Ндфл оплачивать / Налоги - 1397 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте. Разумеется нужно оплачивать НДФЛ. Кто платит-зависит от сторон договора, от предмета договора. О. Олег, "надо". Заказчик удерживает НДФЛ и страховой взнос из суммы начисленного денежного вознаграждения Исполнителя по договору ГПХ. (Глава 37 ГК РФ Подряд (ст.ст. 702 - 768 ГК РФ). Если Исполнитель оформлен как самозанятый, то указанный налог и взнос Заказчиком не удерживается. Надо ли оплачивать налог по договору гпх и кем заказчик или исполнитель.

Подоходным налогом облагаются все виды дохода и пособие по временной нетрудоспособности в том числе. Пособия по временной нетрудоспособности, за исключением декретных выплат, облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) независимо от источника его выплаты. Согласно Налоговому кодексу РФ налог на доходы с физических лиц удерживают и перечисляют налоговые агенты. Поскольку первые три дня по больничному листу оплачивает работодатель, а все остальные ФСС, то у работника возникает два налоговых агента, каждый из которых удерживает этот вид налога. Да, больничный облагается ндфл. Больничный по уходу за ребёнком. Назначили одну сумму, а выплатили на 900 рублей меньше. За что могут удерживать деньги. Берут ли с больничного налог?

Татьяна Владимировна, Вам лучше всего было бы оплачивать патент (авансовые платежи НДФЛ), раз Вы его уже и так оформили, оформлять новый при этом нет необходимости. Потеря работы автоматически не означает аннулирование патента, Вы можете устроиться на другую, если платите эти платежи. Это наиболее простой вариант.

Есть и другие... Здравствуйте, Татьяна Владимировна.

Обратитесь в миграционную службу для оформления временного пребывания по месту нахождения. Я гражданин Украины. В декабре сделала патент. Но потом потеряла работу. Хотела вернуться домой. Но началась война. Маршрута никакого сейчас нет. На новый патент денег нет. Я понимаю что нарушаю правила РФ. И мне надо наверно срочно выехать так как я не плачу налоги РФ. Но в моей стране Украина идет война. Что мне делать? Подскажите пожалуйста.

Нет, не можете оформить, поскольку не исполняете оплачиваемую работу, нет отчислений в налоговую с заработной платы или иных доходов. Нет, эти 1200 рублей получает бабушка, а не вы, и НДФЛ с них она не платит. Ну я же оформлялась в пфр. Могу ли я получить налоговый вычет если я оформлена по уходу бабушки.

Есть два варианта за прошлый год 2021 подать налоговую декларацию и вернуть 13% с суммы оплаченной за обучение в 2021 году.

В 2022 году если Вы уже оплачивали за обучение, то можете непосредственно обратиться в работодателю с уведомлением из налогового органа и тогда у Вас из заработной платы не будет удерживаться НДФЛ. Опыт работы по ТК РФ около 3 месяцев с ноября 2021 г. С сентября 2021 г. прохожу обучение в магистратуре в ВУЗе. Знакомые в налоговой говорят, что нет смысла оформлять вычет с таким маленьким опытом, так как начислять будут из уже оплаченых налогов. Но в интернете я прочла, что можно оформить вычет так, чтобы из зарплаты просто не удерживали НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, как выгоднее будет оформить налоговый вычет на себя в таком случае?

Вы же сами пишите, что это мошенники. Добрый день! На территории РФ запрещено казино, данную оплату просят мошенники! Увы, но это сейчас самый распространенный способ мошенничества.

Требование оплаты денег за выдачу средств, за перевод, за страховку, за НДФЛ, незаконно! Здравствуйте!

Не оплачивать. Мошенники с 1 хказино просят меня оплатить НДФЛ за выигрыш. Что же делать? Это развод?

Работодатель не вправе оплачивать труд персонала в размере, ниже минимально установленного при полном отработанном рабочем дне и выполнении обязанностей. Освобождение от НДФЛ не предусмотрено. Если я официально буду получать 7,500 будут ли из меня вычеслять подоходный налог?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Уплачивая налог по УСН 6%, полученные доходы в виде дивидендов не включайте в облагаемые доходы, так как они попадают под налог на прибыль организаций. Полученные ИП-упрощенцем дивиденды облагаются НДФЛ и тоже не учитываются в составе доходов, облагаемых единым налогом. Если учредитель в ООО являющийся ИП получает дивиденды то он оплачивает НДФЛ 13% или УСН 6% включив в выручку от ИП дивиденды?

Добрый день Любовь! Декларацию 3-НДФЛ Вы будете подавать до 30 апреля 2023 года за 2022 год.

Оплачивать налог вы будете с суммы (2190 т.р.-1400 т.р., то есть доходы минус расходы)) =790 т.р. *13%=102700 руб. Здравствуйте!

[quote]Продали квартиру в 2022 году[/quote]

Декларацию нужно подавать только в следующем году, не позднее 30.04.2023.

[quote]куплена за 1400 т.р., продана за 2190 т.р.[/quote]

Можете зачесть расходы на покупку и посчитать налог с разницы.

[quote]Имущественный вычет теперь будет прекращен?[/quote]

Если речь о вычете в связи с покупкой, вы продолжите его получать. Продал квартиру, но имущественный за нее пока буду получать? Продали квартиру в 2022 году, которая менее 3-х лет в собственности. Была куплена за 1400 т.р., продана за 2190 т.р. Хотела бы узнать когда нужно будет декларироваться? Имущественный вычет теперь будет прекращен?

Роман. А кто за данную учебу оплату производил? Здравствуйте! Если Вы оплачивали образовательные услуги, то имеете право на получение вычета.

Однако стоит иметь ввиду, что размер вычетов не может быть более суммы оплаченного Вами НДФЛ. Если я получу вычет по учебе которая была на работе, я смогу получить после этого имущественный вычет?

Если хотите в это время работать, то, конечно, надо получить.

От подачи на ВНЖ до его выдачи проходит значительное время. Для работы в это время нужно законное основание. Надо не только получить его, но и оплачивать за это время авансовые платежи НДФЛ. Хочу подать документы на внж по отцу для этого стоит ли мне уже готовый патент получать а что если не получить?

Ксли листок нетрудоспособности выдан работнику в связи с его болезнью, травмой или необходимостью ухода за больным членом семьи, то оплата по нему облагается налогом на доходы физических лиц. НДФЛ должен быть исчислен и удержан со всей суммы пособия. То есть перед перечислением пособия работодатель, оплачивающий первые 3 дня болезни, вычитает из оплаты больничного подоходный налог. И работнику выплачивает свою часть пособия за минусом НДФЛ. Аналогичным образом действует и ФСС, который выплачивает пособие за период начиная с 4-го дня заболевания и по последний. Поскольку Фонд также выступает налоговым агентом по НДФЛ, как и работодатель заболевшего сотрудника.

Подробности читайте:https://glavkniga.ru/situations/k501073 НДФЛ - да, высчитывают. Когда оплачивают больничный, налог высчитывают?

Что значит "оплата по недееспособности? " Вы поняли, что вы написали? Недееспособность - это когда человек решением суда признается таким. Он не понимает характер своих действий и не может руководить ими.

[b]Если листок нетрудоспособности выдан работнику в связи с его болезнью, травмой или необходимостью ухода за больным членом семьи, то оплата по нему облагается налогом на доходы физических лиц. НДФЛ должен быть исчислен и удержан со всей суммы пособия. То есть перед перечислением пособия работодатель, оплачивающий первые 3 дня болезни, вычитает из оплаты больничного подоходный налог.[/b] Что удерживается с больничного листа если это не заработок а всего лишь оплата по недееспособности.

Добрый день, Наталия!

Если это не Ваше единственное жильё то Вы обязаны оплачивать НДФЛ. При этом Вы можете пос пользоваться налоговым вычетом. Да, обязаны, так как Вы были собственником менее 3 лет. Обращайтесь в налоговую. Отец подарил дом пол года назад, я его продаю за 1350000 тыс. рублей. Хочу на эти деньги сразу купить квартиру. Обязана ли я платить налоги 13%

По договору ГПХ ваш работодатель не должен вам оплачивать больничный. Это возможно только при работе по трудовому договору. 13% - это ваш НДФЛ, а для оплат больничного нужно официальное трудоустройство отчисления работодателя в ФСС. По ГПХ больничный не оплачивается, у Вас не трудовые отношения. Я работаю по договору ГПХ, работодатель отчисляет 13% от зарплаты. Если я заболею (травма, простуда или операция), работодатель должен мне оплатить больничный или нет?

Именно с пенсии и иных социальных выплат - НДФЛ не берут. Вы же занимаетесь иной оплачиваемой деятельностью, оплата за которую - НДФЛ облагается, не хотите платить налог - не занимайтесь такой деятельностью. Почему с пенсионера берут подоходный налог если он работает. Я 40 лет отчислял пенсионный. А сейчас опять отчисления. Это не правильно я должен получать з/п без выщетов. Потому-что даже 2016 пенсию не доплачивать.

Добрый день! Если вы в 2022 году не работали и следовательно не оплачивали НДФЛ в сумме 13 процентов от суммы дохода, то за 2022 год Вы не сможете вернуть налог. Мне не понятно, что такое "зеленка". Для более подробной консультации нужно знакомиться с Вашими документами. Здравствуйте!

Получить вычет возможно из доходов за три года, предшествовавших году подачи налоговой декларации 3-НДФЛ (п. 7 ст. 78 НК РФ).

Исходя из Вашего сообщения, Вы уволились в марте 2021 года. Право собственности оформили в 2022 году.

В 2023 году Вы сможете возместить НДФЛ за три предшествующих года 2022, 2021, 2020, но только в сумме уплаченного в бюджет налога за эти годы. Свидетельство о праве собственности я получила в 2022 году, но я работала 15 лет и что я не могу за те года вернуть вычет? Скажите пожалуйста если я уволилась в мае 2021 года, квартиру купила в 2015 но зелёнку и все документы оформили в 2022 году, могу ли я получить вычет? Мне в налоговой сказали что не положено.

Добрый день!

НДФД оплачивают с дохода, полученного при продаже. При дарении квартиру сыну у вас дохода нет, поэтому налога не будет, но декларацию сдать придется.

Сын (при условии, что это официально ваш сын) также не будет платить НДФЛ.

Не забывайте оставлять отзывы. Да, НДФЛ оплатить придется, если нет условий, указанных в ст. 217.1 НК РФ. Здравствуйте, Игорь Анатольевич. Как предусмотрено ст. 217 НК РФ, доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с СК РФ (супругами, [b]родителями и детьми[/b], в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами). Я унаследовал квартиру от близкого родственника, владею ей меньше месяца, должен ли я заплатить ндфл если я её подарю своему сыну.

Налоговые вычеты не могут применить физические лица, которые освобождены от уплаты НДФЛ в связи с тем, что у них в принципе отсутствует облагаемый доход. К таким физическим лицам относятся: безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработице. Я работающая бабушка, оплачиваю обучение внука, могу ли я получить налоговый вычет. Спасибо.

То, что меньше 1 млн руб налогооблажению не подлежит. По 3-ндфл подать надо. Получила автомобиль в наследство и продала его через год за 245000. Нужно мне заполнять декларации и оплачивать налог?

Запомнить

Налоговый вычет сделают, если вы оплачивали собственное лечение или лечение родителей, супруга, ребенка до 18 лет

Подать заявление на вычет можно в течение трех лет после года, в котором оплатили лечение

Для получения вычета сохраните чеки и договоры. Попросите в клинике справку для налоговой, а на работе — справку 2-НДФЛ

Отсканируйте документы и подайте декларацию на сайте налоговой. Декларацию проверяют в течение трех месяцев, заявление на возврат рассматривают в течение месяца. Как получить налоговый вычет за лечение зубов, если я оплачивал их другому человеку? Договор не на меня составлен

. Работаю официально.

Добрый день, Анна.

Действия работодателя совершенно незаконны. Взносы оплачивает работодатель. НДФЛ удерживается работодатель. Если Вы работаете именно по трудовому договору, а не под видом деятельности самозанятого - у вашего работодателя целый букет нарушений от трудового до налогового законодательства. Рекомендую истребовать копию расчетного листа (ст. 136 ТК РФ), обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру. Совершенно верно, платить должен работодатель и в ПФР, и медСтрах, и соцстрах, и подоходный налог.

Фиг с ним подоходный налог Вы можете оплатить, чтобы проблем с ИФНС не было, но остальное можете не платить.

А вообще просигнальте об этом в Прокуратуру и Гос инспекцию по труду. Работодателя накажут и обяжут производить отчисления. У меня зарплата 12600, я оплачиваю налог 13%,а работодатель обязал меня платить страховые взносы, взносы в пфр, медицинскую страховку, это же должен платить работодатель, имеет ли он право высчитать из моей зарплаты все эти взносы?

Сбросьте документы на ознакомление. В случае заключения трудового договора с председателем налоговый агент (СНТ) оплачивает 13% НДФЛ и 30% страховых взносов, удерживая 13% зарплпты председателя. Из упомянутого определения ВС РФ и некоторых других источников следует, что отношения с председателем не являются трудовыми, поэтому собрание может назначить ему вознаграждение (не зарплату), трудовой договор с ним не заключается, СНТ оплачивает за него 13% вознаграждения, удерживая эту сумму из вознаграждения, или он сам оплачивает НДФЛ по декларации а страховые взносы на платятся. Как это всё правильно оформить? Какие взносы платит СНТ за вознаграждение председателю с учётом определения ВС РФ от 24.05.2019?

Конт. 9161019409

Здравствуйте Марина! Если вы оплачиваете налоги, вопросов не возникнет.

Надеюсь Наш ответ Вам полезен.

С уважением, Юридическая Консультация "E911 Group". Нет. Безвозмездное пользование не подразумевает доходов. Марина, добрый день.

К матери вопросов со стороны налоговой не будет, так как безвозмездные правоотношения между физическими лицами или физическим лицом и ИП действующим законодательством не запрещены.

Безвозмездное пользование не подразумевает получение дохода, поэтому налогооблагаемой базы для исчисления НДФЛ не формируется. Если мать сдает в аренду на основе безвозмездного пользования нежилое помещение сыну, а он как ИП сдает его за плату другому ИП и платит 6% УСН, могут ли возникнуть вопросы со стороны налоговой к матери?

Здравствуйте. Если у Вас будет 26 недель оплачиваемой работы за последние 12 месяцев до обращения в ЦЗН с обеих мест работы, то будете получать максимальное пособие. Да будите, предоставле справку 2 ндфл в центр занятости они будут искать Вам работу. Подаете заявление о постановке на учет на биржу в течении 11 дней Вы будите поставленны на учет. Если дети есть до 18 лет то еще доплачивается, а так надо спросит сколько у них, т.е. биржа. При ликвидации организации перешла переводом в другую организацию по ст. 77, п.5 ч.1.

Вопрос: Если я проработаю в новой организации один месяц уволюсь и встану в службу занятости, пособие в каком размере я буду получать? 12500?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение