Налог ндфл кто платит / Налоги - 510 советов адвокатов и юристов
Дарение оформляется в Ваших интересах. Вы собственник квартиры и поэтому будете именно Вы платить, а не мать. То, что даритель на платит налог я в курсе)).
Сейчас собственник квартиры - сестра моего отца. На мою мать выписана доверенность на оформление дарения квартиры на меня, т.е. дарить мне будет квартиру моя мать (по доверенности), а т.к. она близкий родственник - НДФЛ я не должна платить! Правильно? Если сестра моего отца выписала на мою мать доверенность на оформление квартиры в дар на меня, буду ли я платить налог 13%, ведь дарение по доверенности будет совершать моя мать. Спасибо.
Дарение оформляется в Ваших интересах. Вы собственник квартиры и поэтому будете именно Вы платить, а не мать.
СпроситьТо, что даритель на платит налог я в курсе)).
Сейчас собственник квартиры - сестра моего отца. На мою мать выписана доверенность на оформление дарения квартиры на меня, т.е. дарить мне будет квартиру моя мать (по доверенности), а т.к. она близкий родственник - НДФЛ я не должна платить! Правильно?
СпроситьУважаемая Юлия! Вы не правы. Если собственница квартиры Ваша тётя, то именно она дарит Вам квартиру, а просто от её имени будет действовать представитель по доверенности-Ваша мама. Согласно п.18.1 ст.217 НК РФ родство с тётей не близкое и Вам придётся платить 13% от рыночной стоимости квартиры. Если сестра матери сначала подарит квартиру Вашей матери, а потом Ваша мать подарит эту квартиру Вам, то налога на дарение в обоих случаях не будет. Однако быть представителем дарителя и одаряемой в одном лице нельзя, поэтому доверенность тётя на дарение квартиры сестре должна оформить на Ваше имя или действовать лично.
СпроситьЮлия! От уплаты налогов освобождаются лица, получившие недвижимое имущество в дар от близких родственников. Семейный кодекс исчерпывающе определяет близких родственников — супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и не полнородные (имеющие общих отца или мать), братьев и сестёр. В остальных случаях, одаряемый обязан заплатить налог в размере 13 %. Поэтому, если уходить от налогов, то Ваша тетя дарит квартиру отцу, а он Вам, в этом случае Ваша мама может быть представителем по доверенности и тети и отца.
Валерий Наумов
СпроситьКвартиру дарит Вам тетя-"сестра моего отца",так как она является собственником квартиры,Ваша мать в данном случае выступает как представитель собственника ,но не собственник. Ваша мать занимается лишь оформлением сделки и никакого отношения к собственности не имеет,все ее полномочия по распоряжению собственностью прописаны в доверенности.
СпроситьНалог будет оплачивать владелец, т.е. лицо, указанное в свидетельстве о рагистрации. Применение налогового вычета - это его право. Если захочет применить вычет, то подаст НДФЛ 3 и подаст заявление на вычет, то платить не будет, а если не подаст НДФЛ 3 или не заявит о вычете, то заплатит налог. Вы ничего платить не будете. Здравстуйте! У нас такая ситуация: мой муж купил машину по генеральной доверенности (сроком на 6 мес с правом перепродажи), теперь мы ее хотим оформить на себя - сняли с учета, выдали транзиты и сказали что муж на себя не сможет оформить - на до на другого человека, например на меня. Вопрос такой - кто будет оплачивать налог с продажи (мой муж или прежний хозяин) если стоимость машины 300 000 руб. Огромное спасибо!
Налог будет оплачивать владелец, т.е. лицо, указанное в свидетельстве о рагистрации. Применение налогового вычета - это его право. Если захочет применить вычет, то подаст НДФЛ 3 и подаст заявление на вычет, то платить не будет, а если не подаст НДФЛ 3 или не заявит о вычете, то заплатит налог. Вы ничего платить не будете.
СпроситьЕсли имеется в виду НДФЛ со стоимости проданного автомобиля - конечно, Вы, как физическое лицо. Налог на прибыль здесь непричем.
Но можете либо воспользоваться налоговым вычетом, либо, если автомобиль в собственности находился 3 года и более, полученная сумма освобождается он налогообложения. Приобрел новую машину (525000 руб.) Из них заплатил 305000 наличными+220000 руб. по trade-in за прошлый авто. Имеется договор комиссии, в котором прописано: "Согласно настоящему договору Комиссионер (директор по продажам) обязуется по поручению Комитента за возногораждение совершить для Комитента от своего имени, но за счет Комитента сделку по продаже принадлежащего Комитенту автомобиля. В связи с этим возникает вопрос, кто должен платить налог на прибыль за старый автомобиль по trade-in, я или автосалон? Заранее благодарен!
Если имеется в виду НДФЛ со стоимости проданного автомобиля - конечно, Вы, как физическое лицо. Налог на прибыль здесь непричем.
Но можете либо воспользоваться налоговым вычетом, либо, если автомобиль в собственности находился 3 года и более, полученная сумма освобождается он налогообложения.
СпроситьДенис, здравствуйте.
НДФЛ платится с суммы дохода, полученного Вами от сдачи квартиры в аренду (т.е. расходы на ком.платежи не уменьшают сумму полученных доходов при определении налогооблагаемой базы).
С уважением,
Титова Л.В. Плачу налог с аренды квартиры. С какой суммы я должен платить налог с полной суммы или с вычитом квартплаты, если с вычитом то на какую статью ссылатся.
Денис, здравствуйте.
НДФЛ платится с суммы дохода, полученного Вами от сдачи квартиры в аренду (т.е. расходы на ком.платежи не уменьшают сумму полученных доходов при определении налогооблагаемой базы).
С уважением,
Титова Л.В.
Спросить1) НДФЛ платит продавец, но если квартира была в собственности более 3 лет - платить НЕ надо
2) вычет получает покупатель. Подробнее о получении, документах - см. на моем сайте Я покупаю квартиру. Хотелось бы узнать какие налоги и кто должен уплатить. (квартира была в собственности 10 лет). Еще существует налоговой вычет, как его можно получить? С уважением, Елена.
1) НДФЛ платит продавец, но если квартира была в собственности более 3 лет - платить НЕ надо
2) вычет получает покупатель. Подробнее о получении, документах - см. на моем сайте
СпроситьБудете ли платить налог-это от вас зависит. Но в силу закона (Налоговый кодекс РФ) полученные от сдачи в аренду автомобиля деньги образуют ваш доход, из которого вы обязаны уплатить налог 13% (НДФЛ). Налоги платятся в государствнный или местный бюджеты. Этот-в государствнный. Хочу сдать машину в аренду. Буду ли я платить налог? Если да, то кому и сколько? Ответьте, пожайлуста.
будете ли платить налог-это от вас зависит. Но в силу закона (Налоговый кодекс РФ) полученные от сдачи в аренду автомобиля деньги образуют ваш доход, из которого вы обязаны уплатить налог 13% (НДФЛ). Налоги платятся в государствнный или местный бюджеты. Этот-в государствнный.
СпроситьЗдравствуйте, Ольга!
1.Работодатель является налоговым агентом в отношении налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В соответствии со ст.226 НК РФ на него возложена обязанность по исчислению, удержанию и уплате НДФЛ с доходов, выплачиваемых работнику. Причем независимо от того, по основному месту работы или по совмещению.
2. Стандартные налоговые вычеты на себя и на детей Вы можете получать только по одному месту работы ( на Ваш выбор). Я работаю в организации - официально оформлена, работодатель сам отчисляет за меня налоги. Сейчас я официально по 2-й трудовой оформляюсь на 2-ю работу. Кто должен платить налог 2-й работодатель или я сама должна заполнять налоговую декларацию? На какую ст. Налогового кодекса мне ссылаться?
Здравствуйте, Ольга!
1.Работодатель является налоговым агентом в отношении налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В соответствии со ст.226 НК РФ на него возложена обязанность по исчислению, удержанию и уплате НДФЛ с доходов, выплачиваемых работнику. Причем независимо от того, по основному месту работы или по совмещению.
2. Стандартные налоговые вычеты на себя и на детей Вы можете получать только по одному месту работы ( на Ваш выбор).
СпроситьНДФЛ в размере 35 %. Налоговая может узнать элементарно - проводя проверку организации может запросить данные о расходах, понесенных в ходе выплаты выигрыша. Далее установят, кому выплачивался выигрыш, и проверят по базе, уплачен ли налог Вами. Я выиграл через интернет в тотолизатор. Должен ли я платить налог и вообще как налоговая может узнать о моем выиграше если я хочу получить в конторе наличными?
НДФЛ в размере 35 %. Налоговая может узнать элементарно - проводя проверку организации может запросить данные о расходах, понесенных в ходе выплаты выигрыша. Далее установят, кому выплачивался выигрыш, и проверят по базе, уплачен ли налог Вами.
СпроситьУважаемый Максим.
А кто вам сказал, что с вашего подоходного налога должны быть отчисления в Пенсионный Фонд?
Это не так.
НДФЛ поступает в соответствующие бюджеты от РФ до муниципального образования
Ваш работодатель со СВОИХ доходов должен платить за работников т.н. ЕСН (Единый социальный налог) который и распределяется:
- ПФ;
- ФОМС;
- ФСС.
В любом случае проверьте, если нет отчислений в этой части в ПФ, обратитесь с заявлением по указанным вами фактам в отделение Пенсионного фонда по месту вашей работы .
С уважением Тимошенко Владимир Андреевич. Куда нужном обращаться и вообще правомерно ли если проработав на заводе больше года с меня удерживают подоходный налог а отчислений в пенсионный фонд с этого налога нет?
Уважаемый Максим.
А кто вам сказал, что с вашего подоходного налога должны быть отчисления в Пенсионный Фонд?
Это не так.
НДФЛ поступает в соответствующие бюджеты от РФ до муниципального образования
Ваш работодатель со СВОИХ доходов должен платить за работников т.н. ЕСН (Единый социальный налог) который и распределяется:
- ПФ;
- ФОМС;
- ФСС.
В любом случае проверьте, если нет отчислений в этой части в ПФ, обратитесь с заявлением по указанным вами фактам в отделение Пенсионного фонда по месту вашей работы .
С уважением Тимошенко Владимир Андреевич.
СпроситьКонечно не законны. НДФЛ - федеральный налог и регулируется федеральным законодательством (НК РФ). Однако поступает он в местный бюджет. В связи с кризисом доходная часть местного бюджета значительно снизилась по всей стране, а местный бюджет - это зарплаты учителям и врачам. Поэтому финорган и пытается планировать текущие доходы бюджета собирая с вас данные о задолженности по налогу. Контролировать кому и сколько вы платите у них нет задачи. Фин. управление города прислала запрос, представлять им ежемесячно информацию о суммах начисленного налога на доходы физ. лиц и фактически перечисленных сумм в бюджет по форме (форма - это таблица в которую они предлагают вносить данные). Меня интересует на каком основании они требуют от предприятия такую информацию? Законно ли это? Обязаны ли мы предоставлять им такие данные?
Конечно не законны. НДФЛ - федеральный налог и регулируется федеральным законодательством (НК РФ). Однако поступает он в местный бюджет. В связи с кризисом доходная часть местного бюджета значительно снизилась по всей стране, а местный бюджет - это зарплаты учителям и врачам. Поэтому финорган и пытается планировать текущие доходы бюджета собирая с вас данные о задолженности по налогу. Контролировать кому и сколько вы платите у них нет задачи.
СпроситьЗдравствуйте, KED!
Не должен он нигде регистрироваться? Кто такое вам сказал? Может речь идет об изменениях, вносимых в ЕГРЮЛ в связи с избранием нового председателя. Если речь об этом - то в 5-дневный срок с момента его избрания необходимо подать соответствующее заявление в налоговую.
С суммы своего заработка он должен платить 13% НДФЛ (точнее СНТ за него платит как за своего сотрудника, вычитая у него из зарплаты) .
Удачи! Должен ли вновь избранный председатель СНТрегистрироваться в налоговой службе? Если да, то в какой срок? Какой налог он должен (или не должен) платить с суммы поощрений за свою деятельность, установленную общим собранием СНТ? Заранеее благодарю. С уважением, KED
Здравствуйте, KED!
Не должен он нигде регистрироваться? Кто такое вам сказал? Может речь идет об изменениях, вносимых в ЕГРЮЛ в связи с избранием нового председателя. Если речь об этом - то в 5-дневный срок с момента его избрания необходимо подать соответствующее заявление в налоговую.
С суммы своего заработка он должен платить 13% НДФЛ (точнее СНТ за него платит как за своего сотрудника, вычитая у него из зарплаты) .
Удачи!
СпроситьЗдравствуйте, Татьяна!
Никогда. Квартиру продать нельзя. Она же не в собственности наследника, а в собственности государства.
Если только кто-либо из проживающих в ней приватизирует ее, то тогда можно продать. Платить придется НДФЛ. Татьяна, добрый день!
Как можно было вступить в права собственности на неприватизированную квартиру?
C уважением, Дед, хозяин квартиры пропал без вести, через год его жена умерла. В феврале этого года его признали умершим, наследник только его сын. В права наследования вступили. Квартира не приватизирована. Когда можно продать эту квартиру и нужно ли платить какой нибудь налог?
Здравствуйте, Татьяна!
Никогда. Квартиру продать нельзя. Она же не в собственности наследника, а в собственности государства.
Если только кто-либо из проживающих в ней приватизирует ее, то тогда можно продать. Платить придется НДФЛ.
СпроситьТатьяна, добрый день!
Как можно было вступить в права собственности на неприватизированную квартиру?
C уважением,
СпроситьУважаемая Виктория! Если Вы купили квартиру в 2000г. и с этого времени не работали, получали пенсию и не платили соответственно НДФЛ, то правом на вычет по пп.2 п.1 ст.220 НК РФ при покупке квартиры Вы воспользоваться не можете. Этот вычет предоставляется тому, кто платит подоходный налог. Если Вы снова будете работать, то тогда сможете получить право на указанный вычет, подав в налоговую инспекцию заявление, форму №2-НДФЛ и декларацию по форме №3-НДФЛ. Как можно получить имущественный налоговый вычет, если на время совершения сделки купли-продажи я была на пенсии. Квартира была приобретена в 2000 году. И вообще имею ли я право на такой вычет сейчас?
Уважаемая Виктория! Если Вы купили квартиру в 2000г. и с этого времени не работали, получали пенсию и не платили соответственно НДФЛ, то правом на вычет по пп.2 п.1 ст.220 НК РФ при покупке квартиры Вы воспользоваться не можете. Этот вычет предоставляется тому, кто платит подоходный налог. Если Вы снова будете работать, то тогда сможете получить право на указанный вычет, подав в налоговую инспекцию заявление, форму №2-НДФЛ и декларацию по форме №3-НДФЛ.
СпроситьУважаемый Виктор! Названный Вами вычет при покупке машины получить нельзя, только при продаже по пп.1 п.1 ст.220 НК РФ, если до продажи владели машиной менее 3-х лет и являетесь резидентом РФ по уплате налогов(ст.207 НК РФ), то при подаче декларации №3-НДФЛ можно заявить этот вычет и не платить НДФЛ, если машина продана за сумму не свыше 125000руб. Однако вместо использования названного вычета можно вычесть из налогооблагаемой базы расходы, связанные с покупкой(если есть документы по покупке и оплате стоимости). В "Аргументах и фактах" "АиФ" Башкортостан №12 стр 7 написано, что при приобретении автомобиля можно получить налоговый вычет до 125 тыс. рублей. Кто его может получить.
Уважаемый Виктор! Названный Вами вычет при покупке машины получить нельзя, только при продаже по пп.1 п.1 ст.220 НК РФ, если до продажи владели машиной менее 3-х лет и являетесь резидентом РФ по уплате налогов(ст.207 НК РФ), то при подаче декларации №3-НДФЛ можно заявить этот вычет и не платить НДФЛ, если машина продана за сумму не свыше 125000руб. Однако вместо использования названного вычета можно вычесть из налогооблагаемой базы расходы, связанные с покупкой(если есть документы по покупке и оплате стоимости).
СпроситьСуществует налог на доходы физических лиц НДФЛ 13%, и его платит тот кто продает, если он владел авто менее 3 лет и стоимость авто более 125 т.р., или если он продает дороже, чем когда-то купил.
Транспортный налог платит каждый собственник авто каждый год в зависимости от мощности двигателя.
Других налогов нет. Существует ли налог на продажу б/у авто между физическими лицами? Если да то какой?
Существует налог на доходы физических лиц НДФЛ 13%, и его платит тот кто продает, если он владел авто менее 3 лет и стоимость авто более 125 т.р., или если он продает дороже, чем когда-то купил.
Транспортный налог платит каждый собственник авто каждый год в зависимости от мощности двигателя.
Других налогов нет.
СпроситьНеправильно.
В первом случае налог исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет организация -налоговый агент, выплачивающая доход физ. лицу, который не является ИП (ст. 226 НК РФ). А во втором случае - ИП самостоятельно исчисляет и уплачивает налоги (ст.227 НК РФ). Кто должен уплатить НДФЛ по договору субподряда:
1 - с физ. лицом;
2 - с ИП, если мы - строительная организация, недавно заключили договоры субподряда и с тем, и с другим. Правильно ли будет, если мы начислим и перечислим налог по обоим договорам. Или Субподрядчики должны сделать это сами?
Неправильно.
В первом случае налог исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет организация -налоговый агент, выплачивающая доход физ. лицу, который не является ИП (ст. 226 НК РФ). А во втором случае - ИП самостоятельно исчисляет и уплачивает налоги (ст.227 НК РФ).
СпроситьУважаемая Валентина, налоговый вычет предоставляется собственнику жилья - налогоплательщику.
А если бы дочь не работала - она бы не платила налог (НДФЛ) - следовательно и вычет предоставлять было бы не из чего. Здравстуйте! При расселении нашей квартиры дочке дали субсидию на приобретении квартиры. Остальные деньги мы брали в кредит. При оформлении кредита мой муж-отец дочки, является заемщиком, так как более платежеспособный, а я и дочь созаемщики. Квартира в собственности дочки. В ипотечном агенстве нам сказали, что все равно на кого оформлять декларацию на налоговый вычет. Но налоговая нам отказала, мотивируя тем, что декларацию подает тот на ком собственность. А если бы дочка вообще не работала, кому подавать декларацию?
Уважаемая Валентина, налоговый вычет предоставляется собственнику жилья - налогоплательщику.
А если бы дочь не работала - она бы не платила налог (НДФЛ) - следовательно и вычет предоставлять было бы не из чего.
СпроситьУважаемый Борис! Если Вы-резидент РФ по уплате налогов(ст.207 НК РФ), то имеете право на имущественный налоговый вычет по пп.1 п.1 ст.220 НК РФ как за свою долю, так и за долю ребёнка. Размер вычета зависит от того, сколько лет владели квартирой до её продажи. Если 3 года и более, то вычет составит всю полученную от продажи сумму и НДФЛ платить не придётся. При покупке своей доли Вы можете единожды получить вычет по пп.2 п.1 ст.220 НК РФ, если имеете налогооблагаемые НДФЛ доходы. Оба вычета могут взаимозачитываться. Мало кому удаётся продать за 5млн. руб., а купить за почти 33 млн., да и что это за недвижимость за такую цену в Красноярске? Удачи. Продал приватезированою квартиру 2007 за 5000000 единственное жилье собствеников 2 равные доли одна мая другая ребенка 5 лет и в этом же году купил за 32800000 можно ли уменьшить налог учитывая расход на пакупку.
Уважаемый Борис! Если Вы-резидент РФ по уплате налогов(ст.207 НК РФ), то имеете право на имущественный налоговый вычет по пп.1 п.1 ст.220 НК РФ как за свою долю, так и за долю ребёнка. Размер вычета зависит от того, сколько лет владели квартирой до её продажи. Если 3 года и более, то вычет составит всю полученную от продажи сумму и НДФЛ платить не придётся. При покупке своей доли Вы можете единожды получить вычет по пп.2 п.1 ст.220 НК РФ, если имеете налогооблагаемые НДФЛ доходы. Оба вычета могут взаимозачитываться. Мало кому удаётся продать за 5млн. руб., а купить за почти 33 млн., да и что это за недвижимость за такую цену в Красноярске? Удачи.
СпроситьДоход от продажи получает продавец комнаты. Если Вы-резидент РФ по уплате налогов (ст.207 НК РФ), то при подаче декларации по НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства Вы вправе подать заявление о предоставлении имущественного налогового вычета по пп.1 п.1 ст.220 НК РФ. Если Вы владели комнатой до продажи после приватизации 3 года и более, то вправе получить вычет на всю полученную от продажи сумму, то есть НДФЛ платить не придётся. Если владели комнатой как собственник до продажи менее 3-х лет, то вычет не превысит 1000000руб., а НДФЛ с превышения составит 13% (ст.224 НК РФ). По программе"Расселение Коммунальных квартир" - продаю приватизированную комнату соседям. Кто из нас платит налог и какой процент?
Доход от продажи получает продавец комнаты. Если Вы-резидент РФ по уплате налогов (ст.207 НК РФ), то при подаче декларации по НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства Вы вправе подать заявление о предоставлении имущественного налогового вычета по пп.1 п.1 ст.220 НК РФ. Если Вы владели комнатой до продажи после приватизации 3 года и более, то вправе получить вычет на всю полученную от продажи сумму, то есть НДФЛ платить не придётся. Если владели комнатой как собственник до продажи менее 3-х лет, то вычет не превысит 1000000руб., а НДФЛ с превышения составит 13% (ст.224 НК РФ).
СпроситьДобрый день. Разъясните более подробно, кто и при каких обстоятельствах Вас застовляет зарегистрировать ИП.
Дело в том, что если физ. лицо занимается отдельной от ООО деятельностью и получает с этого регулярный доход, который никаким образом не отражается в отчетности ООО, то он либо должен зарегистрировать ИП и платить государству налоги со своей доходности, а если доход нерегулярный, то Вы как физ.лицо должны заплатить государству 13% налог на доходы физических лиц - НДФЛ с каждого дохода путем предоставления в налоговый орган деклорации . Светлана!
Это делают для того, чтобы ООО мог уйти от налогообложения. Не могу понять для чего заставляют зарегистрироватьИП сотрудника ООО? Помогите разобраться!
Добрый день. Разъясните более подробно, кто и при каких обстоятельствах Вас застовляет зарегистрировать ИП.
Дело в том, что если физ. лицо занимается отдельной от ООО деятельностью и получает с этого регулярный доход, который никаким образом не отражается в отчетности ООО, то он либо должен зарегистрировать ИП и платить государству налоги со своей доходности, а если доход нерегулярный, то Вы как физ.лицо должны заплатить государству 13% налог на доходы физических лиц - НДФЛ с каждого дохода путем предоставления в налоговый орган деклорации .
СпроситьПлатит НДФЛ тот, кто получил доход. Вы обязаны по итогам года подать декларацию по НДФЛ, включить в неё полученную сумму (сколь малой бы она не была). Если Вы - резидент РФ по уплате налогов (ст.207 НК РФ), то НДФЛ составит 13% с полученной Вами суммы (ст.224 НК РФ). Если сумма, полученная Вами составляет сумму оплаты коммунальных услуг за прожитое знакомым время, то это ничего не изменит, т.к всё равно составляет Ваш доход (иначе оплачивать расходы были бы должны Вы с сестрой или только сестра как собственница, если Вы в квартире не зарегистрированы по месту жительства). Как сделать по закону? Я живу в квартире, принадлежащей моей сестре. Прошлым летом я уезжала, а в квартире жил наш знакомый. Он заплатил некоторые деньги, хотя и небольшие. Надо ли платить налог, и кто должен это делать -- я или сестра? И меняется ли ситуация, если полученные деньги точно равняются квартплате за летние месяцы? Спасибо.
Платит НДФЛ тот, кто получил доход. Вы обязаны по итогам года подать декларацию по НДФЛ, включить в неё полученную сумму (сколь малой бы она не была). Если Вы - резидент РФ по уплате налогов (ст.207 НК РФ), то НДФЛ составит 13% с полученной Вами суммы (ст.224 НК РФ). Если сумма, полученная Вами составляет сумму оплаты коммунальных услуг за прожитое знакомым время, то это ничего не изменит, т.к всё равно составляет Ваш доход (иначе оплачивать расходы были бы должны Вы с сестрой или только сестра как собственница, если Вы в квартире не зарегистрированы по месту жительства).
СпроситьФедеральный закон от 1 июля 2005 г. № 78-ФЗ отменил с 1 января 2006 года налог на дарение. Теперь со стоимости полученного в подарок имущества надо платить НДФЛ. А вообще не платить налог с подарков могут те, кто получил имущество от родственников: супругов, родителей (включая усыновителей), детей (в том числе усыновленных), дедушек, бабушек, внуков, братьев и сестер.Что и происходит в вашем случае. Вообще не платить налог с подарков могут те, кто получил имущество от родственников: супругов, родителей (включая усыновителей), детей (в том числе усыновленных), дедушек, бабушек, внуков, братьев и сестер. Хочу подарить дочери машину. Облагается ли эта сделка налогом? Если да, то в каком размере?
Федеральный закон от 1 июля 2005 г. № 78-ФЗ отменил с 1 января 2006 года налог на дарение. Теперь со стоимости полученного в подарок имущества надо платить НДФЛ. А вообще не платить налог с подарков могут те, кто получил имущество от родственников: супругов, родителей (включая усыновителей), детей (в том числе усыновленных), дедушек, бабушек, внуков, братьев и сестер.Что и происходит в вашем случае.
СпроситьВообще не платить налог с подарков могут те, кто получил имущество от родственников: супругов, родителей (включая усыновителей), детей (в том числе усыновленных), дедушек, бабушек, внуков, братьев и сестер.
СпроситьДобрый день, Алексей!
Если Вы как физическое лицо покупаете авто, у Вас не возникает никаких налоговых обязательств (только по истечении календарного года Вам начислят транспортный налог). Такие обязательства возникают у продавца, т.к. у него образуется доход., и, возможно, ему придется уплатить, но не НДС, а НДФЛ - 13%.
Удачи. Здравстуйте подскажите если я покупаю автомобиль с рук (2 летку иномарку) налог (ндс) нужно платить и кому?
Добрый день, Алексей!
Если Вы как физическое лицо покупаете авто, у Вас не возникает никаких налоговых обязательств (только по истечении календарного года Вам начислят транспортный налог). Такие обязательства возникают у продавца, т.к. у него образуется доход., и, возможно, ему придется уплатить, но не НДС, а НДФЛ - 13%.
Удачи.
СпроситьУважаемая Ирина! К сожалению, ни Вы, ни дедушка(даже если он работает и имеет доходы по НДФЛ) имущественный налоговый вычет по пп.2 п.1 ст.220 НК РФ не получат. Вы не оплачивали покупку квартиры, поэтому не имеете права на вычет, а дедушка не является собственником квартиры. А вот налог при продаже акций дедушке придётся платить, поскольку вычет по пп.1 п.1 ст.220 НК РФ при продаже акций с 2007года отменён. Мой дедушка владел акциями более 10 лет. В августе 2007 г. он их продал с целью покупки квартиры стоимостью 2 млн. руб. Жилье оформляли на меня (я совершеннолетняя), полностью документы о праве собственности будут готовы к концу 2008 г. В платежном поручении указано, что расходы по оплате квартиры за меня понес дедушка. Кому в таком случае предоставится налоговый вычет при покупке жилья? Дедушка на пенсии, я работаю. Будет ли размер вычета соотноститься с суммой подоходного налога с продажи акций (должны заплатить 600 тыс. руб)?
Уважаемая Ирина! К сожалению, ни Вы, ни дедушка(даже если он работает и имеет доходы по НДФЛ) имущественный налоговый вычет по пп.2 п.1 ст.220 НК РФ не получат. Вы не оплачивали покупку квартиры, поэтому не имеете права на вычет, а дедушка не является собственником квартиры. А вот налог при продаже акций дедушке придётся платить, поскольку вычет по пп.1 п.1 ст.220 НК РФ при продаже акций с 2007года отменён.
СпроситьЕсли деньги переданы именно вам, а не организации, то имеет место договор займа между физ. лицами. Прощение долга это дарение. (ст. 572 ГК РФ).
Согласно п.18.1 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению НДФЛ доходы в денежной форме, полученные от физических лиц в порядке дарения.
С уважением, Уже пересмотрела весь НК РФ, но ответа на свой вопрос не нашла. Подскажите, пожалуйста - если мне как учредителю юр.лица другое физ лицо (соучредитель) дает деньги по договору займа на целевое использование в деятельности этого юр.лица (совместно учрежденного), а потом прощает долг... как быть с налогами? Кто платит и что именно платит? Большое спасибо за ответ!
Если деньги переданы именно вам, а не организации, то имеет место договор займа между физ. лицами. Прощение долга это дарение. (ст. 572 ГК РФ).
Согласно п.18.1 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению НДФЛ доходы в денежной форме, полученные от физических лиц в порядке дарения.
С уважением,
Спросить