Подоходный налог перечислить / Налоги - 199 советов адвокатов и юристов

Добрый день Рамиль право на вычет есть только у собственников. Если созаемщик не является собственником кредитной квартиры, претендовать на налоговый вычет он не может. Для начала, что такое вычет? Это та разность, с помощью которой происходит уменьшение подоходного налога. Благодаря этой сумме уменьшается и размер НДФЛ, обязательного к оплате. В случае приобретении жилья вычетом является установленная сумма, соответствующая цене недвижимости согласно документу купли-продажи. Вычет не может быть более 2ух миллионов. Учитывая все выше перечисленные условия, супруги имеют право разделить вычет как угодно. Оформили брачный договор, где указано жена единственный собственник Купили дом в ипотеку вложили мат капитал Жена оформила налоговый вычет с распределением доли все на себя и получила 48 тыс больше она не работала официально. Могу ли я получить налоговый вычет за своего сына? Или уже не получится так как жена всю долю вычета распределила на себя?

НДФЛ перечисляется в налоговый орган, а не СФР. По какой причине работодатель не перечислил НФДЛ? Обратитесь в налоговый орган. Обратитесь по вопросу в ФНС. В ФНС должны подтвердить отсутствие удержанных средств. Только затем взыскивать с работодателя Никак. Это полномочия налогового органа. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/539d6ca4c0a10b10485324dbcec142f73acb015c/ Как вернуть удержаные 13% подоходного налога и не перечисленные в ПФР работодателем.

Здравствуйте

Да вполне можете подать возражение на требование налоговой по поводу возврата выплаченного подоходного налога.

Параллельно желательно обратиться с жалобой в Прокуратуру для проведения проверки на предмет законности принятого решения ИФНС (ст.10 ФЗ О прокуратуре Российской Федерации).

Удачи Если деньги получены из-за ошибки налоговой, он не должен платить пени — только вернуть эту же сумму.

Взыскать ошибочно перечисленный НДФЛ налоговая может только в течение трех лет после того, как вынесла решение о предоставлении вычета. Удачи Можно ли написать возражение на требование налоговой по поводу возврата выплаченного подоходного налога? 3 года подряд подавалась декларация на возврат подоходного налога, проходили камеральную проверку, приходили выплаты. А в 2023 году налоговая вдруг установила, что договор купли - продажи заключен между родственниками. Могу ли я возразить на уменьшение суммы, так как здесь не только моя вина:

Это мошенники. Вы ничего не выиграли. Не ведитесь, это мошенники Здравствуйте!

Это довольно распространённая схема мошенничества (ст. 159 УК РФ).

Ничего не платите, потом не вернёте Скорее всего такое Вам говорят мошенники. С выигрыша в лото уплачивается подоходный налог. Если выигрыш крупный, то налог удерживает и уплачивает организатор лотереи из Вашего выигрыша. То есть, Вы получите не всю выигранную сумму, а за минусом налога. Если выигрыш не крупный, то налог нужно уплатить самому, подать декларацию и перечислить 13% в налоговую. А с совсем маленького выигрыша (до 4 тыс рублей) налог вообще не уплачивается. Так что никаких "госпошлин" не платите, это обман. Буратино тоже обещали золотые монетки... Мне говорят, что чтобы получить выигрыш нужно оплатить госпошлину в Русском лото

Можете, но ТСЖ должно будет заплатить за Вас подоходный и соцналоги. Лучше зарегистрироваться самозанятым и платить 6% (можно учесть в стоимости услуг) с перечисленных Вам денег. Конечно можете заключить договор на оказание услуг либо оформиться самозанятым, здесь разница только в размере налога. Имею ли я право как обыкновенное физ. лицо, заключить договор с тсж, на выполнение различных видов работ.

Здравствуйте Юлия!

[b]1. Для заполнения налоговых деклараций 3-НДФЛ необходимы следующие документы:[/b]

1) Паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних);

2) ИНН (необходимо знать только номер);

3) Номер банковского счета и реквизиты банка (в случае возврата налогов).

[b]2. Для возврата подоходного налога [/b]

1) Заполненная налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (оригинал).

2) Заявление на возврат налога с реквизитами банковского счета, на который Вам будут перечислены деньги (оригинал).

3) Справка (и) 2-НДФЛ о доходах за тот год, за который Вы хотите вернуть налоги, выданная работодателем (оригинал). И документы подтверждающие право на налоговый вычет (в зависимости от того в связи с чем возврат - за учебу, за приобретение жилья, за лечение) 1. Какие документы нужны для декларации 3 ндфл? 2. Какие документы нужны для налоговой при возврате подоходного налога? Всем заранее благодарна!

Должен он ввсчитывать если у вас такой договор. Если с ИП у Вас официально заключен трудовой договор или ГПД, то ИП в отношении Вас является налоговым агентом и обязан перечислять за Вас НДФЛ 13%, а также взносы в ПФР, ФФОМС и ФСС. НДФЛ 13% удерживается с Вашей зарплаты (например, у Вас зарплата 10 000,00 руб., из нее ИП обязан удержать и перечислить 13%, а остаток выплатить Вам). Взносы в фонды платятся из средств ИП. Я работаю у ИП с меня требуют чтобы я оплатила подоходный налог 13% высчитывают с моей зарплаты, кто должен его оплачивать я или мой руководитель? Должен ли он высчитывать с моей зарплаты?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Поскольку у вашего мужа нет доходов, облагаемых подоходным налогом, то и вычет ему не на что получать.

Вы вправе получить налоговый вычет даже если квартира оформлена на мужа, поскольку квартира является совместной собственностью.

Для получения вычета в текущий налоговый период можно обратиться в ФНС с заявлением и документами по сделке и потом уже с уведомлением от ФНС к работодателю.

Либо в следующем году с декларацией 3-НДФЛ в ФНС и документами по сделке возвращать излишне перечисленный подоходный налог за 2021 год. Решили купить квартиру в другом регионе, поехать не могу, т.к. работаю и еще много причин. Оформляет сделку муж. Он давно на пенсии (больше 7 лет). Может ли он оформить вычет на себя? Если нет, то как мне оформить его? Когда и куда надо обращаться?

Здраствуйте! Для получения вычета по подоходному налогу Вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства не ранее следующего года после покупки недвижимости и представить копии и оригиналы следующих документов: декларация 3-НДФЛ, Справка 2-НДФЛ с места работы или от налоговой службы (если у Вас свой бизнес), паспорт, договор купли-продажи квартиры, акт приёмки-передачи, документы об оплате квартиры, выписка из госреестра на недвижимость, заявление о предоставлении налогового вычета (можно написать в налоговой службе), заявление о счете на который будут перечислены деньги от вычета по подоходному налогу. В принципе, для решения возникающих вопросов можно непосредственно обратиться в налоговую службу по месту жительства.

Пожалуйста, если в моем ответе имеется полезная для Вас информация, напишите просто "Спасибо". Лайки ставить не нужно. Купил квартиру за наличку, хочу вернуть 13%налог какие нужны документы.

Здравствуйте, Тамара! Все перечисленные выплаты (пособия) не облагаются НДФЛ на основании п. 1 ст. 217 НК РФ. Удерживается ли подоходный налог с

1. Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет, если оно выплачивается работодателем

2. Пособия на питание детей до трех лет

3. Пособия на питание кормящим матерям.

Анжелика, категории которые освобождаются от налогообложения перечислены в Налоговом кодексе Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 08.06.2020)

[b]Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)[/b]

Ознакомьтесь с ее содержанием.

Делайте выводы. Если у военнослужащего имеется 2 несовершеннолетних детей, должен ли он платить подоходный налог?

Добрый вечер! Ежегодно вы можете получить не больше, чем перечислили в бюджет подоходного налога (13% от официальной зарплаты). При этом возвращать налог вы можете в течение нескольких лет до тех пор, пока не вернете всю сумму целиком. Удачи Вам! Я собираюсь взять квартиру в ипотеку могу ли я получить 13% налог ни вычет до погашения ипотеки?

Здравствуйте! Заработная плата облагается налогом НДФЛ, его обязан уплачивать работодатель. Добрый день! Не облагается НДС, но облагается НДФЛ с применением стандартных вычетов, если работник имеет на них право. Здравствуйте.

Работодатель обязан высчитать НДФЛ со всех доходов работника, за исключением перечисленных в ст.217 Налогового кодекса РФ.

Зарплата является налогооблагаемым доходом, с которого удерживается подоходный налог (НДФЛ). Облагается ли заработная плата НДС и ндфл?

Здравствуйте! Удержание НДФЛ с вашей зарплаты никакого отношения к инвалидности вашего супруга не имеет. Все доходы физ. лиц, которые не облагаются налогом, перечислены в статье 217 Налогового кодекса РФ. У меня муж инвалид 2-группы можно ли удерживать с моей зарплаты подоходный налог?

Здравствуйте, а каким налоговым вычетом вы собираетесь воспользоваться? За вас уже произвели оплату подоходного налога и вы его уже не будете платить от полученного дохода. Декларацию подавать необходимо в любом случае, где вы отражаете, что подоходный налог уже оплачен. За меня юр.лицо перечислит подоходный налог, а я хотела сама подать декларацию, чтобы получить социальный налоговый вычет например за свою учебу. Так подоходный налог не я же плачу, а юр.лицо, как я могу подать на социальный вычет. У меня имеется недвижимость, которую сдаю юр.лицу. Сама хотела по истечению года подать декларацию о доходах, чтобы в последствии эту сумму поставить на налоговый вычет. Но бухгалтер юр.лица ссылается на ст. 226 НК и перечисляет мне арендную плату за минусом подоходного налога 13%. Она права? Получается я не смогу воспользоваться вычетом?

Подоходный налог возвращается в том случае, если он был удержан с доходов и перечислен в бюджет. У пенсионера никаких удержаний данного налога не происходит. Соответственно, возвращать нечего. Может ли одинокий пенсионер получить возмещение подоходного налога через племянников, братьев, сестёр и других родных, если пенсионер в тот период не работал? Если можно, то какие дополнительные документы предоставить в налоговую, и на какие нормативные акты сослаться?

В ст. 109 СК РФ указывается на обязанность бухгалтерии производить удержание платежей с зарплаты сотрудника, в главе 11 закона № 229 описан порядок списания алиментов и долгов по ним с заработной платы, а в Постановлении № 841 перечислены все виды доходов, с которых допускается списание алиментов. Согласно ст. 99 закона № 229, алименты подлежат удержанию с любых видов доходов только после списания подоходного налога НДФЛ. Бывший муж сменил работу, первые два месяца бухгалтерия не перечисляла алименты, так как видимо ещё небыло постановления и бывший муж давал на руки 25% от зарплаты. В этом месяце уже перечислила бухгалтерия но сумма в два раза меньше, вот в чем вопрос бывший муж ответил что они сделали отчисления 25% с оклада, а у него доход складывается из оклада и премии. Почему алименты посчитали только с оклада? Премия что не подлежит удержанию в алименты? Где с этим разбираться.

Здравствуйте!

Нет. Данный факт станет известен работодателям, как только они перечислят взносы в пенсионный и страховой фонд, а также подоходный налог в налоговую. Оформите по второму месту договор совмещения. Здравствуйте.

Не можете. Если Вы работаете на двух работах, то одна из них - это основное место работы, а вторая - работа по совместительству. Могу ли я работать по двум трудовым книжкам?

Здравствуйте.

Работодатель обязан высчитать НДФЛ со всех доходов работника, за исключением перечисленных в ст.217 Налогового кодекса РФ.

Зарплата (в том числе премии) является налогооблагаемым доходом, с которого удерживается подоходный налог (НДФЛ).

При этом не важно, в каком размере выплачивается заработная плата, НДФЛ нужно вычесть в любом случае. Ответьте пожалуйста за доп премии к зарплате изымаетсяли налог.

Работодатель обязан высчитать НДФЛ со всех доходов работника, за исключением перечисленных в ст.217 Налогового кодекса РФ.

Зарплата является налогооблагаемым доходом, с которого удерживается подоходный налог (НДФЛ).

При этом не важно, в каком размере выплачивается заработная плата, НДФЛ нужно вычесть в любом случае. Могу ли я отказаться от уплаты подоходного налога с зарплаты?

Здравствуйте.

По России установлен МРОТ 11280 руб., в отдельных субъектах РФ эта сумма может быть увеличена.

Работодатель обязан высчитать НДФЛ со всех доходов работника, за исключением перечисленных в ст.217 Налогового кодекса РФ.

Зарплата является налогооблагаемым доходом, с которого удерживается подоходный налог (НДФЛ).

При этом не важно, в каком размере выплачивается заработная плата, НДФЛ нужно вычесть в любом случае.

Поэтому с зарплаты, равной минимальной, работодателю также нужно высчитать налог на доходы физических лиц (13%). Сейчас МРОТ 11280 я работаю но у меня с этой суммы вычитают подоходный налог и на руки я получаю меньше 9500 Законно ли это Выходит я зарплату получаю меньше прожиточного минимума.

Работодатель обязан, как налоговый агент, удерживать НДФЛ от всех облагаемых данным налогом видов доходов, которые такой работодатель выплачивает в пользу физических лиц. Однако работодатель обязан не только удержать, но и перечислить удержанные суммы НДФЛ в бюджет. Если он этого не делает, то нарушает законодательство. Кроме того, он нарушает законодательство, уклоняясь от оформления с Вами трудового договора в письменной форме. Работодатель высчитывает подоходный налог с нефициального работника. Имеет ли он на это право.

Здравствуйте.

По России установлен МРОТ 11280 руб., в отдельных субъектах РФ эта сумма может быть увеличена.

Работодатель обязан высчитать НДФЛ со всех доходов работника, за исключением перечисленных в ст.217 Налогового кодекса РФ.

Зарплата является налогооблагаемым доходом, с которого удерживается подоходный налог (НДФЛ).

При этом не важно, в каком размере выплачивается заработная плата, НДФЛ нужно вычесть в любом случае.

Поэтому с зарплаты, равной минимальной, работодателю также нужно высчитать налог на доходы физических лиц (13%). Моя з/п 11000 т. руб.—1430 НДФЛ на руки 9580, законно ли это? А как же МРОТ?

Здравствуйте.

Работодатель обязан высчитать НДФЛ со всех доходов работника, за исключением перечисленных в ст.217 Налогового кодекса РФ.

Зарплата является налогооблагаемым доходом, с которого удерживается подоходный налог (НДФЛ).

При этом не важно, в каком размере выплачивается заработная плата, НДФЛ нужно вычесть в любом случае.

Поэтому с зарплаты, равной минимальной, работодателю также нужно высчитать налог на доходы физических лиц (13%). Начислено чуть больше, чем МРОТ, но за вычетом НДФЛ на руки получилось меньше, чем МРОТ. Законно?

Как минимум, можно пожаловаться в трудовую инспекцию или прокуратуру по факту недоплаты даже уже по договору.

Также можно подать в суд по данному вопросу.

Что касается устных договорённостей - тут сложнее. Если б вы могли записать разговор на аудио или видео или свидетели подобных обещаний - было бы попроще. Здравствуйте.

Правильно Вам перечисляют. За минусом подоходного налога. Жаловаться не на что. У меня в трудовом договоре оклад 19 т.р., а на карту перечисляют 16,5. При этом по устной договоренности заработная плата 30 т.р. и мне выдают под расписку деньги до этой суммы. Имею ли я право требовать доплату к окладу по договору?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение