрите сами, под что подпадает это имущество в Вашем случае.

Статья 346.26 НК РФ. [quote]Общие положения

4. Уплата организациями единого налога предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (в отношении прибыли, полученной от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), налога на имущество организаций (в отношении имущества, используемого для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, за исключением объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с настоящим Кодексом).[/quote] ООО купили помещение в здании. Нужно ли сдавать налоговую декларацию и платить налог на имущество если организация на ЕНВД?

Может, только по иному основанию

Статья 218 НК РФ.[quote] Стандартные налоговые вычеты

1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих стандартных налоговых вычетов:

4.

Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из родителей (приемных родителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей (приемных родителей) от получения налогового вычета.[/quote] Если гражданский муж ИП является плательщиком ЕНВД, может ли гражданская жена получать двойной вычет по НДФД на одного ребенка? Ребенок совмесный.

Я бы рекомендовал доходы минус расходы УСН. Если это Москва, т.к в ней нет системы ЕНВД. Это сложнее с точки зрения учета, но зато лучше с точки зрения налогов, т.к. расходы на аренду, приобретение товаров и иные можно учесть и уменьшить базу по налогу. Кроме того, есть вопрос по торговому сбору, но это не относиться к теме вопроса. Лицензия не нужна. Но надо, конечно, понимать, что дети это цветы жизни и за продажу небезопасных для них товаров (дешевый китайский ширботреб) может наступить уголовная ответственность. Посему надо иметь документы на товар, а не липовые бумаги от непонятных товарищей. Спасибо за внимание. Хочу открыть ип для торговли детскими товарами, арендовать помещение примерно 10 кв метров, какую выбрать систему налогообложения, и нужна лицензия на детские товары?

Это для Вас новый вид деятельности, как я понимаю. Если в регионе нет ЕНВД для этого вида деятельности, то если вы на упрощенке или на общей системе, то Вы должны обособлено учитывать эти доходы в Книге и сдавать годовую декларацию и уплачивать авансовые платежи ежеквартально (если есть налоговая база). Если деятельность по сдаче в аренду есть в перечне, то уплачиваете единый налог в размере и в порядке определенном законодательством субъекта. Я ИП (ЕНВД, без НДС) приобрел помещение 19,5 кв.м.НЕЖИЛОЕ, хочу сдавать его в аренду как ИП одной организации за 11600 руб. мес.Скажите, какую отчетность и выплаты я должен сдавать, оставаясь на ЕНВД?

Обжаловать требование в вышестоящий налоговый орган и при отрицательном ответе подавать в суд. В соответствии с п. 1 ст. 210 НК РФ, при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК РФ. Я ИП на ЕНВД. В 2016 году приобрела безвозмездно товар для дальнейшей розничной торговле. Налоговая требует оплатить НДФЛ с данной сделки. Изучая законодательство выяснила, что требование не законно. Как юридически грамотно доказать свою правоту?

Посмотрите в декларации по ЕНВД строку "Налогооблагаемая база" (строка 100). Умножьте её на 4, получите доход за год. НЕ могу посчитать налог за год. БД-1800, ФП - 15, К 1-1,868, К 2-0,525

1. Узнайте, есть ли в вашем регионе ЕНВД на этот вид деятельности.

Имейте в виду что ЕНВД не применяется при оказании услуги силами третьих лиц с использованием из транспортных средств

2. Узнайте, есть ли в Вашем регионе ПСН (патент) на этот вид деятельности

3. УСН. Что выбрать в качестве базы (доход или доход - расход) решайте на основе данных статистики по региону

Остальные вопросы могут иметь специфику в зависимости от решения п 1, но в целом да, по трудовому. А,если он сотрудник полиции? С этим никаких проблем не возникнет? ИП то точно нельзя открыть ему. Собираюсь открывать ИП по грузоперевозкам. Встал вопрос какую систему налогообложения выбрать? ИП и машина на меня, но работать будет муж (официально не в браке). Каким образом я должна оформить на него машину? Или должна оформить его по ТК и платить все взносы и отчисления на него?

Здравствуйте, Ольга!

Согласно ст. 346.29 НК РФ

[quote]Объект налогообложения и налоговая база

2. Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности.[/quote]

В законе не говориться о том, что при аренде дополнительной площади оплата будет менять, соответственно, налоги вы будете платить такие же, как и за первую площадь. Я ИП,арендую торговую площадь, плачу налоги по ЕНВД

Планирую арендовать ещё одну площадь. Подскажите, налоги я буду платить такие же как и за первую торговую площадь?

[b]Если для алиментов, то Ваш вмененный доход является основанием для исчисления алиментов.[/b]

Единый налог на вменённый доход – это специальный налоговый режим, который могут применять индивидуальные предприниматели и организации в отношении определённых видов деятельности. Примечание: в отличие от УСН для ЕНВД фактически полученный доход значения не имеет. Налог рассчитывается, исходя из размера предполагаемого дохода, который устанавливает (вменяет) государство. Особенностью ЕНВД, как и любого другого специального режима, является замена основных налогов общей системы налогообложения одним – единым. На вмененке не подлежат уплате: НДФЛ (для ИП). Налог на прибыль (для организаций). НДС (кроме экспорта). Налог на имущество (за исключением объектов, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость). Подробнее: https://www.malyi-biznes.ru/sistemy/envd/ Я предприниматель на вмененке. Считается ли выручка в моем магазине-моим доходом?

Добрый вечер. Штраф за неполную уплату налога в результате занижения налоговой базы предусмотрен ст. 122 Налогового кодекса - влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога. Какой может быть штраф за занижение квадратуры с 50 квадратов до 25 квадратов находясь на ЕНВД.

Добрый день, Владимир!

Какой режим налогообложения вы применяли?

Если УСН, то обязаны уплачивать лишь взносы в ПФР и ФСС на себя.

Если ЕНВД, то налоги тоже нужно было уплачивать, если ИП не было исключено из реестра. А в суд то вы ходили? Вас вообще уведомляли о суде? Если нет востанавливайте срок и обжалуйте по основаниям не уведомления, а если да то уже все ИЛ - это дело приставов, им Ваши доводы не интерестны, не работал, небыло налоговой базы и ТП в суде решать надо было, а вообще если вы попали со своим ИП под ЕНВД (я просто не знаю введен он был в курске или нет) то шансов нет. В судне ходил. Уведомлений не было. На работу пришел исполнительный лист за не уплату налогов ИП.ИП был открыт в 2006 г и я по ИП не работал, в данный момент работаю на заводе.

Социальные и имущественные вычеты, предусмотрены применительно к налогу на доходы физических лиц и не зависят от статуса налогоплательщика. По предпринимательской деятельности за счет этих вычетов можно снижать налоговую базу, а как наемный работник вы можете получать возврат суммы излишне удержанного налога на общих основаниях.

Не могут применять эти вычеты предприниматели, находящиеся на специальных налоговых режимах: упрощенная система, ЕНВД, ЕСХН и патент. Данное лицо является наемным работником и ип одновременно и оплачивает налоги по системе усн. Имеет ли он право на социальный и имущественный налоговый вычет как физ лицо? Положен ли социальный и имущественный налоговый вычет лицу оплачивающему подоходный налог как ип и как физ лицо (наемный работник)?

Здравствуйте. Отвечу по порядку:

1. Такой деятельностью заниматься Вы можете, здесь ограничений нет. Однако годовой доход организации не должен превышать 150 млн рублей, иначе Вы потеряете право на применение УСН (ч. 4 ст. 346.13 НК РФ). От себя ещё добавлю: если Вы занимаетесь розничной продажей продукции и Ваша торговая площадь не превышает 150 кв. м., возможно, более экономически целесообразно использовать систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Но это уже решать Вам.

2. Т.к. у Вас УСН 15%, это значит, что налоговая база у Вас определяется как доходы уменьшенные на величину расходов. Виды расходов, которые Вы можете учитывать, определены в ст. 346.16 НК РФ, а учет производится в соответствии с положениями ч. 2 ст. 346.17 НК РФ. УСН-разрешает заниматься розничной торговлей? И моторные масла по моему подакцизный товар? У ООО УСН 15% можно ли торговать моторными маслами и зап. частями Как вести учет?

Можете, но лишь в том случае, если вы являетесь плательщиком этого налога. В том случае, если вы, например, на УСНО, ЕНВД или патенте, т.е. не являетесь плательщиком НДФЛ, то у вас отсутствует база для осуществления вычета. Здравствуйте! Социальный налоговый вычет на обучение можете получить только в том случае, если находитесь на общей системе налогообложения (13 % НДФЛ удерживают). ИП,могу ли я получить вычет по НДФЛ за учебу сына?

Добрый день! Главное, что бы не было доказательств того, что Вы использовали авто в коммерческих целях. Например если Вы уменьшаете базу по «предпринимательскому» налогу на сумму личных налогов, (например, на транспортный налог,) или заполняете путевые листы, то доказать Вам уже ничего не удастсяэ. Налоговая проведет проверку. Я являюсь ИП с налогообложением по ЕНВД. У меня автомобиль, который отношения к ИП не имеет (приобретался 5 лет назад для личных целей). Автомобиль я продал. Какой налог я должен заплатить и как доказать налоговой что это личное, а не коммерческое авто?

☼ Здравствуйте, Этот вопрос вы можете задать своему бухгалтеру, юристы понятия не имеют, сколько вы должны заплатить налогов, для этого нужно считать ваши доходы, либо видеть бухгалтерские документы

Желаю Вам удачи и всех благ! Сумма ЕНВД зависит от вида деятельности, размера налоговой базы, суммы уплаченных в декабре 2017 страховых взносов и точной даты регистрации в качестве ИП. Добрый день, подскажите пожалуйста, зарегистрировала ИП в октябре, налогообложение ЕНВД, сколько нужно будет платить налог в конце года?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение